Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2019 года № 803 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года № 808 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5704, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 декабря 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 317 533 374,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 39 935 748,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 708 145,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 550,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 274 883 929,5 тысяч тенге;
2) затраты – 319 964 424,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 242 356,6 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 21 324 238,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 081 881,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 50 000,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 50 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 723 406,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 723 406,8 тысяч тенге:
поступление займов – 18 930 373,0 тысяч тенге;
погашение займов – 8 742 011,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 535 044,8 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить:
на 2019 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, городу Усть-Каменогорску 30,4 процентов, Аягозскому району 45,0 процентов и Жарминскому району 51,0 процентов;
на 2019 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, в размере 100 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Г. Чемоданов |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | В. Головатюк |
Областной бюджет на 2019 год
Категория |
Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 317 533 374,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 935 748,9 | |||
01 | Подоходный налог | 17 248 490,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 248 490,7 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 17 248 490,7 | |||
03 | Социальный налог | 15 601 680,9 | |||
1 | Социальный налог | 15 601 680,9 | |||
01 | Социальный налог | 15 601 680,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 085 577,3 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 939 910,4 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 247 444,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 151 842,4 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 6 540 624,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 145 666,9 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 145 666,9 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 708 145,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 557 647,9 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 23 907,7 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 23 907,7 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 411,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 411,0 | |||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, | 4 196,0 | |||
02 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, | 4 196,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 127 004,5 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 127 000,0 | |||
05 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 4,5 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 396 122,4 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 59 305,6 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 336 595,6 | |||
16 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 221,2 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 6,3 | |||
10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 6,3 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 201 730,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 201 730,8 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 79 292,0 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 107 504,0 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 190,8 | |||
16 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 14 744,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 948 767,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 948 767,1 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 402,4 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 128 364,7 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 40 000,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 780 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 550,5 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 550,5 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 550,5 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 5 550,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 274 883 929,5 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 806 268,5 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 4 806 268,5 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 169 964,9 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 3 179,6 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 4 633 124,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 270 077 661,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 270 077 661,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 59 855 456,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 46 267 981,0 | |||
03 | Субвенции | 163 954 224,0 |
Функциональная группа |
Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 319 964 424,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 143 539,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 382 906,8 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 63 816,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 63 766,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 982 799,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 651 445,3 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 739,7 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 130 928,9 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 196 284,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 401,1 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 336 291,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 291 916,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 44 375,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 273 558,0 | |||
257 | Управление финансов области | 191 523,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 107 201,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 84 322,5 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 82 034,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 71 844,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 180,5 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 010,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 244 673,5 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 244 673,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 233 957,5 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 236,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 480,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 242 401,6 | |||
269 | Управление по делам религий области | 242 401,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 147 411,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 390,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 80 600,0 | |||
02 | Оборона | 357 066,2 | |||
1 | Военные нужды | 56 336,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 56 336,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 50 357,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 5 979,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 300 730,2 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 76 157,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 9 649,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 66 507,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 961,9 | |||
016 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 961,9 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 223 611,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 55 877,3 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 167 734,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 417 173,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 417 173,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 417 173,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 11 563 106,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 9 726,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 809 605,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 34 736,0 | |||
04 | Образование | 44 604 005,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 367,8 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 367,8 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 367,8 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 18 790 780,8 | |||
261 | Управление образования области | 13 297 675,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 801 628,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 901 204,0 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования | 269 675,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 177 667,0 | |||
078 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования | 8 147 501,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 422 904,1 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 940 456,1 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 482 448,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 070 201,7 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 518 371,7 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 537 174,1 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 14 655,9 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 11 127 992,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 527 080,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 527 080,0 | |||
261 | Управление образования области | 10 600 912,7 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 10 600 912,7 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 3 053 693,1 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 669,7 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 3 669,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 116 774,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 116 774,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 933 249,4 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 933 249,4 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 574 711,0 | |||
261 | Управление образования области | 574 711,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 574 711,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 11 055 459,9 | |||
261 | Управление образования области | 11 055 459,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 158 933,5 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 139 226,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 495 198,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 143 647,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 276 180,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | |||
029 | Методическая работа | 517 987,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 206 247,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 8 117 621,3 | |||
05 | Здравоохранение | 16 066 713,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 8 753 254,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 681 656,7 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 440 064,1 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 148 914,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 92 578,6 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 100,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 071 598,1 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 8 071 598,1 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 117 014,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 117 014,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 117 014,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 81 752,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 81 752,2 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 81 752,2 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 114 692,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 114 692,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 166 982,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 54 030,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 87 369,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 665 753,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 24 101 721,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 17 189 939,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 15 657 294,4 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 614 298,3 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 269 121,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 011 530,8 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 552 971,1 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 372 658,0 | |||
049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 10 549 023,2 | |||
056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 287 692,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 532 645,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 349 933,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 182 712,0 | |||
2 | Социальная помощь | 827 751,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 827 751,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 827 751,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 6 084 030,7 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 908 349,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 262 148,3 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 658,8 | |||
017 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 2 002,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 203 512,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 528,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 496 652,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 465 615,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 955,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 107 575,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 230,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 251 473,5 | |||
145 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам для предоставления жилищных сертификатов как социальная помощь | 70 000,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 28 113,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28 113,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 147 568,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 140 805,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 763,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 196 021,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 26 921 222,2 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 210 227,0 | |||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 210 227,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 26 710 995,2 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 3 286 133,4 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 625 832,8 | |||
097 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей | 799 029,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 23 274 799,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 23 274 799,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 157 489,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 44 061,8 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 413 646,5 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 10 417 638,5 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 436 822,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 6 083 983,3 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 721 158,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 106 830,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 398 273,1 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 389 583,8 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 99 126,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 741 228,9 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 549 228,9 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 689,3 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 8 689,3 | |||
2 | Спорт | 4 602 540,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 598 438,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 50 348,4 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 61 796,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 280 444,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 9 157,7 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 34 921,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 161 771,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 101,6 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 4 101,6 | |||
3 | Информационное пространство | 2 049 723,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 875 332,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 875 332,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 130 071,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 51 316,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 77 836,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 919,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 044 320,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 491 740,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 552 580,0 | |||
4 | Туризм | 4 976,7 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 976,7 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 4 976,7 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 051 317,5 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 434 767,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 394 184,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 40 583,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 494 218,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 78 680,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 293 377,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 122 160,3 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 122 332,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 51 662,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 053,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 69 617,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 388 587,9 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 188 587,9 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 260 530,4 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 260 530,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 928 057,5 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 1 200 000,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 728 057,5 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 200 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 200 000,0 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие газотранспортной системы | 200 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 406 278,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20 564 247,3 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 20 271 460,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 167 545,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 1 148 619,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 712,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 156 831,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 27 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 4 500,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 828 000,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 44 177,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 697,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 396 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 093 930,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 14 693,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 523 026,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 75 000,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 15 594,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 390 716,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 360 600,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 8 820,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 452,0 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 27 452,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 265 335,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 54 843,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 110,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 9 678,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 65 532,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 135 172,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 134 165,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 134 165,4 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 6 139,4 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 128 026,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 092 895,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 092 895,7 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 066 736,7 | |||
006 | Охрана животного мира | 26 159,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 354 668,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 344 199,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 137 643,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 90 658,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 17 035,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 815,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 58 047,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 469,6 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 10 469,6 | |||
6 | Земельные отношения | 260 300,9 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 185 853,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 164 511,3 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 186,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 21 156,1 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 74 447,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 74 447,5 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 039 418,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 039 418,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 19 956 817,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 153 715,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 049,2 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 672 967,9 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 18 723 135,1 | |||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области | 381 950,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 82 600,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 63 272,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 328,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 023 833,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 632 414,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 632 414,3 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 26 281,5 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 330 120,0 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 2 531 897,7 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 744 115,1 | |||
4 | Воздушный транспорт | 298 651,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 298 651,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 298 651,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 092 768,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 090 768,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 179 621,3 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 481 667,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 634 400,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 047 374,1 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 747 705,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 000,0 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 2 000,0 | |||
13 | Прочие | 27 994 407,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 160 682,8 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 971 207,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 173 692,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 1 300 066,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 358 771,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 117 678,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 21 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 189 475,8 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 955 749,0 | |||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 233 726,8 | |||
9 | Прочие | 24 833 724,9 | |||
120 | Аппарат акима области | 45 254,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 45 254,0 | |||
257 | Управление финансов области | 14 695 208,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 480 043,0 | |||
059 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 13 577 885,4 | |||
065 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 637 280,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 190 511,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 190 511,0 | |||
261 | Управление образования области | 3 735 555,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 735 555,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 193 891,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 161 061,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 32 830,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 023 833,5 | |||
052 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 598 653,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 425 180,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 425 929,0 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 198 737,0 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 1 227 192,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 202 789,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 202 789,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 320 754,0 | |||
092 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 320 754,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 241 967,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 241 967,8 | |||
257 | Управление финансов области | 241 967,8 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 53 395,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 188 572,8 | |||
15 | Трансферты | 64 876 860,8 | |||
1 | Трансферты | 64 876 860,8 | |||
257 | Управление финансов области | 64 876 860,8 | |||
007 | Субвенции | 56 243 513,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 31 650,7 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 6 138,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 057 327,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 2 538 232,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 11 242 356,6 | ||||
Бюджетные кредиты | 21 324 238,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 113 359,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15 113 359,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 042 518,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 042 518,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 070 841,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 14 070 841,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 954 152,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 984 552,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 984 552,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 984 552,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 969 600,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 969 600,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 969 600,0 | |||
13 | Прочие | 1 256 727,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 256 727,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 256 727,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 325 113,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 931 614,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 081 881,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 081 881,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 081 881,4 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 8 592 661,4 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 1 489 220,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 50 000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 50 000,0 | ||||
13 | Прочие | 50 000,0 | |||
9 | Прочие | 50 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 50 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 50 000,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 723 406,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 723 406,8 | ||||
7 | Поступления займов | 18 930 373,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 18 930 373,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 13 044 607,0 | |||
2 | Договоры займа | 5 885 766,0 | |||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 5 885 766,0 | |||
16 | Погашение займов | 8 742 011,0 | |||
1 | Погашение займов | 8 742 011,0 | |||
257 | Управление финансов области | 8 742 011,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 5 672 412,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 069 599,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 535 044,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 535 044,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 535 044,8 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 3 535 044,8 |