Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 02.05.2013 № 2-20/61).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карабалыкского района на 2012-2014 годы" от 15 декабря 2011 года № 420 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-12-172, опубликовано 5 января 2012 года в районной газете "Айна") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2565957,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 578680,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7776,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 29222,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1950279,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2569736,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19129,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21843,2 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2714,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7400,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7400,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30307,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30307,8 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 7458,0 тысячи тенге:
в том числе возврат трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в сумме 6647,8 тысячи тенге и из областного бюджета в сумме 810,2 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии,
Секретарь
районного маслихата А. Тюлюбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Карабалыкского района"
________________ И. Захария
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Карабалыкского района"
________________ Н. Бодня
Приложение
к решению маслихата
от 9 февраля 2012 года № 14
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 декабря 2011 года № 420
Районный бюджет Карабалыкского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2565957,8 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
578680,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
279389,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный |
279389,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
179354,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
179354,0 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
90288,0 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
47389,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
6310,0 |
|||
4 |
Hалог на транспортные |
31914,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
4675,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
24825,0 |
|||
2 |
Акцизы |
2423,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
14950,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение |
7144,0 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
308,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, |
4824,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
4824,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
7776,8 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
2700,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
2700,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации |
2139,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации |
2139,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые |
2937,8 |
|||
1 |
Прочие неналоговые |
2937,8 |
|||
3 |
Поступления от продажи |
29222,0 |
|||
01 |
Продажа государственного |
1502,0 |
|||
1 |
Продажа государственного |
1502,0 |
|||
03 |
Продажа земли и |
27720,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
27720,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1950279,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих |
1950279,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного |
1950279,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2569736,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
210781,0 |
|||
1 |
Представительные, |
181028,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12356,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12356,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
52968,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
47768,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5200,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
115704,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
115704,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
18329,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
18329,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15831,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в |
992,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
96,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
227,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1183,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
11424,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11424,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11314,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
02 |
Оборона |
2646,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2146,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2146,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
2146,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
500,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
500,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
500,0 |
|||
04 |
Образование |
1186329,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
73842,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
54880,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
54530,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
350,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
18962,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
18962,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
1069308,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2270,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
2270,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1067038,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1005694,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
46531,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
13488,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
43179,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
38179,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12606,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7535,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
17538,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
500,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
5000,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
5000,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
86513,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
71666,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
71666,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
14555,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1000,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
350,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
3500,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1292,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
26601,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
14225,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1639,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
8504,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
14847,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14847,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14541,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
306,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
824572,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
437,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
437,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
200,0 |
|||
031 |
Изготовление технических |
237,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
804713,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
804713,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
126936,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
677777,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
19422,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
19422,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
9652,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
5992,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
778,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
115583,4 |
|||
1 |
Деятельность в области |
43527,4 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
43527,4 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
43527,4 |
|||
2 |
Спорт |
8432,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
8432,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
2627,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
3305,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2500,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
42281,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
41067,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
33069,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
7998,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
1214,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
214,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
21343,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7007,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7007,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
7399,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6439,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
960,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
6937,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6937,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
28900,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
11587,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
4154,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4154,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
7433,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6764,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
525,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
144,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8487,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
8487,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8487,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
8826,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
8826,0 |
|||
011 |
Проведение |
8826,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
14053,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
14053,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
6577,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6577,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
7476,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7476,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
60000,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
60000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
60000,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
60000,0 |
|||
13 |
Прочие |
30770,0 |
|||
9 |
Прочие |
30770,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4055,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
4055,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6156,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
6156,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
12887,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12887,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7672,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7672,0 |
|||
15 |
Трансферты |
9589,0 |
|||
01 |
Трансферты |
9589,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
9589,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
7458,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
19129,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
21843,2 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
21843,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
21843,2 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
21843,2 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
21843,2 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2714,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2714,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2714,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
7400,0 |
||||
Приобретение финансовых |
7400,0 |
||||
13 |
Прочие |
7400,0 |
|||
9 |
Прочие |
7400,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7400,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
7400,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-30307,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
30307,8 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
Поступление займов |
21843,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
21843,0 |
||
2 |
Договоры займа |
21843,0 |
||
Погашение займов |
2714,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
2714,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
2714,0 |
||
008 |
Погашение долга местного |
2714,0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
Используемые остатки бюджетных |
11178,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
11178,8 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
11178,8 |