В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кегенский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кегенского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2019-2021 годы" от 21 января 2019 года № 15-53 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5040, опубликован 08 февраля 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункты 1, 3, 5, 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 234 320 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 24 863 тысячи тенге;
поступления трансфертов 209 457 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 164 060 тысяч тенге;
субвенции 45 397 тысяч тенге;
2) затраты 240 745 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 425 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 425 тысяч тенге";
"3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 27 170 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 945 тысяч тенге;
поступления трансфертов 23 225 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 7 110 тысяч тенге;
субвенции 15 975 тысяч тенге;
2) затраты 29 478 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 308 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2308 тысяч тенге";
"5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 37 444 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 086 тысяч тенге;
поступления трансфертов 34 358 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 19 046 тысяч тенге;
субвенции 15 312 тысячи тенге;
2) затраты 37 553 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 109 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 109 тысяч тенге";
"7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 60 335 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 4 020 тысяч тенге;
поступления трансфертов 56 335 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 8 229 тысяч тенге;
субвенции 48 106 тысяч тенге;
2) затраты 61 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 704 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 704 тысяч тенге".
2. Приложения 1, 7, 13, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кегенского районного маслихата "По местному самоуправлению, социальному и экономическому развитию, бюджету, торговле, оказанию бытовых услуг, развитию малого и среднего предпринимательства, туризму".
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Кегенского | |
районного маслихата | Г. Таударбекова |
Секретарь Кегенского | |
районного маслихата | Н. Советов |
Бюджет Кегенского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 234 320 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 863 | ||
01 | Подоходный налог | 7 201 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 201 | ||
04 | Hалоги на собственность | 17 662 | ||
1 | Hалоги на имущество | 894 | ||
3 | Земельный налог | 500 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 268 | ||
4 | Поступления трансфертов | 209 457 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 209 457 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 209 457 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 240 745 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 328 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 328 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 328 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 636 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 632 | |||
04 | Образование | 163 174 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 160 661 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 661 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 157 301 | |||
3 360 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 513 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 362 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 782 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 280 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 268 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 268 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 268 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 5 268 | |||
13 | Прочие | 2 613 | |||
9 | Прочие | 2 613 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 613 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 613 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 425 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 425 | |||
7 | Поступления займов | 6 425 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 6 425 | ||
2 | Договоры займа | 6 425 |
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 27 170 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 945 | ||
01 | Подоходный налог | 105 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 105 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 840 | ||
1 | Hалоги на имущество | 95 | ||
3 | Земельный налог | 128 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 617 | ||
4 | Поступления трансфертов | 23 225 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 225 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 225 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 29 478 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 175 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 175 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 867 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 308 | |||
04 | Образование | 2 413 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 413 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 413 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 413 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 390 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 390 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 90 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 3500 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 308 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 308 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 2 308 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 2 308 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 2 308 |
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 37 444 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 086 | ||
01 | Подоходный налог | 443 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 443 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 643 | ||
1 | Hалоги на имущество | 113 | ||
3 | Земельный налог | 120 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 410 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 358 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 358 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 358 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 37 553 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 253 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 253 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 253 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 800 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 800 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 3 500 | |||
13 | Прочие | 1 000 | |||
9 | Прочие | 1 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 000 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 109 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 109 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 109 |
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 60 355 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 020 | ||
01 | Подоходный налог | 200 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 820 | ||
1 | Hалоги на имущество | 120 | ||
3 | Земельный налог | 200 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 335 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 335 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 335 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 61 059 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 587 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 587 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 587 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 587 | |||
04 | Образование | 2 576 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 576 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 576 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 576 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 596 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 596 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 96 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 800 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 800 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 800 | |||
13 | Прочие | 3 500 | |||
9 | Прочие | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 500 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -704 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 704 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 704 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 704 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 704 |