Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 218 015 802 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 60 303 680 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 355 898 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 14 581 837 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 141 774 387 тысячи тенге;
2) затраты - 219 145 218 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - (-1 129 416) тысяч тенге;
3-1) Чистое бюджетное кредитование - 100 000 тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 150 000 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов - (-50 000 тысяч тенге);
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 7 435 030 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 7 435 030 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - (-8 664 446) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 8 664 446 тысяч тенге;
7) поступление займов - 7 900 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 14.03.2008 N 55/9-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 11.04.2008 N 72/13-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 01.10.2008 N 153/24-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 05.11.2008 N 157/26-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2008 год" в доход местного бюджета зачисляются:
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, заключенным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке до 1 января 2004 года, и в которых предусмотрены гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 3 процентов от фонда заработной платы.
3. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2008 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 9 634 284 тысячи тенге.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2008 год" с 1 января 2008 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 12 025 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 4 810 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 7 900 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 168 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 12 025 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги - в сумме 3 430 тенге.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2008 год в размере 1 816 760 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 14.03.2008 N 55/9-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 11.04.2008 N 72/13-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 01.10.2008 N 153/24-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2008 год, согласно приложению 3.
8. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2008 год согласно приложению 4.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2008 год согласно приложению 5.
9-1. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2008 год" согласно приложению 6.
Сноска. Решение дополнено пуктом 9-1 решением маслихата города Астаны от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны В. Шакшакбаев
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента экономики
и бюджетного планирования
города Астаны (ДЭ и БП) Т. Жаксылыков
Приложение 1
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
N 24/6-IV
Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 14.04.2008 N 55/9-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 11.04.2008 N 72/13-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 01.10.2008 N 153/24-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 05.11.2008 N 157/26-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
218 015 802 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 303 680 |
||
1 |
Подоходный налог |
25 145 549 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
25 145 549 |
||
3 |
Социальный налог |
23 187 646 |
||
1 |
Социальный налог |
23 187 646 |
||
4 |
Налоги на собственность |
7 252 906 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 443 904 |
||
3 |
Земельный налог |
909 002 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
900 000 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 079 375 |
||
2 |
Акцизы |
165 009 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 385 348 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
529 018 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 638 204 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 638 204 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 355 898 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
350 966 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
42 490 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
574 215 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
574 215 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14 581 837 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
10 863 150 |
||
1 |
Продажа земли |
10 717 212 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
141 774 387 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
141 774 387 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
141 774 387 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ |
219 145 218 |
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего |
1 294 956 |
|
01 |
|
|
Представительные, исполнительные и |
924 025 |
|
|
111 |
|
Аппарат маслихата города |
57 268 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
57 268 |
|
|
121 |
|
Аппарат акима города республиканского |
543 660 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима города |
543 660 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
323 097 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима |
323 097 |
|
02 |
|
|
Финансовая деятельность |
184 782 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города |
184 782 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
140 322 |
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
5 838 |
|
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
35 639 |
|
|
|
010 |
Организация приватизации коммунальной |
2 263 |
|
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
720 |
|
05 |
|
|
Планирование и статистическая |
178 285 |
|
|
357 |
|
Управление экономики и бюджетного |
178 285 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
178 285 |
|
09 |
|
|
Прочие государственные услуги общего |
7 864 |
|
|
121 |
|
Аппарат акима города республиканского |
7 864 |
|
|
|
008 |
Обучение государственных служащих |
7 864 |
2 |
|
|
|
Оборона |
178 025 |
2 |
01 |
|
|
Военные нужды |
20 194 |
2 |
01 |
350 |
|
Управление по мобилизационной |
20 194 |
2 |
01 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
2 |
01 |
350 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 000 |
2 |
02 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным |
157 831 |
2 |
02 |
350 |
|
Управление по мобилизационной |
157 831 |
2 |
02 |
350 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
41 680 |
2 |
02 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
2 |
02 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
2 |
02 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
3 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, |
5 086 141 |
3 |
01 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
5 086 141 |
3 |
01 |
352 |
|
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 015 240 |
3 |
01 |
352 |
001 |
Обеспечение деятельности |
3 893 009 |
3 |
01 |
352 |
002 |
Охрана общественного порядка и |
99 231 |
3 |
01 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
|
|
|
004 |
Реализация региональной программы |
10 000 |
3 |
01 |
368 |
|
Управление пассажирского транспорта |
429 383 |
3 |
01 |
368 |
007 |
Эксплуатация оборудования и средств |
429 383 |
3 |
01 |
373 |
|
Управление строительства города |
641 518 |
3 |
01 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
641 518 |
4 |
|
|
|
Образование |
14 651 313 |
4 |
01 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
1 170 777 |
4 |
01 |
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
1 170 777 |
4 |
01 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 170 777 |
|
02 |
|
|
Начальное, основное среднее и общее |
6 339 242 |
4 |
02 |
359 |
|
Управление физической культуры и |
481 927 |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
481 927 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
5 857 315 |
|
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 290 528 |
|
|
|
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|
|
|
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|
|
|
008 |
Дополнительное образование для детей |
336 121 |
|
04 |
|
|
Техническое и профессиональное, |
1 113 372 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
157 883 |
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в |
157 883 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
955 489 |
|
|
|
024 |
Подготовка специалистов в |
955 489 |
|
05 |
|
|
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
179 159 |
|
|
|
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
34 204 |
|
|
|
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
5 814 559 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
434 417 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
107 094 |
|
|
|
006 |
Информатизация системы образования в |
44 975 |
|
|
|
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
127 054 |
|
|
|
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|
|
|
013 |
Обследование психического здоровья |
23 214 |
|
|
|
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
18 283 |
|
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в |
77 112 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
5 380 142 |
|
|
|
005 |
Развитие объектов образования |
5 380 142 |
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
25 906 508 |
|
01 |
|
|
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
5 023 600 |
|
|
|
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 023 600 |
|
02 |
|
|
Охрана здоровья населения |
916 576 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
532 631 |
|
|
|
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
329 667 |
|
|
|
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|
|
369 |
|
Управление государственного |
367 989 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
111 585 |
|
|
|
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
252 760 |
|
|
|
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
15 956 |
|
|
|
007 |
Развитие объектов |
15 956 |
|
03 |
|
|
Специализированная медицинская помощь |
3 415 563 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
3 238 931 |
|
|
|
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 496 186 |
|
|
|
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
66 645 |
|
|
|
020 |
Обеспечение больных диабетом |
108 645 |
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических больных |
399 673 |
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с почечной |
166 792 |
|
|
|
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
990 |
|
|
369 |
|
Управление государственного |
176 632 |
|
|
|
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
176 632 |
5 |
04 |
|
|
Поликлиники |
3 612 769 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
3 612 769 |
|
|
|
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
2 803 404 |
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
809 365 |
|
05 |
|
|
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
740 773 |
|
|
|
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
687 534 |
|
|
|
012 |
Оказание медицинской помощи населению |
53 239 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области |
12 197 227 |
|
|
353 |
|
Управление здравоохранения города |
356 765 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
83 256 |
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по |
143 724 |
|
|
|
013 |
Проведение патологоанатомического |
77 239 |
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 072 |
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
11 840 462 |
|
|
|
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
11 840 462 |
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное |
2 546 899 |
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
903 465 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных |
544 120 |
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
544 120 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
334 902 |
|
|
|
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
334 902 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
24 443 |
|
|
|
010 |
Развитие объектов социального |
24 443 |
|
02 |
|
|
Социальная помощь |
1 451 150 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
41 955 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных |
1 344 240 |
|
|
|
003 |
Программа занятости |
134 428 |
|
|
|
006 |
Государственная адресная социальная |
36 200 |
|
|
|
007 |
Жилищная помощь |
51 476 |
|
|
|
008 |
Социальная помощь отдельным |
966 780 |
|
|
|
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
81 012 |
|
|
|
012 |
Государственные пособия на детей |
15 900 |
|
|
|
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
58 444 |
|
|
360 |
|
Управление образования города |
64 955 |
|
|
|
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
64 955 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области социальной |
192 284 |
|
|
355 |
|
Управление занятости и социальных |
192 284 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
109 616 |
|
|
|
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 110 |
|
|
|
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
80 558 |
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 486 920 |
7 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
20 524 485 |
7 |
01 |
371 |
|
Управление энергетики и коммунального |
7 248 000 |
|
|
|
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
10 359 213 |
|
|
|
012 |
Строительство жилья |
10 359 213 |
|
|
374 |
|
Управление жилья города |
2 917 272 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
48 745 |
|
|
|
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
0 |
|
|
|
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
196 735 |
|
|
|
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 362 362 |
|
|
|
006 |
Организация сохранения |
309 430 |
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
34 015 554 |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального |
34 015 554 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
92 006 |
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 500 |
|
|
|
005 |
Развитие объектов коммунального |
19 736 139 |
|
|
|
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|
|
|
007 |
Развитие системы водоснабжения |
11 854 468 |
|
|
|
010 |
Приобретение коммунальной техники |
2 000 000 |
|
03 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
10 946 881 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города |
8 015 553 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
408 461 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3 682 092 |
|
|
|
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 903 788 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
2 931 328 |
|
|
|
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 931 328 |
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и |
36 877 269 |
|
01 |
|
|
Деятельность в области культуры |
29 259 294 |
|
|
361 |
|
Управление культуры города |
2 131 581 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
56 419 |
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 284 543 |
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности |
176 122 |
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
614 497 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
27 127 713 |
|
|
|
014 |
Развитие объектов культуры |
27 127 713 |
|
02 |
|
|
Спорт |
6 207 945 |
|
|
359 |
|
Управление физической культуры и |
1 644 728 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 163 |
|
|
|
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27 051 |
|
|
|
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 579 514 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
4 563 217 |
|
|
|
015 |
Развитие объектов физической культуры |
4 563 217 |
|
03 |
|
|
Информационное пространство |
840 608 |
|
|
358 |
|
Управление архивов и документации |
65 971 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
29 278 |
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
36 693 |
|
|
361 |
|
Управление культуры города |
98 724 |
|
|
|
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|
|
362 |
|
Управление внутренней политики города |
483 791 |
|
|
|
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|
|
363 |
|
Управление по развитию языков города |
192 122 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
33 668 |
|
|
|
002 |
Развитие государственного языка и |
158 454 |
|
04 |
|
|
Туризм |
47 110 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и |
47 110 |
|
|
|
005 |
Регулирование туристской деятельности |
47 110 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги по организации |
522 312 |
|
|
362 |
|
Управление внутренней политики города |
522 312 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
421 470 |
|
|
|
003 |
Реализация региональных программ |
100 842 |
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
14 903 422 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области |
14 903 422 |
|
|
371 |
|
Управление энергетики и коммунального |
14 903 422 |
|
|
|
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
14 903 422 |
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное |
447 144 |
|
01 |
|
|
Сельское хозяйство |
28 256 |
|
|
375 |
|
Исполнительный орган сельского |
28 256 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности |
18 423 |
|
|
|
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|
|
|
008 |
Организация санитарного убоя больных |
7 833 |
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
359 892 |
|
|
354 |
|
Управление природных ресурсов и |
359 892 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
26 540 |
|
|
|
004 |
Проведение мероприятий по охране |
42 252 |
|
|
|
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
291 100 |
|
06 |
|
|
Земельные отношения |
58 996 |
|
|
351 |
|
Управление земельных отношений города |
58 996 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности управления |
50 052 |
|
|
|
004 |
Организация работ по зонированию |
8 944 |
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, |
1 286 867 |
|
02 |
|
|
Архитектурная, градостроительная |
1 286 867 |
|
|
365 |
|
Управление архитектуры и |
1 109 927 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
48 774 |
|
|
|
002 |
Разработка генеральных планов города |
1 061 153 |
|
|
366 |
|
Управление государственного |
75 361 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
75 361 |
|
|
373 |
|
Управление строительства города |
101 579 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
101 579 |
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
37 729 350 |
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
1 789 413 |
|
|
368 |
|
Управление пассажирского транспорта |
1 789 413 |
|
|
|
003 |
Обеспечение функционирования |
1 789 413 |
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта |
35 939 937 |
|
|
368 |
|
Управление пассажирского транспорта |
35 939 937 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
85 609 |
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
35 813 088 |
|
|
|
005 |
Организация пассажирских перевозок |
41 240 |
13 |
|
|
|
Прочие |
2 348 180 |
|
01 |
|
|
Регулирование экономической |
79 381 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства |
79 381 |
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
79 381 |
|
03 |
|
|
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и |
17 943 |
|
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|
09 |
|
|
Прочие |
2 250 856 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города |
1 816 760 |
|
|
|
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 816 760 |
|
|
357 |
|
Управление экономики и бюджетного |
379 969 |
|
|
|
003 |
Разработка технико-экономического |
379 969 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и |
3 570 |
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии |
3 570 |
|
|
372 |
|
Управление по администрированию |
50 557 |
|
|
372 |
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
50 557 |
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
3 027 |
14 |
01 |
|
|
Обслуживание долга |
3 027 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города |
3 027 |
|
|
|
005 |
Обслуживание долга местных |
3 027 |
15 |
|
|
|
Трансферты |
10 399 197 |
15 |
01 |
|
|
Трансферты |
10 399 197 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города |
10 399 197 |
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных |
764 913 |
|
|
|
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|
|
|
|
III. Операционное сальдо |
-1 129 416 |
|
|
|
|
IV. Чистое бюджетное кредитование |
100 000 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
150 000 |
13 |
|
|
|
Прочие |
150 000 |
|
03 |
|
|
Поддержка предпринимательской |
150 000 |
|
|
364 |
|
Управление предпринимательства и |
150 000 |
|
|
|
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
150 000 |
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|
|
|
|
V. Сальдо по операциям с финансовыми |
7 435 030 |
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
7 435 030 |
13 |
|
|
|
Прочие |
7 435 030 |
|
9 |
|
|
Прочие |
7 435 030 |
|
|
356 |
|
Управление финансов города |
7 435 030 |
|
|
|
012 |
Формирование или увеличение уставного |
7 435 030 |
|
|
|
|
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 664 446 |
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита |
8 664 446 |
7 |
|
|
|
Поступления займов |
7 900 000 |
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
7 900 000 |
|
|
|
2 |
Договоры займа |
7 900 000 |
16 |
|
|
|
Погашение займов |
-38 448 |
16 |
01 |
|
|
Погашение займов |
-38 448 |
16 |
01 |
356 |
|
Управление финансов города |
-38 448 |
16 |
01 |
356 |
008 |
Погашение долга местного |
-38 448 |
|
|
|
|
Движение свободных остатков |
802 894 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
N 24/6-IV
Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 14.03.2008 N 55/9-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|||
4 |
Образование |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
360 |
Управление образования города |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
360 |
Управление образования города |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
|||
5 |
Здравоохранение |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
007 |
Развитие объектов |
|||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
010 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
012 |
Строительство жилья |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
|||
02 |
Спорт |
|||
373 |
Управление строительства города |
|||
015 |
Развитие объектов физической культуры и |
|||
9 |
Топливо-энергетический комплекс и |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
|||
13 |
Прочие |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
|||
09 |
Прочие |
|||
356 |
Управление финансов города республиканского |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
N 24/6-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2008 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных
организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными детского
и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь Маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
N 24/6-IV
Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными решением Акимата города Астаны от 14.03.2008 N 55/9-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 11.04.2008 N 72/13-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 01.10.2008 N 153/24-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года)
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего |
132 904 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и |
132 904 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
132 904 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
04 |
|
|
|
Образование |
628 259 |
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
628 259 |
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
628 259 |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
20 746 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
20 746 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 019 289 |
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
5 019 289 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
5 019 289 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
227 344 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 162 821 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 629 124 |
|
|
|
|
Итого: |
5 801 198 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата
города Астаны
от 12 декабря 2007 года
N 24/6-IV
Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 11.04.2008 N 72/13-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.06.2008 N 110/17-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года); от 01.10.2008 N 153/24-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего |
151 793 |
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные |
151 793 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
151 793 |
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата |
151 793 |
04 |
|
|
|
Образование |
542 518 |
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
542 518 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
542 518 |
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
542 518 |
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное |
21 209 |
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
21 209 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
21 209 |
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи |
21 209 |
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 996 264 |
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных |
2 996 264 |
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, |
2 996 264 |
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных |
181 117 |
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии |
1 519 271 |
|
|
|
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 274 664 |
|
|
|
|
Итого: |
3 711 784 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 6
к решению маслихата
города Астаны
от 18 августа 2008 года
№ 136/21-IV
Сноска. Решение дополнено Приложением 6 в соответствии с решением маслихата города Астаны от 18.08.2008 N 136/21-IV (вводится в действие с 1 января 2008 года).
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Государственные услуги общего характера |
38 400 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
38 400 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
38 400 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района |
38 400 |
|||
04 |
Образование |
0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
||||
Итого: |
38 400 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин