Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152 «О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 . "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности государственного органа":
в стратегическом направлении 1. "Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики":
в цели 1. "Обеспечение качественного и стабильного роста экономики":
строку "Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2009 году - 104,2 %; в 2010 году - 104,3 %; в 2011 году - 104,5 %" заменить строкой "Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году - на уровне не ниже 2008 года; в 2010 году - 104,3 % к предыдущему году; в 2011 году - 104,5 % к предыдущему году";
строку "Доля государственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,3 %; 2010 год - 11,8 %; 2011 год - 12,8 %" заменить строкой "Доля правительственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,5 %; 2010 год - 11,9 %; 2011 год - 13,1 %";
Задачу 2. "Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики" дополнить строками следующего содержания:
«
Внесение изменений в План мероприятий по реализации |
Проект |
1 |
||||
Оптимизация расходов местных бюджетов и перенаправление |
Отчет в |
1 |
||||
Выработка критериев софинансирования мероприятий Дорож- |
Отчет в |
1 |
||||
Разработка проекта Указа Президента Республики Казах- |
Проект |
1 |
»;
в задаче 4. «Поддержание деловой активности в экономике»:
после строки:
«
Выработка предложений по сокращению этапов прохождения |
Проект |
1 |
»
дополнить строками следующего содержания:
«
Внесение предложений о механизмах участия социально- |
Отчет в |
1 |
||||
Определение показателей эффективности реализации |
Инфор- |
1 |
»;
в стратегическом направлении 2. «Совершенствование системы государственного управления и планирования»:
в цели 3. «Повышение эффективности системы государственного управления»:
в задаче 1. «Упорядочение государственных услуг»:
строку :
«
Разработка Правил выявления состояния информационно- |
Проект |
1 |
»;
изложить в следующей редакции:
«
Исследование состояния и разработка методики оценки |
Предло- |
1 |
» ;
в разделе 4 . «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики»:
Цель 1. «Обеспечение качественного и стабильного роста экономики» дополнить строкой следующего содержания:
«
Другой источник средств - это жесткая экономия по всем расход- |
Послание Главы |
»;
в разделе 5 . «Функциональные возможности и возможные риски»:
в подразделе «Взаимодействие с другими государственными органами и организациями»:
графу 2 строки «1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики» дополнить абзацем следующего содержания:
«Все государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» - эффективная и своевременная реализация Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта).»;
раздел 7 . «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2009 года № 616
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 18 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, качества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по формированию и развитию экономической политики, системы |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм |
Отчет ный |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Формирование прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров, |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 1 |
Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования |
||||||
Задача 3 |
Совершенствование налогово-бюджетной политики |
||||||
Показатели |
Определение порядка |
Проект |
1 |
1 |
|||
Разработка прогноза |
Протокол |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Внедрение системы |
Отчет |
6 |
12 |
12 |
12 |
||
Ежеквартальный анализ |
Отчет в |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Разработка методоло- |
Протокол |
1 |
|||||
Разработка и совер- |
Модель |
1 |
2 |
1 |
1 |
||
Обеспечение оператив- |
Коли- |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Прирост ВВП в 2009 - |
% |
3,1 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|
2. Формирование инвестиционной политики, обеспечение эффективности осуществления |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 2 |
Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилиза- |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности |
||||||
Показатели |
Координация реализа- |
Отчет в |
12 |
12 |
12 |
||
Внесение изменений в |
Проект |
1 |
|||||
Разработка проекта |
Проект |
1 |
|||||
Определение инвести- |
Инвести- |
1 |
1 |
||||
Разработка проекта |
Проект НПА |
1 |
|||||
Выработка предложений |
Проект НПА |
1 |
|||||
Разработка Концепции |
Проект НПА |
1 |
1 |
||||
Разработка совместно |
Проект |
7 |
|||||
Показатели результата |
Объем инвестиций в |
% |
108,2 |
105,0 |
на |
104,3 % |
104,5 % |
3. Разработка проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период, |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 1 |
Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования |
||||||
Задача 3 |
Совершенствование налогово-бюджетной политики |
||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 2 |
Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на |
||||||
Задача 1 |
Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани- |
||||||
Задача 2 |
Бюджетирование, ориентированное на результат |
||||||
Цель 3 |
Повышение эффективности системы государственного управления |
||||||
Задача 2 |
Совершенствование системы государственного управления |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка прогноза |
Протокол |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Обеспечение оператив- |
Количество |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Совершенствование |
Проект НПА |
6 |
1 |
1 |
1 |
||
Адаптация системы |
Проект НПА |
1 |
1 |
||||
Разработка республи- |
Проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Адаптация информа- |
Информа- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение мониторин- |
Отчет в |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Совершенствование |
Проект НПА |
1 |
|||||
Разработка проекта |
Проект |
1 |
|||||
Совершенствование |
Решение |
1 |
|||||
Анализ эффективности |
Предложе- |
1 |
|||||
Оптимизация расходов |
Отчет в |
1 |
|||||
Выработка критериев |
Отчет в |
1 |
|||||
Внесение предложений |
Отчет в |
1 |
|||||
Определение показа- |
Информация |
1 |
|||||
Показатели |
Доля государственного |
% |
1,7 |
2,1 |
3,4 |
3,5 |
2,4 |
Доля правительст- |
% |
5,3 |
7,0 |
9,5 |
11,9 |
13,1 |
|
Снижение налоговой |
% |
2 |
0,5 |
0,5 |
|||
4. Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повышению |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности |
||||||
Задача 5 |
Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по- |
||||||
Показатели |
Координации работы по |
Отчет в |
1 |
1 |
1 |
||
Мониторинг и анализ |
Отчет в |
4 |
4 |
4 |
|||
Обеспечение эффектив- |
Отчет в |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатели результата |
В 2009 - 2011 годах |
||||||
Доля государственного |
% |
1,7 |
2,1 |
3,4 |
3,5 |
2,4 |
|
Доля правительствен- |
% |
5,3 |
7,0 |
9,5 |
11,9 |
13,1 |
|
Снижение налоговой |
% |
2 |
0,5 |
0,5 |
|||
б) Сохранение суве- |
|||||||
5. Формирование политики в сфере управления государственными активами |
|||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 2 |
Повышение эффективности государственного сектора экономики |
||||||
Задача 1 |
Совершенствование системы управления государственными активами через |
||||||
Задача 2 |
Совершенствование структуры государственного сектора экономики и |
||||||
Задача 3 |
Внедрение принципов корпоративного управления в государственном |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Разработка проектов |
Проект НПА |
9 |
7 |
5 |
5 |
|
Разработка Методики |
Проект НПА |
1 |
|||||
Проведение оценки |
Информация |
1 |
1 |
||||
Выработка предложений |
Предложе- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Мониторинг внедрения |
Отчет в |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели результата |
Доля государственных |
% |
40 |
50 |
70 |
80 |
|
Повышение эффектив- |
% |
35 |
61 |
65 |
70 |
72 |
|
6. Совершенствование системы государственного управления, в том числе анализ государственных функций |
|||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 3 |
Повышение эффективности системы государственного управления |
||||||
Задача 1 |
Упорядочение государственных услуг |
||||||
Задача 2 |
Совершенствование системы государственного управления |
||||||
Показатели |
Расширение реестра |
Проект НПА |
1 |
1 |
1 |
||
Исследование состоя- |
Предложе- |
1 |
|||||
Выработка предложений |
Предложе- |
1 |
|||||
Показатели результата |
Включение в реестр государственных ус- |
% |
100 |
100 |
100 |
||
7. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления н планирования |
||||||
Цель 4 |
Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации |
||||||
8. Методологическое обеспечение государственного планирования, ориентированного на |
|||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 1 |
Реформирование системы государственного планирования, в том числе и |
||||||
Задача 1 |
Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного |
||||||
Цель 2 |
Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на |
||||||
Задача 1 |
Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани- |
||||||
Задача 2 |
Бюджетирование, ориентированное на результат |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели количества |
Выработка предложений |
Проект |
1 |
||||
Совершенствование |
Проект |
1 |
1 |
||||
Разработка подзакон- |
Проект НПА |
4 |
21 |
||||
Разработка методо- |
Проект НПА |
1 |
|||||
Адаптация системы |
Проект НПА |
1 |
1 |
||||
Организация проведе- |
Тренинги, |
30 |
110 |
||||
Адаптация информа- |
Информа- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
Формирование правовой |
% |
100 |
||||
Поэтапный переход на |
Ед. |
4 |
39 |
16 |
|||
9. Координация разработки и мониторинг за ходом выполнения программных документов |
|||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 1 |
Реформирование системы государственного планирования, в том числе и |
||||||
Задача 1 |
Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного |
||||||
Показатели |
Разработка проекта |
Проект |
1 |
||||
Приведение стратеги- |
% |
100 |
|||||
Показатели |
Оптимизация стратеги- |
% |
100 |
||||
10. Формирование государственной политики в области лицензирования, отраслевых |
|||||||
Стратегические |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономика |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
Разработка Концепции |
Проект НПА |
1 |
||||
Разработка Концепции |
Проект НПА |
1 |
1 |
||||
Оптимизация законо- |
Проект |
1 |
|||||
Внедрение в госу- |
% |
50 |
100 |
||||
Разработка проекта |
Проект |
1 |
|||||
Разработка проекта |
Проект |
1 |
|||||
Показатели |
Сокращение видов и |
% |
30 |
||||
11. Формирование Стратегического плана развития Министерства, мониторинг за его |
|||||||
Показатели |
Формирование проекта |
Проект НПА |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг реализации |
Информация |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка Меморан- |
Проект НПА |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Разработка Опера- |
Проект НПА |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Мониторинг реализации |
Информация |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Проведение экспертизы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Услуги по формирова- |
Тыс. тенге |
806 |
905 |
1 008 |
1 283 |
1 624 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
004 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Финансирование разра- |
Проект |
12 |
18 |
36 |
47 |
50 |
Показатели качества |
Подготовка и экспер- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Объем инвестиций в |
% |
108,2 |
105,0 |
на |
104,3 % |
104,5 % |
Расходы на |
Разработка и экспер- |
Тыс. |
0,0 |
693 |
2 077 |
2 478 |
2 478 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
006 «Экономическая экспертиза концессионных предложений, технико-эко- |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности н модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение экспертизы |
Заключе- |
12 |
146 |
176 |
230 |
230 |
Показатели |
Подготовка экспертизы концессионных пред- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
Объем инвестиций в |
% |
108,2 |
105,0 |
на |
104,3 % |
104,5 % |
Расходы на |
Экономическая экспер- |
Тыс. |
50 028,0 |
182 |
562 |
697 |
697 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государст- |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 1 |
Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Задача 5 |
Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по- |
||||||
Цель 2 |
Повышение эффективности государственного сектора экономики |
||||||
Задача 1 |
Совершенствование системы управления государственными активами через |
||||||
Задача 2 |
Совершенствование структуры государственного сектора экономики и |
||||||
Задача 3 |
Внедрение принципов корпоративного управления в государственном |
||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 2 |
Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на |
||||||
Задача 1 |
Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани- |
||||||
Цель 3 |
Повышение эффективности системы государственного управления |
||||||
Задача 1 |
Упорядочение государственных услуг |
||||||
Задача 2 |
Совершенствование системы государственного управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Подготовка аналити- |
Ед. |
16 |
23 |
20 |
32 |
32 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Применение резуль- |
||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Проведение прикладных |
Тыс. |
178 |
438 |
1 114 |
802 |
802 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 5 |
Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по- |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Своевременная оплата |
Оплата |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатели |
Своевременное и пол- |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Количество полученных |
Отчет |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Сохранение суверенных |
|||||||
Расходы на |
Взаимодействие с меж- |
Тыс. |
24 |
23 |
30 |
25 |
25 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
О11 «Обеспечение реализации исследований и проектов, осуществляемых |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Координация реализа- |
кол-во |
11 |
10 |
7 |
0 |
0 |
Осуществление оплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Координация проведе- |
кол-во |
17 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
Осуществление оплаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Возможность примене- |
||||||
Повышение эффектив- |
|||||||
Расходы на |
Обеспечение реали- |
Тыс. |
1 643 |
1 492 |
2 385 |
684 |
622 |
За счет софинансиро- |
Тыс. |
723 |
702 |
1 485 |
395 |
333 |
|
За счет гранта |
Тыс. |
919 |
789 |
900 |
289 |
289 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
024 «Проведения мониторинга бюджетных инвестиционных и концессионных |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Проведение мониторин- |
Отчет в |
1 |
||||
Показатели |
Проведение монито- |
% |
100 |
||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Проведение монито- |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
46 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
026 "Обеспечение взаимодействия с международными финансовыми организа- |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 5 |
Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы- |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Ежеквартальное пред- |
Отчет в |
4 |
||||
Показатели |
Эффективное взаимо- |
||||||
Показатели |
Постоянное получение |
||||||
Показатели |
Создание и функциони- |
||||||
Расходы на |
Обеспечение взаимо- |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
150 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Количество руково- |
чел. |
600 |
500 |
450 |
450 |
450 |
Количество руково- |
чел. |
42 |
42 |
90 |
90 |
90 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Повышение профессио- |
||||||
Расходы на |
Повышение квалифи- |
Тыс. |
123 |
163 |
163 |
163 |
163 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
043 «Разработка мастер-планов для создания комплекса интегрированных, |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 4 |
Поддержание деловой активности в экономике |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатель |
Разработка совместно |
Проект |
7 |
||||
Финансирование разра- |
% |
100 |
|||||
Финансирование раз- |
% |
100 |
|||||
Показатель |
Развитие кластерной |
||||||
Показатель |
|||||||
Показатель |
Объем инвестиций в |
% |
108,2 |
105,0 |
на |
104,3 % |
104,5 % |
Расходы на |
Разработка мастер- |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
350 |
0,0 |
0,0 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
045 «Приобретение консалтинговых услуг по улучшению взаимодействия с |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 5 |
Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы- |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Ежеквартальное пред- |
Инфор- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Ежеквартальное пред- |
Отчет в ПРК |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатели |
Эффективное взаимо- |
||||||
Показатели |
Нахождение Казахстана |
||||||
Показатели |
Выработка мер по |
||||||
Сохранение суверенных |
|||||||
Расходы на |
Приобретение кон- |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
150 |
248 |
248 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
025 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосос- |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 2 |
Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Координация реализации |
Отчет |
12 |
12 |
12 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Увеличение уставного |
Тыс. |
0,0 |
607 500 |
58 641 |
145 246 |
142 847 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
048 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
||||||
Стратегическое |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Цель 1 |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача 2 |
Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 год (отчет) |
2008 год (план) |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Координация реализации |
Отчет |
12 |
12 |
12 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
Кредитование АО «Фонд |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
27 277 |
55 163 |
45 000 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
003 «Создание и развитие информационных систем в сфере государственного |
||||||
Стратегическое |
Совершенствование системы государственного управления и планирования |
||||||
Цель 2 |
Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на |
||||||
Задача 2 |
Бюджетирование, ориентированное на результат |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 год |
2009 |
2010 год |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Автоматизация про- |
% от |
30 |
35 |
40 |
50 |
|
Прозрачность операций |
% от |
50 |
80 |
90 |
100 |
||
Показатели |
Адаптируемость про- |
% от |
80 |
90 |
100 |
||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание информа- |
||||||
Расходы на |
Создание и развитие |
Тыс. |
218 |
380 |
490 |
130 |
40 615,0 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
002 «Резерв на новые инициативы» |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Расходы на |
Резерв на новые |
Тыс. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 698 |
40 846 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
008 «Целевые трансферты областному бюджету Кызылординской области на |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатель |
Перечисление целевых |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Показатель |
|||||||
Расходы на |
Целевые трансферты |
Тыс. |
0,0 |
15 205,0 |
17 835,0 |
19 745,0 |
24 958,0 |
Администратор |
Министерство экономики и бюджетного планирования |
||||||
Бюджетная |
044 «Материально-техническое оснащение Министерства экономики и |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
2007 |
2008 |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатель |
Закуп компьютерной |
Шт. |
26 |
65 |
50 |
50 |
50 |
Закуп принтеров |
Шт. |
69 |
65 |
80 |
80 |
||
Закуп серверного |
Шт. |
7 |
0 |
||||
Закуп организацион- |
Шт. |
8 |
46 |
21 |
195 |
195 |
|
Показатель |
Обновление парка вы- |
% |
9 |
16 |
11 |
12 |
12 |
Показатель |
Материально-техни- |
% |
95 |
100 |
100 |
||
Показатель |
Бесперебойная работа |
% |
95 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
Материально-техни- |
Тыс. |
136 |
152 |
27 170,0 |
63 143,0 |
77 694,0 |
Свод бюджетных расходов
тыс.тенге
Расходы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. Действующие |
7 820 692,6 |
623 324 761,2 |
66 520 626,0 |
151 562 383,0 |
149 359 564,0 |
Текущие бюджет- |
3 068 374,6 |
10 999 021,2 |
7 388 943,0 |
6 185 385,0 |
6 471 720,0 |
Бюджетные прог- |
4 752 318,0 |
612 325 740,0 |
59 131 683,0 |
145 376 998,0 |
142 887 844,0 |
2. Программы, |
136 674,0 |
152 388,0 |
28 000 256,0 |
120 173 050,0 |
86 172 628,0 |
Текущие бюджет- |
136 674,0 |
152 388,0 |
723 256,0 |
65 010 050,0 |
41 172 628,0 |
Бюджетные прог- |
0,0 |
0,0 |
27 277 000,0 |
55 163 000,0 |
45 000 000,0 |
3. Всего рас- |
7 957 366,6 |
623 477 149,2 |
94 520 882,0 |
271 735 433,0 |
235 532 192,0 |
Текущие бюд- |
3 205 048,6 |
11 151 409,2 |
8 112 199,0 |
71 195 435,0 |
47 644 348,0 |
Бюджетные прог- |
4 752 318,0 |
612 325 740,0 |
86 408 683,0 |
200 539 998,0 |
187 887 844,0 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс.тенге
Стратегические направления, цели, |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стратегическое направление 1. Повыше- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 1. Повышение качества макроэко- |
|||||
Задача 2. Обеспечение реализации мер, |
|||||
Задача 3. Совершенствование налогово- |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Задача 5. Совершенствование системы |
|||||
Цель 2. Повышение эффективности госу- |
|||||
Задача 1. Совершенствование системы |
|||||
Задача 2. Совершенствование структуры |
|||||
Задача 3. Внедрение принципов корпо- |
|||||
Стратегическое направление 2. Совер- |
|||||
Цель 1. Реформирование системы госу- |
|||||
Задача 1. Обеспечение поэтапной реа- |
|||||
Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджет- |
|||||
Задача 1. Формирование нормативной |
|||||
Задача 2. Бюджетирование, ориентиро- |
|||||
Цель 3. Повышение эффективности |
|||||
Задача 1. Упорядочение государственных |
|||||
Задача 2. Совершенствование системы |
|||||
Цель 4. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 001 «Услуги по |
806 967,0 |
905 243,0 |
1 008 |
1 283 |
1 624 |
Стратегическое направление 1. Повыше- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 004 «Разработка и |
0,0 |
693 044,0 |
2 077 |
2 478 |
2 478 |
Стратегическое направление 2. Совер- |
|||||
Цель 4. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 005 «Услуги по |
21 476,0 |
27 192,0 |
29 095,0 |
31 132,0 |
33 311,0 |
Стратегическое направление 1. Повыше- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 006 «Экономическая |
50 028,0 |
182 248,0 |
562 612,0 |
697 |
697 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 1. Повышение качества макроэко- |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Задача 5. Совершенствование системы |
|||||
Цель 2. Повышение эффективности |
|||||
Задача 1. Совершенствование системы |
|||||
Задача 2. Совершенствование структуры |
|||||
Задача 3. Внедрение принципов корпо- |
|||||
Стратегическое направление 2. Совер- |
|||||
Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд- |
|||||
Задача 1. Формирование нормативной |
|||||
Цель 3. Повышение эффективности |
|||||
Задача 1. Упорядочение государственных |
|||||
Задача 2. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 007 «Проведение |
178 000,0 |
438 500,0 |
1 114 |
802 |
802 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 5. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 010 «Взаимодейст- |
24 852,0 |
23 584,0 |
30 600,0 |
25 296,0 |
25 296,0 |
Стратегическое направление 1. Повыше- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 011 «Обеспечение |
1 643 |
1 492 |
2 385 |
684 |
622 |
Стратегическое направление 1. Повыше- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 024 «Проведение |
0,0 |
0,0 |
46 086,0 |
0,0 |
0,0 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 5. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 026 «Обеспечение |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 042 «Повышение |
123 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 |
163 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 4. Поддержание деловой актив- |
|||||
Бюджетная программа 043 «Разработка |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 5. Совершенствование системы |
|||||
Бюджетная программа 045 «Приобретение |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
248 |
248 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 2. Обеспечение реализации мер, |
|||||
Бюджетная программа 025 «Увеличение |
0,0 |
607 500 |
58 641 |
145 246 |
142 847 |
Стратегическое направление 1. Повы- |
|||||
Цель 1. Обеспечение качественного и |
|||||
Задача 2. Обеспечение реализации мер, |
|||||
Бюджетная программа 048 «Кредитование |
0,0 |
0,0 |
27 277 |
55 163 |
45 000 |
Стратегическое направление 2. Совер- |
|||||
Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд- |
|||||
Задача 2. Бюджетирование, ориентиро- |
|||||
Бюджетная программа 003 «Создание и |
218 590,0 |
380 740,0 |
490 131,0 |
130 |
40 615,0 |
Бюджетная программа 002 «Резерв на |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 698 |
40 846 |
Бюджетная программа 008 «Целевые те- |
0,0 |
15 205,0 |
17 835,0 |
19 745,0 |
24 958,0 |
Бюджетная программа 016 «Увеличение |
4 533 |
4 095 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетная программа 020 «Изучение |
0,0 |
352 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетная программа 024 «Формирование |
0,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетная программа 044 «Материально- |
136 674,0 |
152 388,0 |
27 170,0 |
63 143,0 |
77 694,0 |
Бюджетная программа 101 «Проведение |
2 035,9 |
2 152,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетная программа 109 «Проведение |
217 839,7 |
6 703 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого бюджет Министерства экономики и |
7 957 |
623 477 |
94 520 |
271 735 |
235 532 |