О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 30 декабря 2017 года № 16/133. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 января 2018 года № 3519.

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3505), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      доходы – 1 359 015,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 130 633,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 11 147,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 1 217 234,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 359 015,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год выделена субвенция в сумме 1 217 234,6 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

      3. Учесть, что нормативы распределения доходов в бюджет города районного значения, сел, сельского округа по налоговым поступлениям на 2018 год установлены в следующих размерах:

      индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 0 процентов.

      4. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Ізбен А.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А.Набиев
      Секретарь районного маслихата А.Досанова

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Тупкараганский

      районный отдел экономики

      и финансов"

      Ж.Төлеген

      30 декабря 2017 года

  Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Акшукур на 2018 года

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

425 571,1

1



Налоговые поступления

35 819,8


01


Подоходный налог

16 309,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 309,0


04


Hалоги на собственность

19 510,8



1

Hалоги на имущество

265,0



3

Земельный налог

588,0



4

Hалог на транспортные средства

18 657,8

2



Неналоговые поступления

3 340,2


01


Доходы от государственной собственности

436,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

436,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 904,2



1

Прочие неналоговые поступления

2 904,2

4



Поступления трансфертов

386 411,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

386 411,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

386 411,1

Функцио-нальная группа

Админис- тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

425 571,1

01



Государственные услуги общего характера

32 716,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 716,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 188,9



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

264 658,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

264 658,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

232 219,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

32 439,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 200,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 403,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 403,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 983,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 849,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 849,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

23 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

749,0

12



Транспорт и коммуникации

9 744,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 744,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 744,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета


 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Акшукур на 2019 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

452 476,0

1



Налоговые поступления

34 942,0


1


Подоходный налог

11 868,0



2

Индивидуальный подоходный налог

11 868,0


4


Hалоги на собственность

23 074,0



1

Hалоги на имущество

284,0



3

Земельный налог

610,0



4

Hалог на транспортные средства

22 180,0

2



Неналоговые поступления

828,0


1


Доходы от государственной собственности

467,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

467,0


6


Прочие неналоговые поступления

361,0



1

Прочие неналоговые поступления

361,0

4



Поступления трансфертов

416 706,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

416 706,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

416 706,0

Функцио нальная группа

Админис тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

452 476,0

1



Государственные услуги общего характера

25 658,0


124


Аппарат акима села Акшукур

25 658,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур

25 658,0

4



Образование

280 188,0


124


Аппарат акима села Акшукур

280 188,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

235 100,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

45 088,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 300,0


124


Аппарат акима села Акшукур

3 300,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 300,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

122 420,0


124


Аппарат акима села Акшукур

122 420,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

57 500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 500,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 910,0


124


Аппарат акима села Акшукур

20 910,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

810,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Акшукур на 2020 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

467 936,0

1



Налоговые поступления

36 698,0


1


Подоходный налог

12 699,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 699,0


4


Hалоги на собственность

23 999,0



1

Hалоги на имущество

303,0



3

Земельный налог

629,0



4

Hалог на транспортные средства

23 067,0

2



Неналоговые поступления

886,0


1


Доходы от государственной собственности

500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500,0


6


Прочие неналоговые поступления

386,0



1

Прочие неналоговые поступления

386,0

4



Поступления трансфертов

430 352,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

430 352,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

430 352,0

Функцио нальная группа

Админис тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

467 936,0

1



Государственные услуги общего характера

26 858,0


124


Аппарат акима села Акшукур

26 858,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур

26 858,0

4



Образование

290 188,0


124


Аппарат акима села Акшукур

290 188,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

245 100,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

45 088,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 500,0


124


Аппарат акима села Акшукур

3 500,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 500,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

124 480,0


124


Аппарат акима села Акшукур

124 480,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 420,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

58 500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 560,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 910,0


124


Аппарат акима села Акшукур

22 910,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

910,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета


 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Баутино на 2018 года

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

191 271,4

1



Налоговые поступления

15 533,7


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

4 770,7



1

Hалоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

4 248,7

2



Неналоговые поступления

1 486,3


01


Доходы от государственной собственности

260,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

260,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 226,3



1

Прочие неналоговые поступления

1 226,3

4



Поступления трансфертов

174 251,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

174 251,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

174 251,4

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

191 271,4

01



Государственные услуги общего характера

29 703,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 703,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 175,4



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

04



Образование

127 605,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 605,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

96 605,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 041,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 041,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 041,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 991,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 991,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 751,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 240,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

931,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

931,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

931,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Баутин на 2019 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

200 753,0

1



Налоговые поступления

12 169,0


1


Подоходный налог

5 934,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 934,0


4


Hалоги на собственность

6 235,0



1

Hалоги на имущество

139,0



3

Земельный налог

419,0



4

Hалог на транспортные средства

5 677,0

2



Неналоговые поступления

458,0


1


Доходы от государственной собственности

278,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

278,0


6


Прочие неналоговые поступления

180,0



1

Прочие неналоговые поступления

180,0

4



Поступления трансфертов

188 126,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

188 126,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

188 126,0

Функцио
нальная группа

Админис тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

200 753,0

1



Государственные услуги общего характера

19 413,0


124


Аппарат акима села Баутино

19 413,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино

19 413,0

4



Образование

142 440,0


124


Аппарат акима села Баутино

142 440,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

99 852,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

42 588,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 100,0


124


Аппарат акима села Баутино

4 100,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 100,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 800,0


124


Аппарат акима села Баутино

33 800,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 200,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 500,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима села Баутино

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Баутин на 2020 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

206 513,0

1



Налоговые поступления

13 024,0


1


Подоходный налог

6 350,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 350,0


4


Hалоги на собственность

6 674,0



1

Hалоги на имущество

149,0



3

Земельный налог

449,0



4

Hалог на транспортные средства

6 076,0

2



Неналоговые поступления

490,0


1


Доходы от государственной собственности

298,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

298,0


6


Прочие неналоговые поступления

192,0



1

Прочие неналоговые поступления

192,0

4



Поступления трансфертов

192 999,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192 999,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192 999,0

Функцио нальная группа

Админис тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

206 513,0

1



Государственные услуги общего характера

20 413,0


124


Аппарат акима села Баутино

20 413,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино

20 413,0

4



Образование

143 600,0


124


Аппарат акима села Баутино

143 600,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

100 100,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

43 500,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 200,0


124


Аппарат акима села Баутино

4 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 200,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

37 100,0


124


Аппарат акима села Баутино

37 100,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 300,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 500,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 200,0


124


Аппарат акима села Баутино

1 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 200,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Таушык на 2018 года

      Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

153 732,0

1



Налоговые поступления

14 742,4


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

3 979,4



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

196,0



4

Hалог на транспортные средства

3 651,4

2



Неналоговые поступления

2 026,6


01


Доходы от государственной собственности

210,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

210,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 816,6



1

Прочие неналоговые поступления

1 816,6

4



Поступления трансфертов

136 963,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 963,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 963,0

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

153 732,0

01



Государственные услуги общего характера

38 716,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 716,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 182,0



022

Капитальные расходы государственного органа

8 534,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

04



Образование

75 384,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 384,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

75 384,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 162,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 162,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 162,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 807,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 807,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 701,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 106,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 663,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 663,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 663,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 8
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Таушык на 2019 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

155 296,0

1



Налоговые поступления

11 962,0


1


Подоходный налог

5 934,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 934,0


4


Hалоги на собственность

6 028,0



1

Hалоги на имущество

141,0



3

Земельный налог

210,0



4

Hалог на транспортные средства

5 677,0

2



Неналоговые поступления

417,0


1


Доходы от государственной собственности

225,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

225,0


6


Прочие неналоговые поступления

192,0



1

Прочие неналоговые поступления

192,0

4



Поступления трансфертов

142 917,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

142 917,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

142 917,0

Функцио нальная группа

Админист ратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

155 296,0

1



Государственные услуги общего характера

17 996,0


124


Аппарат акима села Таушык

17 996,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык

17 996,0

4



Образование

93 500,0


124


Аппарат акима села Таушык

93 500,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

93 500,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 100,0


124


Аппарат акима села Таушык

1 100,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 100,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 900,0


124


Аппарат акима села Таушык

28 900,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 200,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 200,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 500,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 800,0


124


Аппарат акима села Таушык

13 800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 800,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 9
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет села Таушык на 2020 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

159 790,0

1



Налоговые поступления

12 801,0


1


Подоходный налог

6 350,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 350,0


4


Hалоги на собственность

6 451,0



1

Hалоги на имущество

151,0



3

Земельный налог

224,0



4

Hалог на транспортные средства

6 076,0

2



Неналоговые поступления

369,0


1


Доходы от государственной собственности

240,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

240,0


6


Прочие неналоговые поступления

129,0



1

Прочие неналоговые поступления

129,0

4



Поступления трансфертов

146 620,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

146 620,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

146 620,0

Функцио нальная группа

Админист ратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

159 790,0

1



Государственные услуги общего характера

18 000,0


124


Аппарат акима села Таушык

18 000,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык

18 000,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

4



Образование

94 500,0


124


Аппарат акима села Таушык

94 500,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 500,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 200,0


124


Аппарат акима села Таушык

1 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 200,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 590,0


124


Аппарат акима села Таушык

31 590,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 200,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 890,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

14 500,0


124


Аппарат акима села Таушык

14 500,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

14 500,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0






  Приложение 10
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 года

      Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

255 292,0

1



Налоговые поступления

21 856,6


01


Подоходный налог

10 763,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 763,0


04


Hалоги на собственность

11 093,6



1

Hалоги на имущество

132,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

10 569,6

2



Неналоговые поступления

529,4


01


Доходы от государственной собственности

318,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

318,0


06


Прочие неналоговые поступления

211,4



1

Прочие неналоговые поступления

211,4

4



Поступления трансфертов

232 906,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 906,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 906,0

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

255 292,0

01



Государственные услуги общего характера

27 293,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 293,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 765,2



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

115 091,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 091,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

94 875,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

20 216,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 061,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 061,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 061,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

111 648,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 648,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 267,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 381,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

198,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

198,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

198,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 11
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

253 104,0

1



Налоговые поступления

17 850,0


1


Подоходный налог

5 934,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 934,0


4


Hалоги на собственность

11 916,0



1

Hалоги на имущество

141,0



3

Земельный налог

419,0



4

Hалог на транспортные средства

11 356,0

2



Неналоговые поступления

520,0


1


Доходы от государственной собственности

340,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

340,0


6


Прочие неналоговые поступления

180,0



1

Прочие неналоговые поступления

180,0

4



Поступления трансфертов

234 734,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

234 734,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

234 734,0

Функцио нальная группа

Админист ратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

253 104,0

1



Государственные услуги общего характера

20 357,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

20 357,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова

20 357,0

4



Образование

110 397,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

110 397,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

79 408,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

30 989,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 200,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 200,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 200,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

120 300,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

120 300,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

45 800,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 500,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

850,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

850,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

850,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 12
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

193 008,0

1



Налоговые поступления

19 070,0


1


Подоходный налог

6 350,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 350,0


4


Hалоги на собственность

12 720,0



1

Hалоги на имущество

151,0



3

Земельный налог

419,0



4

Hалог на транспортные средства

12 150,0

2



Неналоговые поступления

556,0


1


Доходы от государственной собственности

364,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

364,0


6


Прочие неналоговые поступления

192,0



1

Прочие неналоговые поступления

192,0

4



Поступления трансфертов

173 382,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173 382,0



2

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173 382,0

Функцио нальная группа

Админис тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

193 008,0

1



Государственные услуги общего характера

21 350,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

21 350,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова

21 350,0

4



Образование

112 008,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

112 008,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

80 408,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

31 600,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 300,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 300,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 300,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

57 350,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

57 350,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 200,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

46 500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 650,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 000,0


124


Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 13
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 года

      Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

333 149,1

1



Налоговые поступления

42 681,4


01


Подоходный налог

32 947,0



2

Индивидуальный подоходный налог

32 947,0


04


Hалоги на собственность

9 734,4



1

Hалоги на имущество

661,0



3

Земельный налог

392,0



4

Hалог на транспортные средства

8 681,4

2



Неналоговые поступления

3 764,6


01


Доходы от государственной собственности

990,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

990,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 774,6



1

Прочие неналоговые поступления

2 774,6

4



Поступления трансфертов

286 703,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

286 703,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

286 703,1

Функцио-нальная группа

Админис-тратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

333 149,1

01



Государственные услуги общего характера

30 780,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 780,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 252,1



022

Капитальные расходы государственного органа

528,0

04



Образование

200 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 002,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

200 002,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 694,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 694,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 694,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 673,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 673,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

72 539,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 334,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 800,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

05



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

07



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

08



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0


  Приложение 14
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

180 775,0

1



Налоговые поступления

42 153,0


1


Подоходный налог

29 671,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29 671,0


4


Hалоги на собственность

12 482,0



1

Hалоги на имущество

707,0



3

Земельный налог

419,0



4

Hалог на транспортные средства

11 356,0

2



Неналоговые поступления

1 961,0


1


Доходы от государственной собственности

1 059,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 059,0


6


Прочие неналоговые поступления

902,0



1

Прочие неналоговые поступления

902,0

4



Поступления трансфертов

136 661,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 661,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 661,0

Функцио нальная группа

Админист ратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

180 775,0

1



Государственные услуги общего характера

21 160,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

21 160,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко

21 160,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

4



Образование

50 926,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

50 926,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

50 926,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 689,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

1 689,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 689,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

107 000,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

107 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

61 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 000,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 15
к решению Тупкараганского
районного маслихата №16/133
от 30 декабря 2017 года

Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 года

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

186 080,0

1



Налоговые поступления

45 074,0


1


Подоходный налог

31 748,0



2

Индивидуальный подоходный налог

31 748,0


4


Hалоги на собственность

13 326,0



1

Hалоги на имущество

757,0



3

Земельный налог

419,0



4

Hалог на транспортные средства

12 150,0

2



Неналоговые поступления

2 098,0


1


Доходы от государственной собственности

1 133,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 133,0


6


Прочие неналоговые поступления

965,0



1

Прочие неналоговые поступления

965,0

4



Поступления трансфертов

138 908,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138 908,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138 908,0

Функцио нальная группа

Админист ратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

186 080,0

1



Государственные услуги общего характера

22 100,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

22 100,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко

22 100,0

4



Образование

51 600,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

51 600,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

51 600,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 780,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

1 780,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 780,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

110 600,0


124


Аппарат акима города Форт-Шевченко

110 600,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 500,0

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0

5



Бюджетные кредиты

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

7



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Cвободные остатки бюджетных средств

0,0


2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 23 қаңтарда № 3519 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3505 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 359 015,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 130 633,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 11 147,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 217 234,6 мың теңге;

      2) шығындар –1 359 015,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

      6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.

      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 217 234,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.

      Ескерту. 2 тармақ жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. 2018 жылға салықтық түсімдер бойынша аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджетіне кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленгені ескерілсін:

      төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы - 0 пайыз.

      4. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А.Ізбен) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.

      6. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы А.Набиев
      Аудандық мәслихат хатшысы А.Досанова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Түпқараған аудандық экономика

      және қаржы бөлімі" мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      Ж.Төлеген

      30 желтоқсан 2017 жыл

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  1 қосымша

2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

425 571,1

1



Салықтық түсiмдер

35 819,8


01


Табыс салығы

16 309,0



2

Жеке табыс салығы

16 309,0


04


Меншікке салынатын салықтар

19 510,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

265,0



3

Жер салығы

588,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

18 657,8

2



Салықтық емес түсiмдер

3 340,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

436,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

436,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 904,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 904,2

4



Трансферттердiң түсiмдерi

386 411,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

386 411,1



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

386 411,1

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

425 571,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

32 716,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 716,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 188,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

264 658,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

264 658,2



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

232 219,2



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

32 439,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 200,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

91 403,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 403,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 983,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 849,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 849,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

23 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

749,0

12



Көлік және коммуникация

9 744,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 744,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9 744,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  2 қосымша

2019 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

452 476,0

1



Салықтық түсiмдер

34 942,0


1


Табыс салығы

11 868,0



2

Жеке табыс салығы

11 868,0


4


Меншікке салынатын салықтар

23 074,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

284,0



3

Жер салығы

610,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

22 180,0

2



Салықтық емес түсiмдер

828,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

467,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

467,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

361,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

361,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

416 706,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

416 706,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

416 706,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарламалар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

452 476,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

25 658,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

25 658,0



001

Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 658,0

4



Бiлiм беру

280 188,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

280 188,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

235 100,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

45 088,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 300,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

3 300,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 300,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

122 420,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

122 420,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

61 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

57 500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 500,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 910,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

20 910,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

810,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  3 қосымша

2020 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

467 936,0

1



Салықтық түсiмдер

36 698,0


1


Табыс салығы

12 699,0



2

Жеке табыс салығы

12 699,0


4


Меншікке салынатын салықтар

23 999,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

303,0



3

Жер салығы

629,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

23 067,0

2



Салықтық емес түсiмдер

886,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

386,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

386,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

430 352,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

430 352,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

430 352,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

467 936,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26 858,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

26 858,0



001

Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 858,0

4



Бiлiм беру

290 188,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

290 188,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

245 100,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

45 088,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 500,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

3 500,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3 500,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 480,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

124 480,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 420,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

58 500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 560,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 910,0


124


Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты

22 910,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

910,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  4 қосымша

2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

191 271,4

1



Салықтық түсiмдер

15 533,7


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

4 770,7



1

Мүлікке салынатын салықтар

130,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 248,7

2



Салықтық емес түсiмдер

1 486,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

260,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

260,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 226,3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 226,3

4



Трансферттердiң түсiмдерi

174 251,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

174 251,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

174 251,4

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

191 271,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

29 703,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 703,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 175,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

04



Бiлiм беру

127 605,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 605,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

96 605,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

31 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 041,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 041,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 041,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 991,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 991,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 751,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 240,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

931,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

931,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

931,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  5 қосымша

2019 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

200 753,0

1



Салықтық түсiмдер

12 169,0


1


Табыс салығы

5 934,0



2

Жеке табыс салығы

5 934,0


4


Меншікке салынатын салықтар

6 235,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

139,0



3

Жер салығы

419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 677,0

2



Салықтық емес түсiмдер

458,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

278,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

278,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

188 126,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

188 126,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

188 126,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

200 753,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

19 413,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

19 413,0



001

Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 413,0

4



Бiлiм беру

142 440,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

142 440,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

99 852,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

42 588,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 100,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

4 100,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 100,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 800,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

33 800,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 200,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 500,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 000,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0







  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  6 қосымша

2020 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

206 513,0

1



Салықтық түсiмдер

13 024,0


1


Табыс салығы

6 350,0



2

Жеке табыс салығы

6 350,0


4


Меншікке салынатын салықтар

6 674,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

149,0



3

Жер салығы

449,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 076,0

2



Салықтық емес түсiмдер

490,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

298,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

298,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

192 999,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

192 999,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

192 999,0


Функцио
налдық
топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

206 513,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 413,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

20 413,0



001

Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 413,0

4



Бiлiм беру

143 600,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

143 600,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

100 100,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

43 500,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 200,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

4 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4 200,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 100,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

37 100,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 300,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 300,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 500,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 200,0


124


Баутин ауылы әкімінің аппараты

1 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 200,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  7 қосымша

2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

153 732,0

1



Салықтық түсiмдер

14 742,4


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 979,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

196,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 651,4

2



Салықтық емес түсiмдер

2 026,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

210,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

210,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 816,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 816,6

4



Трансферттердiң түсiмдерi

136 963,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

136 963,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

136 963,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

153 732,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 716,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 716,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 182,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 534,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0

04



Бiлiм беру

75 384,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 384,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

75 384,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 162,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 162,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 162,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 807,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 807,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 701,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 106,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 663,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 663,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 663,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  8 қосымша

2019 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

155 296,0

1



Салықтық түсiмдер

11 962,0


1


Табыс салығы

5 934,0



2

Жеке табыс салығы

5 934,0


4


Меншікке салынатын салықтар

6 028,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

141,0



3

Жер салығы

210,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 677,0

2



Салықтық емес түсiмдер

417,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

225,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

225,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

142 917,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

142 917,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

142 917,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

155 296,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 996,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

17 996,0



001

Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 996,0

4



Бiлiм беру

93 500,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

93 500,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

93 500,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 100,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

1 100,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 100,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 900,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

28 900,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 200,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 200,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 500,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 800,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

13 800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 800,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  9 қосымша

2020 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

159 790,0

1



Салықтық түсiмдер

12 801,0


1


Табыс салығы

6 350,0



2

Жеке табыс салығы

6 350,0


4


Меншікке салынатын салықтар

6 451,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

151,0



3

Жер салығы

224,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 076,0

2



Салықтық емес түсiмдер

369,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

240,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

240,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

129,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

129,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

146 620,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

146 620,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

146 620,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

159 790,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18 000,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

18 000,0



001

Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 000,0

4



Бiлiм беру

94 500,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

94 500,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

94 500,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 200,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

1 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 200,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 590,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

31 590,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 200,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 890,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

14 500,0


124


Таушық ауылы әкімінің аппараты

14 500,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

14 500,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  10 қосымша

2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

255 292,0

1



Салықтық түсiмдер

21 856,6


01


Табыс салығы

10 763,0



2

Жеке табыс салығы

10 763,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11 093,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

132,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 569,6

2



Салықтық емес түсiмдер

529,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

318,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

318,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

211,4



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

211,4

4



Трансферттердiң түсiмдерi

232 906,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

232 906,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

232 906,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

255 292,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

27 293,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 293,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26 765,2



022

Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

115 091,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 091,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

94 875,6



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

20 216,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 061,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 061,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 061,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

111 648,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 648,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 267,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 381,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

198,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

198,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

198,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  11 қосымша

2019 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

253 104,0

1



Салықтық түсiмдер

17 850,0


1


Табыс салығы

5 934,0



2

Жеке табыс салығы

5 934,0


4


Меншікке салынатын салықтар

11 916,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

141,0



3

Жер салығы

419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

11 356,0

2



Салықтық емес түсiмдер

520,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

340,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

340,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

234 734,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

234 734,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

234 734,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдар
ламалар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

253 104,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

20 357,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

20 357,0



001

Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 357,0

4



Бiлiм беру

110 397,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

110 397,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

79 408,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

30 989,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 200,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

1 200,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 200,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

120 300,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

120 300,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

45 800,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 500,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

850,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

850,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

850,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  12 қосымша

2020 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

193 008,0

1



Салықтық түсiмдер

19 070,0


1


Табыс салығы

6 350,0



2

Жеке табыс салығы

6 350,0


4


Меншікке салынатын салықтар

12 720,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

151,0



3

Жер салығы

419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 150,0

2



Салықтық емес түсiмдер

556,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

364,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

364,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

192,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

173 382,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

173 382,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

173 382,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

193 008,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 350,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

21 350,0



001

Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 350,0

4



Бiлiм беру

112 008,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

112 008,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

80 408,0



005

Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

31 600,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 300,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

1 300,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 300,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 350,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

57 350,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 200,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

46 500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 650,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 000,0


124


Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  13 қосымша

2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

      Ескерту. 13 қосымша жаңа редакцияда – Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 21.12.2018 № 26/215 шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

1. КIРIСТЕР

333 149,1

1



Салықтық түсiмдер

42 681,4


01


Табыс салығы

32 947,0



2

Жеке табыс салығы

32 947,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 734,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

661,0



3

Жер салығы

392,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 681,4

2



Салықтық емес түсiмдер

3 764,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

990,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

990,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 774,6



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

2 774,6

4



Трансферттердiң түсiмдерi

286 703,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

286 703,1



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

286 703,1

Функци-оналдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге


 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

333 149,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

30 780,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 780,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 252,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

528,0

04



Бiлiм беру

200 002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200 002,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

200 002,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 694,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 694,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 694,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 673,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

100 673,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

72 539,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 334,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 800,0

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

05



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

07



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

08



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  14 қосымша

2019 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

180 775,0

1



Салықтық түсiмдер

42 153,0


1


Табыс салығы

29 671,0



2

Жеке табыс салығы

29 671,0


4


Меншікке салынатын салықтар

12 482,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

707,0



3

Жер салығы

419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

11 356,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 961,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 059,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 059,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

902,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

902,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

136 661,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

136 661,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

136 661,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

180 775,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

21 160,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

21 160,0



001

Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 160,0

4



Бiлiм беру

50 926,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

50 926,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

50 926,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 689,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

1 689,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 689,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

107 000,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

107 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

61 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

41 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 000,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2017 жылғы 30 желтоқсандағы
  №16/133 шешіміне
  15 қосымша

2020 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КIРIСТЕР

186 080,0

1



Салықтық түсiмдер

45 074,0


1


Табыс салығы

31 748,0



2

Жеке табыс салығы

31 748,0


4


Меншікке салынатын салықтар

13 326,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

757,0



3

Жер салығы

419,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 150,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 098,0


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 133,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 133,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

965,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

965,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

138 908,0


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

138 908,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер

138 908,0


Функцио
налдық топ

Бюджет
тік бағдарла
малар әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. ШЫҒЫНДАР

186 080,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22 100,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

22 100,0



001

Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 100,0

4



Бiлiм беру

51 600,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

51 600,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

51 600,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 780,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

1 780,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 780,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

110 600,0


124


Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты

110 600,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42 100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 500,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0

5



Бюджеттік кредиттер

0,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0