Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аягозского районного маслихата "О бюджете Малкельдинского сельского округа Аягозского района на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года №20/400-VІIІ следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Аягозский районный маслихат РЕШИЛ :";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Малкельдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75167,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30533,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 44634,0 тысяч тенге;
2) затраты – 75169,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аягозского районного маслихата | А. Ибрайшин |
Приложение к решению Аягозского районного маслихата от 16 мая 2025 года №25/450-VІII Приложение 1 к решению Аягозского районного маслихата от 30 декабря 2024 года №20/400-VІII |
Бюджет Малкельдинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 75167,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 30533,0 | ||
01 | Подоходный налог | 771,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 771,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2073,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 38,0 | ||
3 | Земельный налог | 8,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1715,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 312,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары и услуги | 27689,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 27689,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 44634,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44634,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44634,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 75169,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41813,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41813,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41813,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32113,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9700,0 | |||
106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 0,0 | |||
04 | Образование | 0,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32464,0 | |||
3 |
Благоустройство населенных пунктов | 32464,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32464,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24464,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 890,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 890,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 890,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 2,2 | |||
1 | Трансферты | 2,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2,2 |