О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1762

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
      в Цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
      строки
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»

отчет ГИК ВЭФ

место

82

92

88

87

86

85

84

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

103

100

99

98

97

96

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»

отчет ГИК ВЭФ

место

105

113

110

109

108

107

106

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

101

91

96

95

94

93

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

107

104

103

102

101

100

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»

отчет ГИК ВЭФ

место

83

93

90

89

88

87

86

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

81

81

80

79

77

75

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»

отчет ГИК ВЭФ

место

82

92

105

104

103

102

101

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

103

90

89

88

87

86

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»

отчет ГИК ВЭФ

место

105

113

91

90

89

88

87

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

101

103

102

101

100

99

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

107

94

93

92

91

90

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»

отчет ГИК ВЭФ

место

83

93

71

70

69

68

67

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

81

66

65

64

63

62

                                                        »;
      в Цели 1.2. «Инвестиционное обеспечение индустриального развития»:
      строки
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

113

124

121

115

110

100

90

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

отчет ГИК ВЭФ

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

отчет ГИК ВЭФ

место

108

100

99

98

97

96

95

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»

Отчет ГИК ВЭФ

место

113

124

120

118

117

116

115

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

Отчет ГИК ВЭФ

место

101

93

100

99

98

97

96

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

отчет ГИК ВЭФ

место

108

100

85

84

83

82

81

                                                        »;
      в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
      строку
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

105

103

102

101

100

99

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

105

90

88

87

86

85

                                                        »;
      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
      в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
      строки
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

85

85

84

83

82

81

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору
«Длина цепочки добавленной стоимости»

отчет ГИК ВЭФ

место

109

115

113

112

111

110

109

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»

отчет ГИК ВЭФ

место

80

84

83

82

81

80

79

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»

отчет ГИК ВЭФ

место

112

129

128

127

126

125

124

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

53

50

49

48

47

46

                                                    »
      изложить в следующей редакции:
      «

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

85

100

100

99

99

98

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору
«Длина цепочки добавленной стоимости»

отчет ГИК ВЭФ

место

109

115

111

111

110

110

109

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»

отчет ГИК ВЭФ

место

80

84

76

82

82

80

78

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»

отчет ГИК ВЭФ

место

112

129

124

123

122

121

120

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

53

32

31

30

29

28

                                                        »;
      в Стратегическом направлении 3. « Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
      в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
      строки
      «

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»

АС

место

-

87

86

84

83

82

80

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

91

89

88

87

86

85

                                                         »
      изложить в следующей редакции:
      «

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге
«Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»

АС

место

-

87

81

80

80

80

80

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

91

81

81

80

79

78

                                                        »;
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      С. Ахметов

Приложение к постановлению   
Правительства Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1762 

Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»

Описание

Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных служащих;
9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства;
10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов;
11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны;
12. Разработка государственной политики в области туризма.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений

чел.

566

985

837

847

847

847

847

Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300


1 250

1 250

1 250

Приобретение образцов товаров

шт.

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

Приобретение фасованных товаров в упаковках

шт.

768

768

768

768

768

768

768

Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента

чел.

15

15

-


37

37

37

Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008

проведение семинаров





1

1

1

Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2


2

2

2

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам

шт.




2 900

2 900

2 900

2 900

Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования

количество информационных систем





2

2

2

Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования

количество информационных систем




4

4

6

8

Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума

кол-во выставок

-

-

1

-

-



Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов

выставка



1

1

1

1

1

Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса

проведение заседания


1

1

1

0

0

0

Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

14

Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)

исследования


1

1

1

0

0

0

Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан

размещение материалов в средствах массовой информации

1

1

1

1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»

справочник

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну

изготовление и прокат видеоролика

1

1


1

0

0

0

Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

конкурс




1

0

0

1

Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга;
разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;
получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию;
анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству

чел/час




3 333




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли

ед.




1




Подготовка отчета по итогам  разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области

ед.




1




Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью

шт.

198

180

100

100

100

100

100

Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования

шт.




6




Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны

кол-во исследования




1

0

0

0

Показатели конечного результата









Увеличение экспертов аудиторов международного уровня

чел.

15

15

-

-

-

-


Сертифицированные аудиторы по СМК (Система менеджмента качества)

чел.





45

45

45

Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер

ед.

4

4

-

-

-

-


Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке









Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций

ед.




50

60

70

80

Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования

ед.




600

650

700

800

Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,7

17,8

Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов;
разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании

консультационных мероприятии




10




Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования

количество объектов





не менее 15



Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах

%




100




Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий

%




100




Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)

ед.




1




Показатели качества









Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

100

Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона

%




100




Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 343,9

3 189,4

3 191,8

Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма

тыс. тенге




250 194




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

2 832 289

2 701 463

2 703 511

Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечением ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики

шт.

-

3

3

-

-

-


Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии

шт.

2

2

3

-




Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок

шт.

2

2

-

-




Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения

шт.

-

-

-

-




Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья

шт.

1

1

1

-

-

-

-

Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов

шт.

2

2

3

-

-

-


Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов

шт.

2

1

1

-




Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения

шт.

1

1

2





Разработанные проекты вывода реактора РА

шт.

-

-

2

-




Экспериментальные комплексы в области ядерной физики

шт.

-

2

-

-




Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К

шт.








Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений

шт.




-




Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников

шт.




-




Проведение комплексных исследований реакторных материалов

шт.




-




База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок

базы данных




-




Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов

пакет программ



2

-




Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой

матем. модели


1

1

-




Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006

шт.

-

3 (ПА, ИФ и ИМ)

1 (ПА)

2 (ПА, ИФ,)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP

шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1, ПА

ФС-1, ПА

ПА

Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС)






2 ИПС

2 ИПС

2 ИПС

Проведение опытно-промышленные испытания для получения ферросиликоалюминия

количество испытаний

2

1

1

5

1

2

1

Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли на 2010 - 2014 годы

количество технологий




10

5

2

3

Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в РК на 2010 - 2014 годы

количество испытаний




10

10

10

10

Разработка систем диагностики плазмы

система



2

-




Технологические разработки в области термоядерной энергетики

разработки



1





Методики исследования свойств реакторных материалов

методики




-




Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран

технология

-

-

-

-




Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий

база данных

6

4

2

-




Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60

методическое пособие

4

3

2

-




Показатели конечного результата









Количество патентов по противоинфекционному препарату

шт.



1


1 (ФС-1)

1 (ПА)

1 (ИФ)

Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики

шт.

50

75

80

-




Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики

шт.

6

6

2

-




Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий

шт




-

-



Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики

ед.




-




Создание научных основ для разработки исследовательских установок , методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики

технологические разработки, методики




-


-


Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран

технология




-


-


Публикации по ДЦ-60

шт.




-




Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60

ед.




-




Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли

количество документации




10

5

2

3

Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия

количество регламентов

2

1

1

1

1

2

1

Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия

количество документации


2

-

1

1

2

1

Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран

количество образцов


-

2

3

3

6

9

Показатель качества









Проводимые научно-исследовательские работы в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%

100

100

100

100

100

100

100

Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Международное патентования – в области противоинфекционых препаратов

количество патентов





1



Показатель эффективности









Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия

тыс. тенге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71977

Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем

тыс. тенге

15 000

12 150

14 735

-




Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата

тыс. тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

203 923

209 850

209 850

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 224 018

2 784 748

2 350 922


Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»

Описание

1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области метрологии

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

2




Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области  метрологии

ед.

1

1

3

1




Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

3




Показатели конечного результата




Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

-

-

-

2




Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии

ед.

-

-

-

3




Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер

ед.

1

1

1

2




Показатели качества




Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями

ед.

-

-

2

2




Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием

ед.

-

-

3

3




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

33 347

35 814

41 567

41 452





Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

Описание


Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Показатели конечного результата




Показатели качества




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

405 869


Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия

количество предприятий



25

30

30

40

50

Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций

ед.



5

-




Количество обученных сотрудников

чел.



270

-




Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии

предприятия



27

-




Показатель конечного результата









Внедрение современных управленческих и производственных технологий

ед.




15




Количество участников программы

количество предприятий



25

30

30

40

50

Показатель качества









Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта

ед.



25

30

30

40

50

Показатель эффективности









Средние затраты на один проект

тыс. тенге



2 800





Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта

тыс. тенге




3750

6250

4687,5

3750

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

764 910

133 367

303 500

303 500

303 500


Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 реализация национальной инновационной системы;
1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию;
1.4 Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;
1.5 Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках

кол-во

0

30

40

20

20

20

20

Технологические соглашения

кол-во

0

4

6

2

2

2

2

Количество приобретенной конструкторской документации

кол-во

-

6

5

3

3

3

3

Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ

мероприятие

-

-

1

1

1

1

1

Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах

кол-во



9

6

6

4

-

Отобранные проекты для содействия по коммерциализации

кол-во проектов



18

15

28

40

40

Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК

кол-во отчетов



1

-

1

1

1

Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе

кол-во отчетов



1

-

1

1

1

Показатель конечного результата









Создание отраслевого конструкторского бюро

шт.





1

-

-

Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро

шт.


10

25

25

20

20

20

Количество разработанной технической документации для отечественныx предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

2

6

6

10

10

10

Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях

шт.



8

8

8

8

8

Количество концепций по коммерциализации проектов

шт



7

38

66

86

86

Разработка целевых технологических программ

ед.




10

10

13

15

Уровень инновационной активности предприятий

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества









Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

3

5

2

5

5

5

Показатель эффективности









Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы

тыс. тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000

370 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

500 000

1 003 504

975 532

984 287

984 287

984 287


Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации;
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества;
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов;
6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза;
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана;
10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов;
11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата



Количество участников конкурсов в области качества

предприятия

30

100

100

-

-

-

-

Количество конкурсов в области качества

ед.

-

-

-

2

2

2

2

Разработка государственных стандартов

ед.

350

350

500

500

500

500

500

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

ед.





26

26

25

Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов

ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-

-

Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана

ед.

-

150

-

-

-

-

-

Количество проведенных региональных семинаров

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение и обслуживание государственных эталонов

ед.

-

-

-

101

101

101

101

60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

8

16

10

-

-

-

-

Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

-

-

-

10

10

14


Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

2

2

2

-

Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

2

-

-

-

-

Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления  в IAF)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC отчет PAC

отчет PAC

отчет РАС

отчет ILAC

-

-

Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне

ед.

55

55

55

55

55

55

55

Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:

ед.



-

-

-

-

-

- количество объектов сравнения;

5

6

- количество участников-лабораторий

100

100

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

количество





26

26

25

Показатели конечного результата









Количество отраслей  экономики обеспеченных государственными стандартами

Количество отраслей

-

-

-

10

10

10

10

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества

ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

4 600

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10%

%





1,66

1,59

1,54

Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

30

35

40

40

40

40

40

Количество нормативных документов  Государственного фонда технических регламентов и стандартов

ед.

56 838

57 270

58 630

65 000

67 000

67 500

68 000

Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)

ед.

-

-

-

9

10

11

12

Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

80

150

200

250

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

-

630

650

680

Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом)

ед.

23

20

25

-

35

40

45

Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF

полное членство

-

ILAC

-

-

-

членство в IAF

-

Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

250

300

350

400

Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ

% подтвердивших положительные результаты

50

55

-

-

-

-

-

Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения

%





100

100

100

Показатели качества




Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств

%

65

68

70

72

72,5

73

73,5

Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ

ед.

-

-

-

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Количество слушателей на одном региональном семинаре

ед.

-

-

-

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

-

-

-

12

12

12

12

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

600




Увеличение видов испытаний по ЭМС

ед.

2

5

7

-

9

10

-

Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза

отчет

-

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС

отчет РАС

отчет РАС

Отчет ILAC

-

-

Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ

ед.

100

110

-

-

-

-

-

Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартам

%





100

100

100

Показатели эффективности




Средние затраты на проведение одного регионального семинара **

тыс. тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

1 018

Стоимость разработки одного государственного стандарта

тыс. тенге

-

-

-

1 205

1 185

1 185

1 185

Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации

тыс. тенге

500

не менее 533

не менее 566

не менее 608

не менее 608

не менее 650

не менее 696

Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны

количество

-

-

-

60

65

70

75

Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения

тыс. тенге





1 319,6

1 319,6

1 372,4

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 757 141

1 747 516

1 376 626

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
***отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Разработка государственных стандартов в угольной отрасли

кол-во

16

23

10

13

13

13

13

Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли

-

-

14

15

15

15

15

Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли

1

1

1

2

2

2

2

Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции

3

3

3

-

-

-

-

Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования

1

-

-

-

-

-

-

Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики

кол-во




48

21

33


Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

ед.




10

22

25

20

Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-



Показатели конечного результата









Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

-

-

-

-

Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза

%




20

40

60

80

Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики

%




100

100

100


Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

%




100

100

100

100

Разработка нормативно-технических документов:

проект

-

-

-

-

-



нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;



1





нормы времени на проведение геофизических



1





исследований в скважинах (ГИС), скважинная



1





геофизика;



1





нормы времени на проведение гравиразведочных работ;



1





нормы времени на цифровое картографирование;



1





нормы времени на гидрологию и гидрометрию;
нормы времени на разведочное бурение;
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ



1





Показатели качества









Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

100

Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан

%




100

100

100

100

Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ед.

-

-

7

-

-



Показатели эффективности









Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *

тыс. тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта

тыс. тенге

-

-

2020

2500

2500

2500

2500

Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту

тыс. тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки каталога и классификатора

тыс. тенге

2648

2894

3129

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»

тыс. тенге

8000

-

-

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

тыс. тенге




2620

2000

2000

2000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

191 566

150 656

70 616

222 900

172 083

194 273

100 000


Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов

мероприятия



1

1

1

1

1

Проведение конкурса инновационных бизнес-планов НИФ50$K

мероприятия



1

1

1

1

1

Сопровождение инновационного портала

мероприятия



1

-

1

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероприятия



1

1




Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты»

мероприятия





1

1

1

Проведение конкурса рационализаторских предложений

мероприятия



1

1

1

1

1

Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения  и повышения энергоэффективности

выходы в СМИ





1 видеоролик/13 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

Показатели конечного результата:









Количество участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K

единиц



100

120

130

140

150

Количество посещений инновационного портала (год)

посещения



1 000

-

2000

2000

2000

Количество номеров журнала 50KZ (год)

кол-во/экз в выпуске



12/3000

12/3000




Количество участников в Конкурсе рационализаторских предложений

единиц



70

75

80

85

90

Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные)

%





10

15

20

Показатель эффективности









Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК

%



2

3

4

5

6

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10%

%





1,66

1,59

1,54

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


186 570

307 091

130 954

147 117

147 117

147 117


Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»

Описание

Реализация государственной политики индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)

анализ


3

1

-

0

0

0

Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации

кол-во



2

2

2

2

2

Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ

кол-во


7

8

8

8

8


Создание системы управления проектами

кол-во




1

-

-


Анализ  и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)

анализ





1

1

1

Показатели конечного результата









Презентация проектов Карты индустриализации

кол-во



2

2

2

2

2

Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации

шт.


15

7

6

0

0

0

Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (Проектный офис)

%




90

95

100

100

Показатель качества









Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу

%


100

100

100




Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса

%





100

100

100

Показатель эффективности









Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации

тыс. тенге


70 000

31 800

-

0

0

0

Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации

тыс. тенге



60 300

60 300

60 300

64 521

69 037,5

Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)

тыс. тенге




72 700

90 000

90 000

90 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

479 598

409 688

202 279

219 600

228 042

237 075


Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ

кол-во


1

0

0

0

0

0

Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года

ед.


2

2

2

2

2

2

Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК

%


100

100

100




Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей

шт.


10 000

22 100

3500

3500

3500

3500

Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана

кол-во


14

4

4

4

4

4

Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана

ед.



245

240

240

240

240

Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год

ед.



90

60

60

60

60

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



4

4

4

4

4

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



12

-

6

6

6

Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год

ед.


10

12

12

12

12

12

Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов

ед.


100

200

300

400

400

400

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

%

17,2

11,8

14

17,5




Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

место

101

93

92

91

90

89

88

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

место

108

100

99

98

97

96

95

Показатели конечного результата









Увеличение отечественных и иностранных  инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %

%


2

5

8




Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги)

%





112

115

118

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к ВВП

%





17,6

17,7

17,8

Показатель эффективности









Средняя стоимость 1  публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан  в международных периодических изданиях;

тыс. тенге



1 800

1 800

1 800

1 800

3 778

Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях



600

-

600

600

1 237

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ



648

648

648

648

605

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ



141

141

141

141

141

Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

2 589

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


364 200

822 396

832 630

843 897

843 942

903 018


Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей экспортной деятельности

ед. (предприятия)

30

30

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок

ед. (предприятия)

-

-

3

5

7

7

7

Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта

ед.

-

16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

1

-

-

Объемы предоставленных экспортных грантов

млн. тенге

-

141

203

300

181

193

207

Показатели конечного результата



Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики

предприятия

-

-

10

15

20

25

25

Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки

млн. долл. США

120

150

150

150

150

150

150

Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов

предприятий

-

-

-

85

85

90

90

Показатели качества




Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки

предприятий

180

230

250

300

320

350

350

Показатели эффективности




Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки

тыс. тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

3 888

3 685

3 894

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 244 204

1 290 046

1 363 193


Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата



Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества




Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах

ед.

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Показатели эффективности




Средние затраты на обучение 1 слушателя

тыс. тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

118,03

118,03

118,03

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

11 803

11 803

11 803


Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов.
Инновационные гранты предоставляются на:
1) приобретение технологий;
2) проведение промышленных исследований;
3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;
4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;
5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
6) коммерциализацию технологий;
7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;
9) внедрение управленческих и производственных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Число предоставленных инновационных грантов

кол-во




70

70

70

70

Показатели конечного результата









Повышения инновационной активности предприятий в стране

%


4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества









Количество внедренных инновационных проектов

шт.



2

3

4

4

5

Показатель эффективности









Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта

тыс. тенге


69 000,0

88 235,3

37 500

58 842

58 842

58 842

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

4 300 000

4 300 000

4 300 000


Бюджетная программа

027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий»

Описание

Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество зарегистрированных компаний

ед.

23

30

60

75

100



Показатели конечного результата









Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100



Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс.тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

24 022

0

0


Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей;
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1



Заключение валидатора


1

-


1

1



Показатели конечного результата









Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей

%


-


100

100



Показатель качества









Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации

критерий

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

13, 14, 15

13, 14, 15,16, 17,18



Показатель эффективности









Стоимость отчета, не более

тыс. тенге

15 000

-

16 050

19 050

12 197



Стоимость привлечения валидатора не более

тыс. тенге

1 200

-


-

15 000



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

42 000

-


19 050

27 197




Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства
2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата



Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1




-


Обновление парка серверного оборудования

шт.


10

-


-

-


Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет

шт.


1

1


-

-


Приобретение лицензионного программного обеспечения

шт.

-

-

6





Обновление парка компьютерной техники

шт.



318





Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК

ед.

-


-

7




Количество приобретаемых авто

шт.




5

-



Обновление парка серверного оборудования

шт.




1




Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов

%





100

100

100

Показатели конечного результата









Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»

шт.



1





Улучшение состояния материально-технической
базы Министерства и его
территориальных органов

%



65

67




Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-


Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями

%





100

100

100

Показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70

36,2

55,9

57,9

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

88 786

28 463

26 862


Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком  (сотрудничество в области технического регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком
Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком
Изучение методов надзора за рынком посредством командирования
Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком

ед.

4

6

6





Количество выставленных технологических предложений

ед.

10

10

10





Количество выставленных технологических запросов

ед.

6

6

6





Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии

шт.

60

-

-





Показатели конечного результата









Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан

%

100

100

100





Показатели качества









Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса

профили

3

5

10





Показатели эффективности









Средние затраты на одного специалиста

тыс. тенге

622

833,3

693,1





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

21 595,3

17 368

18 027






Бюджетная программа

034 «Консервация и ликвидация урановых рудников,  захоронение техногенных отходов»

Описание

Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах

% от комплекта

55

20

-

-




Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией

% от объема

-

28

40





Переработка ЖРО из цеха 22а

м3

-

90

60





Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а

т (м2)

-

600 (630)

500 (720)





Мониторинг сточных и грунтовых вод  (количество проб)

шт.

31

31

31





Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО

шт.

-

1

-





Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО









Разработка проекта по рекультивации загрязненной территории ИХМЗ

шт.








Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий

шт.








Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение

%

20

60

20





Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350

%

-

-

100





Показатели конечного результата









Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99

мЗв

-

-

-





Показатель качества









Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100





Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах

тыс. тенге

48,4

52,3

69,9





Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК

тыс. тенге

632

812

1009





Объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс. тенге

261 061

871 298

120 535






Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закрытие  нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:
-  шахта № 2 АООТ «Карагандакомир»
-  шахта № 3 АООТ «Карагандакомир»
Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.:









- ликвидация стволов, шурфов, скважин;

шт.

46

9

-

-

-

-

13

- ликвидация отвалов;

шт.

3

1

1

-

2

1

1

- ликвидация карьеров

шт.

-

-

-

-

-

-

-

- рекультивация нарушенных земель

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

170,9

- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки

отчет

-

1

1


1

1

1

Показатели конечного результата








Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией

%

100

100

100

0

100

100

100

Показатель качества









Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

-

13

Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1


2

1

1

Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель

га

19,39

211,14

105


112,4

112,4

170,9

Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации 1 отвала

тыс. тенге



3374,0


40228,0

81800,0

58685,0

Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2


5641,1

6035,0

6456,7

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

512 514

543 951

581 000


621 670

621 670

621 670


Бюджетная программа

038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

территория (км)

600

600

600





знак (шт)

600

800

800





физические  барьеры (км)

-

-

-





субъект

50

55

64





исследования на СИЧ (чел.)

-

50

100





2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения

сооружение

2

3

3





штольня

20

25

25





3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона

площадь исследований

(кв. км)

560

850

850





площадь ремедиации (кв. км)

-

0,02

0,02





инвентаризация радиационно-опасных объектов

-

5

10





4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

объекты водопользования

60

70

10





паспорта

8

11

7





мониторинговые скважины

3

3

3





5. Формирование информационной  системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

слои ГИС-проекта

2

2

3

-




брошюра статьи

15

20

10

-




лекции

10

8

8

-




Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир;

прилегающих к полигону Азгир территорий;

прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов

площадка

10







кв. км.

265







населенный пункт

3







Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин

скважина

4

6






Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод

пост мониторинга

4

6






Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2





проба

-

20

40





результаты анализа (штук)

-

20

40





Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок

день регламентных работ

-

-

248





Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок

система

-

-

12





Показатели конечного результата









Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2)

%

4

6

5





Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8





Карты радиационной обстановки СИП

% от площади СИП

4

6

5





Ликвидированные пятна загрязнений Азгир

пятно

30

-

-





Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2





Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд

заключение

-

-

1





Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями

%

-

-

100





Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК

%

-

-

100





Показатель качества









Работы соответствуют НРБ- 99

%

100

100

100





Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц

%



100





(секретно) «Обеспечение радиационной безопасности»









Показатели эффективности









(секретно) «Обеспечение технической безопасности  ядерных объектов Национального ядерного центра»









Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности

тыс. тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

825 168

932 055

901 098






Бюджетная программа

039 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Мероприятия, направленные на формирование геологической информации

мероприятия

16

18

15

18

15

15

15

Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию

мероприятия

-

1

1

-

-

-

-

Показатели конечного результата









Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества




Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

-

-

-

Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации

мероприятия

15

15

15

15

15

15

15

Показатель эффективности









Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации

тыс. тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

138 609

198 310

178 903

256 544

316 390

1 086 073

246 465


Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Объем прогнозных ресурсов:









золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

115,0

меди

млн. тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

полиметаллов

млн. тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,5

Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5

20,0

меди

тыс. тонн

561,7

150

100

105

147

147

145,0

полиметаллов

тыс. тонн

0

0

-

115

172,5

201

190,0

Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод

участок

5

8

3

7

6

10

10

Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)

структура

0

1

0

-

-

3

2

Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования

нормы

-

-

-

-

4

-

-

Показатели конечного результата




процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50%

%

23

25

25


40

50

50

золота

30

меди

25

полиметаллов

20

процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

95

процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году

%

0

0

0

0

0

15

30

процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

8,5

10,3

12,2

Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

28,6

35,0

43,5

Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4%

%

1,0

3,0

-

27,3

27,3

39,7

45,3

процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%

%

0

0

0

0

0

0

0

Показатель качества




Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности




Средние затраты на проведение работ по:

тыс. тенге








гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км

11 827

8 999

8 999

8 999

8 999

11 827

11 827

геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа

46 411

46 411

46 411

48 720

48 720

48 720

48 720

геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)

42 726

42 726

42 726

89 600

89 600

98 286

98 286

поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д

538 000

538 000

538 000

277 200

538

0

660

поисково-оценочных работ на УВС – 1 пог.м бурения параметрической скважины







459 056

0

422

422

составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект









50000

0

50000

поисково-разведочных работ для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

разработка нормативно-технических документов




312,7

973,0



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

7 263 734

7 745 359

14 201 011

17 102 504


Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан     

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны - подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий

темы по ведению мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования РК

10

10

10

10

4

4

4

журнал (публикация)

-

4

4

4

4

4

4

пункты мониторинга подземных вод

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

посты сейсмомониторинга

13

13

13

12

13

13

13

полигоны техногенных загрязнений подземных вод

5

5

5

5

5

5

5

посты опасных геологических процессов

42

42

42

35

42

45

42

полигоны опасных геологических процессов

2

2

2

2

2

2

2

создание постов мониторинга опасных геологических процессов





5

5

10

проект (темы по мониторингу подземных вод)

10

10

10

0

3

0

0

Показатели конечного результата









Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества




Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации

отчет

26

20

20

20

24

24

24

Показатель эффективности









Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815,0

4459,2

4459,2

4459,2

Стоимость 1 пункта

тыс. тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

Стоимость 1 поста

тыс. тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360

3360

Стоимость 1 полигона

тыс. тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331

9331

Стоимость 1 кадастра

тыс. тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400

22400

Стоимость создания 1 пункта

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость создания 1 полигона

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 поста ОГП

тыс. тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Стоимость 1 полигона ОГП

тыс. тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192

31192

Создание 1 поста ОГП

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

10362

-

--

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

663 674

743 237

675 877

585 292

634 511

603 425

603 425


Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Количество месяцев выплачиваемых пособий

кол-во месяцев

12

12

12

12

12

12

12

Показатели конечного результата









Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности




Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника

тыс. тенге

205,8

214,5

251,8

597

650,3

708,0

771,0

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

130 686

130 006

136 092

295 914

333 620

363 220

395 485


Бюджетная программа

044 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм

сейсмограмма

950

970

1000





Объем базы данных по ядерным взрывам

Мб

190

190

200





Количество введенных в действие геофизических технологий

технология

1

1

1





1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах

км. (грейдер)

15

15

15





На сооружениях

куб.м.

75

-

-





2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций

станция

5

-

-





cейсмометр

10

10

-





система сбора

1

1

1





комплект вспомогательный

-

-

1





3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры

пог.м

50

80

50





4) Восстановление инфразвуковой станции

станция

-

1

-





комплект вспомогательный

-

1

-





5) Восстановление магнитометрической станции

станция

-

-

1





комплект вспомогательный

-

-

1





Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11





Количество обслуживаемых центров данных

шт.

-

1

1





Количество обслуживаемых систем коммуникаций

шт.

-

1

1





Показатели конечного результата









Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга

%

12

25

30





Объем сохраненных  архивных данных по ядерным взрывам

сейсмограмма

970

970

1000





Получаемый объем данных мониторинга (не менее)

Гб

-

190

190





Готовность международного учебного центра

%

-

-

-





Показатель качества









Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

%

100

100

100





Показатель эффективности









Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц

тыс. тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

68 000

136 352

125 345






Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

кол-во


26

25





Показатели конечного результата









Применимость результатов исследований

% от общего кол-ва


75

80





Показатель качества









Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

кол-во отчетов


0

0





Показатель эффективности









Средние затраты на 1 исследование

тыс. тенге


8 076,9

8000,0





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


210 000

200 000






Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»

Описание

Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны




1

-

-

-


2. Формирование государственного энергетического реестра

кол-во




-




Показатели конечного результата




Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением

%



100

-

-

-


Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр

%




-




Показатели качества




Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году

%



100

-

-

-


Показатели эффективности




Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности

тыс. тенге


-

-





Средние затраты ведение государственного энергетического реестра





-


-


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

106 642

-

-

-



Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»

Описание

Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение выставки-форума

кол-во форумов


3

1

1

1

1

1

Рекомендации в виде отчетов

кол-во

8

9

9

9

12

11

11

Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»

кол-во пользователей




-

20801

21801

22801

Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров

кол-во договоров




30

30

30

30

Показатели конечного результата









Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах

%

52

50

40

43

46

49

52

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах

%

87

80

79

82

85

88

91

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36

40

43

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70

75

78

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17

20

23

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70

72

75

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

22

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84

85

86

Показатели качества









Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга  местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания)

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс. тенге


8 000

28 000

28 000

30 989

30 989

30 989

Средняя стоимость 1 отчета

тыс. тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

17 628

470 395

399 510

427 877

462 332

437 503

437 503


Бюджетная программа

073 «Формирование туристского имиджа Казахстана»

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Участие Казахстана в международных туристских выставках

кол-во

9

8

8

8

7

7

7

2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

4

4

4

4

4

3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях

кол-во не менее

20000

20000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

4. Кол-во мировых телевизионных каналов транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана

кол-во


4

4


2

2

2

5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах

кол-во стран/ выходов




5/15

7/20

7/20

7/20

Показатели конечного результата









Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7





Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67% от уровня 2008 года

%





62

63,5

65

67

Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года

%





1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года

%





1,8

2,5

3

Показатели качества









Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма

 %





100

100

100

Показатели эффективности









1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия

тыс. тенге

4 205

2 765

2 769

2 691

2791

2  986

3195

2. Средняя стоимость 1 международной выставки

тыс. тенге

16 536

21 056

22 547

21 496

23 563

25 212

26 826

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

185 207

285 366

269 217

376 926

296 695

317 462

339 685


Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве

%

20

30

30





Показатели конечного результата




Количество обученных сотрудников

чел.

150

130

60





Количество предприятий, внедривших управленческие технологии

предприятия

15

13

6





Показатель качества









Показатель эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

149 941,4

165 000

82 500






Бюджетная программа

090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»

Описание

1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию.
2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Исследования в сфере индустриально-инновационного развития

ед.



3

2

1

1

1

Исследования в отраслях промышленности

отрасли промышленности




6

6

6

6

Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений

ед.




20




Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии

отчет

-

-

-

5




Показатели конечного результата




Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности

%


100

100

100

100

100

100

Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации

количество проектов





40

40

40

Показатель качества









Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом

%


100

100

100

100

100

100

Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности

кол-во








Показатель эффективности









Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития

тыс. тенге


21 600

64 900

72 049

53 157

53 157

53 157

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

348 450

290 250

340 511

367 527

367 527

367 527


Бюджетная программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий

шт.








2. Кол-во планируемых туристских мероприятий

шт.

1

1

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата









Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям

чел.



180

800

800

800

800

Показатели качества









Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации









Показатели эффективности









Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия

тыс. тенге

2503

2220

1818

1984

2009

2150

2301

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2503

2220

1818

1 984

2 009

2 150

2 301


Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ

кол. СЭЗ и ИЗ





3

2

1

Показатель конечного результата









Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства

%









100

100

100

Показатели качества









Строительство соответствие с утвержденным ТЭО

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы

6

6

6

6

6

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


3 947 727

6 557 046

1 032 000

7 621 207

8 500 280

5 948 400


Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры

комплекс

1

-






Показатель конечного результата









Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка

%

20

-

58





Показатели качества









1. Созданные наукоемкие производства 

производства

2

-

3





2. Созданные рабочие места

рабочие места

28

-

46





Показатели эффективности









Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка

тыс. тенге

3 366

-

24 738





Средний объем произведенной продукции

тыс. тенге

1 467

-

989 360





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

988 900

-

1 353 263






Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов

%

8,2

40,6

28,3


-



Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения

СМР %

-

-






Строительство корпуса радиационной стерилизации

СМР %

-

-

-





Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса

СМР %

-

-

-





Показатель конечного результата









Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок

корпус

-

-






Показатели качества









Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)

%








Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат в месяц

тыс. тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

290 900

1 433 705

1 000 000






Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Акмолинская область

тыс. тенге




1 098 696

1 847 072

1 732 214

1 778 670

2. Актюбинская область

тыс. тенге




2 000 000

885 808



3. ВКО

тыс. тенге




6 000 000

6 950 000

8 000 000

6 500 000

4. г. Алматы

тыс. тенге




11 874 296

8 924 000

7 400 000

6 600 000

5. г. Астана

тыс. тенге




60 792 794

51 949 800

38 255 000

39 047 469

6. Карагандинская область

тыс. тенге




1 946 960

2 330 726

2 669 274


7. Мангистауская область

тыс. тенге




3 064 903

1 436 686



8. Павлодарская область

тыс. тенге




836 527

114 098



Показатели прямого результата




Количество проектов, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:

шт.

30

28

24

26

25

10

11

Показатели конечного результата









Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы

шт.

-

8

8

8




Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства

%





100

100

100

Показатель эффективности




Средние затраты на строительство 1 проекта

млн. тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

2 977,5

5 805,6

4 902,4

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

74 438 190

58 056 488

53 926 139


Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей  сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество разработанных ПСД

проект

1

1

-

-

-



рабочая документация

-

2

-

-

-



Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР

%

-

24,2

46,8


-



Выполнение строительно - монтажных работ 1-этапа

%

100







Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-



Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое»

система

-

1

-

-

-



Реконструкция сетей на действующей площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:









- КПП

шт.

-

1

-

-

-



- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-



- Ангар

шт.

-

1

-

-

-



Измерительные комплексы

шт.

-

-

-

-

-



Тестирование станции

ед.

-

-

-

-




Выполнение СМР второго этапа

%



57,52





Показатели конечного результата









Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений

гб/год

-

-

-





Показатель качества









Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)

%








Показатель эффективности









Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран

комплекс








Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

15 000

399 883

1 214 967



-



Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Увеличение уставного капитала
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге





33 363 504

418 117


Показатели прямого результата









Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)

ед.


5

12


4

1


Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая»

шт.








Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр»

шт.








Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»

шт.








Показатели конечного результата









Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта 2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год









Строительство подстанции «Кенсай»









Прирост трансформаторной мощности

МВА





500



Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



450


450



- тепловой энергии

млн.Гкал





1,9



Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



800


800



- тепловой энергии

млн.Гкал



0,1


0,1



Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год

Гкал





1063



Строительство ЖД Хоргос-Жетыген









Строительство железной дороги

км





293,73



Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии

км





550



Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном









Строительство железной дороги

км





145,7



Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)

ед.





7



Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном

км





600



Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.





2



Охват населенных пунктов

ед.





400



Создание рабочих мест на период эксплуатации

чел.





491



Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка









Прирост трансформаторной мощности

МВА





330



Показатель качества









Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств

ед.


14

8


4

1


Показатель эффективности









Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс. тенге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117



Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге





24 673 376

18931 411


Показатели прямого результата









Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

4


1

1


Показатели конечного результата









Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%



9,1





Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт.



10





Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%



3





Показатель качества









Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

2


1

1


Показатель эффективности









Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411



Бюджетная программа

055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработанное ПСД

шт.




1




Проведение подготовительных работ к началу строительства

ед.







Проведение земельных работ

ед.






1


Прокладка трубопроводов

ед.






1


Строительство административного здания, пожарного депо и КПП

шт.






1


Благоустройство

ед.







1

Показатели конечного результата




Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ

шт.




1




Инженерные коммуникации

%





10

50

40

Показатель эффективности









Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.




1




Обустройство строительной площадки

шт.





1



Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдачи в эксплуатацию

шт.






1


Законченые работы по благоустройству, согласно генерального плана

шт.







1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге







250 000

3 000 000

10 000 000

7 342 043


Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда;
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний;
Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество инновационных проектов

ед.

-

4






Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)

%




60




Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-




Создание и развитие конструкторского бюро
сельскохозяйственного машиностроения

ед.



1





Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ





1




Показатели конечного результата









Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках

%


10

15





Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии

ед.




3




Показатели качества









Повышение объема инновационной продукции

млн. тенге

-

30

30

-




Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии

%








Увеличение услуг инновационного характера

млн. тенге

-

10

10

-




создание новых рабочих мест

ед.

-

100

100

-




Показатели эффективности









Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области

тыс. тенге



1 100 000

941 000




Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения

тыс. тенге



719 000





Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ

тыс. тенге




80 900




Объем бюджетных расходов

тыс.

тенге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-



7.2. Свод бюджетных расходов


Ед.изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

проектируемый год

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

115 084 591

111 398 771

110 501 326

102 546 930

текущие бюджетные программы

тыс. тенге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 515

26 339 374

33 944 558

35 330 348

бюджетные программы  развития

тыс. тенге

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

85 059 397

76 556 768

67 216 582


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.