О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2009 года № 616

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152 «О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 . "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности государственного органа":
      в стратегическом направлении 1. "Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики":
      в цели 1. "Обеспечение качественного и стабильного роста экономики":
      строку "Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2009 году - 104,2 %; в 2010 году - 104,3 %; в 2011 году - 104,5 %" заменить строкой "Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году - на уровне не ниже 2008 года; в 2010 году - 104,3 % к предыдущему году; в 2011 году - 104,5 % к предыдущему году";
      строку "Доля государственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,3 %; 2010 год - 11,8 %; 2011 год - 12,8 %" заменить строкой "Доля правительственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 9,5 %; 2010 год - 11,9 %; 2011 год - 13,1 %";
      Задачу 2. "Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики" дополнить строками следующего содержания:
«

Внесение изменений в План мероприятий по реализации
Плана совместных действий Правительства Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и
Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций по
стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 -
2010 годы в целях приведения в соответствие с Посланием
Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009
года

Проект
поста-
новления
ПРК



1



Оптимизация расходов местных бюджетов и перенаправление
их на софинансирование мероприятий Плана действий Пра-
вительства Республики Казахстан по реализации Послания
Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009
года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев софинансирования мероприятий Дорож-
ной карты со стороны республиканского и местных бюд-
жетов (предельные значения пропорций софинансирования
между республиканским и местными бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Разработка проекта Указа Президента Республики Казах-
стан «О целевом трансферте из Национального фонда
Республики Казахстан на 2009 год»

Проект
Указа



1



                                                                  »;
      в задаче 4. «Поддержание деловой активности в экономике»:
      после строки:
«

Выработка предложений по сокращению этапов прохождения
процедуры включения проектов в Перечень прорывных
проектов, реализуемых в рамках Программы «30 корпора-
тивных лидеров», определению понятия «Базовый перечень
прорывных проектов»

Проект
НПА





1





                                                                   »
      дополнить строками следующего содержания:
«

Внесение предложений о механизмах участия социально-
предпринимательских корпораций в реализации проектов в
рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показателей эффективности реализации
инфраструктурных и индустриальных проектов

Инфор-
мация в
ПРК



1



                                                                  »;
      в стратегическом направлении 2. «Совершенствование системы государственного управления и планирования»:
      в цели 3. «Повышение эффективности системы государственного управления»:
      в задаче 1. «Упорядочение государственных услуг»:
       строку :
«

Разработка Правил выявления состояния информационно-
коммуникационных технологий и оценка проектов в области
информатизации с учетом дальнейшего планирования, реа-
лизации и интеграции с инфраструктурой электронного
правительства

Проект
НПА



1



                                                                  »;
      изложить в следующей редакции:
«

Исследование состояния и разработка методики оценки
состояния электронных государственных услуг

Предло-
жения в
ПРК



1



                                                                                    » ;
      в разделе 4 . «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства»:
      в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики»:
      Цель 1. «Обеспечение качественного и стабильного роста экономики» дополнить строкой следующего содержания:
«


Другой источник средств - это жесткая экономия по всем расход-
ным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина. С
учетом этого поручаю Правительству провести оптимизацию рас-
ходов республиканского бюджета и буквально в режиме еже недель-
ного мониторинга контролировать использование бюджетных
средств.
Для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров
я поручаю Правительству выделить не менее 140 миллиардов тен-
ге. Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы
на софинансирование стратегии занятости.
Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы на со-
финансирование стратегии занятости.
Для тех, кто потеряет работу, будем создавать новые рабочие
места. Мы сможем обеспечить работой как минимум 350 тысяч
казахстанцев, это, не считая нынешних общественных работ.
Возможности для развития рынка труда у нас есть, их не надо
придумывать. Именно на это мы направляем дополнительно выде-
ленные средства.
Во-первых, это реконструкция и модернизация коммунальных се-
тей. Это - объекты и сети водоснабжения, теплоснабжения, энер-
гетики и канализации.
Во-вторых, это строительство, реконструкция и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения, а также обновление социаль-
ной инфраструктуры, прежде всего школ и больниц.
Это уже задача СПК, которые обязаны обеспечить максимальную
занятость населения.

Послание Главы
государства
народу
Казахстана от 6
марта 2009 года
«Через кризис к
обновлению и
развитию»

                                                                  »;
      в разделе 5 . «Функциональные возможности и возможные риски»:
      в подразделе «Взаимодействие с другими государственными органами и организациями»:
       графу 2 строки «1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики» дополнить абзацем следующего содержания:
      «Все государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» - эффективная и своевременная реализация Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта).»;
       раздел 7 . «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
       Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 30 апреля 2009 года № 616

7. Бюджетные программы

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 18 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, качества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 «Услуги по формированию и развитию экономической политики, системы
государственного планирования и управления»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм

Отчет ный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Формирование прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров,
мониторинг социально-экономического развития Республики Казахстан

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Показатели
количества

Определение порядка
разработки прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров

Проект
НПА


1

1



Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК


1

1

1

1

Внедрение системы
оперативного монито-
ринга за происходящи-
ми экономическими
процес сами в стране и
мире

Отчет
в ПРК


6

12

12

12

Ежеквартальный анализ
текущих тенденций
раз вития в миро вой и
оте чест венной эконо-
миках

Отчет в
АП РК


4

4

4

4

Разработка методоло-
гии макроэкономичес-
кого прог нозирования

Протокол
заседания
ПРК


1




Разработка и совер-
шенство вание исполь-
зуемых моделей макро-
экономи ческого прог-
нозирования и анализа

Модель


1

2

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Коли-
чест во
уточнений

2

2

2

1

1

Показатели
результата

Прирост ВВП в 2009 -
2011 годах 1-3 %

%


3,1

1-3

1-3

1-3

2. Формирование инвестиционной политики, обеспечение эффективности осуществления
государственных инвестиций

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилиза-
цию экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Показатели
количества

Координация реализа-
ции Плана меро приятий
по реализации Плана
сов местных действий
Пра вительства Респуб-
лики Казахстан, На-
циональ ного Банка
Республики Казахстан
и Агентства Респуб-
лики Казахстан по
регулированию и над-
зору финансового рын-
ка и финансовых орга-
низаций по стаби ли-
зации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы

Отчет в
ПРК



12

12

12

Внесение изменений в
План мероприятий по
реализации Плана сов-
местных действий Пра-
вительства Республики
Казахстан, Националь-
ного Банка Республики
Казахстан и Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций по стаби-
лизации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы в
це лях приведения в
соот ветствие с Пос-
ланием Главы госу-
дарства на роду Ка-
захстана от 6 марта
2009 года

Проект
постанов-
ле ния ПРК



1



Разработка проекта
Указа Президента Рес-
публики Казахстан «О
целевом трансферте из
Национального фонда
Республики Казахстан
на 2009 год»

Проект
Указа





1





Определение инвести-
ционной потребности и
разработка инвести-
ционной карты

Инвести-
ционная
карта



1

1





Разработка проекта
Концепции развития
государственно-част-
ного партнерства в
Республике Казахстан
в 2009-2013 годы

Проект НПА



1



Выработка предложений
по сокращению этапов
прохождения процедуры
включения проектов в
Перечень прорывных
проектов, реализуемых
в рамках Программы
«30 корпоративных ли-
де ров», определению
по нятия «Базовый пе-
ре чень прорывных
проек тов»

Проект НПА



1



Разработка Концепции
комплексной модерни-
за ции коммунального
сек тора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



Разработка совместно
с социально-предпри-
нимате льскими
корпора циями мастер-планов для
создания комплек са
интег рированных,
взаимосвя занных и
сопутствующих
производств

Проект
мастер -
плана





7





Показатели результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

3. Разработка проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период,
определение основных направлений политики в области межбюджетных отношений,
формирование региональной (территориальной) политики

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК



1

1

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Количество
уточнений

2

2

2

1

1

Совершенствование
налогового законо-
дательства

Проект НПА


6

1

1

1

Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с вне-
дряемыми подходами
новой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Разработка республи-
канского бюджета на
трехлетний период

Проект
Закона


1

1

1

1

Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республиканс-
кого бюджета к пере-
ходу на трехлетнее
бюджетное планирова-
ние

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Проведение мониторин-
га за ходом реализа-
ции Стратегии терри-
ториального развития
Республики
Казахстан до 2015 го-
да, региональных
стратегий и стратегий
развития опорных го-
родов до 2015 года

Отчет в
АП, ПРК

2

2

2

2

2

Совершенствование
методики расчетов
трансфертов общего
характера

Проект НПА



1



Разработка проекта
Закона «Об объемах
трансфертов общего
характера между рес-
публиканским и об-
ластными бюджетами,
бюджетами города рес-
публиканского значе-
ния, столицы на 2011
- 2013 годы»

Проект
Закона




1


Совершенствование
системы рейтинговой
оценки деятельности
местных исполнитель-
ных органов (акима-
тов) регионов, нап-
равленной на обеспе-
чение динамичности их
социально-экономичес-
кого развития

Решение
МВК по
вопросам
регио-
наль ной
политики



1



Анализ эффективности
существующей системы
административно-тер-
риториального уст-
ройства Республики
Казахстан и выработка
предложений по его
совершенствованию

Предложе-
ния в ПРК




1


Оптимизация расходов
местных бюджетов и
перенаправление их на
софинансирование ме-
роприятий Плана
действий Правитель-
ства Республики Ка-
захстан по реализации
Послания Главы госу-
дарства народу Казах-
стана от 6 марта 2009
года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев
софинансирования ме-
роприятий Дорожной
карты со стороны рес-
публиканского и мест-
ных бюджетов (пре-
дельные значения про-
порций софинансирова-
ния между республи-
канским и местными
бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Внесение предложений
о механизмах участия
социально-предпринима
тельских корпораций в
реализации проектов в
рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показа-
телей эффективности
реализации инфраст-
руктурных и индуст-
риальных проектов

Информация
в ПРК



1



Показатели
результата

Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

Доля правительст-
венного долга по
отношению к ВВП

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненеф-
тяной сектор эконо-
мики по отношению к
ВВП

%



2

0,5

0,5

4. Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повышению
конкурентоспособности

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели
количества

Координации работы по
улучшению бизнес сре-
ды и повышению пози-
ций Казахстана в рей-
тинге «Doing Busi-
ness»

Отчет в
ПРК



1

1

1

Мониторинг и анализ
деятельности по улу ч-
шению аспектов кон-
курентоспособности
Казахстана

Отчет в
ПРК



4

4

4

Обеспечение эффектив-
ного взаимодействия с
ведущими международ-
ными рейтинговыми
агентствами, с целью
улучшения позиций Ка-
захстана по суверен-
ным кредитным рейтин-
гам

Отчет в
ПРК

4

4

4

4

4

Показатели результата

В 2009 - 2011 годах
устойчивое удержание
имеющихся конкуренто-
способных позиций
страны по ряду авто-
ритетных рейтинговых
организаций на уровне
2008 года:
а) По рейтингу Все-
мирного экономичес-
кого форума:







Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,4

3,5

2,4

Доля правительствен-
ного долга по отно-
шению к ВВП

%

5,3

7,0

9,5

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненефтя-
ной сектор экономики
по отношению к ВВП

%



2

0,5

0,5

б) Сохранение суве-
ренных кредитных
рейтингов страны на
уровне инвестицион-
ного класса







5. Формирование политики в сфере управления государственными активами

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка проектов
нормативных правовых
актов направленных на
совершенствование
системы управления
государственными
активами

Проект НПА


9

7

5

5

Разработка Методики
оценки эффективности
деятельности госу-
дарственных предприя-
тий, организаций с
государственным учас-
тием, в том числе го-
сударственных холдин-
гов

Проект НПА



1



Проведение оценки
эффективности дея-
тельности государст-
венных предприятий,
организаций с госу-
дарственным участием,
в том числе госу-
дарственных холдингов

Информация
ПРК




1

1

Выработка предложений
по вопросам создания,
реорганизации, ликви-
дации и передачи в
конкурентную среду
государственных пред-
приятий и организа-
ций, пакеты акций
(доли участия), кото-
рых принадлежат госу-
дарству, а также от-
дельные несвойствен-
ные виды деятельности

Предложе-
ния в ПРК


1

1

1

1

Мониторинг внедрения
акционерными общест-
вами с государствен-
ным участием кодекса
корпоративного управ-
ления и института не-
зависимого директора

Отчет в
ПРК


1

1

1

1

Показатели результата

Доля государственных
организаций передан-
ных в конкурентную
среду к общему числу
организаций с госу-
дарственным участием
подлежащих передаче в
конкурентную среду

%


40

50

70

80

Повышение эффектив-
ности деятельности
акционерных обществ с
государственным учас-
тием, в том числе
государственных хол-
дингов посредством
внедрения принципов
корпоративного управ-
ления, от общего чис-
ла акционерных об-
ществ с государст-
венным участием

%

35

61

65

70

72

6. Совершенствование системы государственного управления, в том числе анализ государственных функций

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели
количества

Расширение реестра
государственных услуг

Проект НПА



1

1

1

Исследование состоя-
ния и разработка ме-
тодики оценки состоя-
ния электронных госу-
дарственных услуг

Предложе-
ния в ПРК



1



Выработка предложений
по совершенствованию
структуры государст-
венного управления

Предложе-
ния в ПРК





1

Показатели результата

Включение в реестр государственных ус-
луг:
в 2009 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах образо-
вания и здравоох-
ранения;
в 2010 году - госу-
дарственных услуг, оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах социаль-
ной защиты, труда и
занятости, культуры,
учета недвижимости и
земельных отношений,
жилищного обеспече-
ния;
в 2011 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим
лицам в сфере охраны
окружающей среды, на-
логового администри-
рования, правоохрани-
тельных услуг, тамо-
женных услуг, услуг в
области сельского хо-
зяйства

%



100

100

100

7. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления н планирования

Цель 4

Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации
(секретно)

8. Методологическое обеспечение государственного планирования, ориентированного на
достижение результатов

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Выработка предложений
по совершенствованию
системы государст-
венного планирования

Проект
Указа



1



Совершенствование
бюджетного законо-
дательства

Проект
Закона


1

1



Разработка подзакон-
ных нормативных пра-
вовых актов в реали-
зацию Бюджетного ко-
декса

Проект НПА


4

21



Разработка методо-
логии формирования
Стратегических планов
государственных орга-
нов

Проект НПА


1




Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с внед-
ряемыми подходами но-
вой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Организация проведе-
ния тренингов и кон-
сультаций для госу-
дарственных органов

Тренинги,
консуль-
тации


30

110



Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республи-
канского бюджета к
переходу на трехлет-
нее бюджетное плани-
рование

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Показатели
результата

Формирование правовой
и методологической
базы функционирования
системы государствен-
ного планирования,
ориентированного на
результат

%



100



Поэтапный переход на
систему планирования,
ориентированного на
результат, в 2009 го-
ду - 39 центральных
государственных орга-
нов, в 2010 году - 16
областей, город рес-
публиканского значе-
ния, столица, в том
числе городов област-
ного значения - 39,
районов - 161

Ед.


4

39

16


9. Координация разработки и мониторинг за ходом выполнения программных документов
комплексного развития страны

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Показатели
количества

Разработка проекта
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

Проект
Указа



1



Приведение стратеги-
ческих и программных
документов в соот-
ветствие с новой сис-
темой государствен-
ного планирования и
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

%




100


Показатели
результата

Оптимизация стратеги-
ческих и программных
документов

%




100


10. Формирование государственной политики в области лицензирования, отраслевых
регуляторов

Стратегические
направления 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономика

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели
количества

Разработка Концепции
совершенствования
разрешительной сис-
темы, включая лицен-
зирование

Проект НПА


1




Разработка Концепции
комплексной модерни-
зации коммунального
сектора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



Оптимизация законо-
дательства Республики
Казахстан в области
лицензирования

Проект
Закона



1



Внедрение в госу-
дарственных органах
стандартов и регла-
ментов по выдаче
лицензий

%




50

100

Разработка проекта
Закона Республики
Казахстан
«О внесении изменений
и дополнений в неко-
торые законодательные
акты Республики Ка-
захстан по вопросам
деятельности отрас-
левых регуляторов»

Проект
Закона


1




Разработка проекта
Указа Президента
Республики Казахстан
«О дальнейшем совер-
шенствовании системы
государственного
управления» (по
вопросам отраслевых
регуляторов)

Проект
Указа



1



Показатели
результата

Сокращение видов и
подвидов лицензи-
руемой деятельности к
2010 году на 30 %

%




30


11. Формирование Стратегического плана развития Министерства, мониторинг за его
реализацией, информационное освещение, нормативное правовое обеспечение и
функционирование деятельности Министерства

Показатели
количества

Формирование проекта
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Информация
в
Парламент



1

1

1

Разработка Меморан-
дума деятельности
Министерства на теку-
щий год

Проект НПА


1

1

1

1

Разработка Опера-
ционного плана Минис-
терства на текущий
год

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Операционного плана
Министерства на
текущий год

Информация
руководст-
ву Минис-
терства


12

12

12

12

Проведение экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Услуги по формирова-
нию и развитию эконо-
мической политики,
системы государст-
венного планирования
и управления

Тыс. тенге

806
967,0

905
243,0

1 008
208,0

1 283
254,0

1 624
197,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований
республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Финансирование разра-
ботки и экспертизы
технико-экономических
обоснований республи-
канских бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов,
мастер-планов, кон-
сультативное сопро-
вождение концессион-
ных проектов

Проект

12

18

36

47

50

Показатели качества

Подготовка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консультатив-
ное сопровождение
концессионных проек-
тов

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Разработка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консульта-
тивное сопровождение
концессионных проек-
тов

Тыс.
тенге

0,0

693
044,0

2 077
493,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Экономическая экспертиза концессионных предложений, технико-эко-
номических обоснований концессионных проектов, конкурсной документа-
ции, концессионных проектов, проектов договоров концессии, бюджетных
инвестиционных проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности н модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение экспертизы
концессионных пред-
ложений по объектам,
возможным к передаче
в концессию, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, возможных к
передаче в концессию,
концессионных проек-
тов, представленных
участниками конкурса
при проведении кон-
курса по концессии,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов.

Заключе-
ние

12

146

176

230

230

Показатели
качества

Подготовка экспертизы концессионных пред-
ложений, технико-эко-
номических обоснова-
ний концессионных
проектов, концес-
сионных проектов,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов в установ-
ленные сроки

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Экономическая экспер-
тиза концессионных
предложений, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, конкурсной
документации, концес-
сионных проектов,
проектов договоров
концессии, бюджетных
инвестиционных проек-
тов

Тыс.
тенге

50 028,0

182
248,0

562
612,0

697
698,0

697
698,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государст-
венного управления»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Подготовка аналити-
ческих материалов
по проведенным
исследованиям

Ед.

16

23

20

32

32

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Применение резуль-
татов аналитических
исследований для
совершенствования
государственной эко-
номической политики,
принятия соответст-
вующих решений и при
разработке програм-
мных документов







Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение прикладных
исследований в сфере
экономики и госу-
дарственного управ-
ления

Тыс.
тенге

178
000,0

438
500,0

1 114
328,0

802
265,0

802
265,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по
вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики
Казахстан»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числа суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Своевременная оплата
международным рейтин-
говым агентствам за
предоставляемые ими
услуги в виде перес-
мотра или подтверж-
дения суверенного
кредитного рейтинга
Республики Казахстан,
влияющего на корпора-
тивные кредитные рей-
тинги компаний-заем-
щиков, являющихся
резидентами Респуб-
лики Казахстан (банки
второго уровня, круп-
ные компании)

Оплата

3

3

3

3

3

Показатели
качества

Своевременное и пол-
ное представление
информации в междуна-
родные рейтинговые
агентства по запросам
аналитиков







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество полученных
страновых отчетов

Отчет

3

3

3

3

3

Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне ин-
вестиционного класса







Расходы на
реализацию
программы

Взаимодействие с меж-
дународными рейтин-
говыми агентствами по
вопросам пересмотра
суверенного кредит-
ного рейтинга Респуб-
лики Казахстан

Тыс.
тенге

24
852,0

23
584,0

30
600,0

25
296,0

25
296,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

О11 «Обеспечение реализации исследований и проектов, осуществляемых
совместно с международными организациями»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализа-
ции проектов в рамках
Казахстанско-Амери-
канской программы по
экономическому разви-
тию

кол-во
проектов

11

10

7

0

0

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Казахстанско-Амери-
канской программе по
экономическому раз-
витию согласно Рабо-
чему плану мероприя-
тий на соответст-
вующий программный
год

%

100

100

100

100

100

Координация проведе-
ния исследований в
рамках Программы сов-
местных экономических
исследований Прави-
тельства Республики
Казахстан и Всемир-
ного Банка

кол-во
исслед.

17

16

10

10

10

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Программе совместных
экономических иссле-
дований согласно Ад-
министративно-финан-
совой смете на соот-
ветствующий рабочий
период

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Возможность примене-
ния результатов ана-
литических исследова-
ний для обеспечения
эффективного функцио-
нирования уполномо-
ченных государствен-
ных органов (адми-
нистраторов госпрог-
рамм), для принятия
соответствующих реше-
ний в целях выполне-
ния необходимых изме-
нений и корректировок
по реализации приня-
тых программных меро-
приятий







Повышение эффектив-
ности функционирова-
ния государственных
органов, качества
подготовки решений по
проблемным вопросам
социально-экономичес-
кого развития Респуб-
лики Казахстан, раз-
работки программных
документов







Расходы на
реализацию
программы

Обеспечение реали-
зации исследований и
проектов, осущест-
вляемых совместно с
международными
организациями

Тыс.
тенге

1 643
404,0

1 492
651,0

2 385
000,0

684
190,0

622
190,0

За счет софинансиро-
вания гранта из рес-
публиканского бюджета

Тыс.
тенге

723
851,0

702
901,0

1 485
000,0

395
065,0

333
065,0

За счет гранта

Тыс.
тенге

919
553,0

789
750,0

900
000,0

289
125,0

289
125,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

024 «Проведения мониторинга бюджетных инвестиционных и концессионных
проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение мониторин-
га бюджетных инвести-
ционных и концессион-
ных проектов

Отчет в
ПРК



1



Показатели
качества

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов в
установленные сроки

%



100



Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов

Тыс.
тенге

0,0

0,0

46
086,0



Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

026 "Обеспечение взаимодействия с международными финансовыми организа-
циями по поддержке развития Центрально-Азиатского региона"

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы-
шению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Ежеквартальное пред-
ставление отчета в
Правительство
Республики Казахстан

Отчет в
ПРК



4



Показатели
качества

Эффективное взаимо-
действие с экспертами
МВФ в целях улучшения
позиции Республики
Казахстан среди стран
Центрально-Азиатского
региона







Показатели
эффективности

Постоянное получение
технической поддержки
со стороны Центра
технической поддержки
МВФ по вопросам эко-
номического развития
страны







Показатели
результата

Создание и функциони-
рование Центра техни-
ческой поддержки МВФ для развития Цент-
рально-Азиатского
региона







Расходы на
реализацию
программы

Обеспечение взаимо-
действия с междуна-
родными финансовыми
организациями по
поддержке развития
Центрально-Азиатского
региона

Тыс.
тенге

0,0

0,0

150
000,0



Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере
экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, прошедших
повышение квалифика-
ции

чел.

600

500

450

450

450

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, направ-
ляемых на стажировку
в Германию

чел.

42

42

90

90

90

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Повышение профессио-
нального уровня ме-
неджеров в сфере эко-
номики.







Расходы на
реализацию
программы

Повышение квалифи-
кации руководящих
работников и менед-
жеров в сфере эконо-
мики

Тыс.
тенге

123
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

043 «Разработка мастер-планов для создания комплекса интегрированных,
взаимосвязанных и сопутствующих производств»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Разработка совместно
с социально-предпри-
нимательскими корпо-
рациями мастер-планов
для создания комп-
лекса интегрирован-
ных, взаимосвязанных
и сопутствующих
производств

Проект
мастер-
плана



7



Финансирование разра-
ботки мастер-планов с
целью создания комп-
лекса интегрирован-
ных, взаимосвязанных
и сопутствующих
производств и инфра-
структуры

%



100



Финансирование раз-
работки и экспертизы
технико-экономических
обоснований проектов
в целях реализации
разработанных мастер-
планов

%



100



Показатель
качества

Развитие кластерной
инициативы, рост ма-
лого и среднего пред-
принимательства,
привлечение инвести-
ций, рост информи-
рованности инвесторов
о перспективных от-
раслях экономики







Показатель
эффективности








Показатель
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Разработка мастер-
планов для создания
комплекса интегри-
рованных, взаимосвя-
занных и сопутст-
вующих производств

Тыс.
тенге

0,0

0,0

350
000,0

0,0

0,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

045 «Приобретение консалтинговых услуг по улучшению взаимодействия с
рейтинговыми агентствами»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы-
шению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Ежеквартальное пред-
ставление информации
в ведущие междуна-
родные рейтинговые
агентства

Инфор-
мация

4

4

4

4

4

Ежеквартальное пред-
ставление отчета в
Правительство Респуб-
лики Казахстан

Отчет в ПРК

4

4

4

4

4

Показатели
качества

Эффективное взаимо-
действие с междуна-
родными экспертами в
целях пересмотра/
подтверждения суве-
ренных кредитных рей-
тингов страны между-
народными рейтинго-
выми агентствами







Показатели
эффективности

Нахождение Казахстана
в группе стран с ана-
логичными социально-
экономическими пока-
зателями и суверен-
ными кредитными рей-
тингами







Показатели
результата

Выработка мер по
обеспечению нахожде-
ния Казахстана в
группе стран, имеющих
суверенные кредитные
рейтинги с анало-
гичными социально-
экономическими пока-
зателями развития
Казахстана







Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне
инвестиционного
клас са







Расходы на
реализацию
программы

Приобретение кон-
салтинговых услуг по
улучшению взаимо-
действия с рейтин-
говыми агентствами

Тыс.
тенге

0,0

0,0

150
000,0

248
000,0

248
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

025 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосос-
тояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устой-
чивости национальной экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан и
Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации
экономики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК



12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Увеличение уставного
капитала АО «Фонд на-
ционального благосос-
тояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конку-
рентоспособности и
устойчивости нацио-
нальной экономики

Тыс.
тенге

0,0

607 500
000,0

58 641
552,0

145 246
874,0

142 847
229,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

048 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной эко-
номики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование показателей

Ед. изм.

2007 год (отчет)

2008 год (план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан
и Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации эконо-
мики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК



12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Кредитование АО «Фонд
национального благо-
состояния «Самрук-
Казына» для обеспече-
ния конкурентоспо-
собности и устойчи-
вости национальной
экономики

Тыс.
тенге

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

003 «Создание и развитие информационных систем в сфере государственного
планирования»

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Автоматизация про-
цессов государст-
венного планирования

% от
общего
коли-
чества


30

35

40

50

Прозрачность операций
по государственному
планированию

% от
общего
коли-
чества


50

80

90

100

Показатели
качества

Адаптируемость про-
цессов государствен-
ного планирования к
изменениям норматив-
ных правовых актов

% от
общего
коли-
чества



80

90

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание информа-
ционной системы обес-
печивающей формиро-
вание трехлетнего
бюджета на основе
стратегических пла-
нов государственных
органов







Расходы на
реализацию
программы

Создание и развитие
информационных систем
в сфере государствен-
ного планирования

Тыс.
тенге

218
590,0

380
740,0

490
131,0

130
124,0

40 615,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

002 «Резерв на новые инициативы»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества








Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Резерв на новые
инициативы

Тыс.
тенге

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

008 «Целевые трансферты областному бюджету Кызылординской области на
обеспечение деятельности специального представителя Президента Респуб-
лики Казахстан на комплексе «Байконур»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Перечисление целевых
трансфертов област-
ному бюджету Кызыл-
ординской области,
на обеспечение дея-
тельности специаль-
ного представителя
Президента Респуб-
лики Казахстан на
комплексе «Байконур»

%



100

100

100

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Целевые трансферты
областному бюджету
Кызылординской об-
ласти на обеспечение
деятельности спе-
циального представи-
теля Президента Рес-
публики Казахстан на
комплексе «Байконур»

Тыс.
тенге

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

044 «Материально-техническое оснащение Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Закуп компьютерной
техники

Шт.

26

65

50

50

50

Закуп принтеров

Шт.


69

65

80

80

Закуп серверного
оборудования

Шт.


7

0



Закуп организацион-
ной техники и обору-
дования

Шт.

8

46

21

195

195

Показатель
качества

Обновление парка вы-
числительной техники
и серверного обору-
дования

%

9

16

11

12

12

Показатель
эффективности

Материально-техни-
ческая обеспечен-
ность сотрудников
Министерства

%



95

100

100

Показатель
результата

Бесперебойная работа
средств вычислитель-
ной и организацион-
ной техники, улучше-
ние материально-
технической базы,
улучшение условий
труда работников

%



95

100

100

Расходы на
реализацию
программы

Материально-техни-
ческое оснащение
государственного
органа

Тыс.
тенге

136
674,0

152
388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

                    Свод бюджетных расходов

                                                           тыс.тенге

Расходы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие
программы, из
них:

7 820 692,6

623 324 761,2

66 520 626,0

151 562 383,0

149 359 564,0

Текущие бюджет-
ные программы

3 068 374,6

10 999 021,2

7 388 943,0

6 185 385,0

6 471 720,0

Бюджетные прог-
раммы развития

4 752 318,0

612 325 740,0

59 131 683,0

145 376 998,0

142 887 844,0

2. Программы,
предлагаемые к
разработке, из
них:

136 674,0

152 388,0

28 000 256,0

120 173 050,0

86 172 628,0

Текущие бюджет-
ные программы

136 674,0

152 388,0

723 256,0

65 010 050,0

41 172 628,0

Бюджетные прог-
раммы развития

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0

3. Всего рас-
ходов, из них:

7 957 366,6

623 477 149,2

94 520 882,0

271 735 433,0

235 532 192,0

Текущие бюд-
жетные програм-
мы

3 205 048,6

11 151 409,2

8 112 199,0

71 195 435,0

47 644 348,0

Бюджетные прог-
раммы развития

4 752 318,0

612 325 740,0

86 408 683,0

200 539 998,0

187 887 844,0

     Распределение расходов по стратегическим направлениям,
            целям, задачам и бюджетным программам
                                                         тыс.тенге

Стратегические направления, цели,
задачи и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерниза-
ция экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Задача 3. Совершенствование налогово-
бюджетной политики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности госу-
дарственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 1. Реформирование системы госу-
дарственного планирования, в том числе
и стратегического.






Задача 1. Обеспечение поэтапной реа-
лизации новой системы государственного
планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджет-
ного планирования, ориентированного на
результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и мобили-
зации (секретно)






Бюджетная программа 001 «Услуги по
формированию и развитию экономической
политики, системы государственного
планирования и управления»

806 967,0

905 243,0

1 008
208,0

1 283
254,0

1 624
197,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 004 «Разработка и
экспертиза технико-экономических обос-
нований республиканских бюджетных ин-
вестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопро-
вождение концессионных проектов»

0,0

693 044,0

2 077
493,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и
мобилизации (секретно)






Бюджетная программа 005 «Услуги по
совершенствованию мобилизационной
подготовки и мобилизации» (секретно)

21 476,0

27 192,0

29 095,0

31 132,0

33 311,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 006 «Экономическая
экспертиза концессионных предложений,
технико-экономических обоснований
концессионных проектов, конкурсной
документации, концессионных проектов,
проектов договоров концессии, бюджет-
ных инвестиционных проектов»

50 028,0

182 248,0

562 612,0

697
698,0

697
698,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности
государственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Бюджетная программа 007 «Проведение
прикладных исследований в сфере эко-
номики и государственного управления»

178 000,0

438 500,0

1 114
328,0

802
265,0

802
265,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 010 «Взаимодейст-
вие с международными рейтинговыми
агентствами по вопросам пересмотра
суверенного кредитного рейтинга
Республики Казахстан»

24 852,0

23 584,0

30 600,0

25 296,0

25 296,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 011 «Обеспечение
реализации исследований проектов,
осуществляемых совместно с междуна-
родными организациями»

1 643
404,0

1 492
651,0

2 385
000,0

684
190,0

622
190,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 024 «Проведение
мониторинга бюджетных инвестиционных
и концессионных проектов»

0,0

0,0

46 086,0

0,0

0,0







Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 026 «Обеспечение
взаимодействия с международными фи-
нансовыми организациями по поддержке
развития Центрально-Азиатского
региона»

0,0

0,0

150 000,0

0,0

0,0

Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 042 «Повышение
квалификации руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики»

123 772,0

163 772,0

163 772,0

163
772,0

163
772,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 043 «Разработка
мастер-планов для создания комплекса
интегрированных, взаимосвязанных и
сопутствующих производств»

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 045 «Приобретение
консалтинговых услуг по улучшению
взаимодействия с рейтинговыми агент-
ствами»

0,0

0,0

150 000,0

248
000,0

248
000,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 025 «Увеличение
уставного капитала АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-
Казына» для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивости нацио-
нальной экономики»

0,0

607 500
000,0

58 641
552,0

145 246
874,0

142 847
229,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 048 «Кредитование
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики»

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0


Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Бюджетная программа 003 «Создание и
развитие информационной системы в
сфере государственного планирования»

218 590,0

380 740,0

490 131,0

130
124,0

40 615,0


Бюджетная программа 002 «Резерв на
новые инициативы»

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Бюджетная программа 008 «Целевые те-
кущие трансферты областному бюджету
Кызылординской области на обеспечение
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан
на комплексе «Байконур»

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Бюджетная программа 016 «Увеличение
уставного капитала АО «Казахстанский
холдинг по управлению государственными
активами «Самрук»

4 533
728,0

4 095
000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 020 «Изучение
актуальных проблем государственного
управления»

0,0

352 230,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 024 «Формирование
уставного капитала АО «Казахстанский
центр государственно-частного
партнерства»

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 044 «Материально-
техническое оснащение Министерства
экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан»

136 674,0

152 388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

Бюджетная программа 101 «Проведение
мероприятий за счет средств на
представительские расходы»

2 035,9

2 152,2

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 109 «Проведение
мероприятий за счет резерва Прави-
тельства Республики Казахстан на
неотложные затраты»

217 839,7

6 703
200,0

0,0

0,0

0,0

Итого бюджет Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики
Казахстан

7 957
366,6

623 477
149,2

94 520
882,0

271 735
433,0

235 532
192,0

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.