Сноска. Утратило силу решением Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.02.2020 № 50-6/1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 34-1 "О бюджете города районного значения, сельских округов Зайсанского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-11-187, опубликовано 9 февраля 2019 года в районной газете "Достык" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 60967 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4772 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –55970 тысяч тенге;
2) затраты - 61610,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 643,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 643,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 643,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 65043 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4920 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –59943 тысяч тенге;
2) затраты - 65832,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -789,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 789,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 789,4 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет города Зайсан на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 405459 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 117317 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –277842 тысяч тенге;
2) затраты - 407134,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1675,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1675,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1675,9 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 40977 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4078 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 184 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36715 тысяч тенге;
2) затраты - 41708,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -731,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 731,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 731,2 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 54765 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9213 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 136 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45416 тысяч тенге;
2) затраты - 56662 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1897,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1897,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1897,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 49020 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 5054 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 411 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43555 тысяч тенге;
2) затраты - 50015,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -995,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 995,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 995,8 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 62063 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4130 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 927 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –57006 тысяч тенге;
2) затраты - 62234,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -171,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 171,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 171,8 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 35076 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4065 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 529 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30482 тысяч тенге;
2) затраты - 35550,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -474,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 474,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 474,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года
Председатель сессии | В. Адильбаева |
Секретарь районного маслихата | Д. Ыдырышев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 60967 | |||
1 | Налоговые поступления | 4772 | ||
01 | Подоходный налог | 257 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 257 | ||
04 | Налоги на собственность | 4515 | ||
1 | Налоги на имущество | 55 | ||
3 | Земельный налог | 200 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4260 | ||
2 | Неналоговые поступления | 225 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 225 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 225 | ||
4 | Поступления трансфертов | 55970 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55970 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55970 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 61610,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18576,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18576,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18576,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18176,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 25114 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25114 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25114 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25114 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2316 | |||
2 | Социальная помощь | 2316 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2316 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2316 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12393,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12393,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12393,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1643,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 280 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 280 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 280 | |||
13 | Прочие | 2030,7 | |||
9 | Прочие | 2030,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2030,7 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2030,7 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -643,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 643,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 643,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 643,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 643,2 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 4 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 65043 | |||
1 | Налоговые поступления | 4920 | ||
01 | Подоходный налог | 702 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 702 | ||
04 | Налоги на собственность | 4218 | ||
1 | Налоги на имущество | 65 | ||
3 | Земельный налог | 407 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3746 | ||
2 | Неналоговые поступления | 180 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 80 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 100 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 100 | ||
4 | Поступления трансфертов | 59943 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59943 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59943 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 65832,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 20469,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20469,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20469,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20069,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 24282 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24282 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24282 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 24282 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3762 | |||
2 | Социальная помощь | 3762 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3762 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3762 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11900 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11900 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 350 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 350 | |||
13 | Прочие | 4169 | |||
9 | Прочие | 4169 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4169 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4169 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -789,4 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 789,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 789,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 789,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 789,4 |
Приложени 3 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 7 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет города Зайсан на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 405459 | |||
1 | Налоговые поступления | 117317 | ||
01 | Подоходный налог | 51489 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51489 | ||
04 | Налоги на собственность | 65828 | ||
1 | Налоги на имущество | 1003 | ||
3 | Земельный налог | 9980 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 54845 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10300 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10300 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10300 | ||
4 | Поступления трансфертов | 277842 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 277842 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 277842 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 407134,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38752,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38752,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38752,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38478,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 274,4 | |||
4 | Образование | 192999 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 192999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 192999 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 192999 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23290 | |||
2 | Социальная помощь | 23290 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23290 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 23290 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 102918,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 102918,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102918,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14418,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11500 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 76800 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 49175 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 49175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49175 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 49175 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1675,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1675,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1675,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1675,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1675,9 |
Приложение 4 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 10 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 40977 | |||
1 | Налоговые поступления | 4078 | ||
01 | Подоходный налог | 464 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 464 | ||
04 | Налоги на собственность | 3614 | ||
1 | Налоги на имущество | 39 | ||
3 | Земельный налог | 172 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3403 | ||
2 | Неналоговые поступления | 184 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 184 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 184 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36715 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36715 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36715 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 41708,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 17798,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17798,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17798,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17378 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 420,5 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4798 | |||
2 | Социальная помощь | 4798 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4798 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4798 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12531,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12531,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12531,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1731,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 329,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 329,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 329,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 329,5 | |||
13 | Прочие | 5351 | |||
9 | Прочие | 5351 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5351 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5351 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -731,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 731,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 731,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 731,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 731,2 |
Приложение 5 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 13 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 54765 | |||
1 | Налоговые поступления | 9213 | ||
01 | Подоходный налог | 1590 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1590 | ||
04 | Налоги на собственность | 7623 | ||
1 | Налоги на имущество | 74 | ||
3 | Земельный налог | 703 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6846 | ||
2 | Неналоговые поступления | 136 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 100 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45416 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45416 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45416 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 56662 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 21961 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21961 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21961 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21061 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3962 | |||
2 | Социальная помощь | 3962 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3962 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3962 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13947 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13947 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13947 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2897 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 50 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10400 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 350 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 350 | |||
13 | Прочие | 15342 | |||
9 | Прочие | 15342 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15342 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 15342 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1897,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1897,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1897,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1897,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1897,0 |
Приложение 6 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 16 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 49020 | |||
1 | Налоговые поступления | 5054 | ||
01 | Подоходный налог | 318 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 318 | ||
04 | Налоги на собственность | 4736 | ||
1 | Налоги на имущество | 40 | ||
3 | Земельный налог | 247 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4449 | ||
2 | Неналоговые поступления | 411 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 178 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 178 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 106 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 106 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 127 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 127 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43555 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43555 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43555 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 50015,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27493,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27493,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27493,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26540,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 952,8 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3927 | |||
2 | Социальная помощь | 3927 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3927 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3927 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12278,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12278,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12278,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1443 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 312,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 312,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 312,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 312,5 | |||
13 | Прочие | 5104 | |||
9 | Прочие | 5104 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5104 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5104 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -995,8 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 995,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 995,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 995,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 995,8 |
Приложение 7 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 19 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 62063 | |||
1 | Налоговые поступления | 4130 | ||
01 | Подоходный налог | 445 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 445 | ||
04 | Налоги на собственность | 3685 | ||
1 | Налоги на имущество | 41 | ||
3 | Земельный налог | 271 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3373 | ||
2 | Неналоговые поступления | 927 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 412 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 412 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 515 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 515 | ||
4 | Поступления трансфертов | 57006 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57006 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57006 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 62234,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 17785,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17785,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17785,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17385,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
4 | Образование | 23349 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 23349 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23349 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 23349 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4304 | |||
2 | Социальная помощь | 4304 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4304 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4304 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11900 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11900 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10300 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 350 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 350 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 350 | |||
13 | Прочие | 3646 | |||
9 | Прочие | 3646 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3646 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3646 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -171,8 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 171,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 171,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 171,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 171,8 |
Приложение 8 к решению Зайсанского районного Маслихата от 7 августа 2019 года за № 42-5 |
|
Приложение 22 к решению Зайсанского районного Маслихата от 28 декабря 2018 года за № 34-1 |
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2019 год
Категория | Сумма (тыс тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 35076 | |||
1 | Налоговые поступления | 4065 | ||
01 | Подоходный налог | 569 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 569 | ||
04 | Налоги на собственность | 3496 | ||
1 | Налоги на имущество | 26 | ||
3 | Земельный налог | 215 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3255 | ||
2 | Неналоговые поступления | 529 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 529 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 529 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30482 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30482 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30482 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 35550,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 18624,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18624,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18624,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17798 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 826,9 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4028 | |||
2 | Социальная помощь | 4028 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4028 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4028 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11998 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11998 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11998 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1198 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10200 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 900 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600 | |||
2 | Спорт | 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 300 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -474,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 474,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 474,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 474,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 474,9 |