В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кегенский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кегенского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2019-2021 годы" от 21 января 2019 года № 15-53 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5040, опубликован 08 февраля 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 289 438 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 42 523 тысяч тенге;
поступления трансфертов 246 915 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 198 317 тысяч тенге;
субвенции 48 518 тысяч тенге;
2) затраты 295 863 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 425 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 425 тысяч тенге";
"2. Утвердить бюджет Жаланашского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 98 521 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 11 518 тысяч тенге;
поступления трансфертов 87 003 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 73 614 тысячи тенге;
субвенции 13 389 тысяч тенге;
2) затраты 99 997 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 476 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 476 тысяч тенге";
"3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 29 075 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 945 тысяч тенге;
поступления трансфертов 25 130 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 210 тысяч тенге;
субвенции 17 880 тысяч тенге;
2) затраты 31 383 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 308 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 308 тысяч тенге";
"4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 43 395 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 729 тысяч тенге;
поступления трансфертов 39 666 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 23 269 тысячи тенге;
субвенции 16 397 тысячи тенге;
2) затраты 43 462 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 67 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 67 тысяч тенге";
"5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 38 889 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 3086 тысяч тенге;
поступления трансфертов 35 803 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 19 046 тысяч тенге;
субвенции 16 757 тысячи тенге;
2) затраты 38 998 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 109 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 109 тысяч тенге";
"6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 30 849 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 908 тысяч тенге;
поступления трансфертов 26 941 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 9 826 тысяч тенге;
субвенции 17 115 тысячи тенге;
2) затраты 31 242 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 393 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 393 тысячи тенге";
"7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы 30 539 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 4 020 тысяч тенге;
поступления трансфертов 26 519 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 8 229 тысяч тенге;
субвенции 18 290 тысяч тенге;
2) затраты 31 243 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 704 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 704 тысяч тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кегенского районного маслихата "По местному самоуправлению, социальному и экономическому развитию, бюджету, торговле, оказанию бытовых услуг, развитию малого и среднего предпринимательства, туризму".
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии Кегенского | |
районного маслихата | Г. Таударбекова |
Секретарь Кегенского | |
районного маслихата | Н. Советов |
Бюджет Кегенского сельского округа на 2019 год
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 295 863 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 633 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 633 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 633 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 001 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 632 | |||
04 | Образование | 193 786 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 191 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 191 273 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 189 540 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 733 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 513 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 362 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 362 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 782 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 280 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 469 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 469 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3201 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 5268 | |||
13 | Прочие | 2 613 | |||
9 | Прочие | 2 613 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 613 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 613 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 425 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 425 | |||
8 | Поступления займов | 6 425 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 6 425 | ||
1 | Договоры займа | 6 425 |
Бюджет Жаланашского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 98 521 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 518 | ||
01 | Подоходный налог | 1 105 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 105 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 413 | ||
1 | Hалоги на имущество | 277 | ||
3 | Земельный налог | 736 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 400 | ||
4 | Поступления трансфертов | 88 003 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 003 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 003 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 99 997 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 513 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 513 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 513 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 513 | |||
04 | Образование | 30 485 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 30 485 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 485 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 29 885 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 660 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 590 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 590 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 590 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 070 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 170 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 900 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 339 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 339 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 339 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3839 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 500 | |||
13 | Прочие | 9 000 | |||
9 | Прочие | 9 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 000 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 9 000 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 476 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 476 | |||
8 | Поступления займов | 1 476 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 476 | ||
1 | Договоры займа | 1 476 |
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 29 075 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 945 | ||
01 | Подоходный налог | 105 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 105 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 840 | ||
1 | Hалоги на имущество | 95 | ||
3 | Земельный налог | 128 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 617 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25 130 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 130 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 130 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 31 383 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 175 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 175 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 867 | |||
04 | Образование | 1 308 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 413 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 413 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 413 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 413 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 390 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 390 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 90 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 405 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 405 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 905 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 3 500 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 308 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 308 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 2 308 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 2 308 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 2 308 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 43 395 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 729 | ||
01 | Подоходный налог | 218 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 218 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 511 | ||
1 | Hалоги на имущество | 95 | ||
3 | Земельный налог | 200 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 216 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 666 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 666 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 666 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 43 462 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 028 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 028 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 028 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 028 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 700 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 700 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 734 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 734 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 734 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 734 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 5 000 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -67 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 67 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 67 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 67 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 67 |
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2019 год | ||||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 38 889 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 086 | ||
01 | Подоходный налог | 443 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 443 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 643 | ||
1 | Hалоги на имущество | 113 | ||
3 | Земельный налог | 120 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 410 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 803 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 803 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 803 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 38 998 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 253 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 253 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 253 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 800 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 800 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 945 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 945 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 945 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 445 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 3 500 | |||
13 | Прочие | 1 000 | |||
9 | Прочие | 1 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 000 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 109 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 109 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 109 |
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 30 849 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 908 | ||
01 | Подоходный налог | 245 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 245 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 663 | ||
1 | Hалоги на имущество | 120 | ||
3 | Земельный налог | 135 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 408 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 941 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 941 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 941 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 31 242 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 967 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 967 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 967 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 967 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 783 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 783 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 783 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 433 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 750 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 492 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 492 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 492 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 492 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -393 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 393 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 393 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 393 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 393 |
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2019 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 30 539 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 020 | |||
01 | Подоходный налог | 200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 820 | |||
1 | Hалоги на имущество | 120 | |||
3 | Земельный налог | 200 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 519 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 519 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 519 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 31 243 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 887 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 887 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 887 | |||
04 | Образование | 2 576 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 576 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 576 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 576 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 596 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 596 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 96 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 684 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 684 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 684 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 684 | |||
13 | Прочие | 3 500 | |||
9 | Прочие | 3 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 500 |
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -704 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 704 | |||
8 | Остатки остатков бюджетных средств | 704 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 704 | ||
1 | Остаток бюджетных средств | 704 |