Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 61 213,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11 612,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 401,0 тысяч тенге;
2) затраты - 61 213,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карабулакского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33 343,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 61 213,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 612,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 200,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 562,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 265,0 | ||
3 | Земельный налог | 220,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 177,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 850,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 850,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 200,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 200,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 401,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 401,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 401,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 61 213,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 555,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 555,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 555,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 005,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 528,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 846,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 846,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 846,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 682,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 682,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 782,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 430,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 430,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 430,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 430,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 46 345,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 309,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 452,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 452,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 956,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 281,0 | ||
3 | Земельный налог | 233,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 488,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 954,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 901,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 901,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 212,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 212,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 212,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 824,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 824,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 824,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 46 345,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 745,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 745,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 745,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 145,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 47 570,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 047,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 719,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 719,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 373,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 298,0 | ||
3 | Земельный налог | 247,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 817,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 011,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 955,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 955,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 225,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 225,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 225,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 298,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 298,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 298,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 47 570,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 40 970,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 970,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 320,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |