В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3624), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 3 января 2018 года № 18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3525, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 30 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018-2020 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 906 106,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 189 381,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 20 346,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 2 696 379,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2 906 106,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 696 379,0 тысяч тенге, в том числе:
Сельский округ Атамекен – 389 798,0 тысяч тенге;
Сельский округ Баскудык – 457 767,0 тысяч тенге;
Сельский округ Батыр – 335 233 ,0 тысяч тенге;
Село Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
Сельский округ Даулет – 233 462,0 тысяч тенге;
Сельский округ Кызылтобе – 408 464,0 тысяч тенге;
Село Мангистау – 665 603,0 тысяч тенге.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | А. Ширшикбаев |
Секретарь районного маслихата | Б. Назар |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Мунайлинский
районный отдел экономики и финансов"
Ш. Сұңғат
"4" июня 2018 год
Приложение 1 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 429 811 | |||
1 | Налоговые поступления | 35 448 | ||
01 | Подоходный налог | 11 513 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 513 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 935 | ||
1 | Hалоги на имущество | 584 | ||
3 | Земельный налог | 889 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 462 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 565 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 881 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 881 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 684 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 684 | ||
4 | Поступления трансфертов | 389 798 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 389 798 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 389 798 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 429 811 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 001 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 001 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 221 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | ||
04 | Образование | 293 311 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 293 311 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 293 311 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 799 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 799 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 47 599 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 200 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 700 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 2 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет сельского округо Баскудык на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 497 822 | |||
1 | Налоговые поступления | 39 174 | ||
01 | Подоходный налог | 7 917 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 917 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 257 | ||
1 | Hалоги на имущество | 602 | ||
3 | Земельный налог | 827 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 828 | ||
2 | Неналоговые поступления | 881 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 231 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 231 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 650 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 650 | ||
4 | Поступления трансфертов | 457 767 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 457 767 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 457 767 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 497 822 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 336 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 336 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 276 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060 | ||
04 | Образование | 378 174 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 174 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 97 876 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 280 298 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 61 660 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 660 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 469 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 271 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 920 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 652 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 652 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 652 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 3 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 341 718 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 253 | ||
01 | Подоходный налог | 4 080 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 080 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 173 | ||
1 | Hалоги на имущество | 247 | ||
3 | Земельный налог | 1 128 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 798 | ||
2 | Неналоговые поступления | 232 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 112 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 112 | ||
4 | Поступления трансфертов | 335 233 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 335 233 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 335 233 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 341 718 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 354 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 354 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 854 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
04 | Образование | 207 089 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207 089 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 191 870 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 15 219 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 075 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 075 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 075 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 023 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 977 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 4 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет села Баянды на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 224 077 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 345 | ||
01 | Подоходный налог | 5 761 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 761 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 584 | ||
1 | Hалоги на имущество | 506 | ||
3 | Земельный налог | 343 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 735 | ||
2 | Неналоговые поступления | 680 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 680 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 680 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 206 052 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 052 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 052 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 224 077 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 745 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 745 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 735 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010 | ||
04 | Образование | 130 962 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130 962 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 130 962 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 245 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 245 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 645 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 100 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 500 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 125 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 125 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 825 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 5 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 256 164 | |||
1 | Налоговые поступления | 21 145 | ||
01 | Подоходный налог | 4 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 145 | ||
1 | Hалоги на имущество | 161 | ||
3 | Земельный налог | 585 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 399 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 557 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 304 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 304 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 253 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 253 | ||
4 | Поступления трансфертов | 233 462 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 233 462 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 233 462 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 256 164 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 096 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 096 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 596 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
04 | Образование | 143 401 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 401 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 4 845 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 138 556 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 754 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 754 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 734 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 020 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 000 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 913 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 913 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 913 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 6 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 454 505 | |||
1 | Налоговые поступления | 38 116 | ||
01 | Подоходный налог | 4 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 34 116 | ||
1 | Hалоги на имущество | 428 | ||
3 | Земельный налог | 688 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7 925 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 160 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 160 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 765 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 765 | ||
4 | Поступления трансфертов | 408 464 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 408 464 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 408 464 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 454 505 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 549 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 549 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 769 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 780 | ||
04 | Образование | 245 166 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 245 166 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 836 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 237 330 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 597 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 597 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 64 597 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 62 193 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 193 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 500 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 61 693 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |
Приложение 7 к решению Мунайлинского районного маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289 |
Бюджет села Мангистау на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 702 009 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 900 | ||
01 | Подоходный налог | 1 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000 | ||
04 | Hалоги на собственность | 30 900 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 000 | ||
3 | Земельный налог | 900 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 506 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 200 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 200 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 306 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 306 | ||
4 | Поступления трансфертов | 665 603 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 665 603 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 665 603 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2. ЗАТРАТЫ | 702 009 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 077 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 077 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 497 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 340 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240 | ||
04 | Образование | 497 553 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497 553 | ||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 497 553 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 269 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 269 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 269 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146 510 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 510 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 69 110 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 63 400 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 000 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 600 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 |