Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республики Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ :
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 481), следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 цифры "208 845 080" заменить цифрами "212 920 418";
цифры "1 158 858" заменить цифрами "1 179 638";
цифры "16 630 858" заменить цифрами "20 685 416";
цифры "220 702 552" заменить цифрами "224 779 754";
цифры "(-11 857 472)" заменить цифрами "(-11 859 336)";
цифры "2 000 000" заменить цифрами "2 851 030";
цифры "2 000 000" заменить цифрами "2 851 030";
цифры "(-13 857 472)" заменить цифрами "(-14 660 366)";
цифры "13 857 472" заменить цифрами "14 660 366";
2) пункт 1 дополнить подпунктом 3-1) Чистое бюджетное кредитование - (-50 000 тыс. тенге), в том числе:
погашение бюджетных кредитов - (-50 000 тысяч тенге)";
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2008 год в размере 849 258 тысяч тенге".
3. Приложения 1, 2, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Директор
Департамента экономики и бюджетного
планирования города Астаны (ДЭиБП) Т. Жаксылыков
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 14 марта 2008 года N 55/9-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
212 920 418 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 479 940 |
||
1 |
Подоходный налог |
22 832 732 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 832 732 |
||
3 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
1 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
4 |
Налоги на собственность |
6 019 012 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 616 553 |
||
3 |
Земельный налог |
920 478 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
481 957 |
||
5 |
Единый земельный налог |
24 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 528 377 |
||
2 |
Акцизы |
212 280 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 798 095 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
518 002 |
||
7 |
Прочие налоги |
32 |
||
1 |
Прочие налоги |
32 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 297 787 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 297 787 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 179 638 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
350 971 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
1089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1089 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
20 685 416 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
16 966 729 |
||
1 |
Продажа земли |
16 820 791 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
130 575 424 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
130 575 424 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
130 575 424 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗАТРАТЫ |
224 779 754 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 232 554 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
793 757 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
48 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
48 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города республикан- |
460 792 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
460 792 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
284 697 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
284 697 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
232 945 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
232 945 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
142 529 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
36 139 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
46 176 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
197 988 |
|||
357 |
Департамент (Управление) экономики |
197 988 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
197 988 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
01 |
Военные нужды |
20 194 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
20 194 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
8 000 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
157 831 |
|||
350 |
Департамент (Управление) по |
157 831 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 680 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
5 831 164 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5 831 164 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних |
4 131 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
4 006 026 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
102 896 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной программы |
10 000 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
379 483 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и |
379 483 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
1 319 759 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
1 319 759 |
|||
4 |
Образование |
21 493 929 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 168 777 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1 168 777 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 168 777 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
6 778 999 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
481 927 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
481 927 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
6 297 072 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 734 964 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
331 442 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 171 572 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
154 494 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
154 494 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
1 017 078 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
1 017 078 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
12 161 218 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
434 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы образования |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
77 140 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
11 726 773 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
11 726 773 |
|||
5 |
Здравоохранение |
28 567 206 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
4 955 674 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
4 955 674 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
4 955 674 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
1 030 909 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
353 778 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
114 615 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
235 519 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
144 500 |
|||
007 |
Развитие объектов санитарно- |
144 500 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
3 434 764 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
3 253 997 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
72 089 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
109 687 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
408 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
167 483 |
|||
369 |
Департамент (Управление) |
180 767 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
180 767 |
|||
04 |
Поликлиники |
3 692 768 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
3 692 768 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
2 884 094 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
808 674 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 712 318 |
|||
353 |
Департамент (Управление) |
341 872 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
128 831 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
14 370 446 |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
14 370 446 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 496 871 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
891 192 |
|||
355 |
Департамент (Управление) занятости |
501 167 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
501 167 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
343 981 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
343 981 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
46 044 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
46 044 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 416 805 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Департамент (Управление) занятости |
1 324 850 |
|||
003 |
Программа занятости |
117 961 |
|||
006 |
Государственная адресная |
32 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
42 600 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным |
987 489 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
74 828 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
15 300 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
54 472 |
|||
360 |
Департамент (Управление) |
50 000 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся |
50 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
188 874 |
|||
355 |
Департамент (Управление) занятости |
188 874 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, |
1 360 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, |
77 898 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
67 705 596 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
29 658 286 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
7 248 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
17 729 270 |
|||
012 |
Строительство жилья |
17 729 270 |
|||
374 |
Департамент (Управление) жилья |
4 681 016 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
44 716 |
|||
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
45 324 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
273 246 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
4 107 900 |
|||
006 |
Организация сохранения |
209 830 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
28 659 329 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
28 659 329 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
93 210 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
30 000 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
17 378 210 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 847 468 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
9 387 981 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6 437 653 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
368 316 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 293 265 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 754 860 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
2 950 328 |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 950 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
29 886 803 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
22 203 478 |
|||
361 |
Департамент (Управление) культуры |
1 878 068 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
1 031 671 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
175 481 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
614 497 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
20 325 410 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
20 325 410 |
|||
02 |
Спорт |
6 240 235 |
|||
359 |
Управление (Отдел) физической |
1 534 074 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
34 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1 461 860 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
4 706 161 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
4 706 161 |
|||
03 |
Информационное пространство |
921 408 |
|||
358 |
Управление (Отдел) архивов и |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
36 693 |
|||
361 |
Департамент (Управление) культуры |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
558 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
558 791 |
|||
363 |
Управление по развитию языков |
197 922 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
164 254 |
|||
04 |
Туризм |
50 870 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
50 870 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
50 870 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
470 812 |
|||
362 |
Департамент (Управление) |
470 812 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
379 970 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
90 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
15 018 998 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
15 018 998 |
|||
371 |
Департамент (Управление) |
15 018 998 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
15 018 998 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
454 384 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
29 256 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
29 256 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
19 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
369 242 |
|||
354 |
Департамент (Управление) природных |
369 242 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
28 490 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
298 500 |
|||
06 |
Земельные отношения |
55 886 |
|||
351 |
Управление земельных отношений |
55 886 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
46 942 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 398 467 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и |
1 398 467 |
|||
365 |
Департамент (Управление) |
1 233 527 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
1 184 753 |
|||
366 |
Департамент (Управление) |
76 537 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
76 537 |
|||
373 |
Департамент (Управление) |
88 403 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
88 403 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
38 860 748 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 607 591 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
1 607 591 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 607 591 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
37 253 157 |
|||
368 |
Департамент (Управление) |
37 253 157 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
64 109 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
37 167 808 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
21 240 |
|||
13 |
Прочие |
1 573 577 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
82 867 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
82 867 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
82 867 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
173 865 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
173 865 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
23 865 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
150 000 |
|||
09 |
Прочие |
1 316 845 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
849 258 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
849 258 |
|||
357 |
Департамент (Управление) экономики |
416 481 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
416 481 |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
3 596 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
3 596 |
|||
372 |
Департамент (Управление) по |
47 510 |
|||
372 |
001 |
Обеспечение деятельности |
47 510 |
||
14 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4 919 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
4 919 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
4 919 |
|||
15 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
01 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
10 076 513 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
442 229 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-11 859 336 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
-50 000 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям |
2 851 030 |
||||
Приобретение финансовых активов |
2 851 030 |
||||
13 |
Прочие |
2 851 030 |
|||
9 |
Прочие |
2 851 030 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
2 851 030 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
2 851 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-14 660 366 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
14 660 366 |
||||
7 |
Поступления займов |
13 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
13 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
13 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
01 |
Погашение займов |
-42 528 |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов |
-42 528 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-42 528 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 14 марта 2008 года N 55/9-IV
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2008 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или
увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
4 |
Образование |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
|||
353 |
Департамент (Управление) здравоохранения |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
360 |
Департамент (Управление) образования города |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
360 |
Департамент (Управление) образования города |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
|||
5 |
Здравоохранение |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
007 |
Развитие объектов |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
010 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
012 |
Строительство жилья |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
02 |
Спорт |
|||
373 |
Департамент (Управление) строительства |
|||
015 |
Развитие объектов физической культуры и |
|||
9 |
Топливо-энергетический комплекс |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
|||
371 |
Департамент (Управление) энергетики и |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Департамент (Управление) природных ресурсов |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
|||
368 |
Департамент (Управление) пассажирского |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 |
Прочие |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
|||
364 |
Департамент (Управление) |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
|||
09 |
Прочие |
|||
356 |
Департамент (Управление) финансов города |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 14 марта 2008 года N 55/9-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года N 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего |
132 904 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
132 904 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
132 904 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
|||
04 |
Образование |
628 259 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
628 259 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
628 259 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 746 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
20 746 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 997 889 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 997 889 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 997 889 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
198 399 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1 293 994 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 505 496 |
|||
Итого: |
4 779 798 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин