В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 370 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-160, опубликованное 11 января 2011 года в газете "Костанай") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 14967916,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10630810,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 64120,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 674603,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 3598383,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15869512,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 57400,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 57400,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -958996,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 958996,5 тысяч тенге.";
пункты 3-2, 3-5, 3-7 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 1972,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 70007,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 16388,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 5541,0 тысяча тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 8357,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 55490,0 тысяч тенге;
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 715988,0 тысячи тенге;
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 67100,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сумме 819842,0 тысячи тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 135000,0 тысяч тенге.
3-5. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 2400,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 57400,0 тысяч тенге;
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 31228,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сумме 169159,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 31400,0 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 224000,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 867836,0 тысяч тенге;
на капитальный ремонт насосной станции гидроузла города Костаная 29497,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог 180000,0 тысяч тенге.
3-7. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в следующих размерах:
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 25311,0 тысяч тенге;
на создание центров занятости в сумме 17714,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-9 следующего содержания:
"3-9. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено перечисление сумм целевых трансфертов на компенсацию потерь областного бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 866,0 тысяч тенге, на содержание вновь созданного государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2011 год в сумме 121229,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии,
депутат по избирательному
округу № 13 С. Исмуратов
Секретарь Костанайского
городского маслихата Г. Уралова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
___________ Р.Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
_____________ Н.Дорошок
Приложение
к решению маслихата
от 22 июля 2011 года
№ 435
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года
№ 370
Бюджет города Костаная на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
14967916 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
10630810 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
4940950 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4940950 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
3860980 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
3860980 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1222990 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
647950 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
171840 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
403200 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
413360 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
134730 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
50720 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
190580 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
37330 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
192530 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
192530 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
64120 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной |
37200 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
10600 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
26600 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
21270 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
21270 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
5650 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
5650 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
674603 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
475633 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
475633 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
198970 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
188020 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
10950 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
3598383 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
3598383 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3598383 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
15869512,5 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
199427 |
||||
1 |
Представительные, |
123832 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района |
15219 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
15069 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
150 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
108613 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
100644 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
7969 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
59061 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
59061 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
26389 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в |
2500 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
27972 |
||||
010 |
Организация приватизации |
400 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1300 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
500 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
16534 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
16534 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
15934 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
600 |
||||
02 |
Оборона |
22933 |
||||
1 |
Военные нужды |
17933 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
17933 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках |
17933 |
||||
2 |
Организация работы по |
5000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
5000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
5000 |
||||
03 |
Общественный порядок, |
21432 |
||||
1 |
Правоохранительная |
21432 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
21432 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности |
21432 |
||||
04 |
Образование |
4657441 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и |
1113868 |
||||
464 |
Отдел образования района |
1113868 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности |
1073009 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
40859 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
3402387 |
||||
464 |
Отдел образования района |
3402387 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3167991 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
234396 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
141186 |
||||
464 |
Отдел образования района |
139126 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
19963 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
48019 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
6297 |
||||
012 |
Капитальные расходы |
1000 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
55490 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
8357 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
2060 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция |
2060 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
510264 |
||||
2 |
Социальная помощь |
447127 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
447127 |
||||
002 |
Программа занятости |
61341 |
||||
005 |
Государственная адресная |
32940 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
72901 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
91810 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
2014 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
51352 |
||||
015 |
Территориальные центры |
41492 |
||||
016 |
Государственные пособия на |
19656 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
55907 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности |
17714 |
||||
Прочие услуги в области |
63137 |
|||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
63137 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
60837 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1300 |
||||
021 |
Капитальные расходы |
1000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4343589 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
2191964,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
44581 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем |
9801,6 |
||||
003 |
Организация сохранения |
13030 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
21014,4 |
||||
031 |
Изготовление технических |
735 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
2147383,8 |
||||
003 |
Строительство и (или) |
98328 |
||||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
734638 |
||||
019 |
Строительство жилья |
1314417,8 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1376562,4 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1376562,4 |
||||
012 |
Функционирование системы |
119168,4 |
||||
026 |
Организация эксплуатации |
100590 |
||||
028 |
Развитие коммунального |
167803 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
989001 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
775061,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
775061,8 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных |
79279 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии |
13690 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и |
1980,8 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
680112 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
301224 |
||||
1 |
Деятельность в области |
89724 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
89724 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
89724 |
||||
2 |
Спорт |
76726 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
76726 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и |
70000 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
4179 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
2547 |
||||
3 |
Информационное пространство |
102702 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
67422 |
||||
006 |
Функционирование районных |
65161 |
||||
007 |
Развитие государственного |
2261 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
35280 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
33140 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
2140 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
32072 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
10091 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
9191 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
900 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
8975 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6835 |
||||
003 |
Реализация региональных |
2140 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
13006 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11896 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
1110 |
||||
09 |
Топливно-энергетический |
224000 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
224000 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
224000 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
224000 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
35359 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
15633 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
15633 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10433 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
1200 |
||||
007 |
Организация отлова и |
4000 |
||||
6 |
Земельные отношения |
17754 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений |
17754 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
14970,5 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное |
2595 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
188,5 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
1972 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
1972 |
||||
013 |
Проведение |
1972 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
50288 |
||||
2 |
Архитектурная, |
50288 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
23069 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
22619 |
||||
017 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и |
27219 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
26319 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
900 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2063075 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2063075 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2063075 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
879456 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
1183619 |
||||
13 |
Прочие |
207504,8 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
11981 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства |
11981 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10163 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской |
668 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
1150 |
||||
9 |
Прочие |
195523,8 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
23400 |
||||
022 |
Поддержка частного |
23400 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
121229,8 |
||||
012 |
Резерв местного |
121229,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
50894 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
50351 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
543 |
||||
15 |
Трансферты |
3232975,7 |
||||
1 |
Трансферты |
3232975,7 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
3232975,7 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
7432,7 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
3207877 |
||||
016 |
Возврат, использованных не по |
16800 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
866 |
||||
III. Чистое бюджетное |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
57400 |
|||||
Приобретение финансовых |
57400 |
|||||
13 |
Прочие |
57400 |
||||
9 |
Прочие |
57400 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
57400 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
57400 |
||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) |
-958996,5 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
958996,5 |