О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год"

Новый

Решение Актауского городского маслихата от 2 сентября 2008 года N 12/115. Зарегистрировано департаментом юстиции Мангистауской области от 22 сентября 2008 года N 11-1-93

      В соответствии с пунктом 5  статьи 116  Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148  "О местном государственном управлении в Республике Казахстан"  и решением областного маслихата от 27 августа 2008 года  N 7/89  "О внесении изменений в решение областного маслихата от и дополнений 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", городской маслихат  РЕШИЛ:

      1. Внести в решения городского маслихата от 13 декабря 2007 года  N 5/34  "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-72, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 27 декабря 2007 года N 217-218), от 18 февраля 2008 года  N 6/49  "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-78, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 15 марта 2008 года N 43-44, от 22 мая 2008 года  N 9/88  "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-83, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 июня 2008 года N 91-92), от 16 июля 2008 года  N 10/99  "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 13 декабря 2007 года N 5/34 "О городском бюджете на 2008 год" (зарегистрировано N 11-1-88, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 29 июля 2008 года N 120) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Утвердить городской бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 10 188 915 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 7 558 026 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям - 242 263 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 1 149 700 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 1 238 926 тысяч тенге;
      2) затраты - 10 637 258 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - 448 363 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 109 900 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 109 900 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета - 558 263 тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 558 263 тенге".
      В пункте 2:
      в абзаце первом цифру "18,5" заменить цифрой "20,6";
      в абзаце пятом слово "не облагаемых" заменить словом "облагаемых";
      дополнить абзацем шестым следующего содержания:
      "индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты - 100 процентов".
      В пункте 3:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) ежемесячную дополнительную надбавку:
      персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
      на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге";
      в подпункт 4) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
      "ко Дню города: почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) единовременную материальную помощь:
      участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
      малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуация, исходя из имеющихся средств в городском бюджете".

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель сессии    Секретарь городского маслихата
      С. Токмашов            Ж. Матаев

      "СОГЛАСОВАНО":
      Начальник ГУ "Городской отдел
      экономики и бюджетного планирования"
      __________________А.Н.Ким
      2 сентября 2008 года

Приложение 1                    
к решению городского маслихата  
от 2 сентября 2008 года N 12/115

                          Городской бюджет на 2008 год

ка-
те-
го-
рия

к
л
а
с
с

под-
класс

Наименование

Сумма
(тыс. тенге)

  

  

  

  1. ДОХОДЫ

10 188 915

1

  

  

Налоговые поступления

7 558 026

  

01

  

Подоходный налог

2 412 575

  

  

2

Индивидуальный подоходный налог

2 412 575

  

03

  

Социальный налог

1 696 965

  

  

1

Социальный налог

1 696 965

  

04

  

Hалоги на собственность

2 878 029

  

  

1

Hалоги на имущество

1 900 207

  

  

3

Земельный налог

650 112

  

  

4

Hалог на транспортные средства

327 710

  

05

  

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

365 396

  

  

2

Акцизы

50 896

  

  

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116

  

  

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

123 384

  

08

  

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

205 061

  

  

1

Государственная пошлина

205 061

2

  

  

Неналоговые поступления

242 263

  

01

  

Доходы от государственной собственности

32 362

  

  

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 010

  

  

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

20 352

  

02

  

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 712

  

  

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 712

  

03

  

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42

  

  

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42

  

04

  

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

195 461

  

  

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

195 461

  

06

  

Прочие неналоговые поступления

11 686

  

  

1

Прочие неналоговые поступления

11 686

3

  

  

Поступления от продажи основного капитала

1 149 700

  

01

  

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

304 449

  

  

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

304 449

  

03

  

Продажа земли и нематериальных активов

845 251

  

  

1

Продажа земли

777 971

  

  

2

Продажа нематериальных активов

67 280

4

  

  

Поступления трансфертов

1 238 926

  

02

  

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 238 926

  

  

2

Трансферты из областного бюджета

1 238 926

 

Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа

Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм

Про-
гра-
мма

Наименование

сумма,
тыс. тенге

  

  

  

2.  ЗАТРАТЫ

10 637278

1

  

  

Государственные услуги общего характера

157 550

  

112

  

Аппарат маслихата города

9 656

  

  

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

9 656

  

122

  

Аппарат акима города

96 355

  

  

001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

92 349

  

  

008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

3 543

  

  

116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного Правительства

463

  

123

  

Аппарат акима села Умирзак

9 961

  

  

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 961

  

452

  

Отдел финансов

29 053

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела финансов

15 024

  

  

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 000

  

  

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

9 929

  

  

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

3 100

  

453

  

Отдел экономики и бюджетного планирования

12 525

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

12 525

2

  

  

Оборона

7 978

  

122

  

Аппарат акима города

7 978

  

  

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 978

3

  

  

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

73 473

  

458

  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 473

  

  

021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

73 473

4

  

  

Образование

4 855 833

  

464

  

Отдел образования

4 613 253

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела образования

15 596

  

  

003

Общеобразовательное обучение

3 072 503

  

  

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4 500

  

  

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

25 146

  

  

006

Дополнительное образование для детей

139 115

  

  

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

10 885

  

  

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 240 529

  

  

010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

104 979

  

467

  

Отдел строительства

242 580

  

  

002

Развитие объектов образования

242 580

6

  

  

Социальная помощь и социальное обеспечение

388 059

  

123

  

Аппарат акима села Умирзак

301

  

  

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

301

  

451

  

Отдел занятости и социальных программ

351 848

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

34 002

  

  

002

Программа занятости

27 783

  

  

005

Государственная адресная социальная помощь

26 000

  

  

006

Жилищная помощь

8 799

  

  

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

164 989

  

  

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 590

  

  

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

696

  

  

012

Создание информационных систем

1 092

  

  

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

30 308

  

  

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

38 932

  

  

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 424

  

  

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

7 233

  

464

  

Отдел образования

35 910

  

  

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

35 910

7

  

  

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 283 621

  

123

  

Аппарат акима села Умирзак

14 903

  

  

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 181

  

  

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 347

  

  

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 375

  

  

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 000

  

467

  

Отдел строительства

2 080 576

  

  

003

Строительство жилья

697 561

  

  

004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

687 902

  

  

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

122 463

  

  

006

Развитие системы водоснабжения

571 155

  

  

007

Развитие объектов благоустройства

1 495

  

458

  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 188 142

  

  

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

140

  

  

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

13 900

  

  

015

Освещение улиц в населенных пунктах

113 160

  

  

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

274 751

  

  

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 019

  

  

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

777 172

8

  

  

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

280 949

  

455

  

Отдел культуры и развития языков

257 912

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

5 012

  

  

003

Поддержка культурно-досуговой работы

212 565

  

  

006

Функционирование районных (городских) библиотек

40 335

  

456

  

Отдел внутренней политики

10 938

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

10 938

  

465

  

Отдел физической культуры и спорта 

12 099

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

4 312

  

  

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 539

  

  

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 248

9

  

  

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

821 492

  

467

  

Отдел строительства

821 492

  

  

009

Развитие теплоэнергетической системы

821 492

10

  

  

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 753

  

462

  

Отдел сельского хозяйства

3 037

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

3 037

  

463

  

Отдел земельных отношений

16 716

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

10 171

  

  

004

Организация работ по зонирования земель

5 831

  

  

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

714

11

  

  

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

76 859

  

467

  

Отдел строительства

12 472

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

12 472

  

468

  

Отдел архитектуры и градостроительства

64 387

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

12 287

  

  

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

52 100

12

  

  

Транспорт и коммуникации

484 447

  

458

  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

484 447

  

  

022

Развитие транспортной инфраструктуры

207 648

  

  

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

276 799

13

  

  

Прочие

186 125

  

453

  

Отдел экономики и бюджетного планирования

29 700

  

  

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

29 700

  

469

  

Отдел предпринимательства

110 716

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

4 878

  

  

003

Поддержка предпринимательской деятельности

105 838

  

452

  

Отдел финансов

28 576

  

  

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

28 576

  

458

  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 133

  

  

001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 133

15

  

  

Трансферты

1 139

  

452

  

Отдел финансов

1 139

  

  

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 139

  

  

  

3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-448 363

  

  

  

4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

  

  

  

5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

109 900

  

  

  

Приобретение финансовых активов

109 900

13

  

  

Прочие

109 900

  

452

  

Отдел финансов города

109 900

  

  

014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

109 900

  

  

  

6.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-558 263

  

  

  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

558 263

 

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.