Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 25/207 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3732 болып тіркелген) сәйкес,Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:
1. Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы №16/133 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3519 болып тіркелген, 2018 жылғы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 359 015,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 130 633,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 11 147,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 217 234,6 мың теңге;
2) шығындар –1 359 015,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге;
2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттеріне аудандық бюджеттен 1 217 234,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы Э.Кельбетова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы К.Озгамбаев) жүктелсін.
4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | М.Шырақбай |
Аудандық мәслихат хатшысы | А.Досанова |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы | |
21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне | |
1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы | |
30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне | |
1 қосымша |
2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 425 571,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 35 819,8 | ||||||
01 | Табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 19 510,8 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 265,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 588,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 18 657,8 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 340,2 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 904,2 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 904,2 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 386 411,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 386 411,1 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 386 411,1 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 425 571,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 716,9 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 716,9 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 188,9 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 264 658,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 264 658,2 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 232 219,2 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 32 439,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 200,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 200,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 200,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 91 403,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 91 403,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 420,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 983,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 849,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 849,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 100,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 749,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 9 744,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 744,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 9 744,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы | |
21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне | |
2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы | |
30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне | |
4 қосымша |
2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 191 271,4 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 533,7 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 770,7 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 248,7 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 486,3 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 226,3 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 226,3 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 174 251,4 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 174 251,4 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 174 251,4 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 191 271,4 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 703,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 703,4 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 175,4 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 127 605,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 127 605,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 96 605,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 31 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 041,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 041,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 041,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 991,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 991,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 751,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 240,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 931,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы | |
21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне | |
3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы | |
30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне | |
7 қосымша |
2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 153 732,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 14 742,4 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3 979,4 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 196,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 651,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 026,6 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 816,6 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 1 816,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 136 963,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 136 963,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 136 963,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 153 732,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 38 716,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 716,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 182,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 534,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 000,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 75 384,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 384,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 75 384,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 162,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 162,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 162,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 807,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 807,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 701,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 106,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 663,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 663,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 663,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы | |
21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне | |
4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы | |
30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне | |
10 қосымша |
2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 255 292,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 856,6 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 093,6 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 569,6 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 529,4 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 211,4 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 211,4 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 232 906,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 232 906,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 232 906,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 255 292,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 293,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 293,2 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 765,2 | ||||||
022 | Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 115 091,6 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 091,6 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 94 875,6 | ||||||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 20 216,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 061,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 061,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 061,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 111 648,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 111 648,2 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 267,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 381,2 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 198,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 198,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 198,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы | |
21 желтоқсандағы № 26 /215 шешіміне | |
5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы | |
30 желтоқсандағы №16 /133 шешіміне | |
13 қосымша |
2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. КIРIСТЕР | 333 149,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 42 681,4 | ||||||
01 | Табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 734,4 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 661,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8 681,4 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3 764,6 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 774,6 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2 774,6 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 286 703,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 286 703,1 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 286 703,1 | ||||||
Функци-оналдық топ | Бюджеттік бағдарла-малардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. ШЫҒЫНДАР | 333 149,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 30 780,1 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 780,1 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 252,1 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
04 | Бiлiм беру | 200 002,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 002,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 200 002,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 694,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 694,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 694,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 100 673,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 673,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 72 539,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 23 334,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 800,0 | ||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | |||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | |||||||
07 | Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |