Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия - письмо маслихата Байганинского района Актюбинской области от 07.02.2012 № 05-11/197.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и пункта 2 статьи 9, подпунктом 4 пункта 2 статьи 106 и пункта 5 статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV маслихат района РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "О бюджете Байганинского района на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 154 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3-4-107, опубликованное 13 января 2011 года в газете № 2 "Жем-Сагыз"), решение районного маслихата "О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 24 декабря 2011 года № 154 "О бюджете Байганинского района на 2011-2013 годы"" от 16 февраля 2011 года № 168 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3-4-108, опубликованное 2, 17 марта 2011 года в газете № 9-10, 11-12 "Жем-Сагыз"), следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1
в подпункте 1)
доходы
цифры "2 109 887" заменить цифрами "2 189 089";
в том числе
поступление трансфертов
цифры "691 952" заменить цифрами "771 154";
в подпункте 2):
затраты
цифры "2 266 960,2" заменить цифрами "2 346 162,2";
в подпункте 5):
дефицит бюджета (профицит)
цифры "-190 554" заменить цифрами "-183 427,1";
в подпункте 6):
финансирование дефицита бюджета
(использование профицита)
цифры "190 554" заменить цифрами "183 427,1".
3)приложения 1 к указанному решению изложить в редакции
согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии маслихата: | Б.Тілеулі |
Секретарь маслихата: | Б.Турлыбаев |
Приложение №1 к решению № Байганинского районного маслихата от марта 2011 года |
Бюджет Байганинского района на 2011 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 189 089 | |||
Доходы | 2 189 089 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 409 713 | ||
01 | Подоходный налог | 80 490 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 80 490 | ||
03 | Социальный налог | 84 235 | ||
1 | Социальный налог | 84 235 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 233 271 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 220 646 | ||
3 | Земельный налог | 1 525 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 800 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 300 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 195 | ||
2 | Акцизы | 925 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 140 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 130 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 522 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 522 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 722 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 700 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 700 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22 | ||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 22 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 500 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 500 | ||
1 | Продажа земли | 1 500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 771 154 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 771 154 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 771 154 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 2 346 162,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 182 864,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 150 514,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района | 19 575,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района | 19 213,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 362,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 44 870,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района | 44 870,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа | 86 069,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа | 86 069,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17 849,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 17 849,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района | 16 339,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 660,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 850,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14 501,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 14 501,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства | 14 501,0 | |||
02 | Оборона | 17 060,0 | |||
1 | Военные нужды | 4 160,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 4 160,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 160,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 12 900,0 | |||
122 | Аппарат акима района | 12 900,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района | 12 900,0 | |||
04 | Образование | 1 612 072,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 211 790,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 211 790,0 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 199 304,0 | |||
025 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 12 486,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 295 422,9 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 1 295 422,9 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 1 260 326,9 | |||
005 | Дополнительное образование для детей | 35 096,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 104 860,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 104 860,0 | |||
008 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 5 127,0 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района | 78 418,0 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба | 16 842,0 | |||
020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 873,0 | |||
022 | Обеспечение доступа организаций образования доступа к сети Интернет | 0,0 | |||
023 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 1 600,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 154 516,0 | |||
2 | Социальное обеспечение | 138 572,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 138 572,0 | |||
002 | Программа занятости | 44 819,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива | 10 418,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 600,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 43 000,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 567,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 24 900,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3 300,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 6 968,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 15 944,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 15 944,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 15 624,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 320,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 150 596,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 98 632,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 98 632,0 | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 35 299,0 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 63 333,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 972,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 12 010,0 | |||
027 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов | 5 500,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 6 500,0 | |||
032 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 10,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 4 962,2 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 4 962,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 992,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11 596,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 952,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 031,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 54,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 559,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 23 396,0 | |||
015 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 000,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 396,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 118 899,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 42 447,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 42 447,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 42 447,0 | |||
2 | Спорт | 5 000,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 5 000,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 1 000,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 55 950,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 49 950,0 | |||
006 | Функционирование районных библиотек | 49 450,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района | 6 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4 000,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 15 502,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района | 8 105,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 105,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района | 7 397,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7 047,0 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 350,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 56 608,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 14 247,1 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района | 10 536,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 10 536,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 3 711,1 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 3 711,1 | |||
6 | Земельные отношения | 6 517,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района | 6 517,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района | 6 517,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 35 844,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района | 35 844,0 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 35 844,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 581,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 581,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района | 7 581,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района | 7 581,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 825,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 825,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 11 825,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 825,0 | |||
13 | Прочие | 32 092,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 340,0 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 2 340,0 | |||
005 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 340,0 | |||
9 | Прочие | 29 752,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района | 1 560,0 | |||
022 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 1 560,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 4 400,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района | 4 400,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 4 975,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 4 975,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района | 18 817,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 14 817,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственных органов | 4 000,0 | |||
15 | Трансферты | 2 048,0 | |||
1 | Трансферты | 2 048,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 2 048,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 048,0 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 26 353,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 27 600,9 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 600,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 27 600,9 | |||
476 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района | 27 600,9 | |||
004 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 27 600,9 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 247,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 247,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 1 247,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -183 427,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 183 427,1 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | Поступление кредитов | 20 474,0 | |||
01 | Внутренние государственные кредиты | 20 474,0 | |||
2 | Договора на получение кредитов | 20 474,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 1 247,0 | |||
1 | Погашение займов | 1 247,0 | |||
452 | Отдел финансов района | 1 247,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 247,0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 164 200,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 164 200,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 164 200,1 |