В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением областного маслихата от 28 января 2011 года № 30/367 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096 от 3 февраля 2011 года) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 21 декабря 2010 года № 28/263 «О районном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-5-107 от 31 декабря 2011 года, опубликовано в районном газете «Жаңа өмір» от 19 января 2011 года № 3 - 4) следующие изменения и дополнения:
Утвердить районный бюджет на 2011 год согласно приложению № 1 решения в следующих объемах:
1) доходы – 5 093 126 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям -3 405 903 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 10 227 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 5 144 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 671 852 тысячи тенге;
2) затраты – 5 213 770 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 96 898 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 96 898 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами- 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета – 81 585 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -81 585 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 81 585 тысячи тенге.
В пункте 2:
в подпункте 5):
цифру «100» заменить цифрой «61».
Дополнить пунктами 7 - 1, 7 - 2, 7 - 3 следующего содержания:
«7 - 1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрены в следующем объеме целевые текущие трансферты из республиканского бюджета:
29 252 тысячи тенге - на реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных организациях образования;
24 582 тысячи тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
33 246 тысяч тенге - на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
5 467 тысяч тенге - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обущающихся на дому;
3 327 тысяч тенге - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшего без попечения родителей;
37 083 тысячи тенге - на проведение противоэпизоотических мероприятий;
7 397 тысяч тенге - на реализации мер социальной поддержки специа-листов социальной сферы сельских населенных пунктов.
«7 - 2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрены в следующем объеме целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета:
1 324 998 тысяч тенге - на развитие водоснабжения;
110 000 тысяч тенге - на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры в соответствии с Государственной программой жилищного строительства на 2008 - 2010 годы;
96 500 тысяч тенге - на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда.
«7 - 3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрены в следующем объеме бюджетные кредиты из республиканского бюджета:
39 059 тысяч тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии К.Шалабаев
Секретарь районного
маслихата Ж.Жапаков
СОГЛАСОВАНО:
Шабикова Рима Нерражимовна
Начальник государственного учреждения
«Мангистауский районный отдел
экономики и финансов»
11 февраля 2011 года
Приложение 1
к решению районного маслихата
от 11 февраля 2011 года № 30/285
Районный бюджет на 2011 год
Кат. |
Кл. |
Пдк. |
Наименование |
Сумма, тыс.тенге |
I.Доходы |
5 093 126 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
3 405 903 |
||
1 |
Подоходный налог |
202 055 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
202 055 |
||
3 |
Социальный налог |
258 673 |
||
1 |
Социальный налог |
258 673 |
||
4 |
Hалоги на собственность |
2 912 565 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
2 876 259 |
||
3 |
Земельный налог |
13 673 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
22 338 |
||
5 |
Единый земельный налог |
295 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
28 918 |
||
2 |
Акцизы |
1 724 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
22 878 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 095 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
221 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 692 |
||
1 |
Государственная пошлина |
3 692 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
10 227 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
798 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
48 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
750 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 171 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 171 |
||
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 |
||
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 583 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 583 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
5 669 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
5 669 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 144 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
5 144 |
||
1 |
Продажа земли |
5 144 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 671 852 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 671 852 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 671 852 |
||
7 |
Поступления займов |
0 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
0 |
||
2 |
Договоры займа |
0 |
Фгр |
Адм |
Пр |
Наименование |
Сумма, тыс. тенге |
П.Затраты |
5 213 770 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
195 330 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 214 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 195 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
120 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
46 475 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
43 700 |
||
002 |
Создание информационных систем |
1 775 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 000 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
106 317 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
106 097 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
220 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
26 324 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
3 000 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
22 425 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
2 |
Оборона |
3 760 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 760 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 760 |
||
4 |
Образование |
2 035 270 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
132 291 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
132 291 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 711 030 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
16 387 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 491 089 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
35 485 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
11 542 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
680 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
15 042 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 112 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
130 000 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
5 467 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
3 327 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
191 949 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
191 949 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
194 205 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 111 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
6 111 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
188 094 |
||
002 |
Программа занятости |
40 017 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
21 913 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
8 217 |
||
006 |
Жилищная помощь |
22 912 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов |
66 103 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 270 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2 644 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
5 225 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 000 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
14 591 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1303 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 263 800 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 088 936 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
126 838 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 737 064 |
||
014 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
128 534 |
||
003 |
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
96 500 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
141 414 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
66 121 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1000 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
74 293 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
33 450 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
200 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
33 250 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
131 176 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
75 321 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
75 321 |
||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
39 021 |
||
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 214 |
||
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 429 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
27 337 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
8 062 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных органов |
80 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
16 834 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
10 398 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
5 537 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
158 566 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
45 712 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 730 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
37 083 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
106 031 |
||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
96 898 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
9 133 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
6 823 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
5 804 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
120 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
12 919 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
12 919 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
11 660 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
015 |
Капитальные расходы государственных органов |
360 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
86 013 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
86 013 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
11 000 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
21 797 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации |
53 216 |
||
стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||
13 |
Прочие |
43 309 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
13 629 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
6 758 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 972 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
9 680 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 491 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
290 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
20 000 |
||
008 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
10 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 000 |
||
15 |
Трансферты |
89 422 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
89 422 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
642 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
88 780 |
||
III.Чистое бюджетное кредитование |
96 898 |
|||
Бюджетные кредиты |
96 898 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
ІV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
V.Дефицит (профицит) бюджета |
-81 585 |
|||
VІ.Финансирование дефицита (использование профицита) |
81 585 |
|||
Поступление займов |
0 |
|||
Погашение займов |
0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
81 585 |