Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 137 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 907 177,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 331 256,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 27 777,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 50 255,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 497 889,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 130 837,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 955,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 125 824,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 116 869,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232 614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232 614,4 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2025 год в сумме 44 000,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно осуществляющий полномочия председателя маслихата района | Н. Мурзагулов |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от 24 февраля 2025 года | |
№ 149 | |
Приложение 1 | |
к решен5ию маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 137 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 6 907 177,8 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 4 331 256,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 983 610,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 280 518,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 703 092,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 1 244 603,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 1 244 603,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 959 694,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 954 500,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 475,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 719,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120 033,0 | ||||||
2 | Акцизы | 4 169,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97 904,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 960,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 316,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 23 316,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 27 777,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 161,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 212,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 216,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 255,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 43 600,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 8 600,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 35 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 497 889,8 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 483,8 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 483,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 497 406,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 497 406,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 7 130 837,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 611 720,3 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 358 267,2 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 310 917,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 310 637,7 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 279,5 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 1 667,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 667,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 451,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 216,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 251 786,1 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 170 563,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 820,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 556,2 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 130 186,9 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 223,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 223,0 | ||||||
02 | Оборона | 38 943,3 | ||||||
1 | Военные нужды | 11 600,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 600,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 600,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 27 343,3 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 27 343,3 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 27 343,3 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 326 997,0 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 84 164,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 84 164,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 84 164,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 168 182,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 168 182,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 382,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 860,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 851,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 003,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 61 086,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 74 651,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 74 651,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 984,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 203,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 834,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 630,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 841 815,3 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 11 259,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 259,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 259,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 830 556,3 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 357,3 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 15 357,3 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 815 199,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 815 199,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 720 618,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 250 664,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 250 664,0 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 250 664,0 | ||||||
2 | Спорт | 163 677,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 159 177,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 342,0 | ||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 112 034,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 484,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 317,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 500,0 | ||||||
008 | Развитие объектов спорта | 4 500,0 | ||||||
3 | Информационное пространство | 210 027,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 184 980,0 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 149 346,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 35 634,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 947,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 947,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10 100,0 | ||||||
075 | Строительство сетей связи | 10 100,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 96 250,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 053,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 444,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 609,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 64 197,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 026,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 35 171,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 321,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 321,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 321,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 321,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 370,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 47 613,0 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 613,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 47 613,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 31 675,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 31 675,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 103,0 | ||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 572,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 082,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 082,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 082,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45 851,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45 851,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 45 851,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 45 851,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 790 430,7 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 790 430,7 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 790 430,7 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 425 553,7 | ||||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 364 876,0 | ||||||
13 | Прочие | 147 888,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 21 470,0 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 21 470,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 470,0 | ||||||
9 | Прочие | 126 418,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 44 000,0 | ||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 82 418,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 82 418,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 10 715,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 10 715,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 715,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 715,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 478 167,6 | ||||||
1 | Трансферты | 2 478 167,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 478 167,6 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72 463,2 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 1 899 590,0 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 293 429,0 | ||||||
038 | Субвенции | 202 152,0 | ||||||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 8 955,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 125 824,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 125 824,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 125 824,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 824,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 125 824,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 116 869,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 116 869,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -232 614,4 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 232 614,4 |