О внесении изменений в решение районного маслихата от 3 января 2018 года №18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 4 июня 2018 года № 24/289. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 26 июня 2018 года № 3670

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 25 мая 2018 года № 23/278 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 17/220 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3624), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 3 января 2018 года № 18/233 "О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3525, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 30 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018-2020 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 906 106,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 189 381,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 20 346,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 696 379,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 2 906 106,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 696 379,0 тысяч тенге, в том числе:

      Сельский округ Атамекен – 389 798,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Баскудык – 457 767,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Батыр – 335 233 ,0 тысяч тенге;

      Село Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Даулет – 233 462,0 тысяч тенге;

      Сельский округ Кызылтобе – 408 464,0 тысяч тенге;

      Село Мангистау – 665 603,0 тысяч тенге.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А. Ширшикбаев
      Секретарь районного маслихата Б. Назар

 

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Мунайлинский

      районный отдел экономики и финансов"

      Ш. Сұңғат

      "4" июня 2018 год

  Приложение 1
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

429 811

1

 

 

Налоговые поступления

35 448


01


Подоходный налог

11 513



2

Индивидуальный подоходный налог

11 513


04


Hалоги на собственность

23 935



1

Hалоги на имущество

584



3

Земельный налог

889



4

Hалог на транспортные средства

22 462

2

 

 

Неналоговые поступления

4 565


01


Доходы от государственной собственности

881



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

881


06


Прочие неналоговые поступления

3 684



1

Прочие неналоговые поступления

3 684

4

 

 

Поступления трансфертов

389 798


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

389 798



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

389 798






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

429 811

01

 

 

Государственные услуги общего характера

52 001


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 001



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 221



022

Капитальные расходы государственного органа

780

04

 

 

Образование

293 311


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

293 311



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

293 311

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

83 799


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 799



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 599



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 200

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

700

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет сельского округо Баскудык на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

497 822

1

 

 

Налоговые поступления

39 174


01


Подоходный налог

7 917



2

Индивидуальный подоходный налог

7 917


04


Hалоги на собственность

31 257



1

Hалоги на имущество

602



3

Земельный налог

827



4

Hалог на транспортные средства

29 828

2

 

 

Неналоговые поступления

881


01


Доходы от государственной собственности

231



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

231


06


Прочие неналоговые поступления

650



1

Прочие неналоговые поступления

650

4

 

 

Поступления трансфертов

457 767


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457 767



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457 767






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

497 822

01

 

 

Государственные услуги общего характера

57 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 336



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 276



022

Капитальные расходы государственного органа

1 060

04

 

 

Образование

378 174


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

378 174



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

97 876



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

280 298

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

61 660


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 660



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 469



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 271



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 920

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

652

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

341 718

1

 

 

Налоговые поступления

6 253


01


Подоходный налог

4 080



2

Индивидуальный подоходный налог

4 080


04


Hалоги на собственность

2 173



1

Hалоги на имущество

247



3

Земельный налог

1 128



4

Hалог на транспортные средства

798

2

 

 

Неналоговые поступления

232


01


Доходы от государственной собственности

120



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120


06


Прочие неналоговые поступления

112



1

Прочие неналоговые поступления

112

4

 

 

Поступления трансфертов

335 233


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

335 233



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

335 233






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

341 718

01

 

 

Государственные услуги общего характера

44 354


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 354



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 854



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04

 

 

Образование

207 089


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207 089



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

191 870



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

15 219

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

90 075


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 075



008

Освещение улиц в населенных пунктах

55 075



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 023



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 977

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

200

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 4
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет села Баянды на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

224 077

1

 

 

Налоговые поступления

17 345


01


Подоходный налог

5 761



2

Индивидуальный подоходный налог

5 761


04


Hалоги на собственность

11 584



1

Hалоги на имущество

506



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

10 735

2

 

 

Неналоговые поступления

680


01


Доходы от государственной собственности

680



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

680


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

4

 

 

Поступления трансфертов

206 052


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

206 052



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

206 052






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

224 077

01

 

 

Государственные услуги общего характера

34 745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 745



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 735



022

Капитальные расходы государственного органа

1 010

04

 

 

Образование

130 962


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 962



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

130 962

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

41 245


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 245



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 645



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 100



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 500

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 125


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 125



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

16 825

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 5
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

256 164

1

 

 

Налоговые поступления

21 145


01


Подоходный налог

4 000



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000


04


Hалоги на собственность

17 145



1

Hалоги на имущество

161



3

Земельный налог

585



4

Hалог на транспортные средства

16 399

2

 

 

Неналоговые поступления

1 557


01


Доходы от государственной собственности

304



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

304


06


Прочие неналоговые поступления

1 253



1

Прочие неналоговые поступления

1 253

4

 

 

Поступления трансфертов

233 462


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

233 462



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

233 462






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

256 164

01

 

 

Государственные услуги общего характера

42 096


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 096



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 596



022

Капитальные расходы государственного органа

500

04

 

 

Образование

143 401


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 401



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 845



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

138 556

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

69 754


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 754



008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 734



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 020



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

913


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

913



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

913

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 6
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

454 505

1

 

 

Налоговые поступления

38 116


01


Подоходный налог

4 000



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000


04


Hалоги на собственность

34 116



1

Hалоги на имущество

428



3

Земельный налог

688



4

Hалог на транспортные средства

33 000

2

 

 

Неналоговые поступления

7 925


01


Доходы от государственной собственности

160



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160


06


Прочие неналоговые поступления

7 765



1

Прочие неналоговые поступления

7 765

4

 

 

Поступления трансфертов

408 464


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

408 464



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

408 464






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

454 505

01

 

 

Государственные услуги общего характера

53 549


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 549



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 769



022

Капитальные расходы государственного органа

780

04

 

 

Образование

245 166


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

245 166



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

7 836



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

237 330

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

93 597


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 597



008

Освещение улиц в населенных пунктах

64 597



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 000

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

62 193


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 193



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

500



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

61 693

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 7
к решению Мунайлинского районного
маслихата от 4 июня 2018 года № 24/289

Бюджет села Мангистау на 2018 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

 

 

 

1. ДОХОДЫ

702 009

1

 

 

Налоговые поступления

31 900


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Hалоги на собственность

30 900



1

Hалоги на имущество

2 000



3

Земельный налог

900



4

Hалог на транспортные средства

28 000

2

 

 

Неналоговые поступления

4 506


01


Доходы от государственной собственности

2 200



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 200


06


Прочие неналоговые поступления

2 306



1

Прочие неналоговые поступления

2 306

4

 

 

Поступления трансфертов

665 603


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

665 603



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

665 603






Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

702 009

01

 

 

Государственные услуги общего характера

55 077


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 077



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 497



022

Капитальные расходы государственного органа

1 340



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

240

04

 

 

Образование

497 553


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

497 553



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

497 553

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

2 269


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 269



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 269

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

146 510


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 510



008

Освещение улиц в населенных пунктах

69 110



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

600

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.