О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 16 октября 2008 года N 10/5. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска 22 октября 2008 года за N 5-1-93. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3

       Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.

      В соответствии со статьей 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 октября 2008 года N 9/111-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV " Об областном бюджете на 2008 год " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2490) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата
" О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год " от 25 декабря 2007 года N 4/3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-74, опубликовано 12 января 2008 года в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай"), с внесенными изменениями решением от 8 февраля  2008 года N 5/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-77, опубликовано 28 февраля 2008 года в газетах "Дидар" N 27 и "Рудный Алтай" N 31-32), от 17 апреля 2008 года N 6/6 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-82, опубликовано 13 мая 2008 года в газете "Дидар" N 62, от 8 мая 2008 года в газете "Рудный Алтай" N 69-70), от 10 июля 2008 года N 8/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-86, опубликовано 24 июля 2008 года в газете "Дидар" N 99, от 26 июля 2008 года в газете "Рудный Алтай" N 112) следующие изменения:
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 713 655,7 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 109 505 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 47 872 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 898 199 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 658 079,7 тысяч тенге;
      2) затраты – 10 352 548,2 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо – - 638 892,5 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование – 0;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 207 349 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета – - 846 241,5 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 846 241,5 тысяч тенге.";
      2) в пункте 2:
      в абзаце первом цифры "43 000,3" заменить цифрами "68 001,3";
      в абзаце втором цифры "25 000" заменить цифрами "27 000,3";
      в абзаце третьем цифры "10 000" заменить цифрами "41 001";
      в абзаце четвертом цифры "8 000,3" заменить цифрой "0";
      3) в пункте 5:
      в абзаце третьем:
      цифры "50 000" заменить цифрами "80 000";
      цифры "28 000" заменить цифрами "63 000";
      цифры "17 000" заменить цифрами "13 000";
      цифры "5 000" заменить цифрами "4 000";
      4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Председатель сессии                   А. Чернов

      Секретарь городского маслихата        Е. Набиев  

Приложение        
к решению городского маслихата
от 16 октября 2008 года N 10/5

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

 

 

 

I. ДОХОДЫ

9 713 655,7

1

 

 

Налоговые поступления

6 109 505

 

1

 

Подоходный налог

1 778 485

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

1 778 485

 

3

 

Социальный налог

1 237 962

 

 

1

Социальный налог

1 237 962

 

4

 

Налоги на собственность

2 333 546

 

 

1

Налоги на имущество

1 406 621

 

 

3

Земельный налог

500 034

 

 

4

Налог на транспортные средства

426 635

 

 

5

Единый земельный налог

256

 

5

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

554 735

 

 

2

Акцизы

268 010

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115 700

 

 

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

171 025

 

8

 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

204 777

 

 

1

Государственная пошлина

204 777

2

 

 

Неналоговые поступления

47 872

 

1

 

Доходы от государственной собственности

21 570

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 887

 

 

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

1 708

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 975

 

2

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

3

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

4

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 790

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

2 790

 

6

 

Прочие неналоговые поступления

18 926

 

 

1

Прочие неналоговые поступления

18 926

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

898 199

 

1

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

3

 

Продажа земли и нематериальных активов

608 322

 

 

1

Продажа земли

607 122

 

 

2

Продажа нематериальных активов

1 200

4

 

 

Поступления трансфертов

2 658 079,7

 

2

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 658 079,7

 

 

2

Трансферты из областного бюджета

2 658 079,7

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование

 

 

 

II. ЗАТРАТЫ

10 352 548,2

01

 

 

Государственные услуги общего характера

323 346

 

112

 

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 701

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

19 701

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

236 871

 

 

001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

225 421

 

 

008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

11 450

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

 

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

38 338

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела финансов

24 424

 

 

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 500

 

 

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 414

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 992

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

18 992

02

 

 

Оборона

26 388

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

26 388

 

 

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 388

03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 030

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 030

 

 

021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

28 030

04

 

 

Образование

3 673 846

 

464

 

Отдел образования района (города областного значения)

3 594 332

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела образования

14 392

 

 

003

Общеобразовательное обучение

2 644 559

 

 

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

20 008

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

69 379

 

 

006

Дополнительное образование для детей

207 370

 

 

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

408 063

 

 

010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

219 261

 

 

116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

11 300

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

79 514

 

 

002

Развитие обьектов образования

79 514

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

577 455

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

577 455

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

71 326

 

 

002

Программа занятости

74 815

 

 

005

Государственная адресная социальная помощь

7 894

 

 

006

Жилищная помощь

38 687

 

 

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

271 317

 

 

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 645

 

 

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 145

 

 

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

21 034

 

 

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 880

 

 

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

4 680

 

 

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 032

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 700 503

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

967 705

 

 

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

28 788

 

 

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

116 046

 

 

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

96 224

 

 

015

Освещение улиц в населенных пунктах

223 582

 

 

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

226 460

 

 

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 291

 

 

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258 314

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

2 732 798

 

 

003

Строительство жилья

1 083 372

 

 

004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 212 195

 

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

254 722

 

 

006

Развитие системы водоснабжения

16 525

 

 

007

Развитие объектов благоустройства

165 984

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

601 600

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 560

 

 

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 560

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

169 766

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

10 696

 

 

003

Поддержка культурно-досуговой работы

90 908

 

 

006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 461

 

 

007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

7 701

 

456

 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 003

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 717

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 200

 

 

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 086

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

369 271

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

7 531

 

 

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 860

 

 

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

11 788

 

 

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

347 092

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

10 000

 

 

011

Развитие объектов культуры

10 000

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

43 589

 

462

 

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 537

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 537

 

463

 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 052

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20 052

 

 

004

Организация работ по зонированию земель

18 000

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

66 687

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

14 698

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 698

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

51 989

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

21 289

 

 

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

30 700

12

 

 

Транспорт и коммуникации

1 166 483,7

 

458

 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 166 483,7

 

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

56 546,7

 

 

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

970 937

 

 

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

139 000

13

 

 

Прочие

140 555,3

 

469

 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9 077

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 457

 

 

003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 620

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

68 001,3

 

 

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

68 001,3

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 305

 

 

003

Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

30 305

 

458

 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 172

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 172

15

 

 

Трансферты

4 065,2

 

 

 

Трансферты

4 065,2

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

4 065,2

 

 

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 951,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

114

 

 

 

III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-638 892,5

 

 

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

207 349

 

 

 

VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-846 241,5

 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

846 241,5

"2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2008 жылғы 22 қазанда N 5-1-93 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

      Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 116-бабына , "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына , Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының " 2008 жылға арналған облыстық бюджеті туралы " 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 1 шілдедегі N 9/111-IV (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2490 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес, Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының " 2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы " 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешімі(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-74 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 12 қаңтардағы "Дидар" және "Рудный Алтай" газеттерінде жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 8 ақпандағы N 5/3 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-77 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 28 ақпандағы "Дидар" газетінің N 27 және "Рудный Алтай" газетінің N 31-32 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 17 сәуірдегі N 6/6 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-82 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 13 мамырдағы "Дидар" газетінің N 62 және 2008 жылғы 8 мамырдағы "Рудный Алтай" газетінің N 69-70 сандарында жарияланған); "2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2008 жылғы 10 шілдедегі N 8/3(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-1-86 нөмірімен тіркелген, 2008 жылғы 24 шілдедегі "Дидар" газетінің N 99 және 2008 жылғы 26 шілдедегі "Рудный Алтай" газетінің N 112 сандарында жарияланған) шешімдеріне енгізілген өзгерістерімен келесі өзгерістер енгізілсін:
      1) 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) кірістер – 9 713 655,7 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері – 6 109 505 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 47 872 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 898 199 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 658 079,7 мың теңге;
      2) шығындар – 10 352 548,2 мың теңге;
      3) операциялық сальдо – - 638 892,5 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      5) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 207 349 мың теңге;
      6) бюджет (профициті) тапшылығы – - 846 241,5 мың теңге;
      7) бюджет (профицитін) таршылығын қаржыландыру – 846 241,5 мың теңге.";
      2) 2 тармақта:
      бірінші абзацтағы "43 000,3" деген цифрлар "68 001,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "25 000" деген цифрлар "27 000,3" деген цифрларға ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "10 000" деген цифрлар "41 001" деген цифрларға ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы "8 000,3" деген цифрлар "0" деген цифрларға ауыстырылсын;
      3) 5 тармақта:
      үшінші абзацтағы:
      "50 000" деген цифрлар "80 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "28 000" деген цифрлар "63 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "17 000" деген цифрлар "13 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      "5 000" деген цифрлар "4 000" деген цифрларға ауыстырылсын;
      4) осы шешімнің қосымшасына сай 1 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А. Чернов
      Қалалық мәслихаттың хатшысы Е. Нәбиев

  Қалалық мәслихаттың
2008 жылғы 16 қазандағы
N 10/5 шешіміне қосымша

2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті


Санаты

Сомасы,
мың теңге

 
Сынып
 
 
Сыныпша
 
 
 

Атауы

 
 
 
I. КІРІСТЕР
9 713 655,7
1
 
 
Салық түсімдері
6 109 505
 
1
 
Табыс салығы
1 778 485
 
 
2
Жеке табыс салығы
1 778 485
 
3
 
Әлеуметтік салық
1 237 962
 
 
1
Әлеуметтік салық
1 237 962
 
4
 
Меншікке салынатын салықтар
2 333 546
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
1 406 621
 
 
3
Жер салығы
500 034
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
426 635
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
256
 
5
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар
554 735
 
 
2
Акциздер
268 010
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
115 700
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
171 025
 
8
 
Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер
204 777
 
 
1
Мемлекеттік баж
204 777
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
47 872
 
1
 
Мемлекет меншігінен түсетін табыстар
21 570
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі
1 887
 
 
3
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер
1708
 
 
5
Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар
17 975
 
2
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
4 500
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
4 500
 
3
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері
86
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері
86
 
4
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
2 790
 
 
1
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл
2 790
 
6
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
18 926
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
18 926
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
898 199
 
1
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
289 877
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
289 877
 
3
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
608 322
 
 
1
Жерді сату
607 122
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
1 200
4
 
 
Трансферттерден түсетін түсімдер
2 658 079,7
 
2
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
2 658 079,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 658 079,7
Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге

 
Әкімгерлер
 
 
Бағдарлама
 
 
 

Атауы

 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
10 352 548,2
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету
323 346
 
112
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты
19 701
 
 
001
Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
19 701
 
122
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты
236 871
 
 
001
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
225 421
 
 
008
Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту
11 450
 
123
 
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте
9 444
 
 
001
Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте қызмет етуі
9 444
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
38 338
 
 
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
24 424
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу
1 500
 
 
004
Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру
12 414
 
453
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
18 992
 
 
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
18 992
02
 
 
Қорғаныс
26 388
 
122
 
Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты
26 388
 
 
005
Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар
26 388
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
28 030
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
28 030
 
 
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу
28 030
04
 
 
Бiлiм беру
3 673 846
 
464
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі
3 594 332
 
 
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
14 392
 
 
003
Жалпы білім беру
2 644 559
 
 
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
20 008
 
 
005
Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу
69 379
 
 
006
Балалар үшін қосымша білім беру
207 370
 
 
009
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету
408 063
 
 
010
Бастауыш, негізге орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу
219 261
 
 
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
11 300
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
79 514
 
 
002
Білім беру нысандарын дамыту
79 514
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
577 455
 
451
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
577 455
 
 
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
71 326
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
74 815
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
7 894
 
 
006
Тұрғын үй көмегі
38 687
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
271 317
 
 
010
Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру
12 645
 
 
011
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу
1 145
 
 
013
Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі
21 034
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
58 880
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы
4 680
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
15 032
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
3 700 503
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
967 705
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
28 788
 
 
004
Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
116 046
 
 
012
Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі
96 224
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
223 582
 
 
016
Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету
226 460
 
 
017
Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
18 291
 
 
018
Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру
258 314
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
2 732 798
 
 
003
Тұрғын үй құрылысы
1 083 372
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту
1 212 195
 
 
005
Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту
254 722
 
 
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
16 525
 
 
007
Көркейту объектілерін дамыту
165 984
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
601 600
 
123
 
Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі
4 560
 
 
006
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
4 560
 
455
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
169 766
 
 
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 696
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
90 908
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
60 461
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
7 701
 
456
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі
48 003
 
 
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 717
 
 
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу
24 200
 
 
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
12 086
 
465
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі
369 271
 
 
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 531
 
 
005
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту
2 860
 
 
006
Аудандық (облыстық маңыздағы қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
11 788
 
 
007
Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы
347 092
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
10 000
 
 
011
Мәдениет нысандарын дамыту
10 000
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
43 589
 
462
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі
5 537
 
 
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 537
 
463
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі
38 052
 
 
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
20 052
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
18 000
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
66 687
 
467
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі
14 698
 
 
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
14 698
 
468
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі
51 989
 
 
001
Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
21 289
 
 
003
Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
30 700
12
 
 
Көлiк және коммуникациялар
1 166 483,7
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 166 483,7
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
56 546,7
 
 
023
Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету
970 937
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
139 000
13
 
 
Басқалар
140 555,3
 
469
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі
9 077
 
 
001
Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 457
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметін қолдау
1 620
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
68 001,3
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
68 001,3
 
453
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
30 305
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
30 305
 
458
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
33 172
 
 
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
33 172
15
 
 
Трансферттер
4 065,2
 
 
 
Трансферттер
4 065,2
 
452
 
Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі
4 065,2
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
3 951,2
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
114
 
 
 
III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
-638 892,5
 
 
 
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
 
 
 
V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
207 886
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
-846 241,5
 
 
 
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
846 241,5