В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Камыстинского района на 2011-2013 годы" от 21 декабря 2010 года № 255 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-11-111, официально опубликовано 7 января 2011 года в газете "Новый путь - Бозторгай") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2), 4) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 1397829,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 383747,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 693,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 33701,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 979688,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1413444,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 2600,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2600,0 тысяч тенге;";
пункт 3-2 изложить в новой редакции:
"3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 15979,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 15035,0 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 5541,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1300,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения родителей в сумме 10584,0 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" в сумме 780,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 10609,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 3762,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 5747,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в сумме 7133,0 тысяч тенге, в том числе:
на создание центров занятости в сумме 6418,0 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 715,0 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа Камыстинского района на 2011 год в сумме 1000,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:
"4-2. Учесть, что в районном бюджете предусмотрены целевые текущие трансферты в вышестоящий бюджет на компенсацию потерь областного бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий в сумме 817,0 тысяч тенге, на содержание вновь созданного государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области".";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии
районного маслихата С. Кстаубаева
Секретарь
Камыстинского
районного маслихата Б. Рахимжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Камыстинского района"
______________ К. Нуржанова
Приложение
к решению маслихата
от 22 июля 2011 года
№ 315
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 255
Бюджет Камыстинского района
на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
Доходы |
1397829,0 |
||
1 |
Налоговые поступления |
383747,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
111390,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
111390,0 |
||
03 |
Социальный налог |
84652,0 |
||
1 |
Социальный налог |
84652,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
152258,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
136503,0 |
||
3 |
Земельный налог |
2850,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
8405,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
4500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
34484,0 |
||
2 |
Акцизы |
780,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
32300,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1404,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
963,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
963,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
693,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
418,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
418,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
275,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
275,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
33701,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
33701,0 |
||
1 |
Продажа земли |
33701,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
979688,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
979688,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
979688,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
2 |
Затраты |
1413444,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
230756,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
204526,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13634,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12876,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
758,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
81864,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
41303,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
40561,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
109028,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
101522,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7506,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
12744,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
12744,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11720,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
5,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
272,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственных |
13486,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
13486,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
13486,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12703,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
783,0 |
|||
02 |
Оборона |
1354,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1354,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1354,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1354,0 |
|||
04 |
Образование |
857039,3 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
74276,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
74276,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
68529,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
5747,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
753071,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1162,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1162,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
751909,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
739978,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
11931,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
29692,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
29692,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8022,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7587,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственных |
2199,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
10584,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
65779,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
51602,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
51602,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
13426,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
3810,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8461,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
214,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
3330,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
15498,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
445,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6418,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
14177,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14177,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12948,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
437,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных |
792,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
39435,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
6900,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2900,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
2900,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
4000,0 |
|||
003 |
Строительство жилья государственного |
4000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
7153,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7153,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
7153,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
25382,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8179,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
6681,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
60,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1438,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17203,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
1723,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
15480,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
94277,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
40324,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40324,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
40324,0 |
|||
2 |
Спорт |
8016,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
8016,0 |
|||
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
5938,0 |
||
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
515,0 |
||
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1563,0 |
||
3 |
Информационное пространство |
25822,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
23387,0 |
|||
455 |
006 |
Функционирование районных |
22386,0 |
||
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
1001,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2435,0 |
|||
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
1873,0 |
||
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной |
562,0 |
||
9 |
Прочие услуги по организации |
20115,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5084,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4751,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8283,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6558,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
1392,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6748,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4696,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
2052,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
56936,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
18798,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
18798,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13705,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
214,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
784,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
3762,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
20600,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
20600,0 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
20600,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6929,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6929,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6596,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
10609,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
10609,0 |
|||
013 |
Проведение проитивоэпизоотических |
10609,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
13664,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
13664,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
13664,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13331,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
34913,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
34913,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15546,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
15546,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19367,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
19367,0 |
|||
13 |
Прочие |
12686,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
4820,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
4820,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4487,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
9 |
Прочие |
7866,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
780,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
780,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6086,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5603,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
483,0 |
|||
15 |
Трансферты |
6605,5 |
|||
1 |
Трансферты |
6605,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6605,5 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
5788,5 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
|||
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
23437,4 |
|||
Бюджетные кредиты |
24387,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24387,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24387,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
24387,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
24387,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
949,6 |
|||
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми |
2600,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
2600,0 |
||||
13 |
Прочие |
2600,0 |
|||
9 |
Прочие |
2600,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2600,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
2600,0 |
|||
5 |
Дефицит (Профицит) бюджета |
-41653,2 |
|||
6 |
Финансирование дефицита |
41653,2 |
|||
Поступление займов |
24035,0 |
||||
7 |
Поступление займов |
24035,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
24035,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
24035,0 |
|||
Погашение займов |
949,6 |
||||
16 |
Погашение займов |
949,6 |
|||
1 |
Погашение займов |
949,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
949,6 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
949,6 |
|||
Движение остатков бюджетных средств |
18567,8 |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
18567,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
18567,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
18567,8 |