О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Обновленный

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 16 февраля 2009 года № 152

Стратегический план
Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан на 2009-2011 годы

1. Миссия и видение

      Миссия Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) - это формирование и реализация экономической политики, а также развитие системы государственного планирования и управления.
      Видение - качественный, сбалансированный рост экономики с эффективной системой государственного управления, способствующий вхождению Республики Казахстан в число наиболее конкурентоспособных стран мира.

2. Анализ текущей ситуации

2.1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

      Реальный рост ВВП в 2007 году составил 8,9 % по сравнению с 10,7 % в 2006 году. Около половины роста экономики обеспечивалось высоким вкладом сфер строительства и финансовых услуг.
      В 2007 году в структуре ВВП доля промышленности составила 28,3 %, снизившись по сравнению с 29,5 % в 2006 году. В том числе, доля горнодобывающей промышленности в структуре ВВП снизилась с 16,1 % до 15,1 %, обрабатывающей - с 11,6 % до 11,5 %.
      В 2008 году экономика Казахстана развивалась в условиях сильной волатильности мирового финансового рынка, ценовой конъюнктуры на рынках энергоресурсов и продовольственных товаров.
      Мировой финансовый кризис и ставшая его последствием рецессия экономик многих стран стали основной причиной замедления динамичного роста экономики Казахстана. Так, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2008 году производство ВВП по сравнению с 2007 годом возросло на 3,3 %, что на 5,6 процентных пункта ниже, чем в 2007 году.
      Снижение инвестиционной и деловой активности в мире, когда резко сократилось внешнее заимствование, которое привело к снижению кредитования и активности в отдельных секторах экономики наложило определенный отпечаток на развитие экономики Казахстана.
      В основном кризис сказался на развитии наиболее кредитозависимых отраслей - это строительство, финансовые услуги, торговля.
      Объем промышленного производства в 2008 году увеличился на 2,1 % по сравнению с 2007 годом. В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 5,5 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 5,4 %.
      Вместе с тем, наблюдается снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 2,9 %. Рост цен на энергоресурсы, снижение спроса на мировых товарных рынках, проблемы с привлечением кредитов на развитие производства привели к снижению объемов производства строительных материалов, транспортных средств и черной металлургии.
      Вторая волна финансового кризиса, спровоцировавшая глобальный дефицит ликвидности, вышла за рамки мировой финансовой системы и оказала существенное негативное влияние на реальный сектор. В результате этого наблюдается значительное замедление темпов роста мировой экономики и, как следствие, снижение глобального спроса на товары и услуги.
      Это требует принятия новых дополнительных мер по стабилизации и оздоровлению отечественной экономики.
      Степень информированности инвесторов о перспективных секторах экономики Казахстана находится на низком уровне, и как следствие недостаточно привлекаются инвестиций в указанные сектора.
      Всего за период с 1993 по 1 квартал 2008 года в Казахстан привлечено 72,3 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ). Это 80 % всех ПИИ в Центрально-азиатский регион. Только в 2007 году в страну привлечено 17,5 млрд. долл. США, т.е. столько же, сколько за 2 предыдущих года вместе взятых.
      С 1997 года основная масса иностранных инвестиций была направлена в добывающую промышленность, при этом в обрабатывающую промышленность направлено всего 4 % от всех инвестиций в промышленность. За счет снижения уровня инвестиционных вложений в данную отрасль, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП снизилась с 14,2 % в 2003 году до 12,5 % за девять месяцев 2008 года, а в общем объеме промышленного производства снизилась с 42,9 % в 2003 году до 36,1 % в 2008 году.
      До сих пор не в полной мере может быть реализован потенциал малого и среднего бизнеса. Одним из факторов этого стало снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, недоступность кредитов вследствие роста ставок и несовершенство разрешительной и налоговой системы.
      В целях активизации развития предпринимательства необходимо продолжить реализацию мер направленных на снижение административных барьеров и улучшения условий развития бизнес среды в Казахстане для повышения позиций Казахстана в рейтинге "Doing Business".
      По итогам отчета Всемирного экономического форума 2008 года произошло снижение рейтинга конкурентоспособности страны. Казахстан, занимавший в 2007 году 61-е место, переместился на 66 место из 134 стран.
      В качестве одной из серьезных причин ухудшения позиций страны можно выделить фактор "Макроэкономическая стабильность". В целом это явилось результатом продолжения тренда влияния структурных диспропорций в экономике.
      Следующей проблемой, существенно тормозящей поступательное развитие страны в целом, и ее экономики в частности, выступает недостаточная эффективность государственного сектора экономики. В настоящих условиях именно качество государственных институтов становится предопределяющим условием конкурентоспособности страны.
      Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственного сектора за 2007 год показал, что из 314 республиканских государственных предприятий деятельность - 192 (61 %) рентабельна, убыточна - 73 (23 %), имеют нулевой результат - 49 (16 %).
      Из 148 акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием государства в уставном капитале деятельность 86 (58 %) рентабельна, убыточна - 42 (28 %), имеют нулевой результат - 20 (14 %).
      Результаты мониторинга показали, что по итогам 2008 года из 129 опрошенных акционерных обществ с государственным участием в уставном капитале, институт независимых директоров внедрен в 74 (57,4 %) акционерных обществах, кодекс корпоративного управления принят в 84 (65,1 %).
      Для решения указанных проблем первым стратегическим направлением деятельности Министерства определена повышение конкурентоспособности и модернизация экономики.
      Сноска. Подраздел 2.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.12.2009 № 2083.

2.2. Совершенствование системы государственного
управления и планирования

      Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.
      На это в свою очередь влияет также низкий уровень внедрения современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг.
      На сегодняшний день нормативная правовая база по внедрению системы государственного планирования и бюджетирования, ориентированной на результаты, находится на стадии разработки, информационные системы по формированию республиканского бюджета не адаптированы к переходу на трехлехлетнее планирование.
      Кроме того, в рамках данного направления планируется проведение функционального анализа государственных органов, внедрение системы оценки эффективности их деятельности и систематизация государственных услуг.
      В текущем году принят Бюджетный кодекс в новой редакции, главной целью которого является создание, внедрение и эффективное функционирование интегрированной системы государственного управления по результатам, ядром которой является широко применяемая в мире модель "бюджетирование, ориентированное на результаты" в рамках среднесрочного финансового планирования. При этом в 2009 году будут внесены изменения в Бюджетный кодекс в части совершенствования системы государственного финансового контроля.
      Также, разрабатывается Указ Президента Республики Казахстан "О системе государственного планирования".
      Кроме того, в целях устойчивого территориального и экономического развития страны, возникает необходимость совершенствования действующего административно-территориального устройства на уровне ниже областного, восстановления отдельных ранее упраздненных сельских районов на приграничных территориях (при необходимости) для усиления демографического давления и несанкционированной миграции, а также упорядочения границ городов, в состав, которых ранее были включены сельские округа и другие.
      В целях продолжения долгосрочного стратегического планирования развития страны в рамках принятого стратегического курса развития Республики Казахстан до 2030 года в связи с завершением первого этапа его реализации до 2010 года будет разработан проект Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.
      Поэтому вторым стратегическим направлением деятельности Министерства определено совершенствование системы государственного управления и планирования.
      Актуальность данного направления обусловлена необходимостью ориентации деятельности государственных органов к новым условиям и задачам, стоящим перед Казахстаном, в том числе направленным на улучшение качества государственных услуг, исключение "конфликта интересов" при реализации государственными органами своих функций, а также определения долгосрочных направлений развития страны до 2020 года.
      Сноска. Подраздел 2.2. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.12.2009 № 2083.

    3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели
               деятельности государственного органа

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2009 № 616; от 23.10.2009 № 1657; от 11.12.2009 № 2083.

Наименование

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Целевые индикаторы
Прирост ВВП в 2009 году - 0,1 %; в 2010-2011 годах 2,4 - 2,5 %
Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году - на уровне не ниже 2008 года; в 2010
году - 104,3 % к предыдущему году; в 2011 году - 104,5 % к предыдущему году
Сокращение видов и подвидов лицензируемой деятельности к 2010 году на 30 %
В 2009-2011 годах устойчивое удержание имеющихся конкурентоспособных позиций страны по
ряду авторитетных рейтинговых организаций на уровне 2008 года:
а) По рейтингу Всемирного экономического форума:
      Доля государственного дефицита по отношению к ВВП в 2009 году - 3,5 %, в 2010
году - 3,5 %; в 2011 году - 2,4 %;
       Доля правительственного долга по отношению к ВВП в 2009 году - 10,2 %; 2010 год -
11,9 %; 2011 год - 13,1 %
      Степень и эффект налогообложения (снижение налоговой нагрузки на ненефтяной
сектор экономики не менее чем на 2 % к ВВП в 2009 году, 0,5 % - в 2010 году, 0,5 % - в
2011 году);
      Общая налоговая ставка (снижение ставки по корпоративному подоходному налогу в
2009 году с 30 % до 20 %, в 2010 году - с 20 % до 17,5 %, в 2011 году - с 17,5 % до
15 %; установление ставки налога на добавленную стоимость с 2009 года - 12 %);
б) Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне инвестиционного класса
      Доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП страны в 2009 году - 31,1 %; в
2010 году - 31,3 %; в 2011 году - 31,5 %
      Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 году
- 635 тыс. единиц; в 2010 году - 638,5 тыс. единиц; в 2011 году - 641,7 тыс. единиц
      Количество активных микрокредитных организаций в 2009 году - 605 единиц; в 2010
году - 615 единиц; в 2011 году - 625 единиц

Задача 1. Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Определение порядка разработки прогноза социально-
экономического развития и бюджетных параметров

Проект НПА


1

1



Разработка прогноза социально-экономического
развития страны

Протокол
заседания
ПРК


1

1

1

1

Проведение оперативного мониторинга за
происходящими экономическими процессами в стране и
мире, в том числе в режиме on-line

Отчет в
ПРК


6

12

12

12

Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития в
мировой и отечественной экономиках

Отчет в
АП РК


4

4

4

4

Разработка и совершенствование используемых
моделей макроэкономического прогнозирования и
анализа

Модель


1

2

1

1

Задача 2. Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Координация реализации Плана совместных действий
Правительства Республики Казахстан, Национального
Банка Республики Казахстан и Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций по стабилизации
экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы

Отчет в
ПРК



12

12

12

Обеспечение эффективной реализации прорывных
проектов, государственной жилищной программы,
развития предпринимательства, инфраструктурных и
других проектов путем капитализации и кредитования
АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в
республиканском бюджете средств

Информация
в ПРК



4

4

4

Внесение изменений в План мероприятий по
реализации Плана совместных действий Правительства
Республики Казахстан, Национального Банка
Республики Казахстан и Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций по стабилизации
экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы
в целях приведения в соответствие с Посланием
Главы государства народу Казахстана от 6 марта
2009 года

Проект
поста-
новления
ПРК



1



Оптимизация расходов местных бюджетов и
перенаправление их на софинансирование мероприятий
Плана действий Правительства Республики Казахстан
по реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 6 марта 2009 года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев софинансирования мероприятий
Дорожной карты со стороны республиканского и
местных бюджетов (предельные значения пропорций
софинансирования между республиканским и местными
бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Разработка проекта Указа Президента Республики
Казахстан «О целевом трансферте из Национального
фонда Республики Казахстан на 2009 год»

Проект
Указа



1



Задача 3. Совершенствование налогово-бюджетной политики

Обеспечение оперативной корректировки бюджетных
параметров страны в соответствии с экономической
ситуацией в стране и мире

Количество
уточнений

2

2

2

1

1

Совершенствование налогового законодательства

Проект НПА


6

1

1

1

Выработка предложений по совершенствованию
таможенного законодательства

Проект НПА



1



Задача 4. Поддержание деловой активности в экономике

Определение инвестиционной потребности и
разработка инвестиционной карты

Инвести-
ционная
карта


1

1



Разработка проекта Концепции развития
государственно-частного партнерства в Республике
Казахстан в 2009-2013 годы

Проект НПА



1



Разработка проекта Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному
развитию на 2010-2014 годы

Проект
Указа



1



Внесение предложений о механизмах участия
социально-предпринимательских корпораций в
реализации проектов в рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показателей эффективности реализации
инфраструктурных и индустриальных проектов

Инфор-
мация в
ПРК



1



Разработка Концепции совершенствования
разрешительной системы, включая лицензирование

Проект НПА


1




Разработка Концепции комплексной модернизации
коммунального сектора и Плана мероприятий по его
реализации

Проект НПА


1

1



О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования разрешительной
системы

Проект
Закона




1


Внедрение в государственных органах стандартов и
регламентов по выдаче лицензий

%




50

100

Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам деятельности отраслевых регуляторов»

Проект
Закона


1




Разработка проекта Указа Президента Республики
Казахстан «О дальнейшем совершенствовании системы
государственного управления» (по вопросам
отраслевых регуляторов)

Проект
Указа



1



Совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам частного предпринимательства

Проект
НПА



1


1

Разработка Концепции развития предпринимательства

Проект
НПА




1


Внедрение систем оценки рисков с целью
планирования проверок субъектов частного
предпринимательства

Проект
НПА



30

27


Разработка Методики определения критериев оценки
степени рисков

Проект
НПА



1



Ревизия нормативной правовой базы, устанавливающей
требования к субъектам частного
предпринимательства, с целью исключения положений,
необоснованно ущемляющих интересы малого и
среднего бизнеса, а также устаревших и
антиконкурентных

%



10

90


Внедрение в деятельность государственных органов,
наделенных контрольными и (или) надзорными
функциями, анализа регуляторного воздействия на
малый и средний бизнес

Проект
НПА




1


Совершенствование законодательства, регулирующего
деятельность микрофинансовых организаций

Проект
НПА



1



Организация методологического обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства

Кол-во
пособий,
ед.

8000



8000

8000

Координации работы по улучшению бизнес среды и
повышению позиций Казахстана в рейтинге «Doing
Business»

Отчет в
ПРК



1

1

1

Задача 5. Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повышению
конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов Казахстана

Мониторинг и анализ деятельности по улучшению
аспектов конкурентоспособности Казахстана

Отчет в
ПРК



1

1

1

Обеспечение эффективного взаимодействия с ведущими
международными рейтинговыми агентствами, с целью
улучшения позиций Казахстана по суверенным
кредитным рейтингам

Отчет в
ПРК

4

4

4

4

4

Цель 2. Повышение эффективности государственного сектора экономики

Целевые индикаторы

Доля государственных организаций переданных в конкурентную среду в 2009 году - 50 % к
общему числу организаций с государственным участием подлежащих передаче в конкурентную
среду, в 2010 году - 70 %, в 2011 году - 80 %
Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным
участием, в том числе государственных холдингов посредством внедрения принципов
корпоративного управления в 2009 году - в 65 % от общего числа акционерных обществ с
государственным участием, в 2010 году — 70 %, в 2011 году - 72 %

Задача 1. Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Совершенствование системы управления
государственными активами

Проект НПА


9

7

5

5

Разработка Методики оценки эффективности
деятельности государственных предприятий,
организаций с государственным участием, в том
числе государственных холдингов

Проект НПА



1



Проведение оценки эффективности деятельности
государственных предприятий, организаций с
государственным участием, в том числе
государственных холдингов

Информация
в ПРК




1

1

Задача 2. Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Выработка предложений по вопросам создания,
реорганизации, ликвидации и передачи в
конкурентную среду государственных предприятий и
организаций, пакеты акций (доли участия), которых
принадлежат государству, а также отдельные
несвойственные виды деятельности

Предложе-
ния в ПРК


1

1

1

1

Задача 3. Внедрение принципов корпоративного управления в государственном секторе
экономики в соответствии с международными стандартами

Мониторинг внедрения акционерными обществами с
государственным участием кодекса корпоративного
управления и института независимого директора

Отчет в
ПРК


1

1

1

1

Стратегическое направление 2. Совершенствование системы государственного управления и
планирования

Цель 1. Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Целевые индикаторы

Оптимизация стратегических и программных документов в 2010 году - 100 %

Задача 1. Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования

Выработка предложений по совершенствованию системы
государственного планирования

Проект Указа



1



Разработка проекта Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2020 года

Проект Указа



1



Приведение стратегических и программных документов
в соответствие с новой системой государственного
планирования и Стратегическим планом развития
Республики Казахстан до 2020 года

%




100


Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат

Целевые индикаторы

Формирование правовой и методологической базы функционирования системы
государственного планирования, ориентированного на результат в 2009 году - 100 %

Поэтапный переход на систему планирования, ориентированного на результат, в 2009
году - 39 центральных государственных органов, в 2010 году - 16 областей, город
республиканского значения, столица, в том числе городов областного значения - 39,
районов - 161

Задача 1. Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему планирования,
ориентированного на результат

Совершенствование бюджетного законодательства

Проект
Закона


1

1



Разработка подзаконных нормативных правовых актов
в реализацию Бюджетного кодекса

Проект НПА


4

21



Разработка методологии формирования Стратегических
планов государственных органов

Проект НПА


1




Адаптация системы Единой бюджетной классификации с
внедряемыми подходами новой системы
государственного планирования и бюджетирования,
ориентированного на результаты и ее
функционирование в новой системе

Проект НПА


1

1



Совершенствование Методики расчетов трансфертов
общего характера

Проект НПА



1



Разработка проекта Закона «Об объемах трансфертов
общего характера между республиканским и областны-
ми бюджетами, бюджетами города республиканского
значения, столицы на 2011-2013 годы»

Проект
Закона




1


Задача 2. Бюджетирование, ориентированное на результат

Организация проведения тренингов и консультаций
для государственных органов

Тренинги,
консуль-
таций


30

110



Адаптация информационных ресурсов Министерства и
государственных органов, участвующих в разработке
республиканского бюджета к переходу на трехлетнее
бюджетное планирование

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Разработка республиканского бюджета на трехлетний
период

Проект
Закона


1

1

1

1

Цель 3. Повышение эффективности системы государственного управления

Целевые индикаторы

Включение в реестр государственных услуг:
в 2009 году - 30 % государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам;

в 2010 году - 60 % государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам;

в 2011 году - 100 % государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.

Задача 1. Упорядочение государственных услуг

Расширение реестра государственных услуг

Проект НПА



1

1

1

Исследование состояния и разработка методики
оценки состояния электронных государственных услуг

Предло-
жения в
ПРК



1



Задача 2. Совершенствование системы государственного управления

Совершенствование системы рейтинговой оценки
деятельности местных исполнительных органов
(акиматов) регионов, направленной на обеспечение
динамичности их социально-экономического развития

Решение
межведом-
ственной
комиссии
по
вопросам
региональ-
ной
политики



1



Анализ эффективности существующей системы
административно-территориального устройства
Республики Казахстан и выработка предложений по
его совершенствованию

Предложе-
ния в ПРК




1


Выработка предложений по совершенствованию
структуры государственного управления

Предложе-
ния в ПРК





1

Цель 4. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

       4. Соответствие стратегических направлений и целей
    государственного органа стратегическим целям государства

       Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2009 № 616; от 23.10.2009 № 1657; от 11.12.2009 № 2083.

Стратегические
направления и цели
государственного
органа

Стратегические цели
государства, на реализацию
которых направлена деятельность
государственного органа

Наименование
стратегического
документа,
нормативного
правового акта

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1.
Обеспечение
качественного и
стабильного роста
экономики

   Развитие конкурентоспособной
экономики, основанной на знаниях.
Мы будем добиваться увеличения к
2012 году объема ВВП в 1,5 раза,
а по показателю на душу населения
- до 13 тысяч долларов США;
   Эффективное использование
доходов от эксплуатации недр.
   Доходы, получаемые от
нефтяного сектора, должны
направляться на развитие и
реализацию прорывных
экономических проектов, которые
обеспечат конкурентоспособность
казахстанской экономики.
   Мы будем стремиться повысить
эффективность использования
средств Национального фонда.
   Ограничение роста цен, борьба
с инфляцией.
   Нельзя допустить того, чтобы
удорожание товаров и инфляция
"съедали" доходы казахстанцев.
Мы будем способствовать удержанию
инфляции в жестких пределах.
   "О приоритетах
макроэкономической политики".
   Первое. Мы должны развивать
управление системными рисками,
как в частном, так и в
государственном секторах.
Правительство, АФН и Нацбанк
должны выстроить, гибкую и
надежную систему управления
рисками.

Предвыборная
платформа Народно-
демократической
партии "Hуp Отан",
принятая 4 июля
2007 года на
внеочередном XI
съезде Народно-
демократической
партии "Hуp Отан"

   Предстоит также разработать
систему мер быстрого реагирования
для непредвиденных ситуаций.
   Четвертое. Надо усилить борьбу
с инфляцией. Учитывая, что
инфляция нарастает, усугубляемая
давлением со стороны глобальных
экономических процессов,
требуется принятие продуманных и
адекватных действий со стороны
Правительства.
   Мы будем и дальше идти по пути
совершенствования казахстанской
модели политического и
государственного устройства,
сочетая общепризнанные
закономерности демократического
развития и традиции нашего
общества.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
"Повышение благо-
состояния граждан
Казахстана -
главная цель
государственной
политики"

   Мы будем добиваться:
   улучшения инвестиционного
климата для индустриально-
инновационного развития
Казахстана, ускорения
экономического роста регионов;
   совершенствования системы
государственных закупок для
государственных нужд, введения
электронных торгов.

Предвыборная
платформа Народно-
демократической
партии "Hуp Отан",
принятая 4 июля
2007 года на
внеочередном XI
съезде Народно-
демократической
партии "Hуp Отан"

   Второе - опережающее
инфраструктурное обеспечение
основных секторов экономики.
   Для привлекательности и
активизации концессионных
проектов Правительству необходимо
усовершенствовать действующую
законодательную и нормативную
базу.
   Седьмое. Правительство должно
продолжить последовательную
работу по стимулированию
конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса.
   В рамках административной
реформы поручаю Правительству
решительно снизить
административную нагрузку на
бизнес, провести дальнейшее
упрощение разрешительной системы,
прежде всего лицензирования,
сертификации, аккредитации.
   Развитие конкурентоспособной
экономики, основанной на знаниях.
   Высокие темпы экономического
роста достигаются на основе
постоянного повышения ее
конкурентоспособности и перехода
к передовой экономике, основанной
на знаниях. Казахстанские товары
и услуги должны иметь высокое
качество и пользоваться спросом
за рубежом.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
"Повышение благо-
состояния граждан
Казахстана -
главная цель
государственной
политики"


   Другой источник средств - это
жесткая экономия по всем расход-
ным статьям бюджета и строжайшая
финансовая дисциплина. С учетом
этого поручаю Правительству
провести оптимизацию расходов
республиканского бюджета и
буквально в режиме еженедельного
мониторинга контролировать
использование бюджетных средств.
   Для обеспечения региональной
занятости и переподготовки кадров
я поручаю Правительству выделить
не менее 140 миллиардов тенге. Из
местных бюджетов также должны
быть выделены ресурсы на
софинансирование стратегии
занятости.
   Из местных бюджетов также
должны быть выделены ресурсы на
софинансирование стратегии
занятости.
   Для тех, кто потеряет работу,
будем создавать новые рабочие
места. Мы сможем обеспечить
работой как минимум 350 тысяч
казахстанцев, это, не считая
нынешних общественных работ.
   Возможности для развития рынка
труда у нас есть, их не надо
придумывать. Именно на это мы
направляем дополнительно выде-
ленные средства.
   Во-первых, это реконструкция и
модернизация коммунальных сетей.
Это - объекты и сети
водоснабжения, теплоснабжения,
энергетики и канализации.
   Во-вторых, это строительство,
реконструкция и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения,
а также обновление социальной
инфраструктуры, прежде всего школ
и больниц.
   Это уже задача СПК, которые
обязаны обеспечить максимальную
занятость населения.

Послание Главы
государства
народу Казахстана
от 6 марта 2009
года «Через кризис
к обновлению и
развитию»


Поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Стране необходимо динамично
развивающееся малое и среднее
предпринимательство. Доля
субъектов малого и среднего
бизнеса в ВВП Казахстана должна
составлять не менее 40 %.
Мы будем добиваться:
- совершенствования нормативной
правовой базы по вопросам
предпринимательства, устранения
административных барьеров;
- совершенствования систем
налогообложения, финансово-
кредитной поддержки для субъектов
малого и среднего бизнеса.

Предвыборная
платформа Народно-
демократической
партии "Hуp Отан",
принятая 4 июля
2007 года на
внеочередном XI
съезде Народно-
демократической
партии "Hуp Отан"


   Разработать Государственную
программу по форсированному
индустриально-инновационному
развитию на 2010-2014 гг.

Распоряжение
Президента
Республики
Казахстан от 2
июня 2009 года №
326 "О мерах по
реализации
поручений
Президента
Республики
Казахстан, данных
на внеочередном
XII съезде НДП
"Hуp Отан" 15 мая
2009 года"

Цель 2. Повышение
эффективности
государственного
сектора экономики

   2.4. Эффективное управление
государственными активами.
Правительству необходимо создать
прозрачную и ясную систему
управления активами государства.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от
1 марта 2006 года
"Казахстан на
пороге нового
рывка вперед в
своем развитии"

   Надо также форсировать работу
по модернизации и
совершенствованию системы
планирования, повышению
эффективности использования
средств бюджета и управления
государственными активами.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
"Повышение благо-
состояния граждан
Казахстана -
главная цель
государственной
политики"

   Эффективное использование
доходов от эксплуатации недр.
   Доходы, получаемые от
нефтяного сектора, должны
направляться на развитие и
реализацию прорывных
экономических проектов, которые
обеспечат конкурентоспособность
казахстанской экономики.
   Мы будем стремиться обеспечить
прозрачность и эффективность
деятельности национальных
компаний, законодательное
закрепление механизмов их
управления и функционирования.

Предвыборная
платформа Народно-
демократической
партии "Hуp Отан",
принятая 4 июля
2007 года на
внеочередном XI
съезде Народно-
демократической
партии "Hуp Отан"

Стратегическое направление 2.
Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1.
Реформирование
системы
государственного
планирования, в
том числе и
стратегического

    24 направление - реализация
административных реформ и
модернизация исполнительной
власти.
   Мы выстраиваем качественно
новую модель государственного
управления на принципах
корпоративного управления,
результативности,
транспарентности и подотчетности
обществу с учетом лучшего
международного опыта.

Послание
Президента страны
народу Казахстана
от 28 февраля 2007
года "Новый
Казахстан в новом
мире"

Цель 2. Внедрение
трехлетнего
бюджетного
планирования,
ориентированного
на результат

   Во-первых, Правительство
совместно с акимами должно
кардинально изменить подходы к
разработке и содержанию
программных документов. У каждого
государственного органа должен
быть стратегический план,
определены миссия, приоритеты и
установлены целевые показатели
деятельности всех государственных
органов, на достижение которых
должна быть ориентирована работа
каждого государственного
служащего.
   В третьих, необходимо
совершенствовать бюджетное
планирование, направленное на
обеспечение эффективности,
результативности,
подконтрольности и прозрачности

Послание
Президента страны
народу Казахстана
от 28 февраля 2007
года "Новый
Казахстан в новом
мире"

   "2. Дальнейшее укрепление
казахстанской государственности,
повышение эффективности
государственного управления".
   Мы будем и дальше идти по пути
совершенствования казахстанской
модели политического и
государственного устройства,
сочетая общепризнанные
закономерности демократического
развития и традиции нашего
общества.
    Пятое. Со следующего года,
впервые в истории нашей страны,
базой новой системы
государственного бюджетного
планирования станет трехлетний
бюджет.
   Для этого Правительству уже в
текущем году необходимо
разработать новый Бюджетный
кодекс. Надо также форсировать
работу по модернизации и
совершенствованию системы
планирования, повышению
эффективности использования
средств бюджета и управления
государственными активами.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
"Повышение благо-
состояния граждан
Казахстана -
главная цель
государственной
политики"

Цель 3. Повышение
эффективности
системы
государственного
управления

   2. Второй приоритет:
Дальнейшая модернизация и
диверсификация экономики
Казахстана как фундамент
устойчивого экономического роста.
   "Специальный акцент хочу
сделать на необходимости
скорейшего внедрения системы
"электронного правительства".
Это повысит эффективность
деятельности государственных
органов, приведет к снижению
коррупции и административных
барьеров".

Послание
Президента
Республики
Казахстан народу
Казахстана от
1 марта 2006 года
"Казахстан на
пороге нового
рывка вперед в
своем развитии"

   24 направление - реализация
административных реформ и
модернизация исполнительной
власти.
   "В девятых, оценка
деятельности государственных
органов должна проводиться с
учетом эффективности и качества
услуг, предоставляемых гражданам,
результатов реализации
государственных, отраслевых,
региональных и бюджетных
программ".
   "В-десятых, необходимо
провести тщательный анализ
результатов работы по созданию
"электронного правительства". И
с учетом этого продолжить
внедрение современных
информационных технологий,
опираясь на опыт ведущих стран
мира".

Послание
Президента
страны народу
Казахстана от 28
февраля 2007 года
"Новый Казахстан в
новом мире"

   2. Дальнейшее укрепление
казахстанской государственности,
повышение эффективности
государственного управления.
   Четвертое. Правительство
должно ускоренными темпами
реализовать предусмотренные
административной реформой меры по
развитию системы государственного
управления Казахстана на
принципах результативности,
прозрачности и подотчетности
обществу с учетом лучшего
международного опыта.
   Главной целью административной
реформы должно стать повышение
эффективности и результативности
работы управленческого аппарата.

Послание Главы
государства народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
"Повышение благо-
состояния граждан
Казахстана -
главная цель
государственной
политики"

   Бескомпромиссная борьба с
коррупцией
   Эффективная борьба с
коррупцией - важнейшее условие
устойчивого развития страны.
   Мы выступаем за:
   повышение прозрачности
деятельности исполнительных
органов всех уровней, введение
практики публикации ежегодных
отчетов по итогам деятельности
госорганов;
   открытие по всей стране
необходимого количества центров
обслуживания населения,
дальнейшее развитие "электронного
правительства" и "электронных
акиматов". Это позволит уменьшить
зависимость граждан от чиновников
и кардинально сократить
предпосылки для коррупции;
   дальнейшее сокращение
контрольно-надзорных функций
государства и количества
государственных контролирующих
органов.
   Повышение эффективности работы
государственных органов.
   Необходимо ускорить проведение
административной реформы и
добиваться постоянного повышения
эффективности работы
Правительства.
   Мы будем стремиться снизить
бюрократизацию управления,
оптимизировать структуры
государственного аппарата.

Предвыборная
платформа Народно-
демократической
партии "Hуp Отан",
принятая 4 июля
2007 года на
внеочередном XI
съезде Народно-
демократической
партии "Hуp Отан"

5. Функциональные возможности и возможные риски

      В 2008 году в целях стимулирования сотрудников Министерства повышать свой профессионализм, внедрять эффективные методы государственного управления, ориентированных на конечный результат разработано и утверждено приказом Министерства Положение о порядке проведения оценки качества работы административных государственных служащих и премировании, оказании материальной помощи работникам Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
      Согласно указанному документу ежемесячно проводится оценка качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, результаты которой являются основанием для премирования.
      Для совершенствования внутреннего порядка деятельности Министерства утвержден Регламент Министерства, где четко обозначены порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, освещения деятельности Министерства в СМИ и т.д.
      Для повышения качества услуг, оказываемых Министерством, планируется:
      1) создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов.
      Для этого Министерством будут приняты меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Министерства.
      Будут организованы курсы для сотрудников Министерства по ораторскому искусству, риторике и профессиональным навыкам менеджера. В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников будут организованы корпоративные и спортивные мероприятия.
      2) повышение качества и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников Министерства.
      В частности, будут приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, на 100 % охват сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Министерства.
      3) разработка и внедрение дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором.
      В том числе будет продолжена системная работа по совершенствованию веб-сайта Министерства, его актуальному обновлению, а также открытию на нем специальных веб-страниц, позволяющих: "живое общение" граждан с руководством Министерства; организовать "обратную связь".
      Будут расширены уровни участия представителей бизнеса и неправительственных организаций в разработке проектов нормативных правовых актов.

             Взаимодействие с другими государственными
                       органами и организациями

       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2009 № 616; от 23.10.2009 № 1657.

      Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим
направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности
взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Стратегические
направления

Мероприятия, требующие межотраслевой
координации

1

2

1. Повышение
конкурентоспособности
и модернизация
экономики

НБ - проведение денежно-кредитной политики
направленной на сдерживание инфляционных
процессов и обеспечение финансовой
стабильности в стране;
АФН - своевременное принятие мер по снижению
рисков в деятельности субъектов финансового
рынка, а так же недопущению кризисных ситуаций
на финансовом рынке;
МИТ - проведение и реализация политики
стимулирования развития несырьевого сектора,
эффективная реализация инфраструктурных
инвестиционных проектов, в том числе на
региональном уровне, совершенствование мер
государственной поддержки малого
предпринимательства;
МСХ - обеспечение продовольственной
безопасности в стране, развитие
сельскохозяйственного машиностроения, пищевой
промышленности;
МИД - сотрудничество в рамках проведения
международных и республиканских мероприятий,
проведение имиджевых и информационно-
презентационных мероприятий, создание системы
представления интересов казахстанских
инвесторов за рубежом;
МФ - снижение административных и
бюрократических барьеров в сферах таможенного
регулирования и налогового администрирования;
предоставление информации, в разрезе
предприятий по показателю Глобального индекса
конкурентоспособности Всемирного
экономического форума «Общая налоговая
ставка», в соответствии с методикой;
МЭМР - работа по энергосбережению, увеличению
казахстанского содержания в контрактах на
недропользование, обеспечение перерабатывающих
отраслей промышленности необходимым сырьем
(права на недропользование);
АРЕМ - проведение эффективной тарифной
политики;
АЗК — совершенствование механизмов по
выявлению недобросовестной конкуренции;
АС — своевременное и качественное
предоставление статистических данных;
ФНБ «Самрук-Казына» - эффективная реализация
прорывных проектов, государственной жилищной
программы, развития предпринимательства,
инфраструктурных и других проектов, поддержка
малого и среднего бизнеса;
Акиматы областей - проведение работ по
обеспечению стабильности цен в регионах,
мониторинг реализации инвестиционных проектов
(в т.ч. прорывных) в регионах, строительство
необходимой обеспечивающей инфраструктуры,
поддержка малого и среднего бизнеса;
Все государственные органы - эффективная
реализация мер, направленных на улучшение
позиций соответствующих показателей в
Глобальном индексе конкурентоспособности
Всемирного экономического форума;
совершенствование государственного
регулирования предпринимательской
деятельности, в том числе государственного
контроля и государственной разрешительной
системы;
Все государственные органы, ФНБ
«Самрук-Казына» - эффективная и своевременная
реализация Плана совместных действий
Правительства, Национального Банка, Агентства
по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций Республики Казахстан по
стабилизации экономики и финансовой системы на
2009-2010 годы.
Все государственные органы, АО «ФНБ
«Самрук-Казына» - эффективная и своевременная
реализация Плана мероприятий по исполнению
Плана действий Правительства Республики
Казахстан на 2009 год по реализации Послания
Главы государства народу Казахстана от 6 марта
2009 года «Через кризис к обновлению и
развитию» (Дорожная карта).
Все государственные органы, банки второго
уровня и институты развития —
совершенствование мер государственной
поддержки малого предпринимательства

2. Совершенствование
системы
государственного
управления и
планирования

АИС - внедрение системы оказания электронных
государственных услуг в рамках «электронного
правительства»;
Центральные государственные органы -
качественная реализация стратегических
(программных) документов страны, Планов
мероприятий по внедрению бюджета,
ориентированного на результат, по внедрению
системы государственного планирования,
ориентированного на результаты, упорядочение
государственных функций;

Акиматы областей, городов Астаны и Алматы -
совершенствование системы местного управления,
эффективная реализация Планов мероприятий по
внедрению бюджета, ориентированного на
результат, по внедрению системы
государственного планирования,
ориентированного на результаты, разработка и
реализация региональных планов.

      В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с
возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника
риска для их управления Министерством будут реализовываться
стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень
основных рисков.

Наименование
риска

Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования

Механизмы и меры управления

1

2

3

Внешние риски

Волатильность
мировых цен на
экспортируемые
Казахстаном
энергоресурсы

При росте цен:
1. Рост внутренних цен на нефть
и нефтепродукты в результате
роста мировых цен на нефть
2. Снижение объемов предложений
нефти и нефтепродуктов на
внутреннем рынке в результате
увеличения объемов экспорта нефти
3. Усиление сырьевой
направленности экономики и ее
зависимости от внешнего рынка
4. Рост уровня инфляции
5. Замедление темпов роста
экономики за счет
мультипликативного эффекта от
роста цен на энергоресурсы

1. Совершенствование
системы
функционирования
Национального фонда
2. Внедрение системы
оперативного
мониторинга за
происходящими
экономическими
процессами в стране и
мире
3. Мониторинг
макроэкономических
рисков

При снижении цен:
Сокращение поступлений в
государственный бюджет и
Национальный Фонд
1. Сокращение объема
финансирования инвестиционных
проектов
2. Снижение темпов роста
экономики

Волатильность
мировых цен
на сельскохо-
зяйственное
сырье

При увеличении цен:
1. Рост цен на продукты питания
на внутреннем рынке
2. Снижение объемов предложений
продовольственного сырья и
продуктов питания на внутреннем
рынке
3. Рост уровня инфляции

1. Совершенствование
мер государственной
политики по развитию
агропромышленного
комплекса
2. Регулирование
инфляционных
процессов

При снижении цен:
1. Снижение прибыльности в
сельскохозяйственной отрасли и
темпов роста в сельском хозяйстве
2. Сокращение объемов поступлений
в государственный бюджет

Замедление
темпов роста
мировой
экономики

1. Снижение темпов роста ВВП
2. Сокращение поступлений в
государственный бюджет и
Национальный фонд

1. Оптимизация
государственного
бюджета и секвестр не
приоритетных расходов
2. Увеличение размера
дефицита бюджета
3. Регулирование
экспортно-импортных
таможенных пошлин

Внутренние риски

Усиление
зависимости
экономики от
сырьевого
сектора в
следствии
неравномерного
распределения
ресурсов между
отраслями
экономики

Развитие «голландской болезни» в
стране

1. Активизация
потребления,
инвестиционной
активности за счет
создания резервов и
поддержания
оптимальных пропорций
воспроизводства.
2. Согласованность
инструментов
фискальной, денежно-
кредитной политики в
сочетании с мерами
структурной и
инвестиционной
политики

Ухудшение
портфеля и
качества
активов БВУ,
пенсионных
фондов и
других
финансовых
организаций

1. Сокращение финансирования
инвестиций в экономику
2. Угроза системного банковского
кризиса
3. Потеря доверия к финансовым
организациям со стороны населения
4. Потеря сбережений населения в
виде депозитов, пенсионных
накоплений и других активов

Выработка мер по
оздоровлению
банковского сектора
и реализация
первоочередных
действий по
обеспечению
стабильности
социально-
экономического
развития Республики
Казахстан

Снижение
прибыльности,
достаточности
и ликвидности
капитала
банковского
сектора

1. Рост проблемных активов и
неработающих займов банков
второго уровня
2. Рост неплатежей и жесткие
условия заимствований
3. Недостаточная капитализация
казахстанских банков
4. Дефицит ликвидности
5. Падение доверия со стороны
клиентов, инвесторов и кредиторов
6. Ухудшение качества активов и
снижение кредитования экономики
7. Подверженность банков к
неблагоприятным изменениям на
рынке

Институциональные

Некачественная
реализация
стратегических
(программных)
документов
страны
соответствую-
щими госу-
дарственными
органами

Недостижение заданных параметров
отраслевого и регионального
развития

Повышение персональ-
ной ответственности
руководителей
соответствующих
государственных
органов за реализацию
стратегических (про-
граммных) документов
и своевременное
принятие ими
адекватных мер

Неготовность
местных
исполнительных
органов к
переходу на
новую систему
планирования

Получение отрицательных
результатов от внедряемых мер по
модернизации системы
государственного управления на
местном уровне

Создание и сопровож-
дение масштабной
системы по внедрению
планирования,
ориентированного на
результаты, на
местном уровне.
Регулярное и в
достаточном объеме
проведение тренингов.

Отток квали-
фицированного
состава из
Министерства

Резкое снижение профессиональных
возможностей главного
экономического ведомства страны -
неспособность выполнения им
ключевых задач экономического
развития

Разработка политики,
направленной на
обеспечение условий
для эффективной
трудовой деятельнос-
ти, стимулирования
повышения квалифика-
ции сотрудников

6. Перечень нормативных правовых актов, на основе которых
разработан Стратегический план

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.10.2009 № 1657.

      Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:
      1) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан";
      2) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);
      3) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О государственном предприятии";
      4) Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
      4-1) Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве";
      5) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях";
      6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года";
      7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 "Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года";
      8) Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 234 "О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом";
      9) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления";
      9-1) Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2009 года № 832 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан";
      10) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 620 "Об утверждении Программы управления государственными активами на 2006-2008 годы";
      11) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 "Об утверждении Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана";
      12) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 "О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты";
      13) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы;
      14) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты";
      15) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат";
      16) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы";
      17) Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 13;
      18) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.

7. Бюджетные программы

       Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2009 № 616; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.10.2009 № 1657; от 11.12.2009 № 2083.

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 18 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, качества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 «Услуги по формированию и развитию экономической политики, системы
государственного планирования и управления»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм

Отчетный
период

Плановый период

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Формирование прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров,
мониторинг социально-экономического развития Республики Казахстан

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Показатели
количества

Определение порядка
разработки прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров

Проект
НПА


1

1



Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК


1

1

1

1

Внедрение системы
оперативного монито-
ринга за происходящи-
ми экономическими
процессами в стране и
мире

Отчет
в ПРК


6

12

12

12

Ежеквартальный анализ
текущих тенденций
развития в мировой и
отечественной эконо-
миках

Отчет в
АП РК


4

4

4

4

Разработка методоло-
гии макроэкономичес-
кого прогнозирования

Протокол
заседания
ПРК


1




Разработка и совер-
шенствование исполь-
зуемых моделей макро-
экономического прог-
нозирования и анализа

Модель


1

2

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Коли-
чество
уточнений

2

2

2

1

1

Показатели
результата

Прирост ВВП в %

%


3,3

0,1

2,4

2,5

2. Формирование инвестиционной политики, обеспечение эффективности осуществления
государственных инвестиций

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилиза-
цию экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Показатели
количества

Координация реализа-
ции Плана мероприятий
по реализации Плана
совместных действий
Правительства Респуб-
лики Казахстан, На-
ционального Банка
Республики Казахстан
и Агентства Респуб-
лики Казахстан по
регулированию и над-
зору финансового рын-
ка и финансовых орга-
низаций по стабили-
зации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы

Отчет в
ПРК



12

12

12

Внесение изменений в
План мероприятий по
реализации Плана сов-
местных действий Пра-
вительства Республики
Казахстан, Националь-
ного Банка Республики
Казахстан и Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
надзору финансового
рынка и финансовых
организаций по стаби-
лизации экономики и
финансовой системы на
2009 - 2010 годы в
целях приведения в
соответствие с Пос-
ланием Главы госу-
дарства народу Ка-
захстана от 6 марта
2009 года

Проект
постанов-
ления ПРК



1



Разработка проекта
Указа Президента Рес-
публики Казахстан «О
целевом трансферте из
Национального фонда
Республики Казахстан
на 2009 год»

Проект
Указа





1





Определение инвести-
ционной потребности и
разработка инвести-
ционной карты

Инвести-
ционная
карта



1

1





Разработка проекта
Концепции развития
государственно-част-
ного партнерства в
Республике Казахстан
в 2009-2013 годы

Проект НПА



1



Разработка проекта
Государственной
программы по
форсированному
индустриально-
инновационному
развитию на 2010-2014
годы

Проект
Указа



1



Разработка Концепции
комплексной модерни-
зации коммунального
сектора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



Показатели результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

3. Разработка проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период,
определение основных направлений политики в области межбюджетных отношений,
формирование региональной (территориальной) политики

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 3

Совершенствование налогово-бюджетной политики

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка прогноза
социально-экономичес-
кого развития и бюд-
жетных параметров
страны

Протокол
заседания
ПРК



1

1

1

1

Обеспечение оператив-
ной корректировки
бюджетных параметров
страны в соответствии
с экономической си-
туацией в стране и
мире

Количество
уточнений

2

2

2

1

1

Совершенствование
налогового законо-
дательства

Проект НПА


6

1

1

1

Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с вне-
дряемыми подходами
новой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Разработка республи-
канского бюджета на
трехлетний период

Проект
Закона


1

1

1

1

Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республиканс-
кого бюджета к пере-
ходу на трехлетнее
бюджетное планирова-
ние

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Проведение мониторин-
га за ходом реализа-
ции Стратегии терри-
ториального развития
Республики
Казахстан до 2015 го-
да, региональных
стратегий и стратегий
развития опорных го-
родов до 2015 года

Отчет в
АП, ПРК

2

2

2

2

2

Совершенствование
методики расчетов
трансфертов общего
характера

Проект НПА



1



Разработка проекта
Закона «Об объемах
трансфертов общего
характера между рес-
публиканским и об-
ластными бюджетами,
бюджетами города рес-
публиканского значе-
ния, столицы на 2011
- 2013 годы»

Проект
Закона




1


Совершенствование
системы рейтинговой
оценки деятельности
местных исполнитель-
ных органов (акима-
тов) регионов, нап-
равленной на обеспе-
чение динамичности их
социально-экономичес-
кого развития

Решение
МВК по
вопросам
регио-
нальной
политики



1



Анализ эффективности
существующей системы
административно-тер-
риториального уст-
ройства Республики
Казахстан и выработка
предложений по его
совершенствованию

Предложе-
ния в ПРК




1


Оптимизация расходов
местных бюджетов и
перенаправление их на
софинансирование ме-
роприятий Плана
действий Правитель-
ства Республики Ка-
захстан по реализации
Послания Главы госу-
дарства народу Казах-
стана от 6 марта 2009
года (Дорожной карты)

Отчет в
ПРК



1



Выработка критериев
софинансирования ме-
роприятий Дорожной
карты со стороны рес-
публиканского и мест-
ных бюджетов (пре-
дельные значения про-
порций софинансирова-
ния между республи-
канским и местными
бюджетами)

Отчет в
ПРК



1



Внесение предложений
о механизмах участия
социально-предпринима
тельских корпораций в
реализации проектов в
рамках Дорожной карты

Отчет в
ПРК



1



Определение показа-
телей эффективности
реализации инфраст-
руктурных и индуст-
риальных проектов

Информация
в ПРК



1



Показатели
результата

Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,5

3,5

2,4

Доля правительст-
венного долга по
отношению к ВВП

%

5,3

7,0

10,2

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненеф-
тяной сектор эконо-
мики по отношению к
ВВП

%



2

0,5

0,5

4. Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повышению
конкурентоспособности

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели
количества

Координации работы по
улучшению бизнес сре-
ды и повышению пози-
ций Казахстана в рей-
тинге «Doing Busi-
ness»

Отчет в
ПРК



1

1

1

Мониторинг и анализ
деятельности по улуч-
шению аспектов кон-
курентоспособности
Казахстана

Отчет в
ПРК



4

4

4

Обеспечение эффектив-
ного взаимодействия с
ведущими международ-
ными рейтинговыми
агентствами, с целью
улучшения позиций Ка-
захстана по суверен-
ным кредитным рейтин-
гам

Отчет в
ПРК

4

4

4

4

4

Показатели результата

В 2009 - 2011 годах
устойчивое удержание
имеющихся конкуренто-
способных позиций
страны по ряду авто-
ритетных рейтинговых
организаций на уровне
2008 года:
а) По рейтингу Все-
мирного экономичес-
кого форума:







Доля государственного
дефицита по отношению
к ВВП

%

1,7

2,1

3,5

3,5

2,4

Доля правительствен-
ного долга по отно-
шению к ВВП

%

5,3

7,0

10,2

11,9

13,1

Снижение налоговой
нагрузки на ненефтя-
ной сектор экономики
по отношению к ВВП

%



2

0,5

0,5

б) Сохранение суве-
ренных кредитных
рейтингов страны на
уровне инвестицион-
ного класса







5. Формирование политики в сфере управления государственными активами

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Разработка проектов
нормативных правовых
актов направленных на
совершенствование
системы управления
государственными
активами

Проект НПА


9

7

5

5

Разработка Методики
оценки эффективности
деятельности госу-
дарственных предприя-
тий, организаций с
государственным учас-
тием, в том числе го-
сударственных холдин-
гов

Проект НПА



1



Проведение оценки
эффективности дея-
тельности государст-
венных предприятий,
организаций с госу-
дарственным участием,
в том числе госу-
дарственных холдингов

Информация
ПРК




1

1

Выработка предложений
по вопросам создания,
реорганизации, ликви-
дации и передачи в
конкурентную среду
государственных пред-
приятий и организа-
ций, пакеты акций
(доли участия), кото-
рых принадлежат госу-
дарству, а также от-
дельные несвойствен-
ные виды деятельности

Предложе-
ния в ПРК


1

1

1

1

Мониторинг внедрения
акционерными общест-
вами с государствен-
ным участием кодекса
корпоративного управ-
ления и института не-
зависимого директора

Отчет в
ПРК


1

1

1

1

Показатели результата

Доля государственных
организаций передан-
ных в конкурентную
среду к общему числу
организаций с госу-
дарственным участием
подлежащих передаче в
конкурентную среду

%


40

50

70

80

Повышение эффектив-
ности деятельности
акционерных обществ с
государственным учас-
тием, в том числе
государственных хол-
дингов посредством
внедрения принципов
корпоративного управ-
ления, от общего чис-
ла акционерных об-
ществ с государст-
венным участием

%

35

61

65

70

72

6. Совершенствование системы государственного управления, в том числе анализ государственных функций

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели
количества

Расширение реестра
государственных услуг

Проект НПА



1

1

1

Исследование состоя-
ния и разработка ме-
тодики оценки состоя-
ния электронных госу-
дарственных услуг

Предложе-
ния в ПРК



1



Выработка предложений
по совершенствованию
структуры государст-
венного управления

Предложе-
ния в ПРК





1

Показатели результата

Включение в реестр государственных ус-
луг:
в 2009 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах образо-
вания и здравоох-
ранения;
в 2010 году - госу-
дарственных услуг, оказываемых физичес-
ким и юридическим ли-
цам в сферах социаль-
ной защиты, труда и
занятости, культуры,
учета недвижимости и
земельных отношений,
жилищного обеспече-
ния;
в 2011 году - госу-
дарственных услуг,
оказываемых физичес-
ким и юридическим
лицам в сфере охраны
окружающей среды, на-
логового администри-
рования, правоохрани-
тельных услуг, тамо-
женных услуг, услуг в
области сельского хо-
зяйства

%



100

100

100

7. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления н планирования

Цель 4

Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации
(секретно)

8. Методологическое обеспечение государственного планирования, ориентированного на
достижение результатов

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Выработка предложений
по совершенствованию
системы государст-
венного планирования

Проект
Указа



1



Совершенствование
бюджетного законо-
дательства

Проект
Закона


1

1



Разработка подзакон-
ных нормативных пра-
вовых актов в реали-
зацию Бюджетного ко-
декса

Проект НПА


4

21



Разработка методо-
логии формирования
Стратегических планов
государственных орга-
нов

Проект НПА


1




Адаптация системы
Единой бюджетной
классификации с внед-
ряемыми подходами но-
вой системы госу-
дарственного планиро-
вания и бюджетиро-
вания, ориентирован-
ного на результаты и
ее функционирование в
новой системе

Проект НПА


1

1



Организация проведе-
ния тренингов и кон-
сультаций для госу-
дарственных органов

Тренинги,
консуль-
тации


30

110



Адаптация информа-
ционных ресурсов Ми-
нистерства и госу-
дарственных органов,
участвующих в разра-
ботке республи-
канского бюджета к
переходу на трехлет-
нее бюджетное плани-
рование

Информа-
ционная
система


1

1

1

1

Показатели
результата

Формирование правовой
и методологической
базы функционирования
системы государствен-
ного планирования,
ориентированного на
результат

%



100



Поэтапный переход на
систему планирования,
ориентированного на
результат, в 2009 го-
ду - 39 центральных
государственных орга-
нов, в 2010 году - 16
областей, город рес-
публиканского значе-
ния, столица, в том
числе городов област-
ного значения - 39,
районов - 161

Ед.


4

39

16


9. Координация разработки и мониторинг за ходом выполнения программных документов
комплексного развития страны

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 1

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и
стратегического

Задача 1

Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного
планирования

Показатели
количества

Разработка проекта
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

Проект
Указа



1



Приведение стратеги-
ческих и программных
документов в соот-
ветствие с новой сис-
темой государствен-
ного планирования и
Стратегического плана
развития Республики
Казахстан до 2020
года

%




100


Показатели
результата

Оптимизация стратеги-
ческих и программных
документов

%




100


10. Формирование государственной политики в области предпринимательства,
лицензирования, отраслевых регуляторов

Стратегические
направления 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономика

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели
количества

Разработка Концепции
совершенствования
разрешительной сис-
темы, включая лицен-
зирование

Проект НПА


1




Разработка Концепции
комплексной модерни-
зации коммунального
сектора и Плана меро-
приятий по его реали-
зации

Проект НПА


1

1



О внесении изменений
и дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
совершенствования
разрешительной
системы

Проект
Закона




1


Внедрение в госу-
дарственных органах
стандартов и регла-
ментов по выдаче
лицензий

%




50

100

Разработка проекта
Закона Республики
Казахстан
«О внесении изменений
и дополнений в неко-
торые законодательные
акты Республики Ка-
захстан по вопросам
деятельности отрас-
левых регуляторов»

Проект
Закона


1




Разработка проекта
Указа Президента
Республики Казахстан
«О дальнейшем совер-
шенствовании системы
государственного
управления» (по
вопросам отраслевых
регуляторов)

Проект
Указа



1



Совершенствование
нормативной правовой
базы по вопросам
частного
предпринимательства

Проект
НПА



1


1

Разработка Концепции
развития
предпринимательства

Проект
НПА




1


Внедрение систем
оценки рисков с целью
планирования проверок
субъектов частного
предпринимательства

Проект
НПА



30

27


Разработка Методики
определения критериев
оценки степени рисков

Проект
НПА



1



Ревизия нормативной
правовой базы,
устанавливающей
требования к
субъектам частного
предпринимательства,
с целью исключения
положений,
необоснованно
ущемляющих интересы
малого и среднего
бизнеса, а также
устаревших и
антиконкурентных

%



10

90


Внедрение в
деятельность
государственных
органов, наделенных
контрольными и (или)
надзорными функциями,
анализа регуляторного
воздействия на малый
и средний бизнес

Проект
НПА




1


Совершенствование
законодательства,
регулирующего
деятельность
микрофинансовых
организаций

Проект
НПА



1



Организация
методологического
обеспечения субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Кол-во
пособий,
ед.

8000



8000

8000

Показатели
результата

Сокращение видов и
подвидов лицензи-
руемой деятельности
к 2010 году на 30 %

%




30


Доля субъектов малого
и среднего бизнеса в
ВВП страны

%

30,8

31,1

31,1

31,3

31,5

11. Формирование Стратегического плана развития Министерства, мониторинг за его
реализацией, информационное освещение, нормативное правовое обеспечение и
функционирование деятельности Министерства

Показатели
количества

Формирование проекта
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Стратегического плана
Министерства на
среднесрочный период

Информация
в
Парламент



1

1

1

Разработка Меморан-
дума деятельности
Министерства на теку-
щий год

Проект НПА


1

1

1

1

Разработка Опера-
ционного плана Минис-
терства на текущий
год

Проект НПА


2

1

1

1

Мониторинг реализации
Операционного плана
Министерства на
текущий год

Информация
руководст-
ву Минис-
терства


12

12

12

12

Проведение экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

%

100

100

100

100

100

Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Услуги по формирова-
нию и развитию эконо-
мической политики,
системы государст-
венного планирования
и управления

Тыс. тенге

806
967,0

905
243,0

1 037
969,2

1 283
254,0

1 624
197,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований
республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Финансирование разра-
ботки и экспертизы
технико-экономических
обоснований республи-
канских бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов,
мастер-планов, кон-
сультативное сопро-
вождение концессион-
ных проектов

Проект

12

18

18

47

50

Показатели качества

Подготовка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консультатив-
ное сопровождение
концессионных проек-
тов

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Разработка и экспер-
тиза технико-экономи-
ческих обоснований
республиканских бюд-
жетных инвестиционных
и концессионных
проектов, мастер-
планов, консульта-
тивное сопровождение
концессионных проек-
тов

Тыс.
тенге

0,0

693
044,0

1 432 473,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 "Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций
и концессии"

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности н модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение экспертизы
концессионных пред-
ложений по объектам,
возможным к передаче
в концессию, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, возможных к
передаче в концессию,
концессионных проек-
тов, представленных
участниками конкурса
при проведении кон-
курса по концессии,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов.

Заключе-
ние

12

146

132

230

230

Показатели
качества

Подготовка экспертизы концессионных пред-
ложений, технико-эко-
номических обоснова-
ний концессионных
проектов, концес-
сионных проектов,
конкурсной докумен-
тации, проектов дого-
воров концессии, бюд-
жетных инвестиционных
проектов в установ-
ленные сроки

%



100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Объем инвестиций в
основной капитал

%

108,2

105,0

на
уровне
не ниже
2008
года

104,3 %
к
преды-
дущему
году

104,5 %
к
преды-
дущему
году

Расходы на
реализацию
программы

Экономическая экспер-
тиза концессионных
предложений, технико-
экономических обос-
нований концессионных
проектов, конкурсной
документации, концес-
сионных проектов,
проектов договоров
концессии, бюджетных
инвестиционных проек-
тов

Тыс.
тенге

50 028,0

182
248,0

471 149,0

697
698,0

697
698,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государст-
венного управления»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 1

Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Цель 2

Повышение эффективности государственного сектора экономики

Задача 1

Совершенствование системы управления государственными активами через
формирование адекватной нормативной правовой базы

Задача 2

Совершенствование структуры государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника и менеджера в лице государства

Задача 3

Внедрение принципов корпоративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с международными стандартами

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 1

Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему плани-
рования, ориентированного на результат

Цель 3

Повышение эффективности системы государственного управления

Задача 1

Упорядочение государственных услуг

Задача 2

Совершенствование системы государственного управления

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007 год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Подготовка аналити-
ческих материалов
по проведенным
исследованиям

Ед.

16

23

22

32

32

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Применение резуль-
татов аналитических
исследований для
совершенствования
государственной эко-
номической политики,
принятия соответст-
вующих решений и при
разработке програм-
мных документов













Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение прикладных
исследований в сфере
экономики и госу-
дарственного управ-
ления

Тыс.
тенге

178
000,0

438
500,0

934 432,0

802
265,0

802
265,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по
вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики
Казахстан»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по по-
вышению конкурентоспособности, в том числа суверенных кредитных рей-
тингов Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Своевременная оплата
международным рейтин-
говым агентствам за
предоставляемые ими
услуги в виде перес-
мотра или подтверж-
дения суверенного
кредитного рейтинга
Республики Казахстан,
влияющего на корпора-
тивные кредитные рей-
тинги компаний-заем-
щиков, являющихся
резидентами Респуб-
лики Казахстан (банки
второго уровня, круп-
ные компании)

Оплата

3

3

3

3

3

Показатели
качества

Своевременное и пол-
ное представление
информации в междуна-
родные рейтинговые
агентства по запросам
аналитиков













Показатели
эффективности








Показатели
результата

Количество полученных
страновых отчетов

Отчет

3

3

3

3

3

Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне ин-
вестиционного класса













Расходы на
реализацию
программы

Взаимодействие с меж-
дународными рейтин-
говыми агентствами по
вопросам пересмотра
суверенного кредит-
ного рейтинга Респуб-
лики Казахстан

Тыс.
тенге

24
852,0

23
584,0

28 248,0

25
296,0

25
296,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

011 «Обеспечение реализации исследований и проектов, осуществляемых
совместно с международными организациями»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализа-
ции проектов в рамках
Казахстанско-Амери-
канской программы по
экономическому разви-
тию

кол-во
проектов

11

10

7

0

0

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Казахстанско-Амери-
канской программе по
экономическому раз-
витию согласно Рабо-
чему плану мероприя-
тий на соответст-
вующий программный
год

%

100

100

100

100

100

Координация проведе-
ния исследований в
рамках Программы сов-
местных экономических
исследований Прави-
тельства Республики
Казахстан и Всемир-
ного Банка

кол-во
исслед.

17

16

18

10

10

Осуществление оплаты
доли софинансирования
Правительства Респуб-
лики Казахстан по
Программе совместных
экономических иссле-
дований согласно Ад-
министративно-финан-
совой смете на соот-
ветствующий рабочий
период

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Возможность примене-
ния результатов ана-
литических исследова-
ний для обеспечения
эффективного функцио-
нирования уполномо-
ченных государствен-
ных органов (адми-
нистраторов госпрог-
рамм), для принятия
соответствующих реше-
ний в целях выполне-
ния необходимых изме-
нений и корректировок
по реализации приня-
тых программных меро-
приятий













Повышение эффектив-
ности функционирова-
ния государственных
органов, качества
подготовки решений по
проблемным вопросам
социально-экономичес-
кого развития Респуб-
лики Казахстан, раз-
работки программных
документов













Расходы на
реализацию
программы

Обеспечение реали-
зации исследований и
проектов, осущест-
вляемых совместно с
международными
организациями

Тыс.
тенге

1 643
404,0

1 492
651,0

2 405 413,0

684
190,0

622
190,0

За счет софинансиро-
вания гранта из рес-
публиканского бюджета

Тыс.
тенге

723
851,0

702
901,0

1 485
000,0

395
065,0

333
065,0

За счет гранта

Тыс.
тенге

919
553,0

789
750,0

920 413,0

289
125,0

289
125,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

024 «Проведения мониторинга бюджетных инвестиционных и концессионных
проектов»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проведение мониторин-
га бюджетных инвести-
ционных и концессион-
ных проектов

Отчет в
ПРК





1





Показатели
качества

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов в
установленные сроки

%





100





Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Проведение монито-
ринга бюджетных ин-
вестиционных и кон-
цессионных проектов

Тыс.
тенге

0,0

0,0

46
086,0





Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере
экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 4

Поддержание деловой активности в экономике

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед. изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, прошедших
повышение квалифика-
ции

чел.

600

500

450

450

450

Количество руково-
дящих работников и
менеджеров, направ-
ляемых на стажировку
в Германию

чел.

42

42

90

90

90

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Повышение профессио-
нального уровня ме-
неджеров в сфере эко-
номики.













Расходы на
реализацию
программы

Повышение квалифи-
кации руководящих
работников и менед-
жеров в сфере эконо-
мики

Тыс.
тенге

123
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

163
772,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

045 «Приобретение консалтинговых услуг по улучшению взаимодействия с
рейтинговыми агентствами»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 5

Совершенствование системы мониторинга и анализа деятельности по повы-
шению конкурентоспособности, в том числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Ежеквартальное пред-
ставление информации
в ведущие междуна-
родные рейтинговые
агентства

Инфор-
мация

4

4

4

4

4

Ежеквартальное пред-
ставление отчета в
Правительство Респуб-
лики Казахстан

Отчет в ПРК

4

4

4

4

4

Показатели
качества

Эффективное взаимо-
действие с междуна-
родными экспертами в
целях пересмотра/
подтверждения суве-
ренных кредитных рей-
тингов страны между-
народными рейтинго-
выми агентствами













Показатели
эффективности

Нахождение Казахстана
в группе стран с ана-
логичными социально-
экономическими пока-
зателями и суверен-
ными кредитными рей-
тингами













Показатели
результата

Выработка мер по
обеспечению нахожде-
ния Казахстана в
группе стран, имеющих
суверенные кредитные
рейтинги с анало-
гичными социально-
экономическими пока-
зателями развития
Казахстана













Сохранение суверенных
кредитных рейтингов
страны на уровне
инвестиционного
класса













Расходы на
реализацию
программы

Приобретение кон-
салтинговых услуг по
улучшению взаимо-
действия с рейтин-
говыми агентствами

Тыс.
тенге

0,0

0,0

0,0

248
000,0

248
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

025 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосос-
тояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устой-
чивости национальной экономики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан и
Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации
экономики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК





12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Увеличение уставного
капитала АО «Фонд на-
ционального благосос-
тояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конку-
рентоспособности и
устойчивости нацио-
нальной экономики

Тыс.
тенге

0,0

607 500
000,0

67 345 613,0

145 246
874,0

142 847
229,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

048 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной эко-
номики»

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Цель 1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача 2

Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию
экономики

Показатели

Показатели

Наименование показателей

Ед. изм.

2007 год (отчет)

2008 год (план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Координация реализации
Плана совместных
действий Правительства
Республики Казахстан,
Национального Банка
Республики Казахстан
и Агентства Республики
Казахстан по регули-
рованию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
по стабилизации эконо-
мики и финансовой
системы на 2009 - 2010
годы

Отчет
в ПРК





12

12

12

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Кредитование АО «Фонд
национального благо-
состояния «Самрук-
Казына» для обеспече-
ния конкурентоспо-
собности и устойчи-
вости национальной
экономики

Тыс.
тенге

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

003 «Создание и развитие информационных систем в сфере государственного
планирования»

Стратегическое
направление 2

Совершенствование системы государственного управления и планирования

Цель 2

Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на
результат

Задача 2

Бюджетирование, ориентированное на результат

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010 год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Автоматизация про-
цессов государст-
венного планирования

% от
общего
коли-
чества



30

35

40

50

Прозрачность операций
по государственному
планированию

% от
общего
коли-
чества



50

80

90

100

Показатели
качества

Адаптируемость про-
цессов государствен-
ного планирования к
изменениям норматив-
ных правовых актов

% от
общего
коли-
чества





80

90

100

Показатели
эффективности















Показатели
результата

Создание информа-
ционной системы обес-
печивающей формиро-
вание трехлетнего
бюджета на основе
стратегических пла-
нов государственных
органов













Расходы на
реализацию
программы

Создание и развитие
информационных систем
в сфере государствен-
ного планирования

Тыс.
тенге

218
590,0

380
740,0

489 411,0

130
124,0

40 615,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

002 «Резерв на новые инициативы»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества








Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Резерв на новые
инициативы

Тыс.
тенге

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

008 «Целевые трансферты областному бюджету Кызылординской области на
обеспечение деятельности специального представителя Президента Респуб-
лики Казахстан на комплексе «Байконур»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Перечисление целевых
трансфертов област-
ному бюджету Кызыл-
ординской области,
на обеспечение дея-
тельности специаль-
ного представителя
Президента Респуб-
лики Казахстан на
комплексе «Байконур»

%





100

100

100

Показатель
качества








Показатель
эффективности








Показатель
результата








Расходы на
реализацию
программы

Целевые трансферты
областному бюджету
Кызылординской об-
ласти на обеспечение
деятельности спе-
циального представи-
теля Президента Рес-
публики Казахстан на
комплексе «Байконур»

Тыс.
тенге

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство экономики и бюджетного планирования

Бюджетная
программа

044 «Материально-техническое оснащение Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан»

Показатели

Показатели

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2007
год
(отчет)

2008
год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатель
количества

Закуп компьютерной
техники

Шт.

26

65

64

50

50

Закуп принтеров

Шт.


 
 
 
 

69

65

80

80

Закуп серверного
оборудования

Шт.


 
 
 
 

7

0


 
 
 
 


 
 
 
 

Закуп организацион-
ной техники и обору-
дования

Шт.

8

46

21

195

195

Показатель
качества

Обновление парка вы-
числительной техники
и серверного обору-
дования

%

9

16

11

12

12

Показатель
эффективности

Материально-техни-
ческая обеспечен-
ность сотрудников
Министерства

%


 
 
 
 



 
 
 
 


95

100

100

Показатель
результата

Бесперебойная работа
средств вычислитель-
ной и организацион-
ной техники, улучше-
ние материально-
технической базы,
улучшение условий
труда работников

%


 
 
 
 



 
 
 
 


95

100

100

Расходы на
реализацию
программы

Материально-техни-
ческое оснащение
государственного
органа

Тыс.
тенге

136
674,0

152
388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

                    Свод бюджетных расходов

      Сноска. Свод бюджетных расходов в редакции постановления Правительства РК от 23.10.2009 № 1657; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.12.2009 № 2083.

Расходы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Дейст-
вующие
программы,
из них:

7 820 692,6

623 324 761,2

74 382 580,2

151 562 383,0

149 359 564,0

Текущие
бюджетные
программы

3 068 374,6

10 999 021,2

6 547 556,2

6 185 385,0

6 471 720,0

Бюджетные
программы
развития

4 752 318,0

612 325 740,0

67 835 024,0

145 376 998,0

142 887 844,0

2. Программы,
предлагае-
мые к раз-
работке,
из них:

136 674,0

152 388,0

27 323 086,0

120 173 050,0

86 172 628,0

Текущие
бюджетные
программы

136 674,0

152 388,0

46 086,0

65 010 050,0

41 172 628,0

Бюджетные
программы
развития

0,0

0,0

27 277 000,0

55 163 000,0

45 000 000,0

3. Всего
расходов,
из них:

7 957 366,6

623 477 149,2

101 705 666,2

271 735 433,0

235 532 192,0

Текущие
бюджетные
программы

3 205 048,6

11 151 409,2

6 593 642,2

71 195 435,0

47 644 348,0

Бюджетные
программы
развития

4 752 318,0

612 325 740,0

95 112 024,0

200 539 998,0

187 887 844,0

     Распределение расходов по стратегическим направлениям,
            целям, задачам и бюджетным программам

      Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.10.2009 № 1657; от 11.12.2009 № 2083.
                                                         тыс. тенге

Стратегические направления, цели,
задачи и бюджетные программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерниза-
ция экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Задача 3. Совершенствование налогово-
бюджетной политики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности госу-
дарственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 1. Реформирование системы госу-
дарственного планирования, в том числе
и стратегического.






Задача 1. Обеспечение поэтапной реа-
лизации новой системы государственного
планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджет-
ного планирования, ориентированного на
результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и мобили-
зации (секретно)






Бюджетная программа 001 «Услуги по
формированию и развитию экономической
политики, системы государственного
планирования и управления»

806 967,0

905 243,0

1 037
969,2

1 283
254,0

1 624
197,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 004 «Разработка и
экспертиза технико-экономических обос-
нований республиканских бюджетных ин-
вестиционных и концессионных проектов,
мастер-планов, консультативное сопро-
вождение концессионных проектов»

0,0

693 044,0

1 432 473,0

2 478
033,0

2 478
033,0

Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 4. Совершенствование системы
мобилизационной подготовки и
мобилизации (секретно)






Бюджетная программа 005 «Услуги по
совершенствованию мобилизационной
подготовки и мобилизации» (секретно)

21 476,0

27 192,0

29 095,0

31 132,0

33 311,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 006
"Экспертиза и оценка документации по
вопросам бюджетных инвестиций и
концессии"

50 028,0

182 248,0

471 149,0

697
698,0

697
698,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 1. Повышение качества макроэко-
номического анализа и прогнозирования






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Цель 2. Повышение эффективности
государственного сектора экономики






Задача 1. Совершенствование системы
управления государственными активами
через формирование адекватной норма-
тивной правовой базы






Задача 2. Совершенствование структуры
государственного сектора экономики и
формирование эффективного собственника
и менеджера в лице государства






Задача 3. Внедрение принципов корпо-
ративного управления в государственном
секторе экономики в соответствии с
международными стандартами






Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 1. Формирование нормативной
правовой базы по переходу на систему
планирования, ориентированного на
результат






Цель 3. Повышение эффективности
системы государственного управления






Задача 1. Упорядочение государственных
услуг






Задача 2. Совершенствование системы
государственного управления






Бюджетная программа 007 «Проведение
прикладных исследований в сфере эко-
номики и государственного управления»

178 000,0

438 500,0

934 432,0

802
265,0

802
265,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 010 «Взаимодейст-
вие с международными рейтинговыми
агентствами по вопросам пересмотра
суверенного кредитного рейтинга
Республики Казахстан»

24 852,0

23 584,0

28 248,0

25 296,0

25 296,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модерни-
зация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 011 «Обеспечение
реализации исследований проектов,
осуществляемых совместно с междуна-
родными организациями»

1 643
404,0

1 492
651,0

2 405 413,0

684
190,0

622
190,0


Стратегическое направление 1. Повыше-
ние конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 024 «Проведение
мониторинга бюджетных инвестиционных
и концессионных проектов»

0,0

0,0

46 086,0

0,0

0,0







Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 4. Поддержание деловой актив-
ности в экономики






Бюджетная программа 042 «Повышение
квалификации руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики»

123 772,0

163 772,0

163 772,0

163
772,0

163
772,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 5. Совершенствование системы
мониторинга и анализа деятельности по
повышению конкурентоспособности, в том
числе суверенных кредитных рейтингов
Казахстана






Бюджетная программа 045 «Приобретение
консалтинговых услуг по улучшению
взаимодействия с рейтинговыми агент-
ствами»

0,0

0,0

0,0

248
000,0

248
000,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 025 «Увеличение
уставного капитала АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-
Казына» для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивости нацио-
нальной экономики»

0,0

607 500
000,0

67 345 613,0

145 246
874,0

142 847
229,0


Стратегическое направление 1. Повы-
шение конкурентоспособности и модер-
низация экономики






Цель 1. Обеспечение качественного и
стабильного роста экономики






Задача 2. Обеспечение реализации мер,
направленных на оздоровление и стаби-
лизацию экономики






Бюджетная программа 048 «Кредитование
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики»

0,0

0,0

27 277
000,0

55 163
000,0

45 000
000,0


Стратегическое направление 2. Совер-
шенствование системы государственного
управления и планирования






Цель 2. Внедрение трехлетнего бюд-
жетного планирования, ориентированного
на результат






Задача 2. Бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат






Бюджетная программа 003 «Создание и
развитие информационной системы в
сфере государственного планирования»

218 590,0

380 740,0

489 411,0

130
124,0

40 615,0


Бюджетная программа 002 «Резерв на
новые инициативы»

0,0

0,0

0,0

64 698
907,0

40 846
934,0

Бюджетная программа 008 «Целевые те-
кущие трансферты областному бюджету
Кызылординской области на обеспечение
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан
на комплексе «Байконур»

0,0

15 205,0

17 835,0

19 745,0

24 958,0

Бюджетная программа 016 «Увеличение
уставного капитала АО «Казахстанский
холдинг по управлению государственными
активами «Самрук»

4 533
728,0

4 095
000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 020 «Изучение
актуальных проблем государственного
управления»

0,0

352 230,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 024 «Формирование
уставного капитала АО «Казахстанский
центр государственно-частного
партнерства»

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 044 «Материально-
техническое оснащение Министерства
экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан»

136 674,0

152 388,0

27 170,0

63 143,0

77 694,0

Бюджетная программа 101 «Проведение
мероприятий за счет средств на
представительские расходы»

2 035,9

2 152,2

0,0

0,0

0,0

Бюджетная программа 109 «Проведение
мероприятий за счет резерва Прави-
тельства Республики Казахстан на
неотложные затраты»

217 839,7

6 703
200,0

0,0

0,0

0,0

Итого бюджет Министерства экономики и
бюджетного планирования Республики
Казахстан

7 957
366,6

623 477
149,2

101 705 666,2

271 735
433,0

235 532
192,0

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АП РК        - Администрация Президента Республики Казахстан
ПРК          - Правительство Республики Казахстан
НБ           - Национальный Банк Республики Казахстан
АФН          - Агентства Республики Казахстан по регулированию и
               надзору финансового рынка и финансовых организаций
МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики
               Казахстан
МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МИД          - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
               Республики Казахстан
АРЕМ         - Агентство Республики Казахстан по регулированию
               естественных монополий
АЗК          - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции
               (Антимонопольное агентство)
АС           - Агентство Республики Казахстан по статистике
АИС          - Агентство Республики Казахстан по информатизации и
               связи
ФНБ "Самрук-
Казына"      - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"
СПК          - Социально-предпринимательские корпорации

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.