О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 ноября 2019 года № 41-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 11 декабря 2019 года № 6374. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2019 года № 43-2

      Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 43-2 (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 5 ноября 2019 года № 34/366-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6272), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-133, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 11 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 854 511,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 058 400,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 24 603,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 751 507,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 8 856 392,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 50 347,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 74 029,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 23 682,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 70 731,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 70 731,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 122 959,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 122 959,8 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 72 954,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 23 682,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 73 687,3 тысяч тенге;";

      приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии С. Жотабаев
      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 ноября 2019 года
№ 41-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года
№ 30-2

Районный бюджет на 2019 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)
                   




І. ДОХОДЫ

8 854 511,5

1



Налоговые поступления

1 058 400,0


1


Подоходный налог

505 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

505 500,0


3


Социальный налог

423 000,0



1

Социальный налог

423 000,0


4


Hалоги на собственность

91 150,0



1

Hалоги на имущество

48 800,0



3

Земельный налог

5 350,0



4

Hалог на транспортные средства

30 800,0



5

Единый земельный налог

6 200,0


5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

33 750,0



2

Акцизы

3 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10 050,0



5

Налог на игорный бизнес

200,0


8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 000,0



1

Государственная пошлина

5 000,0

2



Неналоговые поступления

24 603,7


1


Доходы от государственной собственности

129,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

29,7


4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 474,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 474,0


6


Прочие неналоговые поступления

23 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

23 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000,0


3


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0

4



Поступления трансфертов

7 751 507,8


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 751 507,8



2

Трансферты из областного бюджета

7 751 507,8


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)
                   





II. ЗАТРАТЫ

8 856 392,8

1




Государственные услуги общего характера

809 466,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

506 714,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 438,0




1

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 912,0




3

Капитальные расходы государственного органа

526,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

152 864,5




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

138 205,5




3

Капитальные расходы государственного органа

370,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

14 289,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

333 411,8




1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

296 070,8




22

Капитальные расходы государственного органа

37 341,0


2



Финансовая деятельность

77 490,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

77 490,2




1

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

25 699,3




3

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 084,7




10

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0




18

Капитальные расходы государственного органа

200,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

50 506,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




3

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

0,0




10

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

16 674,4



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

16 674,4




1

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

16 674,4


9



Прочие государственные услуги общего характера

208 587,2



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

0,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

0,0




7

Капитальные расходы государственного органа

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

169 835,1




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 412,3




13

Капитальные расходы государственного органа

55,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

144 367,8



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




1

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

0,0




15

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

5 996,3




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

5 956,3




3

Капитальные расходы государственного органа

40,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

32 755,8




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

29 268,8




3

Капитальные расходы государственного органа

3 293,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

194,0

2




Оборона

21 197,0


1



Военные нужды

12 003,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 003,0




5

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 003,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 194,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 194,0




6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 694,0




7

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 500,0

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500,0




21

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

500,0

4




Образование

3 800 678,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

289 637,4



464


Отдел образования района (города областного значения)

289 637,4




9

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

163 703,4




40

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

125 934,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 245 245,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 154 184,6




3

Общеобразовательное обучение

3 091 436,6




6

Дополнительное образование для детей

62 748,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

91 061,0




17

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

91 061,0


9



Прочие услуги в области образования

265 795,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

265 795,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

16 075,0




5

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

57 726,0




7

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 132,0




12

Капитальные расходы государственного органа

55,0




15

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

12 223,0




67

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

138 584,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

40 000,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

812 385,0


1



Социальное обеспечение

417 174,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

12 791,0




30

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

12 791,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

404 383,0




10

Государственная адресная социальная помощь

404 383,0


2



Социальная помощь

382 199,7



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

382 199,7




4

Программа занятости

173 843,0




6

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

22 200,0




7

Оказание жилищной помощи

1 595,7




9

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 077,0




11

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 155,0




14

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

92 777,0




17

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 062,0




23

Обеспечение деятельности центров занятости населения

52 490,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

13 011,3



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

13 011,3




18

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 920,3




50

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

7 091,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 603 256,8


1



Жилищное хозяйство

14 784,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 009,5




3

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 009,5




4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 774,9




3

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 774,9


2



Коммунальное хозяйство

1 475 193,4



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

87 042,4




14

Организация водоснабжения населенных пунктов

87 042,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

23 300,0




12

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

23 300,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 364 851,0




58

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 364 851,0


3



Благоустройство населенных пунктов

113 279,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13 279,0




8

Освещение улиц населенных пунктов

5 671,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 608,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000,0




18

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

100 000,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

751 934,4


1



Деятельность в области культуры

146 446,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

146 446,9




3

Поддержка культурно-досуговой работы

146 446,9


2



Спорт

463 249,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 384,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

11 755,0




4

Капитальные расходы государственного органа

436,0




5

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

22 707,0




6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 000,0




7

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 735,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 751,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

403 865,0




8

Развитие объектов спорта

403 865,0


3



Информационное пространство

65 119,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

45 619,0




6

Функционирование районных (городских) библиотек

39 227,0




7

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 392,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

19 500,0




2

Услуги по проведению государственной информационной политики

19 500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

77 119,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

32 742,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 448,0




10

Капитальные расходы государственного органа

194,0




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 600,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

11 500,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

44 377,5




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

25 019,3




3

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

12 183,0




6

Капитальные расходы государственного органа

7 125,2




32

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

195 507,2


1



Сельское хозяйство

157 435,9



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

25 495,9




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

25 455,9




6

Капитальные расходы государственного органа

40,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

131 940,0




1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

17 399,5




3

Капитальные расходы государственного органа

74,5




5

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 000,0




7

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 150,0




8

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

3 922,0




9

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

921,0




10

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 531,0




11

Проведение противоэпизоотических мероприятий

103 942,0


6



Земельные отношения

20 952,7



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

20 952,7




1

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 952,7




7

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

17 118,6



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

17 118,6




99

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 118,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




99

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

0,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 564,3


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 564,3



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

22 564,3




1

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

22 564,3




13

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

0,0




15

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12




Транспорт и коммуникации

153 674,3


1



Автомобильный транспорт

152 840,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

46 599,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

46 599,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

106 241,3




23

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

106 241,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

834,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

834,0




24

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

834,0

13




Прочие

439 274,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

179 756,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

179 756,8




55

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

179 756,8


9



Прочие

259 517,9



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25 077,9




40

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

25 077,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 121,0




12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0




26

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

5 304,0




66

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

4 817,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

163 273,0




62

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

163 273,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




12

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0




26

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

0,0




66

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

0,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

61 046,0




96

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

61 046,0

14




Обслуживание долга

29,7


1



Обслуживание долга

29,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

29,7




13

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




21

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

0,0

15




Трансферты

245 925,3


1



Трансферты

245 925,3



452


Отдел финансов района (города областного значения)

245 925,3




6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 806,9




24

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

151 781,0




38

Субвенции

47 771,0




51

Трансферты органам местного самоуправления

39 566,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




6

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




24

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




38

Субвенции

0,0




51

Трансферты органам местного самоуправления

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

50 347,5





Бюджетные кредиты

74 029,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

74 029,5


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

74 029,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

74 029,5




6

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

74 029,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




18

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0





Погашение бюджетных кредитов

23 682,0


5



Погашение бюджетных кредитов

23 682,0



1


Погашение бюджетных кредитов

23 682,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

23 682,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

70 731,0





Приобретение финансовых активов

70 731,0

13




Прочие

70 731,0


9



Прочие

70 731,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 731,0




65

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

70 731,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-122 959,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

122 959,8





Поступление займов

72 954,5


7



Поступления займов

72 954,5



1


Внутренние государственные займы

72 954,5




2

Договоры займа

72 954,5





Погашение займов

23 682,0

16




Погашение займов

23 682,0


1



Погашение займов

23 682,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 682,0




8

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

23 682,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




5

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

73 687,3



1


Остатки бюджетных средств

73 687,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

73 687,3

  Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 ноября 2019 года
№ 41-2
  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года
№ 30-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2019 год


       

Наименование

Сумма (тысяч тенге)
                  

1

Возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой

3 922,0

2

Применение ветеринарных препаратов

921,0

3

Приобретение учебников для учащихся 4, 9, 10 классов

32 929,0

4

Оснащение школ компьютерами

44 400,0

5

Установка и приобретение систем видеонаблюдения

7 300,0

6

Оплата за курсовую подготовку

2 657,0

7

Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

80 532,0

8

На адаптацию зданий общеобразовательных школ

7 700,0

9

Для открытия IT классов

20 176,0

10

Для введения системы X-DOC

20 404,0

11

Командировочные расходы

13 383,0

12

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

25 005,0

на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

24 924,0

на молодежную практику

81,0

13

На обустройство населенных пунктов, в том числе:

232 685,2

благоустройство сельских округов IV-уровня бюджета

47 597,0

благоустройство населенных пунктов

110 000,0

на установкублочно-модульных станций очистки воды

75 088,2

14

Текущий ремонт мостов и труб на автомобильной дороге подъезд к селу Тассай

42 041,3

15

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтных работ, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

77 310,4

Управление образования

77 310,4

16

Приобретение школьной формы

6 119,0

17

Текущие работы по берегоукреплению рек в с.Кокпекты,
с. Преображенка

12 507,0

18

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

24 439,0

19

На социальную помощь многодетным семьям

6 873,0

20

На выплату государственной адресной социальной помощи

42 419,0

21

На обеспечение функционирования дорог местного значения

30 000,0

22

На приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь "АрайлыШыгыс"

2 602,0

23

На приобретение новых учебников хрестоматии по краеведению 5,6 и 7 классов

3 112,0

24

На приобретение учебников для предшкольных классов

1 285,0


Всего

740 721,9

  Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 ноября 2019 года
№ 41-2
  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года
№ 30-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2019 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)
                    


На увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, в том числе:

322 681,0


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан:

7 091,0

на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

4 782,0

на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

2 309,0


На выплату государственной адресной социальной помощи

323 464,0


На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения

25 949,0

услуги ассистентов

23 767,0

услуги консультантов

2 182,0


Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек":

59 298,0

на частичное субсидирование заработной платы

4 262,0

на предоставление субсидий на переезд

2 917,0

на молодежную практику

7 575,0

на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

5 184,0

грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей

3 535,0

на реализацию новых бизнес идей

32 825,0


На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

630 098,0


На компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы

28 491,0


На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих

33 000,0


На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

554 428,0


Всего

1 984 500,0

  Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 ноября 2019 года
№ 41-2
  Приложение 6
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года
№ 30-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год


Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

94 906,0

2

На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

97 938,8


Всего

192 844,8

  Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 22 ноября 2019 года
№ 41-2
  Приложение 7
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2018 года
№ 30-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год


     

Наименование

Сумма (тысяч тенге)
                    

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 265 367,0

2

На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

81 788,0


Всего

1 347 155,0


Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 22 қарашадағы № 41-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 11 желтоқсанда № 6374 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 43-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 23.12.2019 № 43-2 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
      ЗҚАИ-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 5 қарашадағы № 34/366-VI "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 25/280-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6272 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-15-133 тіркелген, 2019 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 8 854 511,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 058 400,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 24 603,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 751 507,8 мың теңге;

      2) шығындар – 8 856 392,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 50 347,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 74 029,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 682,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 70 731,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 70 731,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -122 959,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 122 959,8 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 72 954,5 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 23 682,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 73 687,3 мың теңге;";

      аталған шешімнің 1, 4, 5, 6, 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы С. Жотабаев
      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2019 жылғы 22 қарашадағы
№ 41-2 шешіміне
1 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
1 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы (мың теңге)
                     




І.КІРІСТЕР

8 854 511,5

1



Салықтық түсімдер

1 058 400,0


1


Табыс салығы

505 500,0



2

Жеке табыс салығы

505 500,0


3


Әлеуметтiк салық

423 000,0



1

Әлеуметтік салық

423 000,0


4


Меншiкке салынатын салықтар

91 150,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

48 800,0



3

Жер салығы

5 350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 800,0



5

Бірыңғай жер салығы

6 200,0


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

33 750,0



2

Акциздер

3 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

10 050,0



5

Ойын бизнесіне салық

200,0


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 000,0



1

Мемлекеттік баж

5 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

24 603,7


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

129,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

29,7


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 474,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 474,0


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000,0


3


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 751 507,8


2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 751 507,8



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 751 507,8


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы (мың теңге)
                     





ІІ. ШЫҒЫНДАР

8 856 392,8

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

809 466,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

506 714,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 438,0




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 912,0




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

526,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

152 864,5




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 205,5




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

370,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 289,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

333 411,8




1

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

296 070,8




22

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

37 341,0


2



Қаржылық қызмет

77 490,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

77 490,2




1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 699,3




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 084,7




10

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

0,0




18

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

50 506,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




3

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

0,0




10

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

0,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

16 674,4



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 674,4




1

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 674,4


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

208 587,2



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

0,0




1

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0




7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

169 835,1




1

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 412,3




13

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

144 367,8



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0




15

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

5 996,3




1

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 956,3




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

32 755,8




1

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 268,8




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 293,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

194,0

2




Қорғаныс

21 197,0


1



Әскери мұқтаждар

12 003,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 003,0




5

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 003,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 194,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 194,0




6

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 694,0




7

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 500,0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500,0




21

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500,0

4




Бiлiм беру

3 800 678,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

289 637,4



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

289 637,4




9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

163 703,4




40

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

125 934,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 245 245,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 154 184,6




3

Жалпы білім беру

3 091 436,6




6

Балаларға қосымша білім беру

62 748,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

91 061,0




17

Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру

91 061,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

265 795,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

265 795,0




1

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 075,0




5

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

57 726,0




7

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

1 132,0




12

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

55,0




15

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

12 223,0




67

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

138 584,0




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

40 000,0

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

812 385,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

417 174,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 791,0




30

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

12 791,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

404 383,0




10

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

404 383,0


2



Әлеуметтiк көмек

382 199,7



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

382 199,7




4

Жұмыспен қамту бағдарламасы

173 843,0




6

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

22 200,0




7

Тұрғын үйге көмек көрсету

1 595,7




9

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 077,0




11

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 155,0




14

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

92 777,0




17

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

2 062,0




23

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

52 490,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

13 011,3



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

13 011,3




18

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 920,3




50

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 091,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 603 256,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

14 784,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 009,5




3

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

12 009,5




4

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

0,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 774,9




3

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 774,9


2



Коммуналдық шаруашылық

1 475 193,4



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 042,4




14

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

87 042,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

23 300,0




12

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

23 300,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 364 851,0




58

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 364 851,0


3



Елді-мекендерді көркейту

113 279,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 279,0




8

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 671,0




11

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 608,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000,0




18

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

100 000,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

751 934,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

146 446,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

146 446,9




3

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

146 446,9


2



Спорт

463 249,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 384,0




1

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 755,0




4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

436,0




5

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

22 707,0




6

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 000,0




7

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 735,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 751,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

403 865,0




8

Cпорт объектілерін дамыту

403 865,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

65 119,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

45 619,0




6

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

39 227,0




7

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

6 392,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

19 500,0




2

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

19 500,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

77 119,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

32 742,0




1

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 448,0




10

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

194,0




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

11 600,0




113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 500,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

44 377,5




1

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 019,3




3

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

12 183,0




6

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 125,2




32

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

50,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

195 507,2


1



Ауыл шаруашылығы

157 435,9



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

25 495,9




1

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 455,9




6

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

131 940,0




1

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 399,5




3

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

74,5




5

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000,0




7

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 150,0




8

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

3 922,0




9

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

921,0




10

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 531,0




11

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

103 942,0


6



Жер қатынастары

20 952,7



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

20 952,7




1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 952,7




7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

17 118,6



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17 118,6




99

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 118,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




99

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

0,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 564,3


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 564,3



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

22 564,3




1

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 564,3




13

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

0,0




15

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12




Көлiк және коммуникация

153 674,3


1



Автомобиль көлiгi

152 840,3



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 599,0




13

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

46 599,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

106 241,3




23

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

106 241,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

834,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

834,0




24

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

834,0

13




Басқалар

439 274,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

179 756,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

179 756,8




55

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

179 756,8


9



Басқалар

259 517,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 077,9




40

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

25 077,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 121,0




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0




26

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 304,0




66

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 817,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

163 273,0




62

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

163 273,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




12

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0




26

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




66

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

61 046,0




96

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

61 046,0

14




Борышқа  қызмет көрсету

29,7


1



Борышқа қызмет көрсету

29,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

29,7




13

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

29,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




21

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

0,0

15




Трансферттер

245 925,3


1



Трансферттер

245 925,3



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

245 925,3




6

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 806,9




24

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

151 781,0




38

Субвенциялар

47 771,0




51

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

39 566,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




6

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0




24

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




38

Субвенциялар

0,0




51

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

0,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

50 347,5





Бюджеттік кредиттер

74 029,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

74 029,5


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

74 029,5



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

74 029,5




6

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

74 029,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




18

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0



1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

23 682,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

70 731,0





Қаржы активтерін сатып алу

70 731,0

13




Басқалар

70 731,0


9



Басқалар

70 731,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 731,0




65

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

70 731,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-122 959,8





VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

122 959,8





Қарыздар түсімі

72 954,5


7



Қарыздар түсімдері

72 954,5



1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

72 954,5




2

Қарыз алу келісім-шарттары

72 954,5





Қарыздарды өтеу

23 682,0

16




Қарыздарды өтеу

23 682,0


1



Қарыздарды өтеу

23 682,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 682,0




8

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

23 682,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




5

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

73 687,3



1


Бюджет қаражаты қалдықтары

73 687,3




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

73 687,3

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2019 жылғы 22 қарашадағы
№ 41-2 шешіміне
2 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
4 қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


      

Атауы

Сомасы (мың тенге)
                   

1

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне (30 %-ға дейін) өтеуге

3 922,0

2

Ветеринарлық дәрі-дармектерді пайдалануға

921,0

3

4, 9, 10 сынып оқушыларына оқулықтар сатып алуға

32 929,0

4

Мектептерді компьютерлермен жабдықтауға

44 400,0

5

Видеобақылау жүйесін алып орнатуға

7 300,0

6

Курстық даярлау ақысын төлеіге

2 657,0

7

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметшілердің еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі өту, сондай-ақ олардың лауазымдық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін айсайынғы қосымша ақы төлеу үшін

80 532,0

8

Жалпы білім беру мектептері ғимараттарын бейімдеуге

7 700,0

9

IT сыныбын ашу үшін

20 176,0

10

Х-DOCжүйеніенгізуүшін

20 404,0

11

Іс-сапар шығындарына

13 383,0

12

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

25 005,0

талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға

24 924,0

жастар тәжірибесіне

81,0

13

Елді-мекендерді абаттандыруға, соның ішінде:

232 685,2

IV-деңгейдегі бюджеттегі ауылдық округтарды абаттандыруға

47 597,0

елді-мекендерді абаттандыруға

110 000,0

Ауыз суын тазарту бойынша блоктік-модульдік станциялар орнатуға

75 088,2

14

Тассай ауылына кіре берістегі автомобиль жолдарындағы көпір және трубаларды ағымдағы жөндеу

42 041,3

15

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, жөндеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған шараларды іске асыруға облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

77 310,4

Білім басқармасы

77 310,4

16

Мектеп формаларын алу

6 119,0

17

Көкпекті ауылында, Преображенка ауылдағы өзендерді нығайту бойынша ағымдағы жұмыстар

12 507,0

18

Аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік көмек

24 439,0

19

Көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек

6 873,0

20

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге

42 419,0

21

Жергілік маңызы бар жолдарды күтіп ұстауға

30 000,0

22

"Арайлы Шығыс" бабар сауықтыру лагеріне жолдамлар сатып алуға

2 602,0

23

5, 6 және 7 сыныптарға арналған өлкетану бойынша хрестоматия оқулықтарын сатып алуға

3 112,0

24

Мектепке дейінгі даярлық сыныптарына оқулықтар сатып алуға

1 285,0


Барлығы

740 721,9

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2019 жылғы 22 қарашадағы
№ 41-2 шешіміне
3 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
5 қосымша

2019 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


      

 
Атауы

Сомасы (мың теңге)
                    

1

Мектептердегі педагог-психологтарға педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қызметтік ақы көлемін ұлғайтуға және үстемеақы төлеуге, соның

322 681,0

2

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру, соның ішінде:

7 091,0

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

4 782,0

техникалық көмекші (өтемдеуіш) құралдар Тізбесін кеңейтуге

2 309,0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге

323 464,0

4

Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс бойынша консультанттар және ассистенттер енгізуге, соның ішінде:

25 949,0

ассистенттер қызметіне

23 767,0

консультанттар қызметіне

2 182,0

5

"Еңбек" 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

59 298,0

еңбекақыны ішінара субсидиялауға

4 262,0

көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

2 917,0

жастар тәжірибесіне

7 575,0

тұрғын-үйді жалға алуға және коммуналдық шығындарды өтеуге

5 184,0

жаңа бизнес идеяларды іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар

3 535,0

жаңа бизнес идеяларын іске асыруға

32 825,0

6

Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланыста мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын азаматтық қызметкерлердің, ұйымдар жұмысшыларының, қазынашылық кәсіпорындар жұмысшыларының кейбір санаттарының еңбекақысын ұлғайтуға

630 098,0

7

Еңбек ақы мөлшерлерін көтері үшін төмен еңбек ақы алатын жұмысшылардың салықтық жүктемелерінің азаюына байланысты жоғалтымды өтеуге

28 491,0

8

Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің белгіленген санаттарының еңбекақысын көтеруге

33 000,0

9

"Ауыл – Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс шараларды іске асыруға

554 428,0


Барлығы

1984500,0

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2019 жылғы 22 қарашадағы
№ 41-2 шешіміне
4 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
6 қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері


    

 
Атауы

Сомасы (мың теңге)
                      

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

94 906,0

2

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға

97 938,8


Барлығы

192 844,8

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2019 жылғы 22 қарашадағы
№ 41-2 шешіміне
5 қосымша
  Көкпекті аудандық мәслихатының
2018 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 30-2 шешіміне
7 қосымша

2019 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері


      

 
Атауы

Сомасы (мың теңге)
                     

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

1 265 367,0

2

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға

81 788,0


Барлығы

1 347 155,0