Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII "О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы" маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 025,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 494,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 47 531,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 574,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2549,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2549,0 тысяч тенге"
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2549,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Жаңасемей области Абай от 25.02.2025 № 15/129-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 51 271,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей | Е. Абильмажинов |
Приложение 1 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/103-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Жаңасемей области Абай от 25.02.2025 № 15/129-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 49 025,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 494,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 407,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 15,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 070,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 321,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 32,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 47 531,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 531,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 531,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 51 574,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 663 ,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 663,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 663,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 163,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1722,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1722,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1722,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1222,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 189,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 189,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 189,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 189,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2549,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2549,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2549,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/103-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 43 951,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 598,0 | ||
01 | Подоходный налог | 57,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 57,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 507,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 17,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 146,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 343,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 34,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 353,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 353,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 353,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 43 951,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 387,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 387,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 387,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 387,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5029,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5029,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5029,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4494,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 535,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 535,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 535,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/103-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 43 951,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 598,0 | ||
01 | Подоходный налог | 57,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 57,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 507,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 17,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 146,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 343,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 34,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 353,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 353,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 353,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 47 028,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 074,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 074,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 074,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 074,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5381,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5381,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5381,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 572,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4809,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 572,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 572,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 572,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |