Примечание РЦПИ:
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 475 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-4-196, опубликовано 19, 26 января, 2 февраля 2012 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2552717,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1863806,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 15507,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12656,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 660748,7 тысяч тенге;
2) затраты – 2661383,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 50000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -170665,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 170665,8 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что резерв акимата города Лисаковска на 2012 год составляет 0.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
VI сессии маслихата В. Сычева
Секретарь
городского маслихата Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Лисаковска"
__________________ Н. Турлубекова
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 октября 2012 года
№ 59
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 475
Бюджет города Лисаковска на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2552717,7 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
1863806,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
644954,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
644954,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
471776,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
471776,0 |
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
209259,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
128944,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
16795,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
63520,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
532229,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
332245,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
187328,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
12656,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
5588,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
5588,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
15507,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
14747,0 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
2100,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
10171,0 |
2 |
01 |
9 |
Прочие доходы от государственной |
2476,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
760,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
760,0 |
3 |
Поступления от продажи основного |
12656,0 |
||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
8286,0 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
8286,0 |
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4370,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2700,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1670,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
660748,7 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
660748,7 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
660748,7 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2661383,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
152804,0 |
|||
1 |
Представительные, |
108615,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
13665,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13606,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
60550,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
54536,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
6014,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
34400,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
24715,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
9685,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
27365,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
27365,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19137,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества |
1838,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1833,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
1288,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка |
3034,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
235,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
16824,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
16824,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16104,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
720,0 |
|||
02 |
Оборона |
3247,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3247,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3247,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3247,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
4990,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
4990,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4990,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
4990,0 |
|||
04 |
Образование |
1109 095,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание |
234705,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10231,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
10138,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
93,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
224474,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
219755,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
2409,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
2310,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
709786,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
709786,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
598109,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
98311,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
1324,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты |
12042,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
164604,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
133858,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9169,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8748,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1670,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
4595,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
12006,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
96870,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
30746,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
30746,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
81,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
81,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных |
81,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
125233,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
93540,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
93540,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
28118,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1701,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
18203,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8509,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
10676,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
9448,0 |
|||
016 |
Государственные пособия |
2130,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
5763,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
8992,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
31693,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
31693,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
31051,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
118,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
524,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
472395,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
198505,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2390,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
1900,0 |
|||
031 |
Изготовление технических |
490,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
192455,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство |
67622,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
124833,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района |
3660,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3137,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
523,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
169719,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2331,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2331,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
167388,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
167388,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
104171,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6818,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3540,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2257,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1021,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
87567,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
10766,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
18448,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений |
151,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
58202,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
9786,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства |
9786,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм |
144351,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
40290,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7548,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7548,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
32742,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
32742,0 |
|||
2 |
Спорт |
14636,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
14636,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
4736,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
3410,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6490,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
50254,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
28983,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
25499,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
3484,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
21271,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
3968,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
17303,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
39171,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
19678,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5663,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
391,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
13624,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8893,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6498,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2178,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
217,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
10600,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6163,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
4437,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
19270,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
19270,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
19270,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
19270,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
17931,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10294,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства |
10294,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7046,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
1925,0 |
|||
007 |
Организация отлова |
1264,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6739,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
6739,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6680,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
898,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства |
898,0 |
|||
013 |
Проведение |
898,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
14771,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
14771,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
8573,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8473,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
100,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры |
6198,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6103,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
95,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
122035,7 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
122035,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1685,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1685,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
120350,7 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
72846,7 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
47504,0 |
|||
13 |
Прочие |
190402,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6501,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
6501,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5798,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
464,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
239,0 |
|||
9 |
Прочие |
183901,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
183901,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8944,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
221,0 |
|||
044 |
Проведение мероприятий по |
159409,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
15327,0 |
|||
15 |
Трансферты |
284777,8 |
|||
1 |
Трансферты |
284777,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
284777,8 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
6893,8 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
271118,0 |
|||
016 |
Возврат, использованных |
4617,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2149,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
50000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
50000,0 |
||||
13 |
Прочие |
50000,0 |
|||
9 |
Прочие |
50000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
50000,0 |
|||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение |
50000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям |
12000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
12000,0 |
||||
13 |
Прочие |
12000,0 |
|||
9 |
Прочие |
12000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
12000,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-170665,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
170665,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 24 октября 2012 года
№ 59
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 475
Перечень бюджетных программ аппаратов акима поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Государственное учреждение "Аппарат акима |
46583,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
21091,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
21091,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21091,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
16301,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4790,0 |
|||
04 |
Образование |
10231,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
10231,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10231,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
10138,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
93,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6028,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
6028,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6028,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3463,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1638,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
927,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм |
7548,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
7548,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7548,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7548,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1685,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1685,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1685,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1685,0 |
|||
Государственное учреждение "Аппарат акима |
14180,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
13309,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
13309,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
13309,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
8414,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4895,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
81,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
81,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
81,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
790,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
790,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
790,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
77,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
619,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
94,0 |