О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 "О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 29 марта 2019 года № 6С-37/6-19. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 9 апреля 2019 года № 7125

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019-2021 годы" от 25 декабря 2018 года № 6С-34/4-18 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6993, опубликовано 10 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

      пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 651,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 60 000,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 27 651,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 651,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 602,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 422,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 78,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24 102,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 602,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 661,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 742,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 458,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 461,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 661,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 246,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 405,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 746,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 246,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.";

      дополнить пунктами 5-1 и 5-2:

      "5-1. Учесть, что в бюджетах города Ерейментау, Еркиншиликского, Тайбайского и Тургайского сельских округов на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 13.

      5-2. Учесть, что в бюджете города Ерейментау на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета согласно приложению 14.";

      приложения 1, 4, 7, 10 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению;

      указанное решение дополнить приложениями 13, 14 согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
Ерейментауского районного
маслихата
Ю.Адайкин
      Секретарь Ерейментауского
районного маслихата
К.Махметов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Ерейментауского района

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет города Ерейментау на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

87 651,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

60 000,0


01


Подоходный налог

21 823,0



2

Индивидуальный подоходный налог

21 823,0


04


Налоги на собственность

38 177,0



1

Налоги на имущество

894,0



3

Земельный налог

1 714,0



4

Налог на транспортные средства

35 569,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

27 651,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 651,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 651,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

87 651,0

01



Государственные услуги общего характера

24 718,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 718,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 718,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 700,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 700,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 700,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 233,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 233,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

20 436,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 654,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 143,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

25 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 000,0



13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 000,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29 602,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 422,0


01


Подоходный налог

454,0



2

Индивидуальный подоходный налог

454,0


04


Налоги на собственность

4 968,0



1

Налоги на имущество

223,0



3

Земельный налог

348,0



4

Налог на транспортные средства

4 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

78,0


01


Доходы от государственной собственности

78,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

78,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

24 102,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 102,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 102,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

29 602,0

01



Государственные услуги общего характера

16 937,0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 937,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 937,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 495,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 495,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

695,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 333,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

425,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 042,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0

12



Транспорт и коммуникации

2 400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0

13



Прочие

4 370,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 370,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 370,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 661,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 742,0


01


Подоходный налог

457,0



2

Индивидуальный подоходный налог

457,0


04


Налоги на собственность

3 285,0



1

Налоги на имущество

22,0



3

Земельный налог

151,0



4

Налог на транспортные средства

3 112,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

458,0


01


Доходы от государственной собственности

458,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

458,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21 461,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 461,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 461,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 661,0

01



Государственные услуги общего характера

16 169,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 169,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 169,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

1 553,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 553,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 553,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 094,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 094,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

740,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 340,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

314,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

300,0

12



Транспорт и коммуникации

1 255,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 255,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 255,0

13



Прочие

2 290,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 290,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 10
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Бюджет Тургайского сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

25 246,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 405,0


01


Подоходный налог

1 082,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 082,0


04


Налоги на собственность

3 323,0



1

Налоги на имущество

20,0



3

Земельный налог

165,0



4

Налог на транспортные средства

3 138,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

95,0


01


Доходы от государственной собственности

95,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

20 746,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 746,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20 746,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25 246,0

01



Государственные услуги общего характера

15 560,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 560,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 560,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

04



Образование

2 273,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 273,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 273,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 853,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 853,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

377,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 358,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

118,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

400,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

400,0

12



Транспорт и коммуникации

1 120,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 120,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 120,0

13



Прочие

2 040,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 040,0



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 040,0




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 13
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2019 год бюджетам города и сельских округов

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

5 610,0

Целевые текущие трансферты

5 610,0

Аппарат акима города Ерейментау

1 211,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

1 211,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

1 681,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

1 681,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

1 324,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

1 324,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

1 394,0

На повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

1 394,0

Целевые трансферты на развитие

0,0

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 29 марта 2019 года
№ 6С-37/6-19
  Приложение 14
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 декабря 2018 года
№ 6С-34/4-18

Целевые трансферты из районного бюджета на 2019 год бюджету города Ерейментау

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

1 700,0

Целевые текущие трансферты

1 700,0

Аппарат акима города Ерейментау

1 700,0

Организация бесплатного подвоза учащихся

1 700,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.