Сноска. Утратило силу решением Акмолинского областного маслихата от 15 июля 2009 года № 4С-16-8
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2008 года "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1223" и согласно постановления акимата Акмолинской области N А-5/242 от 18 июня 2008 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата от 5 декабря 2007 года N 4С-3-4 "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области N 3238 от 21 декабря 2007 года, опубликовано в газете "Арка ажары" N 153 от 29 декабря 2007 года, N 2 от 5 января 2008 года, в газете "Акмолинская правда" N 162 от 27 декабря 2007 года, N 1 от 5 января 2008 года, с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решением Акмолинского областного маслихата от 5 марта 2008 года N 4С-5-4 "О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 5 декабря 2007 года N 4С-3-4 "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области N 3242 от 12 марта 2008 года) следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "55 862 831,6" заменить на цифры "58 337 196,6";
цифры "5 814 819" заменить на цифры "6 140 639,6";
цифры "104 390,7" заменить на цифры "109 063,7";
цифры "49 943 621,9" заменить на цифры "52 087 493,3";
в подпункте 2:
цифры "57 392 151,5" заменить на цифры "59 827 578,5";
в подпункте 3:
цифры "-1 529 319,9" заменить на цифры "-1 490 381,9";
в подпункте 4:
цифры "1 574 000" заменить на цифры "1 674 000";
цифры "894 142,8" заменить на цифры "994 142,8";
подпункт 5 изложить в новой редакции:
"5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 80 300 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 80 600 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 300 тысяч тенге.
2) Пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
1-1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет - 100%".
3) В пункте 3:
в подпункте 1):
после строки "индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты" дополнить строкой следующего содержания:
"индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты";
в подпункте 2):
после строки "доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности" дополнить строкой следующего содержания:
"вознаграждений (интересов), полученных от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег";
после строки "возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета" дополнить строкой следующего содержания:
"других неналоговых поступлений в местный бюджет".
4) Пункт 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на компенсацию потерь в связи с увеличением минимального размера заработной платы в сумме 224 773 тысячи тенге".
5) В пункте 7:
цифры "4 575 377" заменить на цифры "4 435 250";
в подпункте 2):
цифры "2 932 400" заменить на цифры "2 792 273";
цифры "1 053 800" заменить на цифры "747 976";
после строки "337 800 тысяч тенге - строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Кокшетау" дополнить строками следующего содержания:
"44 103 тысяч тенге - строительство корпуса на 50 мест областного санатория для детей с заболеваниями бронхо-легочной системы "Бурабай" (детского противотуберкулезного санатория "Бурабай") в поселке Бурабай Щучинского района;
121 594 тысяч тенге - строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского областного перинатального центра в городе Кокшетау".
6) В пункте 8:
цифры "4 175 042" заменить на цифры "4 909 428";
в подпункте 2:
цифры "3 280 325" заменить на цифры "4 014 711";
в абзаце 8 подпункта 2 пункта 8 "988 260 тысяч тенге - строительство школы на 1200 мест в поселке Шортанды Шортандинского района" цифры "988 260" заменить на цифры "1 405 181";
в абзаце 10 подпункта 2 пункта 8 "988 260 тысяч тенге - строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в городе Кокшетау" цифры "988 260" заменить на цифры "1 279 516";
после строки "70 000 тысяч тенге - строительство детского сада на 320 мест в городе Кокшетау" дополнить строкой следующего содержания:
"26 209 тысяч тенге - строительство детского сада на 120 мест в городе Державинске Жаркаинского района".
7) В пункте 11 цифры "2007" заменить на цифры "2008".
8) В пункте 13:
цифры "447 000" заменить на цифры "647 000".
9) Пункт 15 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
"15-1. Учесть, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 123 000 тысяч тенге на развитие села Косшы, как города - спутника города Астаны".
10) В пункте 18:
цифры "4 430 539,4" заменить на цифры "4 750 685,9";
в подпункте 1):
цифры "857 114,1" заменить на цифры "1 102 490,1";
цифры "566 001,1" заменить на цифры "554 891,7";
цифры "45 517" заменить на цифры "37 825,5";
цифры "87 100" заменить на цифры "76 176,3";
цифры "37 410" заменить на цифры "36 978,6";
после строки "40 000 тысяч тенге - на разработку схемы теплоснабжения города Кокшетау" дополнить строками следующего содержания:
"67 652 тысячи тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Есильского района;
94 780 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Атбасарского района;
38 000 тысяч тенге - на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий Буландынского района;
10000 тысяч тенге - на благоустройство поселка Научный Шортандинского района;
6300 тысяч тенге - на разработку технико-экономического обоснования и проведение государственной экспертизы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Степногорска;
58 800 тысяч тенге - на разработку технико-экономического обоснования по строительству и реконструкции объектов энергообеспечения и линии электроснабжения в селах Талапкер, Караоткель, Косшы, Коянды, Кабанбай батыра, Софиевка, Шубар, Малотимофеевка, Воздвиженка, Максимовка, Тайтобе, Кызылжар, Кажымукан, Кызылсуат Целиноградского района".
в подпункте 2):
цифры "3 573 361,3" заменить на цифры "3 648 195,8";
цифры "265 008" заменить на цифры "263 626";
цифры "502 991" заменить на цифры "544 653";
цифры "54 580" заменить на цифры "54 247,1";
цифры "53 513" заменить на цифры "93 861,7";
цифры "554 000" заменить на цифры "553 940";
цифры "50 517" заменить на цифры "47 447,9";
цифры "56 881" заменить на цифры "54 548,8".
11) В пункте 19:
цифры "1 109 273,3" заменить на цифры "1 200 573,3".
12) В пункте 21-1:
цифры "107 601,6" заменить на цифры "109 441".
13) В пункте 21-2:
цифры "1 484 967,7" заменить на цифры "1 485 155,1";
цифры "1 152,3" заменить на цифры "1364,2".
14) Дополнить пунктом 21-4 следующего содержания:
"21-4. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2008 год в размере 3 188 301 тысяч тенге".
15) Приложение 1 к решению областного маслихата N 4С-3-4 от 5 декабря 2007 года "Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмолинской области N 3238 от 21 декабря 2007 года, опубликовано в газете "Арка ажары" N 153 от 29 декабря 2007 года, N 2 от 5 января 2008 года, в газете "Акмолинская правда" N 162 от 27 декабря 2007 года, N 1 от 5 января 2008 года) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии Акмолинского
областного маслихата, секретарь
Акмолинского областного маслихата
Приложение
к решению Акмолинского областного маслихата
от 20 июня 2008 года N 4C-7-5
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 5 декабря 2007 года N 4С-3-4
Областной бюджет на 2008 год |
||||
Наименование |
Сумма |
|||
1 |
2 |
3 |
||
I. ДОХОДЫ |
58 337 196,6 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 140 639,6 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 461 991,6 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 461 991,6 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
678 648,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
678 648,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
109 063,7 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
10 522,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7 769,0 |
||
6 |
Вознаграждения (интересы) за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
580,0 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
2 173,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 014,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 014,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных |
1 879,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных |
1 879,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
94,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
94,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
94 554,7 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
94 554,7 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
52 087 493,3 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 022 229,3 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 022 229,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
51 065 264,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
51 065 264,0 |
Наименование |
Сумма |
||||
Функциональная группа |
|||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
II. Затраты |
59 827 578,5 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
422 482,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
183 175,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
28 282,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
28 282,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
154 893,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима области |
154 893,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
65 902,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
65 902,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления финансов |
60 841,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
||||
9 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
5 061,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
156 289,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
156 289,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования |
89 926,5 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
1 262,5 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
65 100,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
17 116,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
17 116,0 |
|||
8 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного |
17 116,0 |
|||
2 |
Оборона |
90 101,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 983,0 |
|||
250 |
Управление по |
3 983,0 |
|||
3 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 983,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
86 118,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, |
86 118,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления мобилизационной подготовке, гражданской обороне |
16 334,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
30,0 |
|||
5 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
36 900,0 |
|||
6 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
32 854,0 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
2 346 467,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
2 346 467,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 346 467,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
2 264 378,0 |
|||
2 |
Охрана общественного |
79 219,0 |
|||
3 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного |
2 870,0 |
|||
4 |
Образование |
9 232 460,6 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2 262 970,4 |
|||
260 |
Управление физической культуры и спорта области |
635 284,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей по спорту |
635 284,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 627 686,4 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
302 420,5 |
|||
6 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
453 497,9 |
|||
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
182 268,0 |
|||
26 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
213 962,0 |
|||
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
231 720,0 |
|||
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного |
243 818,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
1 875 525,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
69 232,0 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в организациях |
28 883,0 |
|||
25 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
40 349,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 806 293,0 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 717 778,0 |
|||
25 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
88 515,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
169 132,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
76 315,0 |
|||
7 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
76 315,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
12 647,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
12 647,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
80 170,0 |
|||
10 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
80 170,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 924 833,2 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 008 877,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления образования |
55 765,0 |
|||
4 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
5 460,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
41 411,0 |
|||
7 |
Проведение школьных |
10 504,0 |
|||
11 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико- педагогической консультативной помощи населению |
36 623,0 |
|||
14 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов |
32 933,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
760 359,2 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
65 822,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 915 956,0 |
|||
4 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного |
3 915 956,0 |
|||
5 |
Здравоохранение |
16 834 991,5 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
6 011 963,1 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6 011 963,1 |
|||
4 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- санитарной помощи и организаций здравоохранения |
6 011 963,1 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
691 001,6 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
157 000,0 |
|||
5 |
Производство крови, |
102 314,0 |
|||
6 |
Охрана материнства и детства |
38 052,0 |
|||
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
15 812,0 |
|||
17 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
822,0 |
|||
269 |
Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора области |
534 001,6 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
251 013,1 |
|||
2 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |
280 749,0 |
|||
3 |
Борьба с эпидемиями |
2 109,0 |
|||
5 |
Создание информационных систем |
130,5 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
2 743 478,5 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
2 548 160,5 |
|||
9 |
Оказание медицинской |
2 080 296,5 |
|||
19 |
Обеспечение больных |
77 643,0 |
|||
20 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
212 036,0 |
|||
21 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
136 221,0 |
|||
22 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными |
41 964,0 |
|||
269 |
Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора области |
195 318,0 |
|||
7 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
195 318,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
3 707 312,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 707 312,8 |
|||
10 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
3 317 373,8 |
|||
14 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализиро-ванными продуктами детского |
389 939,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
438 673,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
438 673,0 |
|||
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
421 415,0 |
|||
12 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
17 258,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
3 242 562,5 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
172 796,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения |
56 249,0 |
|||
8 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
89 543,5 |
|||
13 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
7 784,0 |
|||
16 |
Обеспечение граждан |
4 160,0 |
|||
18 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
7 219,0 |
|||
23 |
Социальная поддержка |
7 841,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 069 766,0 |
|||
7 |
Развитие объектов здравоохранения |
3 069 766,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 686 373,9 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 450 280,6 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
508 583,0 |
|||
2 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
508 583,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
931 446,6 |
|||
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
931 446,6 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 251,0 |
|||
8 |
Развитие объектов социального обеспечения |
10 251,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
151 714,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
151 714,0 |
|||
3 |
Социальная поддержка |
69 714,0 |
|||
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
82 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального |
84 379,3 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
84 379,3 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ |
46 382,5 |
|||
4 |
Создание информационных систем |
171,3 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
37 825,5 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 911 396,7 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 052 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 052 000,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного |
647 000,0 |
|||
12 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного |
1 405 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 859 396,7 |
|||
271 |
Управление строительства области |
700 000,0 |
|||
30 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
700 000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
2 159 396,7 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управление энергетики и коммунального хозяйства |
17 375,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
2 142 021,7 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 941 930,2 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
370 052,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
358 052,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления культуры |
20 656,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
700,0 |
|||
3 |
Поддержка культурно |
105 696,0 |
|||
5 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
78 189,0 |
|||
7 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
152 811,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
12 000,0 |
|||
16 |
Развитие объектов культуры |
12 000,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 175 746,0 |
|||
260 |
Управление физической культуры |
1 044 918,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) |
17 818,0 |
|||
3 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
22 024,0 |
|||
4 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным |
573 523,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
431 553,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
130 828,0 |
|||
17 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
130 828,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
332 757,0 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
88 816,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления (Отдела) |
10 215,0 |
|||
2 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
78 601,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
41 080,0 |
|||
8 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
41 080,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
163 048,0 |
|||
2 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
163 048,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
39 813,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков |
18 360,0 |
|||
2 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
21 453,0 |
|||
4 |
Туризм |
15 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
15 000,0 |
|||
5 |
Регулирование туристской деятельности |
15 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
48 375,2 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
48 375,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики |
39 290,2 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
9 085,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные |
7 376 728,4 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 829 482,1 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
3 829 482,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства |
47 546,0 |
|||
2 |
Поддержка развития семеноводства |
181 831,0 |
|||
4 |
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства |
1 349,0 |
|||
5 |
Проведение процедур |
3 237,4 |
|||
10 |
Поддержка развития животноводства |
485 749,0 |
|||
11 |
Повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других |
2 373 131,0 |
|||
13 |
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
170 040,0 |
|||
14 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
132,0 |
|||
16 |
Обеспечение закладки |
3 542,0 |
|||
18 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
8 033,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
554 891,7 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
2 775 524,0 |
|||
255 |
Управление сельского |
355 168,0 |
|||
9 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
355 168,0 |
|||
За счет трансфертов |
333 568,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
2 420 356,0 |
|||
29 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного |
2 420 356,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
293 788,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
293 788,0 |
|||
5 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
293 788,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
462 231,3 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
462 231,3 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
31 438,0 |
|||
8 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
430 728,3 |
|||
12 |
Создание информационных систем |
65,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
15 703,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
15 703,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
15 661,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
42,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
822 330,8 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
822 330,8 |
|||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
19 258,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля |
19 258,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
746 982,8 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управление строительства |
24 748,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
722 234,8 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
56 090,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управление архитектуры и градостроительства |
15 713,0 |
|||
2 |
Разработка комплексных схем градостроительного развития территории |
3 500,0 |
|||
3 |
Создание информационных систем |
177,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
36 700,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 239 977,8 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1 768 034,8 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
1 768 034,8 |
|||
3 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 768 034,8 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
471 943,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
471 943,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
21 038,0 |
|||
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
450 000,0 |
|||
6 |
Создание информационных систем |
905,0 |
|||
13 |
Прочие |
1 059 307,3 |
|||
1 |
Регулирование экономической деятельности |
52 434,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
52 434,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности |
52 434,0 |
|||
9 |
Прочие |
1 006 873,3 |
|||
257 |
Управление финансов |
1 000 573,3 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа области |
1 000 573,3 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
6 300,0 |
|||
3 |
Разработка технико- |
6 300,0 |
|||
15 |
Трансферты |
10 863 031,3 |
|||
1 |
Трансферты |
10 863 031,3 |
|||
257 |
Управление финансов области |
10 863 031,3 |
|||
7 |
Субвенции |
9 376 512,0 |
|||
11 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 485 155,1 |
|||
17 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
1 364,2 |
|||
III. Операционное сальдо |
-1 490 381,9 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
679 857,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 674 000,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 174 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 174 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 174 000,0 |
|||
9 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного |
1 174 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
300 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
300 000,0 |
|||
10 |
Кредитование АО "Фонд развития малого предпринимательства" на реализацию государственной инвестиционной политики |
300 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
200 000,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
200 000,0 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа области |
200 000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
994 142,8 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
994 142,8 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
994 142,8 |
|||
1 |
Погашение бюджетных |
994 142,8 |
|||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
80 300,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
80 600,0 |
||||
13 |
Прочие |
80 600,0 |
|||
9 |
Прочие |
80 600,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
80 600,0 |
|||
5 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
80 600,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
300,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
300,0 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 250 539,1 |
||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 250 539,1 |