В соответствии c Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тупкараганского районного маслихата от 17 мая 2019 года № 30/245 "О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/227 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3905), Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 января 2019 года № 28/229 "О бюджете города районного значения, сел, сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3805, опубликовано 5 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города районного значения, сел, сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1)доходы – 1 657 373,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 140 070,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 825,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 507 478,7 тысяч тенге;
2)затраты - 1 691 342,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 33 969,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 33 969,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 33 969,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2019 год выделена субвенция в сумме 1 507 478,7 тысяч тенге, в том числе:
селу Акшукур – 485 611,7 тысяч тенге;
селу Баутино – 183 734,7 тысяч тенге;
сельскому округу Сайын Шапагатова – 314 855,2 тысяч тенге;
селу Таушык – 180 529,3 тысяч тенге;
городу Форт-Шевченко – 342 747,8 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 7, 10 и 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тупкараганского районного маслихата" (руководитель аппарата Кельбетова Э.) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Тупкараганского районного маслихата по вопросам бюджета (председатель комиссии Озгамбаев К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А.Берішбаева |
СекретарьТупкараганского | |
районного маслихата | А.Досанова |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 12 июня 2019 года № 31/251 | |
Приложение 1 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Акшукур на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1. Доходы | 528 470,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 39 809,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 24 809,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 100,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 3 050,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 550,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 550,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 500,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 485 611,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 485 611,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 485 611,7 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
2. Затраты | 530 400,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 969,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 969,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 969,0 | ||||
04 | Образование | 346 443,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 346 443,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 308 149,0 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 38 294,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 478,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 478,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 478,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 154,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 154,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 420,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 234,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 500,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 356,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 356,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 556,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 929,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 929,3 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 929,3 | ||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 1 929,3 |
Приложение 2 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 12 июня 2019 года № 31/251 | |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Баутино на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1. Доходы | 215 676,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 30 642,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 15 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 15 642,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 633,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1 300,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 183 734,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 183 734,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 183 734,7 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
2. Затраты | 233 232,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 693,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 693,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 193,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 500,0 | ||||
04 | Образование | 160 552,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 552,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 126 372,0 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 34 180,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 083,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 083,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 083,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 004,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 004,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 504,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 900,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 17 555,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 555,3 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 555,3 | ||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 17 555,3 |
Приложение 3 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 12 июня 2019 года № 31/251 | |
Приложение 7 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1. Доходы | 336 764,2 | |||||
1 | Налоговые поступления | 20 409,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 12 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 8 409,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 509,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 600,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1 500,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 314 855,2 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 314 855,2 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 314 855,2 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
2. Затраты | 337 304,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 034,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 034,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 034,0 | ||||
04 | Образование | 174 120,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 120,3 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 152 800,3 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 21 320,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 512,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 512,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 512,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 125 438,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 438,4 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 100 825,4 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 000,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 613,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 900,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 900,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 900,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -540,5 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 540,5 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 540,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 540,5 |
Приложение 4 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 12 июня 2019 года № 31/251 | |
Приложение 10 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет села Таушык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1. Доходы | 202 909,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 21 180,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 10 580,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 580,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 10 600,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 33,0 | ||||
3 | Земельный налог | 400,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 167,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 000,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 180 529,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 180 529,3 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 180 529,3 | ||||
Функциональная группа | Администратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
2. Затраты | 203 757,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 320,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 320,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 320,0 | ||||
04 | Образование | 122 549,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 549,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 122 549,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 237,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 237,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 237,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 944,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 944,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 014,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 930,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 707,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 707,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 707,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 847,7 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 847,7 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 847,7 | ||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 847,7 |
Приложение 5 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 12 июня 2019 года № 31/251 | |
Приложение 13 | |
к решению Тупкараганского | |
районного маслихата | |
от 23 января 2019 года № 28/229 |
Бюджет города Форт-Шевченко на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1. Доходы | 373 552,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 28 030,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 14 812,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 812,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 13 218,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||||
3 | Земельный налог | 318,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 12 400,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 2 775,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 775,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 775,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 000,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 342 747,8 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 342 747,8 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 342 747,8 | ||||
Функциональная группа | Админист ратор бюджет ных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
2. Затраты | 386 649,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 731,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 731,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 731,0 | ||||
04 | Образование | 232 905,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 232 905,0 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 230 226,0 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 679,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 642,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 642,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 642,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 371,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 371,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 539,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 320,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 512,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 000,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 000,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
3 | Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 096,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 096,2 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 096,2 | ||||
1 | Cвободные остатки бюджетных средств | 13 096,2 |