О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы"

Утративший силу

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 марта 2018 года № 27/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 27 марта 2018 года № 5568. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI

      Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 27 февраля 2018 года № 18/202-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5508), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5394, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 43 718 386,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 20 952 523,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 271 340,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 965 799,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 528 724,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 46 337 894,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 31 639,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 31 639,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 587 868,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 587 868,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2018 год в сумме 64 863,0 тысяч тенге."

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии А. Курмангалиев
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 16 марта 2018 года № 27/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2018 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

43 718 386,8

1



Налоговые поступления

20 952 523,6


01


Подоходный налог

7 944 501,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 944 501,0


03


Социальный налог

5 078 351,0



1

Социальный налог

5 078 351,0


04


Налоги на собственность

5 321 616,5



1

Налоги на имущество

3 178 020,5



3

Земельный налог

645 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 498 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 129 717,0



2

Акцизы

196 694,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

688 023,0



5

Налог на игорный бизнес

25 000,0


07


Прочие налоги

154 100,0



1

Прочие налоги

154 100,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 324 238,1



1

Государственная пошлина

1 324 238,1

2



Неналоговые поступления

271 340,0


01


Доходы от государственной собственности

150 800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150 800,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 680,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 680,0


06


Прочие неналоговые поступления

118 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

118 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 965 799,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 745 799,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

220 000,0



1

Продажа земли

200 000,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

20 528 724,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 528 724,2



2

Трансферты из областного бюджета

20 528 724,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

46 337 894,5

01



Государственные услуги общего характера

1 489 151,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

28 951,6



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

27 921,6



003

Капитальные расходы государственного органа

1 030,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

264 628,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

261 547,5



003

Капитальные расходы государственного органа

3 081,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

818 652,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57 478,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 156,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 780,0



018

Капитальные расходы государственного органа

888,1



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

731 349,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

50 354,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 147,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 207,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

89 809,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

86 044,2



013

Капитальные расходы государственного органа

3 765,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

236 756,0



040

Развитие объектов государственных органов

236 756,0

02



Оборона

30 173,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 173,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 173,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

126 204,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

103 132,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

103 132,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

23 072,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

23 072,0

04



Образование

15 479 716,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 308 501,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

34 078,0



003

Общеобразовательное обучение

7 911 912,9



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

395 187,0



006

Дополнительное образование для детей

684 571,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 519 327,6



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 178 844,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

475 518,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

167 904,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

167 904,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 003 311,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 003 311,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 804 726,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 747 880,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 147,0



002

Программа занятости

305 887,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 052,0



005

Государственная адресная социальная помощь

43 875,0



006

Оказание жилищной помощи

15 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

578 270,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

9 610,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 805,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

79 026,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

252 989,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

125 939,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости

94 593,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 402,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

143 595,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 690,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

56 846,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

47 600,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 246,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 909 838,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 783 628,6



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

14 380,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

565 000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

94 048,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 108,4



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 522 037,4



028

Развитие коммунального хозяйства

4 269,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

42 085,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

609 050,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

917 650,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 956 234,6



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 564 773,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 616 143,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

161 316,9



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

180 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

434 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

1 548,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

1 548,3


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

48 593,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

34 092,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 026,0



006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

13 475,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

119 833,6



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

119 833,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

771 803,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

372 213,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

23 281,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

134 952,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

144 547,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 733,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 700,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

161 347,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

37 306,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

80 300,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 660,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3 081,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

238 243,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 772,3



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

175 316,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 839,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 776,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 540,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 533,8


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

62 211,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

29 821,6



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 800,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

13 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

690,0



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 900,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 000,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

60 322,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

58 321,2



003

Капитальные расходы государственного органа

2 001,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

198 032,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

148 414,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

144 581,7



017

Капитальные расходы государственного органа

3 833,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

49 618,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 204,0



004

Капитальные расходы государственного органа

414,0

12



Транспорт и коммуникации

7 612 198,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 612 198,3



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 391 930,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 220 267,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000 000,0

13



Прочие

2 206 809,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

64 863,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

64 863,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 040,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

26 040,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 076 745,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 065 745,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

39 161,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

35 115,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

3 300,0



004

Капитальные расходы государственного органа

746,0

14



Обслуживание долга

11 873,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 873,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

11 873,0

15



Трансферты

574 833,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

574 833,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

203,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

574 630,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-31 639,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

31 639,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

31 639,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 587 868,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 587 868,7


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.