В соответствии пункта 1 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Отрарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4380, опубликовано 19 января 2018 года в газете "Отырар алқабы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Караконыр на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 136 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –8 306 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 653 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 63 177 тысяч тенге;
2) затраты – 73 136 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Коксарай на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 891 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –5 361 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям –1 146 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 73 384 тысяч тенге;
2) затраты – 79 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Талапты на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 874 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –6 481 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 197 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 84 196 тысяч тенге;
2) затраты – 90 874 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – ;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Шилик на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 052 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –6 443 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 510 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 43 099 тысяч тенге;
2) затраты – 51 052 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Шаульдер на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 283 032 тысяч тенге:
налоговым поступлениям – 27 631 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 650 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 254 751 тысяч тенге;
2) затраты – 283 032 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Тимур на 2018-2020 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 976 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –8 037 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 303 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 97 636 тысяч тенге;
2) затраты – 110 976 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Маякум на 2018-2020 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 168 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –4 514 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 187 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 49 467 тысяч тенге;
2) затраты – 54 168 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Отырар на 2018-2020 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 197 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –8 742 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 909 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 66 546 тысяч тенге;
2) затраты – 79 197 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 19 изложить в следующей редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Когам на 2018-2020 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 168 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –4 483 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 62 670 тысяч тенге;
2) затраты – 67 168 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Каргалы на 2018-2020 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 154 тысяч тенге:
налоговым поступлениям –2 351 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 302 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 68 501 тысяч тенге;
2) затраты – 71 154 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.".
Приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Отрарского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государсвенное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликаования и включения в эталонный контрольный банк нормативных прововых актов Республики Казахстан;
3) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Отрарского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Отрарского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | А. Асан |
Секретарь районного маслихата | М. Манапов |
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 1 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Караконырского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 73 136 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 306 | |||
01 | Подоходный налог | 5 247 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 247 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 059 | |||
1 | Hалоги на имущество | 75 | |||
3 | Земельный налог | 356 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 628 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 653 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 605 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 605 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 048 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 048 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 177 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 177 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 177 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 73 136 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 965 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 965 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 965 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 027 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 938 | |||
04 | Образование | 46 477 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 46 477 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 477 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 477 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 694 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 694 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 694 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 474 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Коксарайского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 891 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 361 | |||
01 | Подоходный налог | 581 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 581 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 780 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120 | |||
3 | Земельный налог | 520 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 140 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 146 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 146 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 146 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 384 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 384 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 384 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 79 891 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 742 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 742 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 742 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 611 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 131 | |||
04 | Образование | 46 759 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 46 759 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 759 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 46 759 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 390 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 390 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 315 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 275 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Талаптынского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 90 874 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 481 | |||
01 | Подоходный налог | 2 455 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 455 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 026 | |||
1 | Hалоги на имущество | 113 | |||
3 | Земельный налог | 543 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 370 | |||
2 | Неналоговые поступления | 197 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 85 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 85 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 196 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 196 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 196 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 90 874 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 652 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 652 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 652 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 472 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 180 | |||
04 | Образование | 55 457 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 55 457 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 457 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 55 457 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 402 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 402 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 402 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 883 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 299 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 363 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 363 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 363 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 363 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 13 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Шиликского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 51 052 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 443 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 366 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 366 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 077 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 52 | ||||||
3 | Земельный налог | 220 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 805 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 099 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 099 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 099 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 51 052 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 786 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 786 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 786 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 486 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||
04 | Образование | 20 918 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 918 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 918 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20 918 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 348 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 348 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 348 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 148 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 51 052 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 443 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 366 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 366 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 077 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 52 | ||||||
3 | Земельный налог | 220 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 805 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 510 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 099 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 099 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 099 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 51 052 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 786 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 786 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 786 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 486 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||
04 | Образование | 20 918 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 918 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 918 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20 918 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 348 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 348 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 348 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 148 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подпрограмма | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 5 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 16 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Шаульдерского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 283 032 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 631 | |||
01 | Подоходный налог | 11 479 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 479 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 152 | |||
1 | Hалоги на имущество | 155 | |||
3 | Земельный налог | 1 043 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 954 | |||
2 | Неналоговые поступления | 650 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 650 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 650 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 254 751 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 254 751 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 254 751 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 283 032 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 560 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 560 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 560 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 550 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010 | |||
04 | Образование | 223 571 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 223 571 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 223 571 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 223 571 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 414 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 414 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 414 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 487 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 487 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 487 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 5 487 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 19 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Тимурского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 110 976 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 037 | |||
01 | Подоходный налог | 1 615 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 615 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 422 | |||
1 | Hалоги на имущество | 115 | |||
3 | Земельный налог | 360 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 947 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5 303 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 303 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 303 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 636 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 636 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 636 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 110 976 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 574 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 574 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 574 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 028 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 546 | |||
04 | Образование | 77 016 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 77 016 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 016 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 77 016 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 098 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 098 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 098 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 858 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 740 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 288 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 288 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 5 288 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 22 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Маякумского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 54 168 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 514 | |||
01 | Подоходный налог | 1 120 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 120 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 394 | |||
1 | Hалоги на имущество | 98 | |||
3 | Земельный налог | 439 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 857 | |||
2 | Неналоговые поступления | 187 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 170 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 170 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 17 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 49 467 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 467 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 467 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 54 168 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 523 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 523 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 523 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 989 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 534 | |||
04 | Образование | 26 857 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 857 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 26 857 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 788 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 788 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 788 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 390 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 328 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 070 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 8 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 25 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Отырарского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 197 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 742 | |||
01 | Подоходный налог | 3 695 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 695 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 047 | |||
1 | Hалоги на имущество | 344 | |||
3 | Земельный налог | 843 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 860 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 909 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 909 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 909 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 546 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 546 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 546 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 79 197 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 943 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 943 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 943 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 813 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 130 | |||
04 | Образование | 50 466 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 50 466 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 466 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 50 466 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 788 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 788 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 788 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 390 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 410 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 988 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 894 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 894 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 894 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 894 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 894 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 894 |
Приложение 9 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 28 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Когамского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 67 168 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 483 | |||
01 | Подоходный налог | 782 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 782 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 701 | |||
1 | Hалоги на имущество | 163 | |||
3 | Земельный налог | 705 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 833 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 670 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 670 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 670 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 67 168 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 726 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 726 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 726 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 726 | |||
04 | Образование | 42 297 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 42 297 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 297 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 42 297 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 645 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 645 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 645 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 215 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 430 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 500 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Отрарского районного маслихата от 20 ноября 2018 года № 32/162-VI |
|
Приложение 31 к решению Отрарского районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 23/116-VI |
Бюджет Каргалынского сельского округа на 2018 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 71 154 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 351 | |||
01 | Подоходный налог | 382 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 382 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 969 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 277 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 607 | |||
2 | Неналоговые поступления | 302 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 302 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 302 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 501 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 501 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 501 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 71 154 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 553 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 553 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 553 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 553 | |||
04 | Образование | 51 953 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 953 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 953 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 51 953 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 648 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 648 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 648 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 306 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 342 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |