Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 15/131 "О районном бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3505), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
доходы – 1 359 015,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 130 633,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 11 147,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 217 234,6 тысяч тенге;
2) затраты – 1 359 015,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2018 год выделена субвенция в сумме 1 217 234,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).3. Учесть, что нормативы распределения доходов в бюджет города районного значения, сел, сельского округа по налоговым поступлениям на 2018 год установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 0 процентов.
4. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Ізбен А.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии К.Озгамбаев).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | А.Набиев |
Секретарь районного маслихата | А.Досанова |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Тупкараганский
районный отдел экономики
и финансов"
Ж.Төлеген
30 декабря 2017 года
Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Акшукур на 2018 года
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 425 571,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 35 819,8 | ||||||
01 | Подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 309,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 510,8 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 588,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 657,8 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 340,2 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 436,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 436,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 904,2 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 904,2 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 386 411,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 386 411,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 386 411,1 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис- тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 425 571,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 716,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 716,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 188,9 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 264 658,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 264 658,2 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 232 219,2 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 32 439,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 200,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91 403,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 403,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 983,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 849,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 849,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 100,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 749,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 744,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 744,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 744,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Акшукур на 2019 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 452 476,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 34 942,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 11 868,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 868,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 23 074,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 284,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 610,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 180,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 828,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 467,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 467,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 361,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 361,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 416 706,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 416 706,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 416 706,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админис тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 452 476,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 658,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 25 658,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур | 25 658,0 | ||||||
4 | Образование | 280 188,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 280 188,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 235 100,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 45 088,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 3 300,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 300,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 420,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 122 420,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 57 500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 910,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 20 910,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 100,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 810,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Акшукур на 2020 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 467 936,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 36 698,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 12 699,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 699,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 23 999,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 303,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 629,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 067,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 886,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 386,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 386,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 430 352,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 430 352,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 430 352,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админис тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 467 936,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 26 858,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 26 858,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур | 26 858,0 | ||||||
4 | Образование | 290 188,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 290 188,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 245 100,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 45 088,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 3 500,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 500,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 480,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 124 480,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 420,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 58 500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 560,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 910,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Акшукур | 22 910,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 000,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 910,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Баутино на 2018 года
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 191 271,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 15 533,7 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 770,7 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 130,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 248,7 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 486,3 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 260,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 260,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 226,3 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 226,3 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 174 251,4 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 174 251,4 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 174 251,4 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 191 271,4 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 703,4 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 703,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 175,4 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||||||
04 | Образование | 127 605,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 605,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 96 605,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 31 000,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 041,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 041,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 041,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 991,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 991,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 751,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 240,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 931,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 931,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 931,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Баутин на 2019 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 200 753,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 12 169,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 6 235,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 139,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 677,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 458,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 278,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 278,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 188 126,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 126,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 188 126,0 | ||||||
Функцио | Админис тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 200 753,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 19 413,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 19 413,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино | 19 413,0 | ||||||
4 | Образование | 142 440,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 142 440,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 99 852,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 42 588,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 100,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 4 100,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 100,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 800,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 33 800,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 100,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 1 000,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 6 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Баутин на 2020 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 206 513,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 13 024,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 6 674,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 149,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 449,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 076,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 490,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 298,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 298,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 192 999,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 999,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192 999,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админис тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 206 513,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20 413,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 20 413,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино | 20 413,0 | ||||||
4 | Образование | 143 600,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 143 600,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 100 100,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 43 500,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 4 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 200,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 100,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 37 100,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 300,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 300,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 500,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Баутино | 1 200,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 200,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 7 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Таушык на 2018 года
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 153 732,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 14 742,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 979,4 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 196,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 651,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 026,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 210,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 210,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 816,6 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 816,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 136 963,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 963,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 963,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 153 732,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 716,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 716,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 182,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 534,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | ||||||
04 | Образование | 75 384,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 384,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 75 384,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 162,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 162,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 162,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 807,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 807,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 701,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 106,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 663,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 663,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 663,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 8 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Таушык на 2019 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 155 296,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 11 962,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 6 028,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 141,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 210,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 677,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 417,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 225,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 225,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 142 917,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 917,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142 917,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админист ратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 155 296,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 17 996,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 17 996,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык | 17 996,0 | ||||||
4 | Образование | 93 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 93 500,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 93 500,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 100,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 1 100,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 100,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 900,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 28 900,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 200,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 800,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 13 800,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 800,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 9 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет села Таушык на 2020 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 159 790,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 12 801,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 6 451,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 151,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 224,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 076,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 369,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 240,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 240,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 129,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 129,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 620,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 620,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 620,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админист ратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 159 790,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 18 000,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык | 18 000,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||
4 | Образование | 94 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 94 500,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 94 500,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 1 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 200,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 590,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 31 590,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 500,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 200,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 890,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима села Таушык | 14 500,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 500,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
Приложение 10 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2018 года
Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 255 292,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 21 856,6 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 763,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 093,6 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 132,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 569,6 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 529,4 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 318,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 318,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 211,4 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 211,4 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 232 906,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 906,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 232 906,0 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 255 292,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 293,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 293,2 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 765,2 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 115 091,6 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 091,6 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 94 875,6 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 20 216,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 061,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 061,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 061,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 648,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 648,2 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 267,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 381,2 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 198,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 198,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 11 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 253 104,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 17 850,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 934,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 11 916,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 141,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 356,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 520,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 340,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 340,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 180,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 234 734,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 234 734,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 234 734,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админист ратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 253 104,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20 357,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 20 357,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова | 20 357,0 | ||||||
4 | Образование | 110 397,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 110 397,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 79 408,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 30 989,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 200,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 1 200,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 200,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 120 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 120 300,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 71 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 45 800,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 850,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 850,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 850,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 12 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2020 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 193 008,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 19 070,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 350,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 12 720,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 151,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 150,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 556,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 364,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 364,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 192,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 173 382,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173 382,0 | ||||||
2 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173 382,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админис тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 193 008,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 21 350,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 21 350,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова | 21 350,0 | ||||||
4 | Образование | 112 008,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 112 008,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 80 408,0 | ||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 31 600,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 300,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 1 300,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 300,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 350,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 57 350,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 200,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 500,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 650,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова | 1 000,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 13 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2018 года
Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 21.12.2018 № 26/215 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 333 149,1 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 42 681,4 | ||||||
01 | Подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 947,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 734,4 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 661,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 392,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 681,4 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 764,6 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 990,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 990,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 774,6 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 774,6 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 286 703,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 286 703,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 286 703,1 | ||||||
Функцио-нальная группа | Админис-тратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 333 149,1 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 780,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 780,1 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 252,1 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 528,0 | ||||||
04 | Образование | 200 002,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 002,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 200 002,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 694,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 694,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 694,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 673,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 673,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 72 539,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 334,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 800,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
05 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
07 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 14 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 180 775,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 42 153,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 29 671,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 671,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 12 482,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 707,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 356,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 961,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 1 059,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 059,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 902,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 902,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 136 661,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 661,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 661,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админист ратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 180 775,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 21 160,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 21 160,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко | 21 160,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||
4 | Образование | 50 926,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 50 926,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 50 926,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 689,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 1 689,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 689,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 107 000,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 000,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 15 к решению Тупкараганского районного маслихата №16/133 от 30 декабря 2017 года |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2020 года
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1. ДОХОДЫ | 186 080,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 45 074,0 | ||||||
1 | Подоходный налог | 31 748,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 748,0 | ||||||
4 | Hалоги на собственность | 13 326,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 757,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 419,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 150,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 098,0 | ||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 1 133,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 133,0 | ||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 965,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 965,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 138 908,0 | ||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 908,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 908,0 | ||||||
Функцио нальная группа | Админист ратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2. ЗАТРАТЫ | 186 080,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 22 100,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 22 100,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко | 22 100,0 | ||||||
4 | Образование | 51 600,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 51 600,0 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 600,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 780,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 1 780,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 780,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 600,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города Форт-Шевченко | 110 600,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 42 100,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 500,0 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||||
5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 0,0 |