В соответствий с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2011-2013 годы" от 22 декабря 2010 года № 223 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-6-119, опубликовано 8 января 2011 года в газете "Аманкелді арайы" следующие изменения и дополнения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1813696,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 132264,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7900,0 тысяча тенге;
поступление от продажи основных капиталов – 4900 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1668632,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1798622,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 71445,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 72098,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 652,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 19800,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 19800,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -76171,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использования профицита) – 76171,7 тысячи тенге.";
абзац второй пункта 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально - технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 13010,0 тысяч тенге;
на реконструкцию здания детского сада на 100 мест в селе Амангельды Амангельдинского района в сумме – 59481,0 тысяч тенге;
на строительство школы на 150 учащихся в селе Есир Амангельдинского района в сумме – 240476,0 тысяч тенге;
на реконструкцию сетей электроснабжения в селе Абу-Сыздыкова Амангельдинского района в сумме – 20000,0 тысяч тенге.";
абзац второй, третий пункта 2-2 изложить в новой редакции:
"2-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий из республиканского бюджета в сумме 14211,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет из республиканского бюджета в сумме 10580,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме - 8194,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 11082,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1650,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 5292,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктами 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 следующего содержания:
"2-5. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольной организации в сумме 6732,0 тысяч тенге.
2-6. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 на частичное субсидирование заработной платы в сумме 1430,0 тысяч тенге, на создание центров занятости в сумме 6418,0 тысяч тенге.
2-7. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме – 16409,0 тысяч тенге.
2-8. Учесть что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство–Клиент" в сумме 2808,0 тысяч тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии Есмаганбетов Р.
Секретарь
районного маслихата Оташев Ж.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
_______________ Т. Карбозов
Приложение 1
к решению маслихата
от 14 апреля 2011 года
№ 261
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2010 года
№ 223
Районный бюджет Амангельдинского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Под класс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1813696,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
132264,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
63322,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
63322,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
54216,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
11565,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
2966,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1041,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
5629,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1929,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2061,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗ |
510,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
819,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
732,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1100,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
7900,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
3500,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3500,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4400,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4400,0 |
3 |
00 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
4900,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
4900,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
4900,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1668632,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1668632,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1668632,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
ІІ. Затраты |
1798622,5 |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
176345,8 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и |
160541,1 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11633,9 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11608,9 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных |
25,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
65070,9 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
47685,9 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных |
17385,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
83836,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
81036,3 |
||||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2800,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
8767,1 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
8767,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8264,0 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
368,1 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
7037,6 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7037,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7037,6 |
||||
2 |
Оборона |
1170,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
1170,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1170,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1170,0 |
||||
4 |
Образование |
1132439,0 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
51675,7 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
51675,7 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
44943,7 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
6732,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
755598,8 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
755598,8 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
742714,4 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
12884,4 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
325164,5 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
25207,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8348,5 |
||||
012 |
Капитальные расходы государственных |
50,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
9867,0 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
5292,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1650,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
299957,0 |
||||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
299957,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
124984,3 |
||||
2 |
Социальная помощь |
108250,2 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
108250,2 |
||||
002 |
Программа занятости |
14966,0 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная |
17700,0 |
||||
006 |
Жилищная помощь |
130,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7200,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
294,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
2905,7 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до |
58000,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
636,5 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6418,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
16734,1 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16734,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
14179,1 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
1080,0 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственных |
1475,0 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89754,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
74243,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
74243,0 |
||||
003 |
Строительство и (или) приобретение |
57033,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
17210,0 |
||||
004 |
Развитие и обустройство |
17210,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
15511,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15511,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
6587,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2145,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
75867,2 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
31684,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31684,7 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
31684,7 |
||||
2 |
Спорт |
2301,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
2301,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
321,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1980,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
29300,3 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
27781,3 |
||||
006 |
Функционирование районных |
27781,3 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1519,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1359,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению государственной |
160,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
12581,2 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
4928,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4793,2 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4297,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3912,8 |
||||
003 |
Реализация региональных программ в |
250,0 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
3355,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3220,2 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
||||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и |
20000,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
20000,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20000,0 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
20000,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
105758,8 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
11580,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
11580,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
||||
012 |
Проведение мероприятий по |
500,0 |
||||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
10580,0 |
||||
2 |
Водное хозяйство |
74138,0 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
74138,0 |
||||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
74138,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
5829,8 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5829,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5694,8 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
14211,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
14211,0 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
14211,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6818,8 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
6818,8 |
||||
472 |
Отдел строительства, архитектуры и |
6818,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6793,8 |
||||
015 |
Капитальные расходы государственных |
25,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41610,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
41610,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41610,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
41610,0 |
||||
13 |
Прочие |
21268,6 |
||||
9 |
Прочие |
21268,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
||||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
1500,0 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1500,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4834,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4759,1 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственных |
75,0 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
13374,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13199,5 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственных |
175,0 |
||||
15 |
Трансферттер |
2606,0 |
||||
1 |
Трансферттер |
2606,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
2606,0 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
2606,0 |
||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование |
71445,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
72098,1 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
72098,1 |
||||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского |
72098,1 |
||||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
72098,1 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
652,9 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
652,9 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
19800,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
19800,0 |
|||||
13 |
Прочие |
19800,0 |
||||
9 |
Прочие |
19800,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
19800,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
19800,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-76171,7 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
76171,7 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 14 апреля 2011 года
№ 261
Приложение 5
к решению маслихата
от 22 декабря 2011 года
№ 223
Перечень бюджетных программ поселков, аулы (сел),
аульных (сельских) округов Амангельдинского района
на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
83836,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
83836,3 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского аульного |
6445,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6140,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
12030,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11910,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
120,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
5432,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5297,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
6271,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6016,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского аульного |
6190,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6055,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного |
6506,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6201,1 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
305,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Уштогай |
5579,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5324,4 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского аульного |
5098,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
4963,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
6353,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6098,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
7109,9 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6854,9 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
5795,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5540,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
5345,2 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5210,2 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
135,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
5676,8 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5421,8 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
255,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15511,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
15511,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
15241,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
6317,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2145,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6779,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского аульного |
70 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
70 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |