Сноска. Утратило силу - решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 43-2 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 5 ноября 2019 года № 34/366-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6272), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-133, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 11 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 854 511,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 058 400,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 603,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 751 507,8 тысяч тенге;
2) затраты – 8 856 392,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 347,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 74 029,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 682,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 70 731,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 70 731,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 122 959,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 122 959,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 954,5 тысяч тенге;
погашение займов – 23 682,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 73 687,3 тысяч тенге;";
приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | С. Жотабаев |
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 8 854 511,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 058 400,0 | ||
1 | Подоходный налог | 505 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 505 500,0 | ||
3 | Социальный налог | 423 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 423 000,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 91 150,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 48 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 5 350,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 800,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 200,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 750,0 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 050,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 200,0 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 24 603,7 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 129,7 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 29,7 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 474,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 474,0 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 23 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 23 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 000,0 | ||
3 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 751 507,8 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 751 507,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 751 507,8 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 8 856 392,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 809 466,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 506 714,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20 438,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19 912,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 526,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 152 864,5 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 138 205,5 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 370,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 14 289,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 333 411,8 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 296 070,8 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 37 341,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 77 490,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 77 490,2 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25 699,3 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 084,7 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
18 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 50 506,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 16 674,4 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16 674,4 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 16 674,4 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 208 587,2 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 0,0 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 169 835,1 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 412,3 | |||
13 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 144 367,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 0,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 5 996,3 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 5 956,3 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 32 755,8 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 29 268,8 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 3 293,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 194,0 | |||
2 | Оборона | 21 197,0 | |||
1 | Военные нужды | 12 003,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 003,0 | |||
5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 003,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 194,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 194,0 | |||
6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 694,0 | |||
7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 500,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 | |||
21 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 500,0 | |||
4 | Образование | 3 800 678,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 289 637,4 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 289 637,4 | |||
9 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 163 703,4 | |||
40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 125 934,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 245 245,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 154 184,6 | |||
3 | Общеобразовательное обучение | 3 091 436,6 | |||
6 | Дополнительное образование для детей | 62 748,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 061,0 | |||
17 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 91 061,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 265 795,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 265 795,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 16 075,0 | |||
5 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 57 726,0 | |||
7 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 132,0 | |||
12 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | |||
15 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12 223,0 | |||
67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 138 584,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 40 000,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 812 385,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 417 174,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 791,0 | |||
30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 791,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 404 383,0 | |||
10 | Государственная адресная социальная помощь | 404 383,0 | |||
2 | Социальная помощь | 382 199,7 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 382 199,7 | |||
4 | Программа занятости | 173 843,0 | |||
6 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 200,0 | |||
7 | Оказание жилищной помощи | 1 595,7 | |||
9 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 077,0 | |||
11 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35 155,0 | |||
14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 92 777,0 | |||
17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 062,0 | |||
23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 52 490,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 13 011,3 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 13 011,3 | |||
18 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 920,3 | |||
50 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 091,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 603 256,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 784,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 009,5 | |||
3 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 12 009,5 | |||
4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 774,9 | |||
3 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 774,9 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 475 193,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 87 042,4 | |||
14 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 87 042,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 300,0 | |||
12 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 23 300,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 364 851,0 | |||
58 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 364 851,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 279,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 279,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 671,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 608,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
18 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 000,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 751 934,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 146 446,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 146 446,9 | |||
3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 146 446,9 | |||
2 | Спорт | 463 249,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 59 384,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11 755,0 | |||
4 | Капитальные расходы государственного органа | 436,0 | |||
5 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 22 707,0 | |||
6 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 000,0 | |||
7 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 735,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 751,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 403 865,0 | |||
8 | Развитие объектов спорта | 403 865,0 | |||
3 | Информационное пространство | 65 119,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 45 619,0 | |||
6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 39 227,0 | |||
7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 392,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 500,0 | |||
2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 77 119,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 742,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9 448,0 | |||
10 | Капитальные расходы государственного органа | 194,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 600,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 11 500,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44 377,5 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 019,3 | |||
3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 183,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 7 125,2 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 50,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 195 507,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 157 435,9 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 495,9 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 25 455,9 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 40,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 131 940,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 17 399,5 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 74,5 | |||
5 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 000,0 | |||
7 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 150,0 | |||
8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 922,0 | |||
9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 921,0 | |||
10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 531,0 | |||
11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 103 942,0 | |||
6 | Земельные отношения | 20 952,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20 952,7 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 19 952,7 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 118,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17 118,6 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 118,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 0,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 564,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 564,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 22 564,3 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 22 564,3 | |||
13 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 153 674,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 152 840,3 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46 599,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 46 599,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 106 241,3 | |||
23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 106 241,3 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 834,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 834,0 | |||
24 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 834,0 | |||
13 | Прочие | 439 274,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 179 756,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 179 756,8 | |||
55 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 179 756,8 | |||
9 | Прочие | 259 517,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 077,9 | |||
40 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 25 077,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 121,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
26 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5 304,0 | |||
66 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 4 817,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 163 273,0 | |||
62 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 163 273,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
26 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 0,0 | |||
66 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 61 046,0 | |||
96 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 61 046,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 29,7 | |||
1 | Обслуживание долга | 29,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29,7 | |||
13 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
21 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 245 925,3 | |||
1 | Трансферты | 245 925,3 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 245 925,3 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 806,9 | |||
24 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 151 781,0 | |||
38 | Субвенции | 47 771,0 | |||
51 | Трансферты органам местного самоуправления | 39 566,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
24 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
38 | Субвенции | 0,0 | |||
51 | Трансферты органам местного самоуправления | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 50 347,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 74 029,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 029,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 74 029,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 74 029,5 | |||
6 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 74 029,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
18 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 682,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 70 731,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 70 731,0 | ||||
13 | Прочие | 70 731,0 | |||
9 | Прочие | 70 731,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70 731,0 | |||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 70 731,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -122 959,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 122 959,8 | ||||
Поступление займов | 72 954,5 | ||||
7 | Поступления займов | 72 954,5 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 72 954,5 | |||
2 | Договоры займа | 72 954,5 | |||
Погашение займов | 23 682,0 | ||||
16 | Погашение займов | 23 682,0 | |||
1 | Погашение займов | 23 682,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 682,0 | |||
8 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 682,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
5 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 687,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 73 687,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 687,3 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2019 год
№ | Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 | Возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой | 3 922,0 |
2 | Применение ветеринарных препаратов | 921,0 |
3 | Приобретение учебников для учащихся 4, 9, 10 классов | 32 929,0 |
4 | Оснащение школ компьютерами | 44 400,0 |
5 | Установка и приобретение систем видеонаблюдения | 7 300,0 |
6 | Оплата за курсовую подготовку | 2 657,0 |
7 | Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 80 532,0 |
8 | На адаптацию зданий общеобразовательных школ | 7 700,0 |
9 | Для открытия IT классов | 20 176,0 |
10 | Для введения системы X-DOC | 20 404,0 |
11 | Командировочные расходы | 13 383,0 |
12 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 25 005,0 |
на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 24 924,0 | |
на молодежную практику | 81,0 | |
13 | На обустройство населенных пунктов, в том числе: | 232 685,2 |
благоустройство сельских округов IV-уровня бюджета | 47 597,0 | |
благоустройство населенных пунктов | 110 000,0 | |
на установкублочно-модульных станций очистки воды | 75 088,2 | |
14 | Текущий ремонт мостов и труб на автомобильной дороге подъезд к селу Тассай | 42 041,3 |
15 | Целевые текущие трансферты из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтных работ, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 77 310,4 |
Управление образования | 77 310,4 | |
16 | Приобретение школьной формы | 6 119,0 |
17 |
Текущие работы по берегоукреплению рек в с.Кокпекты, | 12 507,0 |
18 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан | 24 439,0 |
19 | На социальную помощь многодетным семьям | 6 873,0 |
20 | На выплату государственной адресной социальной помощи | 42 419,0 |
21 | На обеспечение функционирования дорог местного значения | 30 000,0 |
22 | На приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь "АрайлыШыгыс" | 2 602,0 |
23 | На приобретение новых учебников хрестоматии по краеведению 5,6 и 7 классов | 3 112,0 |
24 | На приобретение учебников для предшкольных классов | 1 285,0 |
Всего | 740 721,9 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2019 год
№ | Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
На увеличение размеров должностных окладов и на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, в том числе: | 322 681,0 | |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан: | 7 091,0 | |
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 4 782,0 | |
на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 2 309,0 | |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 323 464,0 | |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 25 949,0 | |
услуги ассистентов | 23 767,0 | |
услуги консультантов | 2 182,0 | |
Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек": | 59 298,0 | |
на частичное субсидирование заработной платы | 4 262,0 | |
на предоставление субсидий на переезд | 2 917,0 | |
на молодежную практику | 7 575,0 | |
на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 5 184,0 | |
грантам переселенцам на реализацию новых бизнес идей | 3 535,0 | |
на реализацию новых бизнес идей | 32 825,0 | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 630 098,0 | |
На компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы | 28 491,0 | |
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 33 000,0 | |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 554 428,0 | |
Всего | 1 984 500,0 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год
№ | Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 94 906,0 |
2 | На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 97 938,8 |
Всего | 192 844,8 |
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 |
|
Приложение 7 к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2019 год
№ | Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 265 367,0 |
2 | На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 81 788,0 |
Всего | 1 347 155,0 |