Сноска. Утратило силу - решением Акмолинского областного маслихата от 18.06.2010 № 4С-25-1
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, с Указом Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2009 года № 862 «О переименовании Щучинского района», постановлений Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 1266 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184», от 9 сентября 2009 года № 1335 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2008 года № 1184 и от 16 января 2009 года № 11», согласно постановления акимата области № А-11/428 от 12 октября 2009 года Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2009 год» от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3286, опубликовано от 10 января 2009 года и 13 января 2009 года в газете «Арқа ажары», от 10 января 2009 года, 13 января 2009 года, 17 января 2009 года в газете «Акмолинская правда»), с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решением Акмолинского областного маслихата от 26 марта 2009 года № 4С-13-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3315, опубликовано от 11 апреля 2009 года в газете «Арқа ажары» № 49-50 и от 9 апреля 2009 года, 11 апреля 2009 года, 14 апреля 2009 года в газете «Акмолинская правда» № 42, № 43, № 44), решением Акмолинского областного маслихата от 22 апреля 2009 года № 4С-14-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3319, опубликовано от 7 мая 2009 года в газете «Акмолинская правда» № 54-55 и от 5 мая 2009 года, 7 мая 2009 года в газете «Арка ажары» № 59, № 60), решением Акмолинского областного маслихата от 15 июля 2009 года № 4С-16-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Акмолинского маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3328, опубликовано от 4 августа 2009 года, 11 августа 2009 года в газете «Акмолинская правда» № 101, № 104 и от 4 августа 2009 года в газете «Арка ажары» № 102) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «70 397 438,3» заменить на цифры «70 142 179,3»;
цифры «8 185 835» заменить на цифры «7 798 157»;
цифры «14 050» заменить на цифры «60 048»;
цифры «62 197 553,3» заменить на цифры «62 283 974,3»;
в подпункте 2):
цифры «71 054 687» заменить на цифры «70 876 108»;
в подпункте 3):
цифры ««- 32 518» заменить на цифры «-124 198»;
цифры «653 000» заменить на цифры «603 000»;
цифры «685 518» заменить на цифры «727 198»;
в подпункте 4):
цифры «49 900» заменить на цифры «64 900»;
цифры «50 200» заменить на цифры «65 200».
В пункте 5:
цифры «25 417 890» заменить на цифры «25 504 311».
В пункте 6:
слово «Щучинскому» заменить на слово «Бурабайскому».
В пункте 8:
цифры «2 957 499» заменить на цифры «2 946 678»;
цифры «1 102 921» заменить на цифры «1 092 100»;
цифры «414 073» заменить на цифры «403 252».
В пункте 11:
цифры «4 050 882» заменить на цифры «4 148 124»;
цифры «428 573» заменить на цифры «525 815».
В пункте 20:
цифры «2 433 929,6» заменить на цифры «2 765 616,5»;
в подпункте 1):
цифры «685 856,3» заменить на цифры «1 056 648,9»;
цифры «508 872,3» заменить на цифры «518 397,2»;
цифры «33 661» заменить на цифры «32 947»;
цифры «15 000» заменить на цифры «23 000»;
перед строкой «Распределение указанных трансфертов по районам и городам определяется постановлением акимата области» дополнить строкой следующего содержания:
11 756 тысяч тенге – на оказание социальной помощи студентам из малообеспеченных семей на оплату за учебу»;
в строке «50 000 тысяч тенге – на разработку комплексного проекта градостроительного планирования развития территории Щучинского района» слово «Щучинского» заменить словом «Бурабайского»;
после строки «8 520 тысяч тенге – на содержание детского сада в селе Жалтыр Астраханского района» дополнить строками следующего содержания:
«3020 тысяч тенге – Атбасарскому району на оказание социальной помощи на лечение по эндопротезированию больного Рыкова;
12 455,7 тысяч тенге – городу Кокшетау на приобретение зданий;
326 750 тысяч тенге – на компенсацию потерь поступлений социального налога и от продажи земельных участков, в том числе:
Бурабайскому району – 166 512 тысяч тенге,
Целиноградскому району – 160 238 тысяч тенге»;
в подпункте 2):
цифры «1 748 073,3» заменить на цифры «1 708 967,6»;
цифры «723 773,4» заменить на цифры «653 773,4»;
цифры «94 519,6» заменить на цифры «119 246,4»;
цифры «30 614,3» заменить на цифры «30 237,5»;
после строки «43 102,3 тысяч тенге – на приобретение квартир для переселенцев жителей поселка Красногорский Есильского района» дополнить строкой следующего содержания:
«9 000 тысяч тенге - городу Кокшетау на приобретение жилья для отдельных категорий граждан»;
цифры «9 555,7» заменить на цифры «7100».
В пункте 21:
цифры «164 342» заменить на цифры «164 276».
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель
сессии Акмолинского
областного маслихата А.Куликов
Секретарь Акмолинского
областного маслихата У.Мусабаев
СОГЛАСОВАНО:
Аким
Акмолинской области А.Рау
Начальник
управления экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области М.Такамбаев
Приложение
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 16 октября 2009 г. № 4С-17-2
Областной бюджет на 2009год |
Сумма |
|||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
||
I. ДОХОДЫ |
70 142 179,3 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
7 798 157,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
6 763 192,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 763 192,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
1 034 965,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 034 965,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
60 048,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
47 609,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
23 393,0 |
||
6 |
Вознаграждения (интересы) за размещение |
3 000,0 |
||
Вознаграждения (интересы), полученные от |
3 000,0 |
|||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
21 216,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2 337,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2 337,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
267,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
267,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
7 843,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
7 843,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 992,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 992,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
62 283 974,3 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
1 380 264,3 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) |
1 380 264,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
60 903 710,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
60 903 710,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
70 876 108,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
825 002,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
306 850,9 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
43 315,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата |
43 034,2 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
280,8 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
263 535,9 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима |
254 978,9 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
8 557,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
410 154,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
410 154,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
78 538,6 |
|||
9 |
Организация приватизации |
4 865,4 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
326 750,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
107 997,1 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
107 997,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
107 997,1 |
|||
2 |
Оборона |
68 430,7 |
|||
1 |
Военные нужды |
4 361,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
4 361,0 |
|||
3 |
Мероприятия в рамках исполнения |
4 361,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
64 069,7 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
64 069,7 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
22 551,2 |
|||
5 |
Мобилизационная подготовка и |
41 518,5 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
2 956 043,1 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
2 956 043,1 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
2 955 470,7 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности |
2 865 527,1 |
|||
2 |
Охрана общественного порядка и |
85 754,6 |
|||
3 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3 121,0 |
|||
5 |
Создание информационных систем |
1 068,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
572,4 |
|||
3 |
Развитие объектов органов внутренних |
572,4 |
|||
4 |
Образование |
10 464 531,4 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2 338 973,2 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
866 015,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей |
866 015,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 472 958,2 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение по |
329 243,1 |
|||
6 |
Общеобразовательное обучение |
473 153,6 |
|||
18 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
264 130,0 |
|||
26 |
Целевые текущи трансферты бюджетам |
138 146,9 |
|||
48 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
123 165,0 |
|||
58 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
145 119,6 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
2 591 976,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
105 426,5 |
|||
43 |
Подготовка специалистов в |
105 426,5 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 486 550,3 |
|||
24 |
Подготовка специалистов в |
2 486 550,3 |
|||
25 |
Подготовка специалистов в |
||||
5 |
Переподготовка и повышение |
569 136,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
91 312,0 |
|||
7 |
Повышение квалификации и |
91 312,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
33 296,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации и |
13 527,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
19 769,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
444 528,0 |
|||
10 |
Повышение квалификации и |
92 694,0 |
|||
60 |
Подготовка и переподготовка кадров |
351 834,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 964 445,4 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 308 110,4 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
72 625,8 |
|||
4 |
Информатизация системы образования в |
35 543,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, |
44 724,0 |
|||
7 |
Проведение школьных олимпиад, |
14 365,0 |
|||
8 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
386 841,0 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 019 627,9 |
|||
11 |
Обследование психического здоровья |
45 751,3 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
688 632,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 656 335,0 |
|||
4 |
Целевые трансферты на развитие |
2 654 057,0 |
|||
37 |
Строительство и реконструкция |
2 278,0 |
|||
5 |
Здравоохранение |
17 045 590,7 |
|||
1 |
Больницы широкого профиля |
6 525 392,8 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
6 525 392,8 |
|||
4 |
Оказание стационарной медицинской |
6 525 392,8 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
250 995,4 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
250 995,4 |
|||
5 |
Производство крови, ее компонентов и |
129 559,0 |
|||
6 |
Охрана материнства и детства |
47 193,40 |
|||
7 |
Пропаганда здорового образа жизни |
73 355,0 |
|||
17 |
Приобретение тест-систем для |
888,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская |
3 473 629,4 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 473 629,4 |
|||
9 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 332 689,3 |
|||
19 |
Обеспечение больных туберкулезом |
77 372,0 |
|||
20 |
Обеспечение больных диабетом |
226 480,0 |
|||
21 |
Обеспечение онкологических больных |
351 836,0 |
|||
22 |
Обеспечение больных с почечной |
66 171,0 |
|||
26 |
Обеспечение факторами свертывания |
240 523,1 |
|||
27 |
Централизованный закуп вакцин и |
178 558,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 210 636,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 210 636,0 |
|||
10 |
Оказание первичной медико-санитарной |
3 661 850,0 |
|||
14 |
Обеспечение лекарственными |
548 786,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
560 413,9 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
560 413,9 |
|||
11 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
536 961,3 |
|||
12 |
Оказание медицинской помощи |
23 452,6 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 024 523,2 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
518 406,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
73 029,1 |
|||
2 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
315 071,0 |
|||
8 |
Реализация мероприятий по |
101 154,0 |
|||
13 |
Проведение патологоанатомического |
9 137,0 |
|||
16 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
4 493,0 |
|||
18 |
Обеспечение деятельности |
8 421,0 |
|||
23 |
Социальная поддержка медицинских и |
7 101,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 506 117,1 |
|||
38 |
Строительство и реконструкция |
1 506 117,1 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 601 074,9 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
1 952 121,6 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
838 217,1 |
|||
2 |
Социальное обеспечение престарелых и |
838 217,1 |
|||
261 |
Управление образования области |
1 083 659,9 |
|||
15 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
1 083 659,9 |
|||
271 |
Управление строительства области |
30 244,6 |
|||
39 |
Строительство и реконструкция |
30 244,6 |
|||
2 |
Социальная помощь |
530 343,1 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
530 343,1 |
|||
3 |
Социальная поддержка инвалидов |
97 891,1 |
|||
20 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
97 223,0 |
|||
27 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
335 229,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
118 610,2 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
118 610,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
62 659,2 |
|||
4 |
Создание информационных систем |
800,0 |
|||
5 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
7 428,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
47 723,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 751 573,7 |
|||
Жилищное хозяйство |
4 175 000,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
4 175 000,0 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие |
594 000,0 |
|||
12 |
Целевые трансферты на развитие |
3 581 000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4 576 573,7 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
4 576 573,7 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
27 039,6 |
|||
10 |
Целевые трансферты на развитие |
957 000,0 |
|||
15 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2 231 746,6 |
|||
16 |
Целевые трансферты на развитие |
650 942,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
709 845,5 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
1 863 699,7 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
451 666,4 |
|||
262 |
Управление культуры области |
444 496,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
29 635,1 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
148,9 |
|||
3 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
124 525,0 |
|||
5 |
Обеспечение сохранности историко- |
89 846,0 |
|||
7 |
Поддержка театрального и |
200 341,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7 170,4 |
|||
16 |
Развитие объектов культуры |
7 170,4 |
|||
2 |
Спорт |
896 357,3 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
892 301,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
35 260,0 |
|||
3 |
Проведение спортивных соревнований |
43 941,0 |
|||
4 |
Подготовка и участие членов |
663 100,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
150 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 056,3 |
|||
17 |
Развитие объектов спорта |
4 056,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
422 287,2 |
|||
259 |
Управление архивов и документации |
108 072,2 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
15 236,2 |
|||
2 |
Обеспечение сохранности архивного |
92 836,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
42 513,0 |
|||
8 |
Обеспечение функционирования |
42 513,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
226 937,5 |
|||
2 |
Проведение государственной |
226 937,5 |
|||
264 |
Управление по развитию языков |
44 764,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
20 758,5 |
|||
2 |
Развитие государственного языка и |
23 974,0 |
|||
7 |
Создание информационных систем |
32,0 |
|||
4 |
Туризм |
15 970,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
15 970,0 |
|||
13 |
Регулирование туристской |
15 970,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
77 418,8 |
|||
263 |
Управление внутренней политики |
77 418,8 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
67 605,8 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в |
9 813,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
710 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно- |
710 000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
710 000,0 |
|||
11 |
Целевые трансферты на развитие |
710 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
7 776 482,8 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
3 752 085,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
3 663 510,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
64 672,0 |
|||
2 |
Поддержка семеноводства |
363 308,5 |
|||
4 |
Развитие информационно-маркетинговой |
1 757,0 |
|||
10 |
Поддержка племенного животноводства |
566 829,8 |
|||
11 |
Поддержка повышения урожайности и |
525 815,0 |
|||
14 |
Субсидирование стоимости услуг по |
132,0 |
|||
18 |
Обезвреживание пестицидов |
4 995,7 |
|||
20 |
Удешевление стоимости горюче- |
2 136 000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
88 575,0 |
|||
99 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
88 575,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
2 495 988,4 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
380 475,4 |
|||
9 |
Субсидирование стоимости услуг по |
380 475,4 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 115 513,0 |
|||
29 |
Целевые трансферты на развитие |
2 115 513,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
359 490,4 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
359 490,4 |
|||
5 |
Охрана, защита, воспроизводство |
359 490,4 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
428 344,4 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
428 344,4 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
55 128,1 |
|||
8 |
Проведение мероприятий по охране |
373 216,3 |
|||
6 |
Земельные отношения |
23 190,6 |
|||
251 |
Управление земельных отношений |
23 190,6 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности управления |
23 157,6 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
33,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
717 384,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
696 328,0 |
|||
13 |
Повышение продуктивности и качества |
696 328,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
21 056,0 |
|||
4 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
21 056,0 |
|||
11 |
Промышленноть, архитектурная, |
934 656,6 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
934 656,6 |
|||
267 |
Управление государственного |
28 197,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
28 083,1 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
114,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
826 032,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
33 133,3 |
|||
23 |
Создание информационных систем |
233,6 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
792 665,6 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
80 427,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
22 888,0 |
|||
3 |
Создание информационных систем |
7 539,0 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 965 147,1 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
2 278 947,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
2 278 947,0 |
|||
3 |
Обеспечение функционирования |
2 278 947,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
1 686 200,1 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта |
1 686 200,1 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
28 686,1 |
|||
2 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
496 074,0 |
|||
9 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 029 489,0 |
|||
13 |
Ремонт и содержание автомобильных |
131 951,0 |
|||
13 |
Прочие |
233 636,5 |
|||
1 |
Регулирование экономической |
69 360,5 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
69 360,5 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Управления |
69 360,5 |
|||
9 |
Прочие |
164 276,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
164 276,0 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного |
164 276,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
||||
3 |
Разработка технико-экономического |
||||
15 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
1 |
Трансферты |
12 680 238,8 |
|||
257 |
Управление финансов области |
12 680 238,8 |
|||
7 |
Субвенции |
11 837 371,0 |
|||
11 |
Возврат неиспользованных (недоис- |
227 091,0 |
|||
17 |
Возврат, использованных не по |
1 341,8 |
|||
24 |
Целевые текущие трансферты в |
614 435,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-124 198,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
603 000,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
603 000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
603 000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
603 000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
603 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
||||
265 |
Управление предпринимательства и |
||||
10 |
Кредитование АО «Фонд развития |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
727 198,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
727 198,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
727 198,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
727 198,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
64 900,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
65 200,0 |
||||
13 |
Прочие |
65 200,0 |
|||
9 |
Прочие |
65 200,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
65 200,0 |
|||
5 |
Формирование или увеличение |
65 200,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых |
300,0 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых |
300,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых |
300,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-674 630,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
674 630,7 |