Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2014 - 2016 годы» от 13 декабря 2013 года № 5С-20-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3935, опубликовано 9 января 2014 года в газете «Арқа ажары», 9 января 2014 года в газете «Акмолинская правда») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 139 243 710,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 278 280,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 979 406,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 123 981 023,2 тысячи тенге;
2) затраты – 140 098 501,1 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 196 565,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 827 016,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 630 451,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 56 382,2 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 59 537,2 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 3 155,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 107 737,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 107 737,8 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии
Акмолинского областного
маслихата А.Аширов
Секретарь Акмолинского
областного маслихата Н.Дьячек
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Акмолинской области С.Кулагин
Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области» Б.Малгаждаров
Приложение 1
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 17 июня 2014
года № 5С-26-2
Приложение 1
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 13 декабря 2013
года № 5С-20-2
Областной бюджет на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
139 243 710,5 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
14 278 280,4 |
||
01 |
Подоходный налог |
12 652 441,9 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12 652 441,9 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 625 838,5 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 625 838,5 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
979 406,9 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
50 693,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
8 944,0 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
1723,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
16 500,0 |
||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
3 000,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
20 526,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
169,6 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
169,6 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
659 648,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
659 648,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
265 896,3 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
265 896,3 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5 000,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
5 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
123 981 023,2 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
7 271 910,2 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
7 271 910,2 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
116 709 113,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
116 709 113,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. ЗАТРАТЫ |
140 098 501,1 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 160 652,7 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
58 244,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
58 244,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
659 718,5 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
564 988,6 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
43 325,0 |
||
007 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
44 518,9 |
||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
6 886,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
120 734,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
110 180,7 |
||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
3 018,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 536,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
134 167,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
128 855,9 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 312,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
22 743,7 |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
22 743,7 |
||
282 |
Ревизионная комиссия области |
165 043,9 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
157 840,9 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 203,0 |
||
2 |
Оборона |
250 758,5 |
||
120 |
Аппарат акима области |
225 029,8 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
30 469,6 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
65 749,7 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
128 810,5 |
||
271 |
Управление строительства области |
3 976,7 |
||
002 |
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций |
3 976,7 |
||
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета |
21 752,0 |
||
002 |
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений |
17 200,0 |
||
004 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
4 552,0 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 978 724,7 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
5 412 515,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
4 884 990,9 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
4 253,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
314 390,1 |
||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
70 624,0 |
||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
48 843,9 |
||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
17 302,0 |
||
015 |
Организация содержания служебных животных |
36 430,8 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
35 681,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 566 209,0 |
||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
94 956,4 |
||
053 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
2 471 252,6 |
||
4 |
Образование |
21 150 297,4 |
||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
141 649,5 |
||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
141 649,5 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
262 192,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
21 577,0 |
||
034 |
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения |
51 017,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
189 598,0 |
||
261 |
Управление образования области |
13 777 863,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
110 374,3 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
755 112,9 |
||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
76 410,9 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
62 741,0 |
||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
654 570,1 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
125 108,3 |
||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
90 836,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 850,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
5 250 795,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
2 735 663,0 |
||
029 |
Методическая работа |
73 401,7 |
||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
163 880,0 |
||
053 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования |
1 731 123,0 |
||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
311 660,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
716 435,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
908 902,2 |
||
271 |
Управление строительства области |
5 775 265,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
5 545 954,1 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
229 310,9 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 193 327,5 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
968 020,4 |
||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
225 307,1 |
||
5 |
Здравоохранение |
24 676 317,7 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
22 611 331,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
102 448,0 |
||
004 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
121 518,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
495 948,6 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
79 057,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
105 829,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
214 199,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 397 904,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
490 612,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
14 875,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
651 235,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
6 123,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 210,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
21 289,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
273 495,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
340 426,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
188 010,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
34 207,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
501 995,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
727 948,0 |
||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
66 273,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
6 650,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 087 682,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
26 279,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
192 443,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
11 918 888,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
335 226,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1 209 562,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 064 986,1 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
2 057 486,1 |
||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
7 500,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 587 575,3 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1 911 058,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
78 882,4 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
464 507,0 |
||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
224 788,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 629,0 |
||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
443 409,0 |
||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
274 650,0 |
||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
37 881,0 |
||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
70 867,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
4 752,0 |
||
046 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
8 659,0 |
||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
223 320,0 |
||
048 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
1 620,0 |
||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи |
35 572,0 |
||
050 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет |
8 065,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
28 457,0 |
||
261 |
Управление образования области |
1 573 603,6 |
||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 524 480,4 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
49 123,2 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
36 574,0 |
||
077 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
36 574,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
7 244,0 |
||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
7 244,0 |
||
270 |
Управление по инспекции труда области |
56 925,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
56 154,5 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
771,1 |
||
271 |
Управление строительства области |
2 169,7 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
2 169,7 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 808 891,3 |
||
261 |
Управление образования области |
14 488,0 |
||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
8 605,4 |
||
064 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
5 882,6 |
||
271 |
Управление строительства области |
9 741 966,6 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
2 353 695,9 |
||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
4 169 856,5 |
||
058 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
3 218 414,2 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
9 052 436,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
49 176,6 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 140,5 |
||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
3 451 000,6 |
||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
3 376 097,0 |
||
026 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 079 018,7 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
78 878,3 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
4 469 287,6 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
256 410,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
21 460,4 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
221 367,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 541,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
12 042,0 |
||
262 |
Управление культуры области |
890 288,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
42 404,5 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
185 637,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
181 330,1 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
354 105,7 |
||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
70 731,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 873,1 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
54 207,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
630 926,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
156 833,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 500,0 |
||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
470 593,5 |
||
264 |
Управление по развитию языков области |
86 553,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
30 900,4 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
53 553,4 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 100,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
580 307,1 |
||
016 |
Развитие объектов культуры |
160 467,1 |
||
017 |
Развитие объектов спорта |
97 559,0 |
||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
196 300,0 |
||
042 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов культуры |
125 981,0 |
||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
142 366,9 |
||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
26 153,2 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
350,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
112 168,7 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 695,0 |
||
284 |
Управление туризма области |
43 545,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма |
22 756,5 |
||
004 |
Регулирование туристической деятельности |
20 789,0 |
||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1 838 889,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
47 598,4 |
||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
38 876,0 |
||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 602 457,6 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 650,1 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
134 306,9 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
8 000,0 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
3 806 486,8 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
3 806 486,8 |
||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
3 437 228,0 |
||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
369 258,8 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
17 854 280,0 |
||
251 |
Управление земельных отношений области |
368 393,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
40 993,8 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 625,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
324 775,0 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
1 508 597,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
70 437,0 |
||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
570 434,6 |
||
006 |
Охрана животного мира |
15 020,0 |
||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
713 220,7 |
||
009 |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
135 213,5 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 272,0 |
||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
14 738 132,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
113 988,4 |
||
002 |
Поддержка семеноводства |
379 308,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 013,0 |
||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 306 339,0 |
||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
2 084 583,0 |
||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3 409,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
5 169 351,0 |
||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
3 291,0 |
||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
57 103,0 |
||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
45 138,4 |
||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций |
603 766,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителями стоимости гербицидов биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 886 357,0 |
||
045 |
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
76 826,6 |
||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
1 239 802,0 |
||
048 |
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте |
11 730,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
748 127,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 239 156,0 |
||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
1 239 156,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
261 341,7 |
||
271 |
Управление строительства области |
148 068,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
52 070,9 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 953,3 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
22 976,0 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
69 068,0 |
||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
113 273,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
30 681,8 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
350,0 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
82 241,7 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4 500 812,4 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
4 500 812,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
48 352,8 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
636,5 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
615 246,0 |
||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
1 180 000,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 880,0 |
||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
440 573,5 |
||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
2 009 742,6 |
||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
204 381,0 |
||
13 |
Прочие |
6 704 188,9 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
54 837,0 |
||
049 |
Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
54 837,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
1 956 356,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
276 000,0 |
||
040 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов |
1 680 356,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
195 992,5 |
||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
195 992,5 |
||
261 |
Управление образования области |
73 964,5 |
||
066 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
73 964,5 |
||
262 |
Управление культуры области |
53 213,3 |
||
019 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
53 213,3 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 866 548,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
102 092,0 |
||
002 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 994,4 |
||
004 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
15 000,0 |
||
014 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
1 639 627,0 |
||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
44 000,0 |
||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
57 835,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
700 145,0 |
||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
343 468,0 |
||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
356 677,0 |
||
269 |
Управление по делам религий области |
58 595,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
34 545,8 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
525,0 |
||
004 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 199,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
22 325,8 |
||
271 |
Управление строительства области |
383 624,0 |
||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
383 624,0 |
||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1 360 912,6 |
||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
430 012,6 |
||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
131 803,0 |
||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
152 000,0 |
||
039 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
647 097,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
994,0 |
||
257 |
Управление финансов области |
994,0 |
||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
994,0 |
||
15 |
Трансферты |
24 887 892,1 |
||
257 |
Управление финансов области |
24 887 892,1 |
||
007 |
Субвенции |
22 611 406,0 |
||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 045 591,1 |
||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
2 028,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
1 228 867,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
2 196 565,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
2 827 016,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 136 331,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 136 331,0 |
||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
1 136 331,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
989 800,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
989 800,0 |
||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
989 800,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
594 599,0 |
||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
594 599,0 |
||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
594 599,0 |
||
13 |
Прочие |
106 286,0 |
||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
106 286,0 |
||
020 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах |
106 286,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
630 451,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
630 451,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
630 451,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
630 451,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
56 382,2 |
|||
Приобретение финансовых активов |
59 537,2 |
|||
13 |
Прочие |
59 537,2 |
||
120 |
Аппарат акима области |
50 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
50 000,0 |
||
263 |
Управление внутренней политики области |
9 537,2 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
9 537,2 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 155,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 155,0 |
||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 155,0 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
3 155,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-3 107 737,8 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
3 107 737,8 |
Приложение 2
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 17 июня 2014
года № 5С-26-2
Приложение 5
к решению Акмолинского
областного маслихата
от 13 декабря 2013
года № 5С-20-2
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2014 год
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
1 |
2 |
Всего |
12 841 458,0 |
Целевые текущие трансферты |
6 815 034,4 |
в том числе: |
|
Управление образования области |
991 472,1 |
На приобретение и установку блочно-модульных котельных для объектов образования области |
759 037,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для школ области |
62 433,0 |
На текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
73 964,5 |
На искусственное покрытие футбольного поля в городе Макинск Буландынского района |
28 890,0 |
На усиление питания учащихся средней школы с.Калачи Есильского района |
2 422,2 |
На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
8 605,4 |
На капитальные расходы объектов образования |
56 120,0 |
Управление культуры области |
53 213,3 |
На текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
53 213,3 |
Управление физической культуры и спорта области |
8 000,0 |
Укрепление материально-технической базы объектов спорта |
8 000,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
2 353 210,6 |
На ремонт автомобильных дорог |
2 009 742,6 |
На текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
343 468,0 |
Управление строительства области |
22 976,0 |
На текущий ремонт системы водоснабжения |
22 976,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
2 231 018,7 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства |
2 008 655,9 |
На текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
152 000,0 |
На текущий ремонт системы водоснабжения |
70 362,8 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
82 241,7 |
На разработку градостроительной документации |
82 241,7 |
Управление земельных отношений области |
324 775,0 |
На возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны |
324 775,0 |
Управление сельского хозяйства области |
748 127,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий |
679 096,0 |
Проведение санитарного убоя мелкого рогатого скота больных бруцеллезом |
9 371,0 |
Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой |
59 660,0 |
Целевые трансферты на развитие |
6 026 423,6 |
в том числе: |
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
204 381,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры |
204 381,0 |
Управление строительства области |
4 307 249,7 |
На строительство и реконструкцию объектов образования |
2 670 980,1 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах |
447 703,2 |
На развитие объектов спорта |
196 300,0 |
На развитие объектов культуры |
125 981,0 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
655 754,9 |
На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
141 462,5 |
На строительство административного здания в ауле Акмол Целиноградского района |
69 068,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
1 514 792,9 |
На развитие коммунального хозяйства |
831 100,0 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения |
75 911,6 |
На развитие теплоэнергетической системы |
443 200,0 |
На развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
131 803,0 |
На увеличение уставного капитала юридических лиц |
32 778,3 |