Примечание РЦПИ:
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Законом Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы" Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) Доходы – 306 394 538 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21 752 841 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 82 296 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 5 557 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 284 553 844 тысяч тенге, в том числе:
трансферты из районных (городских) бюджетов – 51 945 728 тысячи тенге;
трансферты из республиканского бюджета – всего – 232 608 116 тысяч тенге, из них:
целевые текущие трансферты – 56 586 475 тысяч тенге, в том числе на:
образование – 6 485 181 тысячи тенге;
здравоохранение – 35 581 547 тысяча тенге;
социальную помощь – 98 040 тысяч тенге;
изъятие земельных участков для государственных нужд – 2 242 462 тысячи тенге;
выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 3 884 683 тысяч тенге;
субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения – 11 940 тысяч тенге;
обеспечение безопасности дорожного движения – 18 212 тысячи тенге;
поддержку предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" – 3 178 083 тысяч тенге;
на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы – 159 878 тысяч тенге;
на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки – 70 435 тысяч тенге;
на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях – 4 821 861 тысячи тенге;
на субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса – 9 671 тысячи тенге
целевые трансферты на развитие – 54 731 288 тысяч тенге, в том числе на:
строительство объектов образования – 6 870 145 тысяч тенге;
сейсмоусиление объектов образования – 827 610 тысяч тенге;
строительство объектов здравоохранения – 2 870 000 тысяч тенге;
сейсмоусиление объектов здравоохранения – 142 069 тысяч тенге;
строительство специализированных центров обслуживания населения – 713 290 тысяч тенге;
проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий – 99 519 тысяч тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 3 199 112 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 12 353 068 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения – 1 024 288 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 3 537 179 тысяч тенге;
развитие коммунального хозяйства – 5 106 397 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы – 5 140 822 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры – 1 000 000 тысяч тенге;
развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" - 1 001 245 тысяч тенге;
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций – 567 943 тысяч тенге;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" - 1 358 993 тысяч тенге;
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы – 599 266 тысяч тенге;
на развитие объектов спорта – 272 643 тысячи тенге;
формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 8 047 699 тысяч тенге;
субвенции – 121 290 353 тысячи тенге.
2) Затраты – 309 651 707 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 3 598 532 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 529 399 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 930 867 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 9 322 870 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 9 322 870 тысяч тенге;
5) дефицит – (-) 16 178 571 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 16 178 571 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
2. Установить, что поступления по кодам "Социальный налог" за исключением сумм, зачисляемых в бюджет Илийского и Карасайского районов, "Индивидуальный подоходный налог", "Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников", "Плата за лесные пользования" и "Плата за эмиссии в окружающую среду" классификации доходов единой бюджетной классификации зачисляются в областной бюджет в размере 100%.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Алматинской области маслихата от 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
2-1. Установить норматив распределения доходов на 2014 год по коду "Социальный налог" в бюджет Илийского района в размере 45%, Карасайского района в размере 18%.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Алматинской области от 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год объемы бюджетных изъятий из районных бюджетов и бюджетов городов областного значения в сумме 51 861 432 тысячи тенге, в том числе по:
Илийскому району – 48 988 034 тысяч тенге;
Карасайскому району– 2 873 398 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты и бюджеты городов областного значения в сумме 49 110 945 тысяч тенге, в том числе:
Аксускому – 2 417 390 тысяч тенге;
Алакольскому – 2 360 530 тысяч тенге;
Балхашскому – 2 043 645 тысяч тенге;
Енбекшиказахскому – 4 728 260 тысяч тенге;
Ескельдинскому – 2 448 706 тысяч тенге;
Жамбылскому – 3 356 141 тысяча тенге;
Каратальскому – 2 260 125 тысяч тенге;
Кербулакскому – 3 093 390 тысяч тенге;
Коксускому – 2 126 305 тысяч тенге;
Панфиловскому – 3 532 381 тысяча тенге;
Райымбекскому – 3 711 755 тысяч тенге;
Сарканскому – 2 360 670 тысяч тенге;
Талгарскому – 2 077 822 тысячи тенге;
Уйгурскому – 2 627 340 тысяч тенге;
городу Капшагай – 1 509 244 тысяч тенге;
городу Талдыкорган – 7 581 410 тысяч тенге;
городу Текели – 875 831 тысяча тенге.
5. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на развитие образования в сумме 11 920 070 тысяч тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета 5 937 719 тысяч тенге, из областного бюджета 5 982 351 тысяч тенге, согласно приложению 4, на:
реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 4 956 350 тысяч тенге;
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 223 514 тысяч тенге;
апробирование подушевого финансирования начального, основного, общего среднего образования – 362 293 тысячи тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 395 562 тысяч тенге;
капитальный ремонт школ – 5 597 321 тысяч тенге;
капитальный ремонт детских садов – 71 284 тысяч тенге;
на реализацию программы "Балапан" – 313 746 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
6. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по образованию затраты в сумме 735 745 тысяч тенге, в том числе на:
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 212 798 тысяч тенге;
увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования – 89 762 тысячи тенге;
увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования – 108 185 тысяч тенге;
обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического профессионального образования – 325 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176 (вводится в действие с 01.01.2014).
7. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета по здравоохранению затраты в сумме 35 581 547 тысяча тенге, в том числе на:обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 30 798 822 тысяч тенге;
закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов – 4 821 474 тысяч тенге;
материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне – 999 880 тысяч тенге;
увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов – 8 180 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
8. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета затраты на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе средства в сумме 22 600 тысяч тенге.
9. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов в сумме 698 359 тысяч тенге, согласно приложению 5, на:
оказание жилищной помощи населению – 358 210 тысяч тенге;
выплату грантов акима области – 127 546 тысяч тенге;
на содержание служб инватакси – 4 885 тысячи тенге;
на выдачу социального пакета больным активной формой туберкулеза – 17 084 тысяч тенге;
единовременная помощь к памятным датам – 114 942 тысячи тенге;
выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 31 634 тысяч тенге;
введение стандартов специальных социальных услуг – 24 536 тысяч тенге;
реализацию плана действий по обеспечению прав и улучшению жизни инвалидов– 10 864 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
10. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета затраты на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 3 178 083 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
10-1. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из республиканского бюджета в сумме 3 073 891 тысяч тенге, согласно приложению 5-1.
Сноска. Решение дополнено пунктом 10-1 в соответствии с решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176 (вводится в действие с 01.01.2014); с изменениями внесенными решением маслихата Алматинской области от 24.04.2014 N 31-186; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
10-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета затраты на развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 1 001 245 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 10-2 в соответствии с решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176 (вводится в действие с 01.01.2014).
10-3. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций за счет средств из республиканского бюджета в сумме 567 943 тысяч тенге, согласно приложению 5-2.
Сноска. Решение дополнено пунктом 10-3 в соответствии с решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176 (вводится в действие с 01.01.2014).
11. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 189 630 тысяч тенге, согласно приложению 6
12. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год за счет средств республиканского бюджета предусмотрены кредиты районным и городским бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 981 477 тысяч тенге, согласно приложению 7.
13. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 1 711 566 тысяч тенге, согласно приложению 8.
14. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на возмещение стоимости (до 50 %) сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота), больных бруцеллезом, направляемых на санитарный убой в сумме 214 568 тысяч тенге, согласно приложению 9.
15. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 1 287 759 тысяч тенге, согласно приложению 10.
16. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на строительство объектов образования в сумме 15 445 698 тысяч тенге, согласно приложению 11.
Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
17. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на:
развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в сумме 14 968 597 тысяч тенге согласно приложению 12
строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 5 858 264 тысяч тенге согласно приложению 13.
Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
18. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения бюджетам районов и городов в сумме 10 262 050 тысяч тенге, согласно приложению 14.
Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
19. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие объектов коммунального хозяйства бюджетам районов и городов в сумме 8 630 388 тысяч тенге, согласно приложению 15.
Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
20. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на развитие объектов коммунального хозяйства бюджетам районов и городов в сумме 797 515 тысяч тенге, согласно приложению 16.
Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
21. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены средства на кредитование районных и городских бюджетов по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в сумме 711 208 тысячи тенге, согласно приложению 17.
Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными решением маслихата Алматинской области от 31.03.2014 N 29-176 (вводится в действие с 01.01.2014).
22. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год кредиты за счет средств республиканского бюджета на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме 1 766 000 тысяч тенге.
23. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов за счет средств из республиканского бюджета на выкуп земельных участков для государственных нужд сумме 2 242 462 тысячи тенге, согласно приложению 18.
24. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на землеустройство, проводимое при установлении границ, работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов в сумме 54 301 тысяч тенге, согласно приложению 19.
Сноска. Пункт 24 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
25. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год на проведение мероприятий по охране окружающей среды и развития объектов затраты в сумме 595 189 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
26. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год на обеспечение функционирования автомобильных дорог и развитие транспортной инфраструктуры затраты в сумме 9 754 903 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168; 31.03.2014 N 29-176; 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213; 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
27. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2014 год в сумме 383 652 тысяч тенге, определяемых постановлением акимата области.
Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными решениями маслихата Алматинской области от 24.04.2014 N 31-186; 24.07.2014 N 34-200; 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
28. Утвердить перечень областных бюджетных программ не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2014 год согласно приложению 20.
29. Установить, что в процессе исполнения бюджетов районов и городов на 2014 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 21.
30. Исключен решением маслихата Алматинской области от 30.01.2014 N 27-168 (вводится в действие с 01.01.2014).
31. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
областного Маслихата А. Айтжанов
Секретарь областного
Маслихата Е. Келемсейт
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Алматинской области" Сатыбалдина Нафиса Тулековна
18 декабря 2013 года
Приложение 1
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
306394538 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
21752841 |
||
01 |
Подоходный налог |
12552902 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12552902 |
||
03 |
Социальный налог |
8150244 |
||
1 |
Социальный налог |
8150244 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1049695 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1049695 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
82296 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
29454 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
12539 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств |
13174 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
3741 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые |
2 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые |
2 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
52840 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
52840 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5557 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5557 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5557 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
284553844 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
51945728 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
51945728 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
232608116 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
232608116 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
309651707 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
7620648 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
3981579 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
58740 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
58740 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
3739654 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1383106 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
121141 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
869968 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
146346 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов |
10016 |
|||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи |
10810 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1198267 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
183185 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
183085 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
100 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
886580 |
|||
257 |
Управление финансов области |
886580 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
336719 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
3961 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
536900 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
1679630 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1679630 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
198103 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
4138 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1477389 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего |
1072859 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1072859 |
|||
081 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1072859 |
|||
02 |
Оборона |
3440014 |
|||
1 |
Военные нужды |
30751 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
30751 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
20571 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
10180 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
3409263 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
492000 |
|||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
492000 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
2948 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
2948 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных |
2814796 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального |
2461788 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
353008 |
|||
271 |
Управление строительства области |
99519 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
99519 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
9805333 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
9805333 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
8997955 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6805620 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3180 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
2084022 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
18212 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
86921 |
|||
271 |
Управление строительства области |
807378 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
807378 |
|||
04 |
Образование |
56988631 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4956350 |
|||
261 |
Управление образования области |
4956350 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
4956350 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
4613490 |
|||
261 |
Управление образования области |
2855655 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
988752 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
885534 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
223514 |
|||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
362293 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
395562 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1757835 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1457540 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
300295 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
6192121 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
311749 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
311749 |
|||
261 |
Управление образования области |
5880372 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
5880372 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации |
39635 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39635 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
39635 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
41187035 |
|||
261 |
Управление образования области |
23378241 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
84539 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
25119 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
16520 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
145977 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей |
161996 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
279711 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
2100 |
|||
029 |
Методическая работа |
167703 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
1979726 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
20514850 |
|||
271 |
Управление строительства области |
17799645 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
15445698 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
897154 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
1456793 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
9149 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9149 |
|||
05 |
Здравоохранение |
61596892 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1179177 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1179177 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
644538 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
340862 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
192787 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
11612063 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11612063 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5944490 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
294005 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
474343 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
181565 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
910707 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
1425854 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
51674 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2329425 |
|||
4 |
Поликлиники |
35281143 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
35281143 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1913986 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в |
396997 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
32167011 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
803149 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
677624 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
677624 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
641594 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
36030 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
12846885 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
5481119 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70165 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
365785 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5900 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
146181 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных |
226 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
4892862 |
|||
271 |
Управление строительства области |
7365766 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
156407 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
7011934 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
197425 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4433916 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2810071 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1924581 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
487552 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
931138 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
115240 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
390651 |
|||
261 |
Управление образования области |
686280 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
635177 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
51103 |
|||
271 |
Управление строительства области |
199210 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
199210 |
|||
2 |
Социальная помощь |
369758 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
369758 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
338124 |
|||
050 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
31634 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
1254087 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1167187 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
105994 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
7685 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
24536 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
16300 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
5104 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
17317 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
367584 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
622667 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
22021 |
|||
077 |
Реализация Плана мероприятий по |
22021 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
2205 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2205 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
62674 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61750 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
924 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
46498258 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
23472709 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2242462 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2242462 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
282097 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
282097 |
|||
271 |
Управление строительства области |
20826861 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5858264 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
14968597 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
121289 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13125 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
108164 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
23025549 |
|||
271 |
Управление строительства области |
829516 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
797515 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального |
32001 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
22196033 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
108668 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
43748 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
516 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
6718747 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
8630388 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3537179 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
800400 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
2356387 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
9862867 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1056309 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10264 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
10264 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
1046045 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
366536 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
295867 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
383642 |
|||
2 |
Спорт |
5544998 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2062792 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
2062792 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
3482206 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55938 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
118306 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
3193852 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
2186 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
111924 |
|||
3 |
Информационное пространство |
981467 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
654267 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
654267 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
81617 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45389 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
27578 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
8650 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
1 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
245582 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
66945 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
178637 |
|||
4 |
Туризм |
268457 |
|||
284 |
Управление туризма области |
268457 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
26174 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
187259 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
49104 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
5920 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
2011636 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
208582 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
86582 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
122000 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
1489415 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45845 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
619 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
211901 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1231050 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
313639 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики |
30786 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
9070 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере |
256640 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
17143 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
7990917 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
7990917 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
7990917 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
7990917 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
27971838 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
23961378 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
21473563 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122890 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
572782 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3571 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2584760 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности |
7908268 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
488333 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
200310 |
|||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и |
2989244 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
10959 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
50000 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
44000 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
40503 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
148467 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31185 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за |
673027 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных |
703297 |
|||
049 |
Субсидирование затрат перерабатывающих |
70435 |
|||
050 |
Возмещение части расходов, понесенных |
4821861 |
|||
051 |
Субсидирование в рамках страхования и |
9671 |
|||
271 |
Управление строительства области |
186628 |
|||
020 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
186628 |
|||
719 |
Управление ветеринарии области |
2301187 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28741 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
8185 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
12173 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
265597 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1986491 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
1029550 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
1016289 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
84778 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
931511 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
13261 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
13261 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
887738 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
887738 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
887738 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
750086 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
697951 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67695 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
595189 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
685 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
34382 |
|||
271 |
Управление строительства области |
52135 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей |
52135 |
|||
6 |
Земельные отношения |
106516 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
106516 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47652 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
3513 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
1050 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
54301 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
1236570 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
98497 |
|||
019 |
Услуги по распространению и внедрению |
68898 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29599 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
500000 |
|||
035 |
Формирование региональных |
500000 |
|||
719 |
Управление ветеринарии области |
638073 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
638073 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2295685 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
2295685 |
|||
271 |
Управление строительства области |
65390 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64415 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
975 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
2230295 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41728 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
1977567 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
210000 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
1000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
10495053 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
9754903 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
9754903 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
755269 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
6524826 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
356344 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
2118464 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
475257 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
475257 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
475257 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
264893 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
264893 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51233 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
80830 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
2112 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
130718 |
|||
13 |
Прочие |
11234431 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
44768 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
44768 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42717 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
740 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1311 |
|||
9 |
Прочие |
11189663 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
145752 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности |
145752 |
|||
257 |
Управление финансов области |
3457543 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
383652 |
|||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3073891 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
242864 |
|||
003 |
Разработка или корректировка, а также |
242864 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
660906 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
660906 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
98780 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
40118 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2314 |
|||
004 |
Капитальные расходы подведомственных |
7960 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации |
48388 |
|||
271 |
Управление строительства области |
286433 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
286433 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
3217083 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
34000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
2818926 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
125000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
200157 |
|||
038 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
39000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2980873 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
1036189 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
182459 |
|||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
120878 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
1050720 |
|||
039 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
567943 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
22684 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
99429 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46557 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2010 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
20550 |
|||
006 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
21827 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
8485 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
1433 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
1433 |
|||
257 |
Управление финансов области |
1433 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных |
1433 |
|||
15 |
Трансферты |
49415791 |
|||
1 |
Трансферты |
49415791 |
|||
257 |
Управление финансов области |
49415791 |
|||
007 |
Субвенции |
49110945 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
55242 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
249604 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
3598532 |
||||
Бюджетные кредиты |
4529399 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1766000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
1766000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1766000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1766000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1111208 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1111208 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1111208 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
711208 |
|||
066 |
Кредитование |
400000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
981477 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
981477 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
981477 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
981477 |
|||
13 |
Прочие |
670714 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
500000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
500000 |
|||
007 |
Кредитование АО "Фонд развития |
500000 |
|||
9 |
Прочие |
170714 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
170714 |
|||
020 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
170714 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
930867 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
930867 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
930867 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
928896 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
1971 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
9322870 |
||||
Приобретение финансовых активов |
9322870 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8047699 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8047699 |
|||
271 |
Управление строительства области |
8047699 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
8047699 |
|||
13 |
Прочие |
1275171 |
|||
9 |
Прочие |
1275171 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
34865 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
34865 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
581606 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
581606 |
|||
271 |
Управление строительства области |
252900 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
252900 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
50000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
50000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
355800 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
355800 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
0 |
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 16178571 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
16178571 |
|||
7 |
Поступления займов |
3629399 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
3629399 |
||
2 |
Договоры займа |
3629399 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
13397134 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
13397134 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
13397134 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение займов |
847962 |
||||
16 |
Погашение займов |
847962 |
|||
1 |
Погашение займов |
847962 |
|||
257 |
Управление финансов области |
847962 |
|||
015 |
Погашение долга местного |
845991 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
1971 |
Приложение 2
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2015 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
257 104 380 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
13 577 877 |
||
01 |
Подоходный налог |
6 894 576 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 894 576 |
||
03 |
Социальный налог |
5 782 000 |
||
1 |
Социальный налог |
5 782 000 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
901 301 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
901 301 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
383 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
383 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
383 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 947 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 947 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 947 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
243 520 173 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
63 387 906 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
63 387 906 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
180 132 267 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
180 132 267 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
247 554 380 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 414 551 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
1 626 988 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
52 644 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
52 644 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1 401 158 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 389 373 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
5 485 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
6 300 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
173 186 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
172 714 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
472 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
122 462 |
|||
257 |
Управление финансов области |
122 462 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 962 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
1 665 101 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 665 101 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
160 264 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
926 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 503 911 |
|||
02 |
Оборона |
2 201 675 |
|||
1 |
Военные нужды |
36 510 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
36 510 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
25 617 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
10 893 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
2 165 165 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных |
1 732 079 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального |
1 680 488 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
51 591 |
|||
271 |
Управление строительства области |
433 086 |
|||
036 |
Проведение работ по инженерной защите |
433 086 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
9 924 371 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
9 924 371 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
9 858 291 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 987 966 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
2 785 330 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
81 995 |
|||
271 |
Управление строительства области |
66 080 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
66 080 |
|||
04 |
Образование |
53 332 248 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3 083 419 |
|||
261 |
Управление образования области |
3 083 419 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 083 419 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
4 317 307 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 654 288 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 015 349 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
1 231 166 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
407 773 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 663 019 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 371 828 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
291 191 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
6 190 788 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
280 139 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
280 139 |
|||
261 |
Управление образования области |
5 910 649 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
5 910 649 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения квалификации |
42 409 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
42 409 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
42 409 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
39 698 325 |
|||
261 |
Управление образования области |
26 354 756 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 039 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
22 946 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
17 676 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
132 907 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей |
151 847 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
258 456 |
|||
029 |
Методическая работа |
160 921 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
5 067 610 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
20 465 354 |
|||
271 |
Управление строительства области |
13 320 175 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
9 850 454 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 469 721 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
23 394 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23 394 |
|||
05 |
Здравоохранение |
61 314 996 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 259 970 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 259 970 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
640 331 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
385 021 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
233 628 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
13 053 656 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
13 053 656 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
5 953 350 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
344 569 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
382 010 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
153 965 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
910 707 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
2 750 368 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
46 434 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2 512 253 |
|||
4 |
Поликлиники |
37 680 457 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
37 680 457 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 896 309 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в |
693 621 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
34 251 081 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
839 446 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
606 436 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
606 436 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
540 293 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
66 143 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
8 714 477 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 829 391 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 357 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
273 085 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5 000 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
62 925 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
3 420 024 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4 885 086 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 885 086 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 034 108 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 602 049 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 911 536 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
464 188 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
987 418 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
111 097 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
348 833 |
|||
261 |
Управление образования области |
690 513 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
642 458 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
48 055 |
|||
2 |
Социальная помощь |
280 587 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
280 587 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
280 587 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
1 151 472 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 091 497 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 134 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
5 163 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
29 175 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
24 183 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
2 941 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
45 998 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
114 904 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
786 999 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
59 975 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
59 975 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 911 886 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
9 364 617 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 351 492 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
4 287 600 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5 063 892 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
13 125 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13 125 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
15 547 269 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 283 000 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 283 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
14 264 269 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 590 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
6 016 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5 586 849 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
3 933 418 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
4 626 396 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
5 512 614 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
917 601 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
917 601 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
324 142 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
245 419 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
348 040 |
|||
2 |
Спорт |
3 232 303 |
|||
271 |
Управление строительства области |
545 286 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
545 286 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
2 687 017 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 882 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
109 694 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
2 493 624 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
1 100 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
48 717 |
|||
3 |
Информационное пространство |
862 036 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
576 150 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
576 150 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
70 937 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42 341 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
28 036 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
560 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
214 949 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
55 966 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
158 983 |
|||
4 |
Туризм |
56 880 |
|||
284 |
Управление туризма области |
56 880 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
22 721 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
34 159 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
443 794 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
163 594 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
86 533 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
77 061 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
46 685 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 685 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
233 515 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики |
31 313 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 445 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
199 757 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
4 870 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4 870 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
4 870 000 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
4 870 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18 908 455 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16 008 647 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
16 008 647 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 208 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
579 995 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
||||
010 |
Государственная поддержка племенного |
1 633 483 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 481 948 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
654 570 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
890 438 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
12 315 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
53 500 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
72 653 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
37 364 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
299 050 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31 185 |
|||
046 |
Государственный учет и регистрация |
357 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений |
391 803 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных |
795 427 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 971 351 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
857 683 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
856 481 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
94 631 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
761 850 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
1 202 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
1 202 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
874 896 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
874 896 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
874 896 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
614 366 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
614 366 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 498 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
520 468 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
400 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
25 000 |
|||
6 |
Земельные отношения |
523 264 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
523 264 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 070 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
16 394 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
458 800 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
29 599 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
29 599 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29 599 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
567 932 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
567 932 |
|||
271 |
Управление строительства области |
65 578 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 578 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
502 354 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 344 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
467 910 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
1 100 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 482 268 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
9 205 109 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
9 205 109 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 210 000 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
5 844 609 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
2 150 500 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
223 477 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
223 477 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
223 477 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
53 682 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
53 682 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
52 550 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
1 132 |
|||
13 |
Прочие |
2 984 787 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
44 772 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
44 772 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 370 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1 402 |
|||
9 |
Прочие |
2 940 015 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
163 468 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности |
163 468 |
|||
257 |
Управление финансов области |
163 010 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
163 010 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
25 590 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
25 590 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
27 123 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
21 046 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
6 077 |
|||
271 |
Управление строительства области |
250 000 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
250 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
2 230 000 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
500 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
1 500 000 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
150 000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
80 000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
80 824 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 801 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 050 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
30 973 |
|||
15 |
Трансферты |
46 094 489 |
|||
1 |
Трансферты |
46 094 489 |
|||
257 |
Управление финансов области |
46 094 489 |
|||
007 |
Субвенции |
46 094 489 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
4 358 175 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
4 540 670 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
1 706 123 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
1 706 123 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 706 123 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 706 123 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 905 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 905 000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 905 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1 905 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
929 547 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
929 547 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
929 547 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
929 547 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
182 495 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
182 495 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
182 495 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
182 495 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
9 550 000 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
9 550 000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 300 000 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
9 300 000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 300 000 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
9 300 000 |
|||
13 |
Прочие |
250 000 |
|||
9 |
Прочие |
250 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
250 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
250 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
0 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 4 358 175 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
4 358 175 |
||||
7 |
Поступления займов |
4 540 670 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
4 540 670 |
|||
2 |
Договоры займа |
4 540 670 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
182 495 |
||||
16 |
Погашение займов |
182 495 |
|||
1 |
Погашение займов |
182 495 |
|||
257 |
Управление финансов области |
182 495 |
|||
015 |
Погашение долга местного |
182 495 |
Приложение 3
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2016 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
267 274 968 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
18 849 808 |
||
01 |
Подоходный налог |
9 956 975 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
9 956 975 |
||
03 |
Социальный налог |
7 891 218 |
||
1 |
Социальный налог |
7 891 218 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 001 615 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1 001 615 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
428 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
428 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
428 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
6 363 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
6 363 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
6 363 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
248 418 369 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
76 567 260 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
76 567 260 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
171 851 109 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
171 851 109 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
258 148 923 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 581 838 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
1 756 296 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
54 765 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
54 765 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
1 525 036 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 512 777 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
5 869 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
6 390 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
176 495 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
175 989 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
506 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
127 125 |
|||
257 |
Управление финансов области |
127 125 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 625 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
2 500 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
1 698 417 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 698 417 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
166 339 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
990 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 531 088 |
|||
02 |
Оборона |
1 249 446 |
|||
1 |
Военные нужды |
39 065 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
39 065 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения |
27 409 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и |
11 656 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
1 210 381 |
|||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных |
1 210 381 |
|||
002 |
Капитальные расходы территориального |
1 158 790 |
|||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
51 591 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
8 934 577 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 934 577 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
8 934 577 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7 083 406 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
1 765 573 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
82 598 |
|||
04 |
Образование |
71 989 171 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3 089 471 |
|||
261 |
Управление образования области |
3 089 471 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 089 471 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
4 882 399 |
|||
261 |
Управление образования области |
3 186 331 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 040 249 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
1 494 556 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
651 526 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 696 068 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 403 549 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
292 519 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
6 397 475 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
292 560 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
292 560 |
|||
261 |
Управление образования области |
6 104 915 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
6 104 915 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения квалификации |
45 378 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
45 378 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
45 378 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
57 574 448 |
|||
261 |
Управление образования области |
35 184 250 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
79 437 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 507 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
18 913 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
141 461 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья |
153 528 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
260 974 |
|||
029 |
Методическая работа |
162 136 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
1 067 610 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
33 276 684 |
|||
271 |
Управление строительства области |
22 366 272 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
22 366 272 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
23 926 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23 926 |
|||
05 |
Здравоохранение |
58 993 747 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 315 226 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 315 226 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
676 939 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
393 542 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
243 755 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
990 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
13 542 317 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
13 542 317 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
6 159 143 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
394 590 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
323 291 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических |
175 589 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
971 328 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
2 754 601 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
49 685 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2 714 090 |
|||
4 |
Поликлиники |
38 574 956 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
38 574 956 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
2 029 051 |
|||
038 |
Проведение скрининговых исследований в |
695 055 |
|||
039 |
Оказание медицинской помощи населению |
34 956 764 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
894 086 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
621 278 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
621 278 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
551 656 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
69 622 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
4 939 970 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
3 815 970 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 967 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
284 572 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5 000 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
63 662 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
3 392 769 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 124 000 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
1 124 000 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 169 754 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 679 018 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 972 097 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
482 252 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
1 019 136 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
115 054 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
355 655 |
|||
261 |
Управление образования области |
706 921 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
656 796 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
50 125 |
|||
2 |
Социальная помощь |
300 228 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
300 228 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
300 228 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
1 190 508 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 128 580 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
84 364 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
3 232 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
30 439 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
25 875 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
3 032 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
49 217 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
117 754 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
814 667 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
61 928 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 928 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
22 161 278 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
9 474 795 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 461 670 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
4 450 000 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
5 011 670 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
13 125 |
|||
026 |
Проведение энергетического аудита |
13 125 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
12 686 483 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
12 686 483 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
116 726 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
6 437 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
7 383 500 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
2 044 000 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 135 820 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
5 388 426 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
940 094 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
940 094 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
333 751 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
254 400 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
351 943 |
|||
2 |
Спорт |
3 062 204 |
|||
271 |
Управление строительства области |
272 643 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
272 643 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
2 789 561 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 969 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
117 373 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
2 583 992 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
1 100 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
52 127 |
|||
3 |
Информационное пространство |
870 252 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
576 150 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
576 150 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
73 307 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 579 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
29 278 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
450 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
220 795 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
57 350 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
163 445 |
|||
4 |
Туризм |
59 781 |
|||
284 |
Управление туризма области |
59 781 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23 230 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
36 551 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
456 095 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
88 799 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
88 799 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
124 872 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 811 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
77 061 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
242 424 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
32 559 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 606 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере |
207 259 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
4 115 103 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4 115 103 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
4 115 103 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
4 115 103 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
19 077 696 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16 151 188 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
16 151 188 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 596 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
587 713 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
1 633 483 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности |
8 481 948 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
667 897 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
903 543 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
13 177 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
57 245 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
77 739 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
37 364 |
|||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям |
299 050 |
|||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств |
31 185 |
|||
046 |
Государственный учет и регистрация |
357 |
|||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений |
427 763 |
|||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных |
857 754 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
1 968 374 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
1 189 033 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
1 187 831 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
102 631 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
1 085 200 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
1 202 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче |
1 202 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
868 863 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
868 863 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
868 863 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
776 443 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
776 443 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 096 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
680 947 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
400 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
25 000 |
|||
6 |
Земельные отношения |
62 570 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
62 570 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 070 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
13 500 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
29 599 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
29 599 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
29 599 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
602 917 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
602 917 |
|||
271 |
Управление строительства области |
67 232 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67 232 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
||||
272 |
Управление архитектуры и |
535 685 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 820 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
500 665 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
1 200 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 171 624 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
8 877 557 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
8 877 557 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
854 264 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
5 719 503 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
2 303 790 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
239 120 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
239 120 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
239 120 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
54 947 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
54 947 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 040 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
907 |
|||
13 |
Прочие |
2 834 481 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
46 231 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
46 231 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 731 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1 500 |
|||
9 |
Прочие |
2 788 250 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
171 476 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности |
171 476 |
|||
257 |
Управление финансов области |
163 010 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
163 010 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
26 290 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
26 290 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
28 024 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
21 521 |
|||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации |
6 503 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
2 230 000 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства |
500 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
1 500 000 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
150 000 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
80 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
84 725 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
84 725 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
84 725 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 283 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 300 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
33 142 |
|||
15 |
Трансферты |
45 878 865 |
|||
1 |
Трансферты |
45 878 865 |
|||
257 |
Управление финансов области |
45 878 865 |
|||
007 |
Субвенции |
45 878 865 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
6 309 218 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
6 491 713 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
1 695 245 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
1 695 245 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 695 245 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 695 245 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 882 500 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
3 882 500 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
3 882 500 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
3 882 500 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
913 968 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
913 968 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
913 968 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
913 968 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
182 495 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
182 495 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
182 495 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
182 495 |
|||
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
9 100 000 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
9 100 000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 100 000 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
9 100 000 |
|||
271 |
Управление строительства области |
9 100 000 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
9 100 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
0 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 6 283 173 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
6 283 173 |
||||
7 |
Поступления займов |
6 465 668 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
6 465 668 |
|||
2 |
Договоры займа |
6 465 668 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
182 495 |
||||
16 |
Погашение займов |
182 495 |
|||
1 |
Погашение займов |
182 495 |
|||
257 |
Управление финансов области |
182 495 |
|||
015 |
Погашение долга местного |
182 495 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
Приложение 4
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на развитие образования
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского бюджета |
|
На реализацию |
Оснащение |
|||
Всего |
11920070 |
4956350 |
223514 |
|
1 |
Аксуский |
235976 |
172199 |
12647 |
2 |
Алакольский |
922987 |
269362 |
12789 |
3 |
Балхашский |
279738 |
120560 |
7000 |
4 |
Енбекшиказахский |
989983 |
547613 |
20832 |
5 |
Ескельдинский |
271610 |
92490 |
8194 |
6 |
Жамбылский |
1518771 |
455863 |
24347 |
7 |
Илийский |
817179 |
606657 |
12096 |
8 |
Каратальский |
227126 |
73035 |
12130 |
9 |
Карасайский |
492101 |
271417 |
8064 |
10 |
Кербулакский |
417368 |
146741 |
16388 |
11 |
Коксуский |
466417 |
254781 |
8094 |
12 |
Панфиловский |
647734 |
336448 |
16209 |
13 |
Райымбекский |
458109 |
185650 |
24257 |
14 |
Сарканский |
345843 |
70805 |
8093 |
15 |
Талгарский |
1503689 |
386466 |
12096 |
16 |
Уйгурский |
480582 |
108320 |
16246 |
17 |
г.Капшагай |
346274 |
213921 |
4032 |
18 |
г.Талдыкорган |
1407636 |
564659 |
|
19 |
г.Текели |
90947 |
79363 |
продлжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На повышение |
на |
капитальный |
капитальный |
на |
395562 |
362293 |
5597321 |
71284 |
313746 |
14482 |
19132 |
9016 |
8500 |
|
18555 |
622281 |
|||
11054 |
129324 |
5000 |
6800 |
|
41967 |
379571 |
|||
16374 |
47539 |
107013 |
||
26718 |
1011843 |
|||
23132 |
175294 |
|||
15590 |
126371 |
|||
33063 |
176896 |
2661 |
||
20335 |
233904 |
|||
16447 |
181095 |
6000 |
||
25311 |
244312 |
25454 |
||
20556 |
219146 |
8500 |
||
13973 |
165893 |
87079 |
||
21469 |
362293 |
721365 |
||
22920 |
333096 |
|||
17316 |
108005 |
3000 |
||
27466 |
699504 |
51607 |
64400 |
|
8834 |
2750 |
Приложение 5
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на оказание социальной помощи населению
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
тысяч тенге
№ |
Наименование |
Всего |
в том числе за счет средств: |
||
областного бюджета |
|||||
жилищная |
гранты Акима |
единовременная |
|||
Всего |
698359 |
358210 |
127546 |
114942 |
|
1 |
Аксуский |
3851 |
315 |
1520 |
1656 |
2 |
Алакольский |
31931 |
7099 |
17187 |
4436 |
3 |
Балхашский |
9996 |
5307 |
1300 |
960 |
4 |
Енбекшиказахский |
102811 |
85928 |
749 |
10725 |
5 |
Ескельдинский |
12190 |
2573 |
4647 |
2591 |
6 |
Жамбылский |
25705 |
11307 |
4418 |
7091 |
7 |
Илийский |
40300 |
19676 |
3667 |
12638 |
8 |
Каратальский |
41589 |
30158 |
5740 |
3062 |
9 |
Карасайский |
22840 |
3813 |
815 |
15832 |
10 |
Кербулакский |
36363 |
21926 |
9557 |
2791 |
11 |
Коксуский |
17450 |
6163 |
9000 |
1807 |
12 |
Панфиловский |
13866 |
3967 |
2384 |
4768 |
13 |
Райымбекский |
27211 |
19558 |
3800 |
1684 |
14 |
Сарканский |
43891 |
27929 |
10600 |
2753 |
15 |
Талгарский |
30474 |
14462 |
2000 |
10098 |
16 |
Уйгурский |
39650 |
34469 |
440 |
2742 |
17 |
г.Капшагай |
21367 |
12500 |
1654 |
4927 |
18 |
г.Талдыкорган |
155451 |
40898 |
41641 |
21586 |
19 |
г.Текели |
21423 |
10162 |
6427 |
2795 |
продолжение таблицы
республиканского бюджета |
|||||
на |
на выдачу |
в рамках |
введение |
в рамках |
на выплату |
4885 |
17084 |
8658 |
24536 |
10864 |
31634 |
360 |
0 |
||||
320 |
2889 |
||||
540 |
1889 |
||||
2520 |
2889 |
||||
490 |
1889 |
||||
1000 |
1889 |
||||
690 |
1740 |
1889 |
|||
740 |
1889 |
||||
2380 |
0 |
||||
200 |
1889 |
||||
480 |
0 |
||||
560 |
2187 |
||||
280 |
1889 |
||||
720 |
1889 |
||||
2025 |
1889 |
||||
110 |
1889 |
||||
1397 |
889 |
0 |
|||
2798 |
1580 |
8658 |
24536 |
10864 |
2890 |
150 |
1889 |
Приложение 5-1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевые текущие трансферты бюджетам районов и
городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда
к должностным окладам работников государственных учреждений, не
являющихся государственными служащими, а также работников
государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из
республиканского бюджета
Сноска. Приложение 5-1 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
3073891 |
|
1 |
Аксуский |
118169 |
2 |
Алакольский |
146860 |
3 |
Балхашский |
89110 |
4 |
Енбекшиказахский |
383720 |
5 |
Ескельдинский |
101844 |
6 |
Жамбылский |
242287 |
7 |
Илийский |
242924 |
8 |
Каратальский |
88042 |
9 |
Карасайский |
276600 |
10 |
Кербулакский |
138466 |
11 |
Коксуский |
85028 |
12 |
Панфиловский |
219141 |
13 |
Райымбекский |
167609 |
14 |
Сарканский |
104648 |
15 |
Талгарский |
223027 |
16 |
Уйгурский |
145883 |
17 |
г.Капшагай |
80360 |
18 |
г.Талдыкорган |
184795 |
19 |
г.Текели |
35378 |
Приложение 5-2
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных
организаций для проведения капитального ремонта общего
имущества объектов кондоминиумов в рамках Программы
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годыза счет средств из республиканского
бюджета
Сноска. Приложение 5-2 в редакции решения маслихата Алматинской области от 24.04.2014 N 31-186 (вводится в действие с 01.01.2014).
N |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
567 943 |
|
1 |
Балхашский |
24 530 |
2 |
Коксуский |
18 639 |
3 |
Талгарский |
60 525 |
4 |
г.Капшагай |
129 998 |
5 |
г.Талдыкорган |
280 561 |
6 |
г.Текели |
53 690 |
Приложение 6
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов для реализации мер социальной
поддержки специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
тысяч тенге
№ |
Наименование |
тысяч тенге |
||||||
Всего |
в том числе по сфере |
|||||||
образова- |
здраво- |
соцо- |
куль- |
спорт |
сельс- |
|||
Всего |
189630 |
158387 |
20877 |
1426 |
2071 |
1167 |
5702 |
|
1 |
Аксуский |
8015 |
5552 |
1296 |
259 |
908 |
||
2 |
Алакольский |
7043 |
6654 |
260 |
129 |
|||
3 |
Балхашский |
14283 |
12468 |
908 |
129 |
778 |
||
4 |
Енбекши- |
20774 |
15459 |
4667 |
259 |
389 |
||
5 |
Ескель- |
18171 |
14411 |
2723 |
259 |
259 |
130 |
389 |
6 |
Жамбылский |
15539 |
13594 |
1297 |
130 |
259 |
130 |
129 |
7 |
Илийский |
14322 |
11470 |
2205 |
259 |
259 |
129 |
|
8 |
Каратальский |
7899 |
7640 |
259 |
||||
9 |
Карасайский |
10862 |
9695 |
1167 |
||||
10 |
Кербулакский |
9989 |
8693 |
778 |
129 |
130 |
259 |
|
11 |
Коксуский |
13415 |
11470 |
1167 |
389 |
259 |
130 |
|
12 |
Панфиловский |
7670 |
6504 |
648 |
518 |
|||
13 |
Райымбекский |
15421 |
13347 |
1556 |
130 |
129 |
130 |
129 |
14 |
Сарканский |
6836 |
5540 |
649 |
129 |
129 |
389 |
|
15 |
Талгарский |
6361 |
5194 |
778 |
130 |
259 |
||
16 |
Уйгурский |
8945 |
6741 |
648 |
259 |
130 |
259 |
908 |
17 |
г.Капчагай |
2521 |
2391 |
130 |
||||
18 |
г.Талдыкор- |
1564 |
1564 |
Приложение 7
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение бюджетных кредитов для реализации
мер социальной поддержки специалистов социальной
сферы сельских населенных пунктов
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
981477 |
|
1 |
Аксуский |
33467 |
2 |
Алакольский |
28984 |
3 |
Балхашский |
45414 |
4 |
Енбекшиказахский |
152790 |
5 |
Ескельдинский |
94452 |
6 |
Жамбылский |
105201 |
7 |
Илийский |
63324 |
8 |
Каратальский |
21676 |
9 |
Карасайский |
44448 |
10 |
Кербулакский |
66672 |
11 |
Коксуский |
70946 |
12 |
Панфиловский |
30456 |
13 |
Райымбекский |
82336 |
14 |
Сарканский |
25002 |
15 |
Талгарский |
41646 |
16 |
Уйгурский |
55280 |
17 |
г.Капшагай |
11049 |
18 |
г.Талдыкорган |
8334 |
Приложение 8
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на проведение
противоэпизоотических мероприятий
N |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма |
Всего |
1711566 |
|
1 |
Аксуский |
139809 |
2 |
Алакольский |
107814 |
3 |
Балхашский |
99244 |
4 |
Енбекшиказахский |
150233 |
5 |
Ескельдинский |
67160 |
6 |
Жамбылский |
194136 |
7 |
Илийский |
79251 |
8 |
Каратальский |
59942 |
9 |
Карасайский |
29596 |
10 |
Кербулакский |
122084 |
11 |
Коксуский |
76765 |
12 |
Панфиловский |
118841 |
13 |
Райымбекский |
181335 |
14 |
Сарканский |
68289 |
15 |
Талгарский |
75196 |
16 |
Уйгурский |
105598 |
17 |
г.Капшагай |
20484 |
18 |
г.Талдыкорган |
11664 |
19 |
г.Текели |
4125 |
Приложение 9
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на возмещение стоимости (до 50 %)
сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого
рогатого скота), больных бруцеллезом, направляемых
на санитарный убой
N |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма |
Всего |
146830 |
|
1 |
Аксуский |
8720 |
2 |
Алакольский |
10732 |
3 |
Балхашский |
9479 |
4 |
Енбекшиказахский |
14028 |
5 |
Ескельдинский |
4915 |
6 |
Жамбылский |
15028 |
7 |
Илийский |
7470 |
8 |
Каратальский |
5594 |
9 |
Карасайский |
5398 |
10 |
Кербулакский |
7353 |
11 |
Коксуский |
4559 |
12 |
Панфиловский |
11475 |
13 |
Райымбекский |
16616 |
14 |
Сарканский |
5629 |
15 |
Талгарский |
6278 |
16 |
Уйгурский |
10699 |
17 |
г.Капшагай |
1075 |
18 |
г.Талдыкорган |
1211 |
19 |
г.Текели |
571 |
Приложение 10
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам
районов и городов на реализацию мер по содействию
экономическому развитию регионов в рамках
Программы "Развитие регионов"
N |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма |
Всего |
1287759 |
|
1 |
Аксуский |
36586 |
2 |
Алакольский |
47850 |
3 |
Балхашский |
27665 |
4 |
Енбекшиказахский |
220238 |
5 |
Ескельдинский |
44696 |
6 |
Жамбылский |
128051 |
7 |
Илийский |
165057 |
8 |
Каратальский |
20906 |
9 |
Карасайский |
137914 |
10 |
Кербулакский |
44877 |
11 |
Коксуский |
35955 |
12 |
Панфиловский |
71280 |
13 |
Райымбекский |
71911 |
14 |
Сарканский |
23880 |
15 |
Талгарский |
119344 |
16 |
Уйгурский |
56501 |
17 |
г.Капшагай |
21357 |
18 |
г.Талдыкорган |
12706 |
19 |
г.Текели |
985 |
Приложение 11
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
строительство объектов образования
Сноска. Приложение 11 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
тысяч тенге
№ пп |
Наименование района (города областного значения) |
тысяч тенге |
||
Всего |
в том числе: |
|||
республиканский |
областной |
|||
Всего |
15445698 |
6011998 |
9433700 |
|
1 |
Аксуский |
8916 |
8916 |
|
2 |
Алакольский |
180000 |
180000 |
|
3 |
Балхашский |
126812 |
126812 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
1267875 |
100000 |
1167875 |
5 |
Ескельдинский |
320654 |
320654 |
|
6 |
Жамбылский |
303638 |
303638 |
|
7 |
Илийский |
2853892 |
2123802 |
730090 |
8 |
Каратальский |
6627 |
6627 |
|
9 |
Карасайский |
3423731 |
2105048 |
1318683 |
10 |
Кербулакский |
173154 |
100000 |
73154 |
11 |
Коксуский |
12700 |
12700 |
|
12 |
Панфиловский |
703744 |
703744 |
|
13 |
Талгарский |
2545490 |
1383148 |
1162342 |
14 |
Уйгурский |
109679 |
109679 |
|
15 |
г.Капшагай |
343062 |
343062 |
|
16 |
г.Талдыкорган |
2935897 |
200000 |
2735897 |
17 |
г.Текели |
124827 |
124827 |
Приложение 12
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
тысяч тенге
№ |
Наименование района |
тысяч тенге |
||
Всего |
в том числе: |
|||
республиканский |
областной |
|||
Всего |
14968597 |
12353068 |
2615529 |
|
1 |
Аксуский |
59453 |
59453 |
|
2 |
Алакольский |
198645 |
117024 |
81621 |
3 |
Балхашский |
213730 |
187857 |
25873 |
4 |
Енбекшиказахский |
938238 |
820066 |
118172 |
5 |
Ескельдинский |
74715 |
74715 |
|
6 |
Жамбылский |
80367 |
80367 |
|
7 |
Илийский |
2342488 |
2023728 |
318760 |
8 |
Каратальский |
3630 |
3630 |
|
9 |
Карасайский |
3309349 |
2986793 |
322556 |
10 |
Кербулакский |
311566 |
194998 |
116568 |
11 |
Коксуский |
143734 |
69852 |
73882 |
12 |
Панфиловский |
532296 |
430638 |
101658 |
13 |
Райымбекский |
45628 |
45628 |
|
14 |
Сарканский |
9485 |
9485 |
|
15 |
Талгарский |
623034 |
536183 |
86851 |
16 |
Уйгурский |
621618 |
584035 |
37583 |
17 |
г.Капшагай |
229300 |
229300 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
5188099 |
4401894 |
786205 |
19 |
г.Текели |
43222 |
43222 |
Приложение 13
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
тысяч тенге
№ |
Наименование района (города областного значения) |
тысяч тенге |
||
Всего |
в том числе: |
|||
республиканский |
областной |
|||
Всего |
5858264 |
3199112 |
2659152 |
|
1 |
Аксуский |
226262 |
226262 |
|
2 |
Алакольский |
318157 |
318157 |
|
3 |
Балхашский |
44442 |
32492 |
11950 |
4 |
Енбекшиказахский |
63431 |
43272 |
20159 |
5 |
Ескельдинский |
186392 |
186392 |
|
6 |
Жамбылский |
161268 |
64960 |
96308 |
7 |
Илийский |
146211 |
117816 |
28395 |
8 |
Каратальский |
3944 |
3944 |
|
9 |
Карасайский |
0 |
||
10 |
Кербулакский |
149102 |
120213 |
28889 |
11 |
Коксуский |
136712 |
62681 |
74031 |
12 |
Панфиловский |
71426 |
54856 |
16570 |
13 |
Райымбекский |
98433 |
98433 |
|
14 |
Сарканский |
3023 |
3023 |
|
15 |
Талгарский |
276050 |
245756 |
30294 |
16 |
Уйгурский |
60968 |
60968 |
|
17 |
г.Капшагай |
363958 |
353050 |
10908 |
18 |
г.Талдыкорган |
3103734 |
2104016 |
999718 |
19 |
г.Текели |
444751 |
444751 |
Приложение 14
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие систем водоснабжения
Сноска. Приложение 14 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ |
Наименование |
тысяч тенге |
|||
Всего |
в том числе: |
||||
республиканский бюджет |
областной |
||||
развитие |
развитие системы |
||||
Всего |
10255926 |
1024288 |
3537179 |
5694459 |
|
1 |
Аксуский |
442212 |
442212 |
||
2 |
Алакольский |
322692 |
322692 |
||
3 |
Балхашский |
159388 |
97557 |
61831 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
405370 |
221088 |
184282 |
|
5 |
Ескельдинский |
227879 |
227879 |
||
6 |
Жамбылский |
2509633 |
1518607 |
991026 |
|
7 |
Илийский |
575157 |
180000 |
395157 |
|
8 |
Каратальский |
194885 |
194885 |
||
9 |
Карасайский |
205966 |
205966 |
||
10 |
Кербулакский |
302049 |
302049 |
||
11 |
Коксуский |
780453 |
567425 |
213028 |
|
12 |
Панфиловский |
337365 |
337365 |
||
13 |
Райымбекский |
639373 |
500021 |
139352 |
|
14 |
Сарканский |
986834 |
440850 |
545984 |
|
15 |
Талгарский |
1141566 |
319693 |
452481 |
369392 |
16 |
Уйгурский |
227802 |
227802 |
||
17 |
г.Капшагай |
224720 |
224720 |
||
18 |
г.Талдыкорган |
514472 |
263745 |
250727 |
|
19 |
г.Текели |
58110 |
58110 |
Приложение 15
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие коммунального хозяйства
Сноска. Приложение 15 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ |
Наименование |
тысяч тенге |
||
Всего |
в том числе: |
|||
республиканский |
областной |
|||
Всего |
8630388 |
5106397 |
3523991 |
|
1 |
Алакольский |
1059087 |
984104 |
74983 |
2 |
Енбекшиказахский |
330378 |
96158 |
234220 |
3 |
Ескельдинский |
10000 |
10000 |
|
4 |
Жамбылский |
526967 |
107928 |
419039 |
5 |
Илийский |
701555 |
160238 |
541317 |
6 |
Каратальский |
493746 |
225207 |
268539 |
7 |
Карасайский |
761559 |
372471 |
389088 |
8 |
Кербулакский |
18000 |
18000 |
|
9 |
Коксуский |
3000 |
3000 |
|
10 |
Панфиловский |
1153884 |
1047118 |
106766 |
11 |
Сарканский |
716989 |
688172 |
28817 |
12 |
Талгарский |
421620 |
85705 |
335915 |
13 |
Уйгурский |
3000 |
3000 |
|
14 |
г. Капшагай |
444634 |
319103 |
125531 |
15 |
г. Талдыкорган |
1813824 |
877959 |
935865 |
16 |
г. Текели |
172145 |
142234 |
29911 |
Приложение 16
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ пп |
Наименование района (города |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
797515 |
|
1 |
Алакольский |
1000 |
2 |
Балхашский |
176051 |
3 |
Енбекшиказахский |
2000 |
4 |
Жамбылский |
276115 |
5 |
Карасайский |
200 |
6 |
Панфиловский |
252332 |
7 |
Талгарский |
6216 |
8 |
Уйгурский |
2000 |
9 |
г.Талдыкорган |
81601 |
Приложение 17
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение бюджетных кредитов на строительство
жилья бюджетам районов и городов
Сноска. Приложение 17 в редакции решения маслихата Алматинской области от 19.11.2014 N 38-220 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ пп |
Наименование района |
тысяч тенге |
||
Всего |
в том числе: |
|||
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
711208 |
711208 |
0 |
|
1 |
Илийский |
120120 |
120120 |
|
2 |
Карасайский |
81665 |
81665 |
|
2 |
г.Капшагай |
65277 |
65277 |
|
3 |
г.Талдыкорган |
444146 |
444146 |
Приложение 18
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетов районов и
городов на на выкуп земельных участков для государственных нужд
за счет средств из республиканского бюджета
Сноска. Приложение 18 в редакции решения маслихата Алматинской области от 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
2242462 |
|
1 |
Енбекшиказахский |
40107 |
2 |
Илийский |
400735 |
3 |
Карасайский |
378203 |
4 |
Кербулакский |
8122 |
5 |
Коксуский |
8274 |
6 |
Талгарский |
1405235 |
7 |
г.Капшагай |
1786 |
Приложение 19
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
землеустроительные работы
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата Алматинской области от 08.10.2014 N 36-213 (вводится в действие с 01.01.2014).
№ пп |
Наименование района (города областного |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
54301 |
|
1 |
Илийский |
21688 |
2 |
Карасайский |
12715 |
3 |
Кербулакский |
636 |
4 |
Коксуский |
48 |
5 |
Талгарский |
18154 |
6 |
г.Капшагай |
1060 |
Приложение 20
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Перечень бюджетных программ не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета
на 2014-2016 годы
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до |
Приложение 21
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 18 декабря 2013
года N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Перечень местных бюджетных программ не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районного (городского)
бюджета на 2014-2016 годы
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |