В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 12 декабря 2018 года №25/207 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3732), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 30 декабря 2017 года №16/133 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3519, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
доходы – 1 359 015,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 130 633,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 11 147,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 217 234,6 тысяч тенге;
2) затраты – 1 359 015,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год выделена субвенция в сумме 1 217 234,6 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Э.Кельбетова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | М.Шырақбай |
Секретарь районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Акшукур на 2018 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 425 571,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 35 819,8 | ||||||
01 | Подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 510,8 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 588,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 657,8 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 340,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 436,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 436,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 904,2 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 904,2 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 386 411,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 386 411,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 386 411,1 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 425 571,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 716,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 716,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 188,9 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 264 658,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 264 658,2 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 232 219,2 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 32 439,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 200,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 403,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 403,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 983,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 849,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 849,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 100,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 749,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 744,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 744,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 744,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Баутино на 2018 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 191 271,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 15 533,7 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 770,7 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 130,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 248,7 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 486,3 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 260,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 260,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 226,3 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 226,3 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 174 251,4 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 174 251,4 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 174 251,4 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 191 271,4 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 703,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 703,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 175,4 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||||||
04 | Образование | 127 605,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 605,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 96 605,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 041,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 041,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 041,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 991,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 991,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 751,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 240,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 931,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 931,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 931,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Таушык на 2018 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 153 732,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 14 742,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 979,4 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 196,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 651,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 026,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 210,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 210,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 816,6 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 816,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 136 963,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 963,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 963,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 153 732,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 716,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 716,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 182,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 534,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | ||||||
04 | Образование | 75 384,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 384,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 75 384,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 162,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 162,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 162,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 807,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 807,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 701,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 106,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 663,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 663,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 663,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 255 292,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 21 856,6 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 093,6 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 569,6 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 529,4 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 318,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 318,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 211,4 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 211,4 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 232 906,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 906,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 232 906,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 255 292,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 293,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 293,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 765,2 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 115 091,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 091,6 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 94 875,6 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 20 216,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 061,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 061,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 061,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 648,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 648,2 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 267,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 381,2 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 198,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 198,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 26/215 от 21 декабря 2018 года | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского районного | |
маслихата № 16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 333 149,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 42 681,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 734,4 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 661,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 681,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 764,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 990,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 990,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 774,6 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 774,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 286 703,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 286 703,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 286 703,1 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 333 149,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 780,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 780,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 252,1 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 200 002,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 002,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 200 002,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 694,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 694,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 694,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 673,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 673,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 72 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 334,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 800,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |