Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).
В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в подразделе 3.1 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в стратегическом направлении 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
цель 1.1. "Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса":
строку
"
1. Увеличение основных |
стат. |
% |
7,9 |
16,2 |
24,7 |
33,5 |
43,6 |
54,7 |
64,3 |
- перевозка грузов |
стат. |
млн. |
1 939,2 |
1 968,5 |
1 987,7 |
2 064,7 |
2 136,9 |
2 222,4 |
2 343,5 |
- перевозка пассажиров |
стат. |
млн. |
11 798,9 |
11 861,6 |
11 984,5 |
12 162,3 |
12 587,9 |
13 091,5 |
13 651,4 |
- грузооборот |
стат. |
млрд. |
262,7 |
267,2 |
278,3 |
278,0 |
278,8 |
299,3 |
314,7 |
- пассажирооборот |
стат. |
млрд. |
130,5 |
132,5 |
135,9 |
142,5 |
147,5 |
153,4 |
161,6 |
"
изложить в следующей редакции:
"
1. Увеличение основных |
стат. |
% |
7,9 |
24,0 |
32,6 |
42,6 |
52,9 |
65,1 |
77,8 |
- перевозка грузов |
стат. |
млн. |
1 939,2 |
2 243,1 |
2 349,2 |
2 468,4 |
2 583,1 |
2 704,2 |
2 826,1 |
- перевозка пассажиров |
стат. |
млн. |
11 798,9 |
13 179,3 |
13 969,2 |
14 806,6 |
15 694,2 |
16 635,2 |
17 632,7 |
- грузооборот |
стат. |
млрд. |
262,7 |
294,1 |
312,7 |
332,6 |
354,0 |
377,0 |
401,9 |
- пассажирооборот |
стат. |
млрд. |
130,5 |
148,5 |
158,9 |
170,1 |
182,2 |
195,2 |
209,2 |
";
строку
"
3. ИФО транспортных услуг, |
стат. |
% |
89,3 |
105,0 |
103,0 |
102,2 |
102,1 |
103,0 |
108,4 |
"
изложить в следующей редакции:
"
3. ИФО транспортных услуг, |
стат. |
% |
89,3 |
107,4 |
107,0 |
107,5 |
107,2 |
108,0 |
107,7 |
";
в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
строку
"
1. В среднем 85 % автомобильных |
данные |
% |
70 |
77 |
77,5 |
80 |
82 |
85 |
87 |
"
изложить в следующей редакции:
"
1. В среднем 85 % автомобильных |
данные |
% |
70 |
77 |
77 |
80 |
82 |
85 |
87 |
";
строку
"
3. Протяженность дорог |
данные |
км |
1931 |
1427 |
2237 |
2300 |
2450 |
2599 |
3000 |
"
изложить в следующей редакции:
"
3. Протяженность дорог |
данные |
км |
1931 |
1427 |
2150 |
2300 |
2450 |
2599 |
3000 |
";
строку
"
4. Реконструкция международного |
данные |
км |
417 |
1000 |
1035 |
"
изложить в следующей редакции:
"
4. Реконструкция международного |
данные |
км |
417 |
750 |
1035 |
";
раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2011 года № 1648
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная |
001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля в области |
||||||||
Описание |
Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 год |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Оказание |
чел. |
1 360 |
1 188 |
1 188 |
1 188 |
1 188 |
1188 |
1188 |
Показатели |
Эффективное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Улучшение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
Средние |
тыс. |
1 600 |
2 109 |
2 529 |
2 359 |
2 406 |
||
Объем |
тыс. |
2 175 977 |
2 506 079 |
3 004 287 |
2 860 405 |
2 915 441 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 год |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
км |
700 |
600 |
912 |
1162 |
1100 |
||
Показатели |
Завершенные |
км |
488 |
280 |
308 |
745 |
1198 |
||
Показатели |
Количество |
шт. |
450 |
681 |
377 |
937 |
786 |
||
Показатели |
Затраты на |
млн. |
114,0 |
206,0 |
172,9 |
200,0 |
180,0 |
||
Объем |
тыс. |
79 768 823 |
126 226 685 |
157 704 285 |
232 282 746 |
197 451 693 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, |
||||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 год |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
км |
1 290 |
877 |
1238 |
1 138 |
1 350 |
||
Введение |
км |
224 |
|||||||
Показатели |
Протяженность |
км |
1 290 |
877 |
1238 |
1 138 |
1 350 |
||
Показатели |
Количество |
шт. |
800 |
980 |
594 |
1010 |
930 |
||
Показатели |
Затраты на |
млн. тенге |
16,5 |
25,0 |
25,8 |
23,7 |
20 |
||
Объем |
тыс. тенге |
21 318 097 |
21 950 000 |
31 879 056 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
004 "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов" |
||||||||
Описание |
Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Повышение |
ед. |
2 |
||||||
Приобретение |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели |
Количество |
ед. |
27 |
||||||
Показатели |
Количество полученных сертификатов |
ед. |
32 |
||||||
Показатели |
Квалифициро- |
% |
24 |
||||||
Мониторинг |
ед. |
2 |
|||||||
Объем |
тыс. |
0 |
0 |
51 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов" |
||||||||
Описание |
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Выставление |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
||
Работы по |
тыс. |
2 165 |
1 685 |
1685 |
1685 |
1 685 |
|||
Выправитель- |
тыс. |
55 |
55 |
55 |
55 |
60 |
|||
Дноочисти- |
тыс. |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|||
Тральные |
км2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Проведение |
км |
370 |
270 |
220 |
220 |
250 |
|||
Содержание, |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Ремонт флота |
ед. |
128 |
132 |
143 |
151 |
157 |
|||
Обновление и |
ед. |
8 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|||
Показатели |
Продолжи- |
км/ |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
778 873 |
||
Показатели |
Отсутствие |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели |
Протяженность |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
||
Обеспеченность |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
|||
Объем |
тыс. |
5 256 235 |
4 540 012 |
5 009 782 |
5 149 436 |
5 291 311 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта" |
||||||||
Описание |
Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Количество |
ед. |
75226 |
67928 |
69928 |
||||
Показатели |
Количество |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
новые |
1 |
1 |
|||||||
Показатели |
Реконструкция |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Реконструкция |
чел/ |
500 |
200 |
200 |
200 |
||||
Показатели |
После |
PCN |
50 |
52 |
50 |
50 |
|||
Пропускная |
чел/ |
500 |
200 |
200 |
200 |
||||
Объем |
тыс. |
2 160 000 |
5 476 206 |
4 200 000 |
136 800 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально |
||||||||
Описание |
Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Количество |
ед. |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
||
Показатели |
перевезено |
млн. |
18 |
18,6 |
19,1 |
19,5 |
19,9 |
||
пассажиро- |
млн. |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
16 700 |
17 000 |
|||
Показатели |
Качество |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Проведение |
КВР ваг./ |
41/0 |
113/0 |
35/22 |
19/41 |
19/41 |
||
Применение |
Коэфф. |
0,01 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
1 |
|||
Увеличение |
Коэфф. |
1,3 |
|||||||
Увеличение |
% |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Объем |
тыс. |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
25 507 115 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций" |
||||||||
Описание |
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 год |
2015 год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Показатели |
Проведение |
ед. |
6 |
1 |
|||||
- автомобильный |
2 |
1 |
|||||||
- транзитный |
2 |
1 |
1 |
||||||
- железнодорож- |
|||||||||
- гражданская |
1 |
1 |
|||||||
Показатели |
Количество |
ед. |
11 |
4 |
1 |
||||
Показатели |
Отчеты НИР |
ед. |
11 |
4 |
1 |
||||
Показатели |
Средняя |
тыс. |
9 182 |
5 668 |
6 500 |
||||
Объем |
тыс. |
101 002 |
22 674 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
011 "Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций |
||||||||
Описание |
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
ед. |
1 |
||||||
Оснащение |
ед. |
16 |
8 |
||||||
Показатели |
Приобретение |
% |
50 |
75 |
|||||
Показатели |
Приобретение |
ед. |
16 |
8 |
|||||
Показатели |
Средние |
млн. |
16,0 |
16,0 |
|||||
Объем |
тыс. |
0 |
256 000 |
154 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
км |
322 |
464 |
566 |
370 |
300 |
||
Показатели |
Протяженность |
км |
322 |
226 |
566 |
370 |
300 |
||
Показатели |
Количество |
шт |
1028 |
949 |
282 |
436 |
394 |
||
Показатели |
Затраты на |
млн. |
48,5 |
47,7 |
32,4 |
53,9 |
74,4 |
||
Объем |
тыс. |
15 629 356 |
22 137 335 |
18 322 675 |
19 945 973 |
22 313 426 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов |
||||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства". |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Обеспечение |
Ед. |
499 |
506 |
550 |
550 |
550 |
||
Показатели |
Транспортные |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели |
Соответствие |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Безаварийная |
кол-во |
499 |
506 |
550 |
550 |
550 |
||
Увеличение |
млн. |
1,2 |
1,21 |
1,23 |
1,26 |
1,26 |
|||
Объем |
тыс. |
101 952 |
119 467 |
93 437 |
92 676 |
87 009 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
015 "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение |
||||||||
Описание |
Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Создание |
Чел. |
22 |
||||||
Строительство |
% |
30 |
|||||||
Показатели |
Переустройство |
Км |
14 |
||||||
Показатели |
Количество |
кол-во |
180 |
||||||
Показатели |
Строительство |
Км |
2 |
||||||
Объем |
тыс. |
10 234 976 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных |
||||||||
Описание |
Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
км |
2 200 |
2 628 |
2 863 |
2 852 |
2 852 |
||
Показатели |
Протяженность |
км |
2 200 |
2 628 |
2 863 |
2 852 |
2 852 |
||
Показатели |
Количество |
кол-во |
2170 |
2427 |
2500 |
2735 |
2850 |
||
Показатели |
Объем затрат |
тыс. |
98,5 |
98,7 |
84,1 |
92,4 |
96,3 |
||
Объем |
тыс. |
216 604 |
259 431 |
240 873 |
263 522 |
274 603 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок" |
||||||||
Описание |
Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Количество |
ед. |
9 |
8 |
7 |
8 |
8 |
||
Показатели |
Загрузка |
% |
56,5 |
57 |
58 |
59 |
60 |
||
Показатели |
Качество |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Перевод |
ед. |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
Объем |
тыс. |
727 771 |
881 489 |
701 749 |
985 235 |
1 054 201 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта" |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
реконструкция |
проект |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Реализация |
% |
11,5 |
45,1 |
65,6 |
94,1 |
100 |
||
Показатели |
Реализация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Снижение |
% |
45 |
22 |
18 |
16 |
10 |
||
Увеличение |
шлюзо- |
1100 |
1300 |
1500 |
1700 |
2000 |
|||
Объем |
тыс. |
163 408 |
476 904 |
289 812 |
405 426 |
82 896 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля" |
||||||||
Описание |
Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Количество |
ед. |
6 |
4 |
2 |
1 |
|||
новые |
4 |
2 |
- |
1 |
|||||
Показатели |
Оснащение |
% |
- |
28 |
43 |
57 |
|||
Показатели |
Обновление |
шт. |
- |
4 |
2 |
2 |
|||
Показатели |
Средние |
тыс. |
50,00 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Объем |
тыс. |
109 379 |
126 348 |
104 440 |
155 125 |
0 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Бюджетная программа развития |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Проведение |
км |
322 |
197 |
147 |
180 |
200 |
||
Показатели |
Завершенные |
км |
48 |
67,6 |
73 |
98,5 |
200 |
||
Показатели |
Количество |
шт. |
135 |
61 |
100 |
60 |
72 |
||
Показатели |
Затраты на |
млн. |
215,2 |
399,0 |
615,8 |
109,9 |
44,3 |
||
Объем |
тыс. |
69 313 594 |
78 613 165 |
90 532 645 |
19 781 835 |
8 868 673 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
030 "Содержание здания административно-технологического комплекса |
||||||||
Описание |
Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Техническое и |
кв. м. |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Соблюдение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Средние |
тыс. |
13,3 |
13,2 |
12,9 |
13,6 |
14,5 |
||
Объем бюджетных средств |
тыс. |
431 350 |
426 832 |
416 885 |
438 042 |
468 706 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Бюджетная |
033 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных |
||||||||
Описание |
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для |
||||||||
Вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
текущая/ |
Текущая бюджетная программа |
||||||||
Показатели |
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Выкуп |
учас- |
Прог- |
||||||
Показатели |
Заключение |
учас- |
Прог- |
||||||
Показатели |
Процентное |
учас- |
Не более 10 % |
||||||
Показатели |
Завершение |
учас- |
Прог- |
||||||
Объем |
тыс. |
894 823 |
Свод бюджетных расходов
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Уточненный |
Плановый период |
2014 год |
2015 год |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО |
тыс. |
208 634 270 |
282 784 645 |
343 209 910 |
331 677 321 |
291 315 074 |
0 |
0 |
Текущие |
тыс. |
56 019 066 |
70 115 337 |
80 143 752 |
78 915 389 |
84 911 812 |
0 |
0 |
Бюджетные |
тыс. |
152 615 204 |
212 669 308 |
263 066 158 |
252 761 932 |
206 403 262 |
0 |
0 |