Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республики Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ :
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 481), в решение маслихата города Астаны от 14 марта 2008 года N 55/9-IV "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 525) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "212 920 418" заменить цифрами "212 921 933";
цифры "130 575 424" заменить цифрами "130 576 939";
в подпункте 2:
цифры "224 779 754" заменить цифрами "225 192 269";
в подпункте 3:
цифры "(-11 859 336)" заменить цифрами "(-12 270 336)";
в подпункте 4:
цифры "2 851 030" заменить цифрами "2 440 030";
цифры "2 851 030" заменить цифрами "2 440 030";
2) в пункте 5:
цифры "849 258" заменить цифрами "1 249 258".
2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны С. Богатырев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
Департамента экономики и бюджетного
планирования города Астаны (ДЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2008 года N 72/13-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
212 921 933 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 479 940 |
||
1 |
Подоходный налог |
22 832 732 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 832 732 |
||
3 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
1 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
4 |
Налоги на собственность |
6 019 012 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 616 553 |
||
3 |
Земельный налог |
920 478 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
481 957 |
||
5 |
Единый земельный налог |
24 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, |
2 528 377 |
||
2 |
Акцизы |
212 280 |
||
3 |
Поступления за использование |
1 798 095 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
518 002 |
||
7 |
Прочие налоги |
32 |
||
1 |
Прочие налоги |
32 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 297 787 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 297 787 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 179 638 |
||
1 |
Доходы от государственной |
350 971 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
20 685 416 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных |
16 966 729 |
||
1 |
Продажа земли |
16 820 791 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
130 576 939 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
130 576 939 |
||
1 |
Трансферты из республиканского |
130 576 939 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗАТРАТЫ |
225 192 269 |
||||
1 |
Государственные услуги |
1 232 554 |
|||
01 |
Представительные, |
793 757 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
48 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
48 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города |
460 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
460 792 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
284 697 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
284 697 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
232 945 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
232 945 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
142 529 |
|||
003 |
Проведение оценки |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по |
36 139 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
46 176 |
|||
05 |
Планирование и |
197 988 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
197 988 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
197 988 |
|||
09 |
Прочие государственные |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
01 |
Военные нужды |
20 194 |
|||
350 |
Департамент (Управление) |
20 194 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках |
12 194 |
|||
007 |
Подготовка территориальной |
8 000 |
|||
02 |
Организация работы по |
157 831 |
|||
350 |
Департамент (Управление) |
157 831 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 680 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской |
55 761 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка |
10 485 |
|||
006 |
Предупреждение и |
49 905 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
5 333 939 |
|||
01 |
Правоохранительная |
5 333 939 |
|||
352 |
Исполнительный орган |
4 131 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
4 006 026 |
|||
002 |
Охрана общественного |
102 896 |
|||
003 |
Поощрение граждан, |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной |
10 000 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
379 483 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования |
379 483 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
822 534 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
822 534 |
|||
4 |
Образование |
21 403 244 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и |
1 168 777 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
1 168 777 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
1 168 777 |
|||
02 |
Начальное, основное |
6 778 999 |
|||
359 |
Управление (Отдел) |
481 927 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
481 927 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
6 297 072 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
5 734 964 |
|||
004 |
Общеобразовательное |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование |
331 442 |
|||
04 |
Техническое и |
1 171 572 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
154 494 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
154 494 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
1 017 078 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 017 078 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12 070 533 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
434 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого |
77 140 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
11 636 088 |
|||
005 |
Развитие объектов |
11 636 088 |
|||
5 |
Здравоохранение |
28 428 745 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
5 023 600 |
|||
004 |
Оказание стационарной |
5 023 600 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
903 509 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови, ее |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем |
763 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
353 778 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
114 615 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологи- |
235 519 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
17 100 |
|||
007 |
Развитие объектов |
17 100 |
|||
03 |
Специализированная |
3 434 764 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
3 253 997 |
|||
009 |
Оказание медицинской |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных |
72 089 |
|||
020 |
Обеспечение больных |
109 687 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
408 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с |
167 483 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
180 767 |
|||
007 |
Централизованный закуп |
180 767 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 624 842 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
3 624 842 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
2 816 168 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
808 674 |
|||
05 |
Другие виды медицинской |
740 773 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 701 257 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
341 872 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
128 831 |
|||
013 |
Проведение патолого- |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
14 359 385 |
|||
008 |
Развитие объектов |
14 359 385 |
|||
6 |
Социальная помощь и |
2 496 871 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
891 192 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
501 167 |
|||
002 |
Социальное обеспечение |
501 167 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
343 981 |
|||
016 |
Социальное обеспечение |
343 981 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
46 044 |
|||
010 |
Развитие объектов |
46 044 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 416 805 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
1 324 850 |
|||
003 |
Программа занятости |
117 961 |
|||
006 |
Государственная адресная |
32 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
42 600 |
|||
008 |
Социальная помощь |
987 489 |
|||
009 |
Социальная поддержка |
74 828 |
|||
012 |
Государственные пособия на |
15 300 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся |
54 472 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
50 000 |
|||
017 |
Социальная поддержка |
50 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
188 874 |
|||
355 |
Департамент (Управление) |
188 874 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по |
1 360 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, |
77 898 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное |
68 260 691 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
29 658 286 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
7 248 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
17 729 270 |
|||
012 |
Строительство жилья |
17 729 270 |
|||
374 |
Департамент (Управление) |
4 681 016 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
44 716 |
|||
003 |
Обеспечение жильем |
45 324 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого |
273 246 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем |
4 107 900 |
|||
006 |
Организация сохранения |
209 830 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
28 914 424 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
28 914 424 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
93 210 |
|||
004 |
Газификация населенных |
30 000 |
|||
005 |
Развитие объектов |
17 633 305 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы |
10 847 468 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
9 687 981 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
6 737 653 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
367 261 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2 608 260 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и |
3 740 920 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
2 950 328 |
|||
013 |
Развитие объектов |
2 950 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
29 842 426 |
|||
01 |
Деятельность в области |
22 159 478 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
1 878 068 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка |
1 031 671 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
175 481 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
614 497 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
20 281 410 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
20 281 410 |
|||
02 |
Спорт |
6 239 858 |
|||
359 |
Управление (Отдел) |
1 534 074 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных |
34 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие |
1 461 860 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
4 705 784 |
|||
015 |
Развитие объектов |
4 705 784 |
|||
03 |
Информационное пространство |
846 408 |
|||
358 |
Управление (Отдел) архивов |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
36 693 |
|||
361 |
Департамент (Управление) |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функциониро- |
98 724 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
483 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|||
363 |
Управление по развитию |
197 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного |
164 254 |
|||
04 |
Туризм |
50 870 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
50 870 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
50 870 |
|||
09 |
Прочие услуги по |
545 812 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
545 812 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
439 970 |
|||
003 |
Реализация региональных |
105 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический |
15 018 998 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
15 018 998 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
15 018 998 |
|||
012 |
Развитие тепло- |
15 018 998 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
455 899 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
30 771 |
|||
375 |
Исполнительный орган |
30 771 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и |
3 515 |
|||
008 |
Организация санитарного |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
369 242 |
|||
354 |
Департамент (Управление) |
369 242 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
28 490 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
298 500 |
|||
06 |
Земельные отношения |
55 886 |
|||
351 |
Управление земельных |
55 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
46 942 |
|||
004 |
Организация работ по |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, |
1 398 467 |
|||
02 |
Архитектурная, |
1 398 467 |
|||
365 |
Департамент (Управление) |
1 233 527 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных |
1 184 753 |
|||
366 |
Департамент (Управление) |
76 537 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
76 537 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
88 403 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
88 403 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39 087 401 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 896 313 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
1 896 313 |
|||
003 |
Обеспечение |
1 896 313 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере |
37 191 088 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
37 191 088 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
64 109 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
37 105 739 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
21 240 |
|||
13 |
Прочие |
1 973 577 |
|||
01 |
Регулирование |
82 867 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
82 867 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
82 867 |
|||
03 |
Поддержка |
173 865 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
173 865 |
|||
003 |
Поддержка |
23 865 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд |
150 000 |
|||
09 |
Прочие |
1 716 845 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
1 249 258 |
|||
013 |
Резерв местного |
1 249 258 |
|||
357 |
Департамент (Управление) |
416 481 |
|||
003 |
Разработка |
416 481 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
3 596 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
3 596 |
|||
372 |
Департамент (Управление) |
47 510 |
|||
372 |
001 |
Обеспечение деятельности |
47 510 |
||
14 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
4 919 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
4 919 |
|||
15 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
01 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
10 076 513 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
442 229 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-12 270 336 |
||||
IV. Чистое бюджетное |
-50 000 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям с |
2 440 030 |
||||
Приобретение финансовых |
2 440 030 |
||||
13 |
Прочие |
2 440 030 |
|||
9 |
Прочие |
2 440 030 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
2 440 030 |
|||
012 |
Формирование или |
2 440 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) |
-14 660 366 |
||||
VII. Финансирование |
14 660 366 |
||||
7 |
Поступления займов |
13 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
13 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
13 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
01 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
356 |
Департамент (Управление) |
-42 528 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-42 528 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2008 года N 72/13-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего |
132 904 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
132 904 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
132 904 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
|||
04 |
Образование |
628 259 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
628 259 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошколь- |
628 259 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 746 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20 746 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 197 889 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
4 197 889 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4 197 889 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
197 344 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 508 989 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 491 556 |
|||
Итого: |
4 979 798 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 11 апреля 2008 года N 72/13-IV
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего характера |
151 793 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
151 793 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 793 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
151 793 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
540 518 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
540 518 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
540 518 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
21 209 |
|||
2 |
Социальная помощь |
21 209 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21 209 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
21 209 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 539 764 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
2 539 764 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 539 764 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
169 917 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 099 271 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 249 364 |
|||
Итого: |
3 253 284 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин