Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Целиноградского района на 2018-2020 годы" от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6347, опубликовано 26 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Акмол на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 095,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 44 380,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 169 715,0 тысяч тенге;
2) затраты – 214 095,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 151 015,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Акмол предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 700,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет сельского округа Кабанбай батыра на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 068,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 497,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 981,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 590,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 068,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 590,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Кабанбай батыра предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Караоткельского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 607,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 219,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 088,0 тысяч тенге;
2) затраты – 52 607,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 788,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Караоткельского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 300,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Косшынского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 168,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 52 483,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 062,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 623,0 тысяч тенге;
2) затраты – 79 168,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 19 919,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Косшынского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 5 704,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кояндинского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 805,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 639,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 492,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 674,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 805,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 28 474,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Кояндинского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 104,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 014,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 881,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 209,0 тысяч тенге;
2) затраты – 23 104,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Красноярского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 15 409,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Красноярского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 800,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Максимовского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 566,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 540,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 992,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 034,0 тысяч тенге;
2) затраты – 36 566,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 20 034,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Максимовского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Новоишимского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 927,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 052,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 875,0 тысяч тенге;
2) затраты – 25 927,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";
Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 7 875,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Новоишимского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Нуресильского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 877,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 436,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 441,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 877,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 13 441,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Нуресильского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Оразакского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 22 177,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 861,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 316,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 177,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 18 216,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Оразакского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 1 100,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Рахымжана Кошкарбаева на 2018-2020 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 789,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 647,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 469,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 673,0 тысяч тенге;
2) затраты – 20 789,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 12 773,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета сельского округа Рахымжана Кошкарбаева предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Софиевского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 913,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 646,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 724,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 543,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 913,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 17 643,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Софиевского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 900,0 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Талапкерского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 050,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 048,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 626,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 376,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 050,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 23 176,0 тысяч тенге.
Учесть, что в объеме бюджета Талапкерского сельского округа предусмотрены трансферты, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2018 год в сумме 2 200,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии Целиноградского районного маслихата |
А.Жандилдин |
Секретарь Целиноградского районного маслихата |
Б.Жанбаев |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района |
М.Таткеев |
12.06.2018
Руководитель государственного учреждения "Отдел экономики и финансов Целиноградского района" |
А.Ибраева |
12.06.2018
Аким сельского округа Акмол |
Ж.Дуйсекеев |
12.06.2018
Аким сельского округа Кабанбай батыра |
А.Мурзагельдиев |
12.06.2018
Аким Караоткельского сельского округа |
М.Жумабаев |
12.06.2018
Исполняющий обязанности акима Косшынского сельского округа |
С.Оракбай |
12.06.2018
Аким Кояндинского сельского округа |
О.Ержанов |
12.06.2018
Исполняющая обязанности акима Красноярского сельского округа |
А. Абдикаликова |
12.06.2018
Аким Максимовского сельского округа |
Г.Алжабаев |
12.06.2018
Аким Новоишимского сельского округа |
О.Кишкенинов |
12.06.2018
Аким Нуресильского сельского округа |
С.Искаков |
12.06.2018
Аким Оразакского сельского округа |
Н.Касымбеков |
12.06.2018
Аким сельского округа Рахымжана Кошкарбаева |
К.Кунакова |
12.06.2018
Аким Софиевского сельского округа |
Э.Артыков |
12.06.2018
Аким Талапкерского сельского округа |
О.Касымов |
12.06.2018
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год сельского округа Акмол Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 214 095,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 44 380,0 | |||
01 | Подоходный налог | 31 318,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 318,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 062,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 222,0 | |||
3 | Земельный налог | 721,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 119,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 169 715,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 169 715,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 169 715,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 214 095,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 618,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 618,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 668,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 950,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 176 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 176 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 176 200,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 151 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 500,0 | |||
13 | Прочие | 5 777,0 | |||
9 | Прочие | 5 777,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 777,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 777,0 | |||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
IV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год сельского округа Кабанбай батыра Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 31 068,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 497,0 | |||
01 | Подоходный налог | 13 522,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 522,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 975,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 216,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 213,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 546,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 981,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 361,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 361,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 620,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 620,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 590,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 590,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 590,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 31 068,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 431,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 431,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 431,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 331,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 1 100,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 969,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 969,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 969,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 769,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 124,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 124,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 124,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 124,0 | |||
13 | Прочие | 4 543,0 | |||
9 | Прочие | 4 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 543,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 543,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Караоткельского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 52 607,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 219,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 022,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 022,0 | |||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 954,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 12 197,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 539,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 098,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 560,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 300,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 300,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33 088,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 088,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 088,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 52 607,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 189,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 189,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 189,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 926,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 1 263,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 700,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 100,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 100,0 | |||
13 | Прочие | 6 618,0 | |||
9 | Прочие | 6 618,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 618,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 6 618,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Косшынского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 79 168,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 52 483,0 | |||
01 | Подоходный налог | 32 610,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 610,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 873,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 598,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 875,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 400,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 062,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 723,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 723,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 339,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 339,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 623,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 623,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 623,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 79 168,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 202,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 202,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 202,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 210,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 992,0 | |||
04 | Образование | 2 840,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 840,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 840,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 307,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 307,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 307,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 988,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 319,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 760,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 760,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 760,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 760,0 | |||
13 | Прочие | 9 059,0 | |||
9 | Прочие | 9 059,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 059,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 9 059,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Кояндинского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 45 805,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 639,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 529,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 529,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 110,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 471,0 | |||
3 | Земельный налог | 2 322,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 317,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5 492,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 992,0 | |||
01 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 992,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 500,0 | |||
01 | Прочие неналоговые поступления | 4 500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 674,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 674,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 674,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 45 805,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 412,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 412,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 412,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 062,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 350,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 192,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 192,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 192,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 192,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 500,0 | |||
13 | Прочие | 3 701,0 | |||
9 | Прочие | 3 701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 701,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 701,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 16 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Красноярского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 23 104,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 014,6 | |||
01 | Подоходный налог | 2 176,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 176,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 838,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | |||
3 | Земельный налог | 261,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 544,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 881,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 881,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 881,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 209,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 209,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 209,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 23 104,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 16 971,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 16 971,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 971,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 371,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 600,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 940,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 940,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 940,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 940,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 118,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 118,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 118,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 118,6 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 19 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Максимовского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 36 566,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 540,2 | |||
01 | Подоходный налог | 6 755,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 755,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 785,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 047,2 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 640,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 992,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 992,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 992,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 034,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 034,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 034,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 36 566,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 357,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 357,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 357,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 807,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 550,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 332,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 132,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 400,0 | |||
13 | Прочие | 3 477,0 | |||
9 | Прочие | 3 477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 477,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 477,0 | |||
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 22 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Новоишимского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 25 927,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 052,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10 699,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 699,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 353,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 745,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 548,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 8 875,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 875,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8 875,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 25 927,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 818,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 818,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 818,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 468,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 350,0 | |||
04 | Образование | 765,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 765,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 765,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 765,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 720,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 720,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 720,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 520,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 100,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 100,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 100,0 | |||
13 | Прочие | 2 524,0 | |||
9 | Прочие | 2 524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 524,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 524,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 25 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Нуресильского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 18 877,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 436,0 | |||
01 | Подоходный налог | 619,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 619,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 817,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 73,0 | |||
3 | Земельный налог | 310,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 434,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 14 441,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 441,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 441,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 18 877,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 957,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 957,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 357,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 600,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 645,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 645,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 645,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 645,0 | |||
13 | Прочие | 2 075,0 | |||
9 | Прочие | 2 075,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 075,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 075,0 | |||
ІІI. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 28 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Оразакского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 22 177,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 861,0 | |||
01 | Подоходный налог | 593,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 593,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 268,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 51,0 | |||
3 | Земельный налог | 212,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 005,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 316,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 316,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 316,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 22 177,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 13 096,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13 096,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 096,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 496,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 600,0 | |||
04 | Образование | 500,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 235,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 235,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 235,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 035,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 693,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 693,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 693,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 693,0 | |||
13 | Прочие | 1 653,0 | |||
9 | Прочие | 1 653,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 653,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 653,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 11 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 31 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год сельского округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 20 789,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 647,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 785,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 785,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 862,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 59,0 | |||
3 | Земельный налог | 780,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 023,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 469,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 469,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 469,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13 673,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 673,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 673,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 20 789,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 811,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 811,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 211,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 600,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 371,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 371,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 371,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 646,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 725,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700,0 | |||
13 | Прочие | 1 907,0 | |||
9 | Прочие | 1 907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 907,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 907,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 34 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Софиевского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 30 913,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 646,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 362,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 362,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 284,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 58,0 | |||
3 | Земельный налог | 384,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 842,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 724,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 724,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 724,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18 543,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 543,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 543,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 30 913,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 292,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 292,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 292,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 492,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 800,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 235,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 235,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 235,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 035,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 143,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 143,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 143,0 | |||
13 | Прочие | 2 243,0 | |||
9 | Прочие | 2 243,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 243,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 243,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 к решению Целиноградского районного маслихата от 12 июня 2018 года № 214/30-6 |
|
Приложение 37 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 173/23-6 |
Бюджет на 2018 год Талапкерского сельского округа Целиноградского района
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 48 050,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 048,0 | |||
01 | Подоходный налог | 9 970,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 970,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 078,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 522,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 308,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 248,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 626,3 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 626,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 626,3 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 376,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 376,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 376,0 |
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 050,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 477,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 477,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 477,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 807,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 670,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 532,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 532,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 532,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 032,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 050,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 050,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 050,0 | |||
13 | Прочие | 4 991,0 | |||
9 | Прочие | 4 991,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 991,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 991,0 | |||
IІІ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
ІV. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |