О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 20 сентября 2012 года N 10/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 25 сентября 2012 года за N 2656. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03 января 2013 года № 04-10/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03.01.2013 № 04-10/1).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 сентября 2012 года № 5/72-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2648) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 21 135 026,2 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 333 543 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 77 899 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 903 623 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 819 961,2 тысяч тенге;
      2) затраты – 23 734 213 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 104 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 39 768 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 664 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 935 290,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 935 290,8 тысяч тенге.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2012 год в сумме 34 928 тысяч тенге.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
 

      Председатель сессии                        Е. Акимбаев

      Секретарь городского маслихата             В. Головатюк

Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 20 сентября 2012 года № 10/2-V

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2012 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

21 135 026,2

1



Налоговые поступления

10 333 543


01


Подоходный налог

3 839 758



2

Индивидуальный подоходный налог

3 839 758


03


Социальный налог

2 302 286



1

Социальный налог

2 302 286


04


Налоги на собственность

3 338 664



1

Налоги на имущество

1 910 688



3

Земельный налог

579 820



4

Налог на транспортные средства

847 820



5

Единый земельный налог

336


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

597 255



2

Акцизы

255 555



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

85 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225 900



5

Налог на игорный бизнес

30 800


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

255 580



1

Государственная пошлина

255 580

2



Неналоговые поступления

77 899


01


Доходы от государственной собственности

56 899



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

399



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

30 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 500


06


Прочие неналоговые поступления

21 000



1

Прочие неналоговые поступления

21 000

3



Поступления от продажи основного капитала

903 623


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

731 023



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

731 023


03


Продажа земли и нематериальных активов

172 600



1

Продажа земли

140 000



2

Продажа нематериальных активов

32 600

4



Поступления трансфертов

9 819 961,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 819 961,2



2

Трансферты из областного бюджета

9 819 961,2

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

23 734 213

01



Государственные услуги общего характера

379 527


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 278



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 278


122


Аппарат акима района (города областного значения)

223 784



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

204 754



003

Капитальные расходы государственного органа

19 030


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 261



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21 664



022

Капитальные расходы государственного органа

1 597


452


Отдел финансов района (города областного значения)

68 920



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36 790



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

27 180



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

548



018

Капитальные расходы государственного органа

115


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

41 284



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

38 314



004

Капитальные расходы государственного органа

970



110

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2 000

02



Оборона

29 154


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 154



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 154

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

132 599,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 599,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

132 599,4

04



Образование

7 757 406


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 757 406



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 565



003

Общеобразовательное обучение

5 064 733



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

60 843



006

Дополнительное образование для детей

479 126



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

706 365



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

82 407



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

26 650



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

13 345



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 043 352



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 175



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

125 953



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

121 892

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

944 655


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

926 655



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 386



002

Программа занятости

256 903



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

623



005

Государственная адресная социальная помощь

10 100



006

Оказание жилищной помощи

34 046



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

186 037



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 220



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 590



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

55 472



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

153 565



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 870



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

44 559



021

Капитальные расходы государственного органа

680



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

70 761



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 843


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 819 079,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 359 769,3



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

150 167,9



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

65 000



015

Освещение улиц в населенных пунктах

413 269,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

187 674,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 747



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

486 456,3



028

Развитие коммунального хозяйства

444 234,1



029

Развитие системы водоснабжения

596 219,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 447 451,9



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 344 147,5



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 204 292,8



005

Развитие коммунального хозяйства

497



007

Развитие объектов благоустройства городов и населенных пунктов

21 900



019

Строительство жилья

2 900 561,2



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

947 053,4



074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

29 000


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 858



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 000



005

Капитальные расходы государственного органа

1 858

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 056 000,5


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 449



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 449


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

275 749



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

17 646



003

Поддержка культурно-досуговой работы

146 905



006

Функционирование районных (городских) библиотек

100 512



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

8 510



010

Капитальные расходы государственного органа

200



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 976


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

84 593



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20 625



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

30 449



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 419



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

18 800



006

Капитальные расходы государственного органа

300


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

687 209,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 918



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

194 839,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 733



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

463 719

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

30 000


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 000



009

Развитие теплоэнергетической системы

30 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 747,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 211



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 311



007

Капитальные расходы государственного органа

900


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12,9



010

Развитие объектов сельского хозяйства

12,9


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

15 524



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 000



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4 504



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 020

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

124 483


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 852



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 722



017

Капитальные расходы государственного органа

130


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 631



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 891



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

62 380



004

Капитальные расходы государственного органа

360

12



Транспорт и коммуникации

1 343 337,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 343 337,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 399,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 308 937,5

13



Прочие

924 182


452


Отдел финансов района (города областного значения)

34 928



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

34 928


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

35 870



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

29 390



003

Капитальные расходы государственного органа

720



014

Поддержка предпринимательской деятельности

5 760


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

853 384



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 277



013

Капитальные расходы государственного органа

107



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

800 000

14



Обслуживание долга

150


452


Отдел финансов района (города областного значения)

150



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

150

15



Трансферты

139 891,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

139 891,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

137 731,6



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 160




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

300 000




Бюджетные кредиты

300 000

13



Прочие

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

300 000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

300 000




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

36 104




Приобретение финансовых активов

39 768

13



Прочие

39 768


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 768



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36 768


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664

06



Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3 664




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 935 290,8




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 935 290,8

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.