В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пуктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Сарыагашского районного маслихата от 24 сентября 2019 года № 42-395-VI "О внесении изменений в решение Сарыагашского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 32-308-VI "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5189, Сарыагашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI "О бюджетах города, поселка и сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4883, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Сарыагаш" и 30 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативно правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункты 1-13 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет города Сарыагаш на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 151 832 тысяч тенге:
налоговые поступления – 252 806 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 892 776 тысяч тенге;
2) затраты – 2 154 845 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 013 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 013 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 013 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет поселка Коктерек на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 781 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 291 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 155 490 тысяч тенге;
2) затраты – 186 721 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 940 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 940 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 940 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет сельского округа Жемисти на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 584 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 073 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 159 511 тысяч тенге;
2) затраты – 168 671 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 087 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 087 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 087 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 291 446 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 546 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 282 900 тысяч тенге;
2) затраты – 293 448 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 002 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 002 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 002 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Дарбаза на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 379 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 014 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 757 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 134 608 тысяч тенге;
2) затраты – 148 485 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 106 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 106 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 106 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 578 649 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 797 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 808 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 544 044 тысяч тенге;
2) затраты – 590 361 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 712 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 712 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 712 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Куркелес на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 109 516 тысяч тенге:
налоговые поступления – 49 316 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 1 060 200 тысяч тенге;
2) затраты – 1 118 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 192 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 192 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 192 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет сельского округа Дербисек на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 445 858 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 765 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 189 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 416 904 тысяч тенге;
2) затраты – 447 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 926 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 926 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 926 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Акжар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 226 209 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 776 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 209 433 тысяч тенге;
2) затраты – 226 918 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -709 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 709 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 709 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет сельского округа Кабланбек на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 671 644 тысяч тенге:
налоговые поступления – 34 380 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 637 264 тысяч тенге;
2) затраты – 675 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 605 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 605 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 605 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Тегисшил на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 251 553 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 912 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 242 641 тысяч тенге;
2) затраты – 253 371 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 818 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 818 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет сельского округа Жилга на 2019-2021 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 238 433 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 010 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 228 423 тысяч тенге;
2) затраты – 240 823 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 390 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 390 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 390 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Жартытобе на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 569 263 тысяч тенге:
налоговые поступления – 29 974 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 284 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 539 005 тысяч тенге;
2) затраты – 574 645 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 382 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 382 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 382 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сарыагашского районного маслихата после его официального опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | М. Калменов |
Секретарь районного маслихата | Б. Садыков |
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 1 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет города Сарыагаш на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 2 151 832 | ||||
1 | Налоговые поступления | 252 806 | |||
01 | Подоходный налог | 125 663 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 125 663 | |||
04 | Hалоги на собственность | 126 335 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 600 | |||
3 | Земельный налог | 20 468 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 102 267 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 808 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 808 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 250 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 250 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 892 776 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 892 776 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 892 776 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 2 154 845 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 508 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 508 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 508 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 308 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 200 | |||
04 | Образование | 1 681 831 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 668 411 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 668 411 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 1 668 411 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 420 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 13 420 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 392 506 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 392 506 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 392 506 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 88 908 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 284 598 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 013 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 013 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 013 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 013 |
Приложение 2 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет поселка Коктерек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. Доходы | 179 781 | |||||
1 | Налоговые поступления | 24 291 | ||||
01 | Подоходный налог | 17 785 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 785 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 6 355 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 204 | ||||
3 | Земельный налог | 1 015 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 136 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 151 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 151 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 155 490 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 490 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 490 | ||||
Функциональная группа | тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 186 721 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 973 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 973 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 973 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 973 | ||||
04 | Образование | 108 892 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 108 892 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 892 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 108 892 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 456 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 456 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 456 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 400 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 201 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 855 | ||||
08 | Транспорт и коммуникации | 7400 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7400 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7400 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7400 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 940 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 940 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 940 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 940 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 940 |
Приложение 3 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жемисти на 2019 год
Категория | тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 167 584 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 8 073 | ||||||
01 | Подоходный налог | 2 126 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 126 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 947 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 113 | ||||||
3 | Земельный налог | 255 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 579 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 159 511 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159 511 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 159 511 | ||||||
Функциональная группа | тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. Затраты | 168 671 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 752 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 752 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 752 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 552 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||||
04 | Образование | 127 532 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 127 532 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 532 | ||||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 127 532 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 387 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 387 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 387 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 591 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 706 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 090 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 087 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 087 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 087 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 087 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 087 |
Приложение 4 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кызылжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 291 446 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8 546 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 489 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 489 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 057 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 129 | |||||
3 | Земельный налог | 480 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 448 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 282 900 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 282 900 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 282 900 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 293 448 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 542 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 542 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 542 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 232 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 310 | |||||
04 | Образование | 251 234 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 251 234 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 251 234 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 251 234 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 672 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 672 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 672 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 820 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 852 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 002 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 002 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 002 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 002 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 002 |
Приложение 5 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дарбаза на 2019 год
Категория | тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. Доходы | 147 379 | |||||
1 | Налоговые поступления | 12 014 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 322 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 322 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 9 692 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 264 | ||||
3 | Земельный налог | 590 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 838 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 757 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 757 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 757 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 134 608 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 608 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 608 | ||||
Функциональная группа | тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 148 485 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 615 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 615 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 615 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 352 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 263 | ||||
04 | Образование | 104 673 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 101 893 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 893 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 101 893 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 780 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 780 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 780 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 197 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 197 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 197 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 881 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 501 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 815 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 106 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 106 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 106 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 106 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 106 |
Приложение 6 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 16 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 578 649 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 33 797 | |||||
01 | Подоходный налог | 10 650 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 650 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 23 147 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 401 | |||||
3 | Земельный налог | 3 196 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 550 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 808 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 808 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 808 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 544 044 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 544 044 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 544 044 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 590 361 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 254 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 254 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 254 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 054 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 200 | |||||
04 | Образование | 496 735 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 494 735 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 494 735 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 494 735 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 372 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 372 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 372 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 372 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 712 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 712 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 712 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 712 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 712 |
Приложение 7 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 19 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Куркелес на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 1 109 516 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 49 316 | |||||
01 | Подоходный налог | 18 200 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 200 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 31 074 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 737 | |||||
3 | Земельный налог | 2 991 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 346 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 1 060 200 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 060 200 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 060 200 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 1 118 708 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 002 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 002 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 002 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 721 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 281 | |||||
04 | Образование | 982 875 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 976 125 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 976 125 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 976 125 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 750 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 750 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 750 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 331 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 76 331 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 331 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 556 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 775 | |||||
08 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -9 192 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 192 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 192 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 192 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 192 |
Приложение 8 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 22 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Дербисек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 445 858 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 28 765 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 024 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 024 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 25 709 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 553 | |||||
3 | Земельный налог | 1 363 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 793 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 189 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 189 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 189 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 416 904 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 416 904 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 416 904 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 447 784 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 398 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 398 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 398 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 364 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 034 | |||||
04 | Образование | 367 785 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 367 785 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 785 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 367 785 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 601 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 601 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 601 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 607 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 994 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 926 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 926 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 926 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 926 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 926 |
Приложение 9 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 25 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Акжар на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 226 209 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 776 | |||
01 | Подоходный налог | 2 806 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 806 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 970 | |||
1 | Hалоги на имущество | 164 | |||
3 | Земельный налог | 608 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 198 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 209 433 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 209 433 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 209 433 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 226 918 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 459 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 459 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 459 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 779 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 680 | |||
04 | Образование | 183 424 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 183 424 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 424 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 183 424 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 035 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 035 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 035 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 315 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 701 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 019 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -709 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 709 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 709 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 709 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 709 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 709 |
Приложение 10 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 28 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Кабланбек на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 671 644 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 34 380 | |||||
01 | Подоходный налог | 15 041 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 041 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 19 279 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 369 | |||||
3 | Земельный налог | 1 613 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 297 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 637 264 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 637 264 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 637 264 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 675 249 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 142 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 142 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 142 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 092 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | |||||
04 | Образование | 598 083 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 598 083 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 598 083 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 598 083 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 024 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 024 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 024 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 693 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 997 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 334 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 605 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 605 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 605 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 605 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 605 |
Приложение 11 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 31 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Тегисшил на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 251 553 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8 912 | |||||
01 | Подоходный налог | 3 246 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 246 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 5 666 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 377 | |||||
3 | Земельный налог | 759 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 530 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 242 641 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 242 641 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 242 641 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 253 371 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 729 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 729 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 729 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 326 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | |||||
04 | Образование | 194 717 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 189 317 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 189 317 | |||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 189 317 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 400 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 400 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 400 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 925 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 925 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 925 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 843 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 200 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 882 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 818 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 818 | ||||||
Поступление займов | 0 | ||||||
Погашение займов | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 818 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 818 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 818 |
Приложение 12 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 34 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жилга на 2019 год
Категория | тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 238 433 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 010 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 510 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
3 | Земельный налог | 310 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 030 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 228 423 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 228 423 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 228 423 | |||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 240 823 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 695 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 695 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 695 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 295 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
04 | Образование | 176 682 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 176 682 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 176 682 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 176 682 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 446 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 946 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 946 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 346 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 390 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 390 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 390 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 390 |
Приложение 13 к решению Сарыагашского районного маслихата от 30 сентября 2019 года № 43-406-VI |
|
Приложение 37 к решению Сарыагашского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 33-325-VI |
Бюджет сельского округа Жартытобе на 2019 год
Категория | тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. Доходы | 569 263 | |||||
1 | Налоговые поступления | 29 974 | ||||
01 | Подоходный налог | 4 610 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 610 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 25 332 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 200 | ||||
3 | Земельный налог | 1 700 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 432 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 32 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 284 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 284 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 284 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 539 005 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 539 005 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 539 005 | ||||
Функциональная группа | тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 574 645 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 089 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 089 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 089 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 359 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 730 | ||||
04 | Образование | 492 309 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 488 792 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 488 792 | ||||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 488 792 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 517 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 517 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 517 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 447 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 447 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 447 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 950 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 100 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 397 | ||||
08 | Транспорт и коммуникации | 8 800 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 800 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 800 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 800 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 382 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 382 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 382 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 382 |