О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 23 ноября 2012 года № 7/69. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 07 декабря 2012 года № 2170

      В соответствии с пунктами 3,4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи  6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
      «Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям  – 11 690 196 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов –  3 044 346 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 779 226,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 166 430 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –   4 360 331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      Пункт 4 – исключить.
      В пункте 8 цифру «10210» заменить цифрой «10209,3».
      В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     Ы. Кошербай

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного учреждения
      «Актауский городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      23 ноября 2012 года

Приложение 1
к решению  городского маслихата
от 23 ноября 2012 года № 7/69

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 622 825

1



Налоговые поступления

11 690 196


01


Подоходный налог

5 606 457



2

Индивидуальный подоходный налог

5 606 457


03


Социальный налог

2 890 724



1

Социальный налог

2 890 724


04


Hалоги на собственность

2 108 685



1

Hалоги на имущество

1 058 393



3

Земельный налог

348 764



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

709 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Неналоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 044 346


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 044 346



2

Трансферты из областного бюджета

3 044 346


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 779 226,7

01



Государственные услуги общего характера

171 385


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

79 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

76 849



003

Капитальные расходы  государственного органа

2 900


123


Аппарат акима села Умирзак

12 606



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 616



022

Капитальные расходы  государственного органа

150



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

52 264



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления  коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 437



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 250



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 645



018

Капитальные расходы  государственного органа

617


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 061



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

10 754



004

Капитальные расходы  государственного органа

307

02



Оборона

13 403


122


Аппарат акима города

13 403



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 403

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

622 368


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142


467


Отдел строительства

549 226



066

Строительство объектов  общественного порядка и безопасности

549 226

04



Образование

8 131 458


464


Отдел образования

8 040 700



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

4 043 480



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 439



006

Дополнительное образование для детей

289 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 568 331



012

Капитальные расходы государственного органа

450



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение  размера доплаты  за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов  из республиканского бюджета.

20 610



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 790



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 665



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 562 270


467


Отдел строительства

90 758



037

Строительство и реконструкция объектов образования

90 758

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

605 964


123


Аппарат акима села Умирзак

465



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

465


451


Отдел занятости и социальных программ

601 763



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

102 855



005

Государственная адресная социальная помощь

16 592



006

Оказание жилищной помощи

32 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

215 846



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 777



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 401



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 586



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 883



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 304



021

Капитальные расходы  государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 167


464


Отдел образования

3 736



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 736

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 076 146,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

2 847 169,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

405 223,4



005

Развитие коммунального хозяйства

88 182



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 074 874



007

Развития благоустройства городов и  населенных пунктов

411 328


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 195 652



003

Организация  сохранения  государственного жилищного фонда

45



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 261



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370 558



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

615 741



026

Организация эксплуатации  тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 397


479


Отдел жилищной инспекции

7 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы  государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

325 657


455


Отдел культуры и развития языков

264 984



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 176



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

41 551



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 504



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 405



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

7 850


465


Отдел физической культуры и спорта

19 122



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

6 398



004

Капитальные расходы  государственного органа

135



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

226 242


467


Отдел строительства

226 242



009

Развитие теплоэнергетической  системы

226 242

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 711


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 845



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство  населенных пунктов

4 947



004

Организация работ по зонированию  земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 969


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 385



017

Капитальные расходы  государственного органа

80


468


Отдел архитектуры и градостроительства

41 504



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

12 684



003

Разработка схем  градостроительного развития территории района  и генеральных планов населенных пунктов

28 300



004

Капитальные расходы  государственного органа

520

12



Транспорт и коммуникации

378 917


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

378 917



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

259 922

13



Прочие

906 861,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

9 501



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 952


452


Отдел финансов

10 209,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 209,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 182



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 382



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

48 800


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 037 500




Бюджетные кредиты

4 037 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

500 000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

166 430




Приобретение финансовых активов

166 430

13



Прочие

166 430


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

156 780



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

156 780




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 360 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 360 331,7

7



Поступление займов

4 037 500


01


Внутренние государственные займы

4 037 500



2

Договоры займа

4 037 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7


Приложение 2
к решению городского маслихата
от 23 ноября 2012 года № 7/69

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа 


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


467


Отдел строительства



066

Строительство объектов  общественного порядка и безопасности

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развитие благоустройства городов и  населенных пунктов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства



077

Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"

Инвестиционные программы

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



024

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.