В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7037, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 278 670 515,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 254 112,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 509 143,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 707,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 264 618 551,8 тысяч тенге;
2) затраты – 288 815 449,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 177 825,7 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 34 143 192,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 965 367,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 355 807,4 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 355 807,4 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -41 678 567,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 678 567,1 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктом 15) нового содержания:
"15) приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения и малообеспеченным многодетным семьям.";
в пункте 5 подпункт 16) исключить:
в пункте 7 подпункт 10) исключить;
пункт 8 дополнить подпунктом 2) нового содержания:
"2) финансирование мер в рамках Дорожной карты занятости.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель очередной 47 сессии Кызылординского областного маслихата | А. Дауленбаев |
Секретарь Кызылординского областного маслихата | К. Бисенов |
Приложение к решению | |
Кызылординского областного маслихата | |
от 24 августа 2020 года № 454 | |
Приложение 1 к решению | |
40 сессии Кызылординского областного | |
маслихата от "12" декабря 2019 года № 374 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 278 670 515,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 524 112,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 432 835,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 432 835,0 | ||
03 | Социальный налог | 4 978 617,0 | ||
1 | Социальный налог | 4 978 617,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 112 660,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 064 206,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 48 454,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 509 143,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 105 390,1 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 23 467,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 222,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 64 701,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 619 889,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 619 889,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 783 864,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 783 864,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 707,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 707,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 707,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 264 618 551,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 875 364,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 875 364,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 260 743 187,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 260 743 187,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 288 815 449,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 491 344,9 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 69 090,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 63 813,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 277,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 801 105,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 572 744,7 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 271,8 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 29 653,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 128 435,9 | ||
257 | Управление финансов области | 123 600,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 122 117,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 483,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 212 719,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 171 669,5 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 41 050,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 74 512,0 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 74 512,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 250 280,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 247 620,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 660,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 669 308,7 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 669 308,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 154 923,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 150 870,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 053,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 79 659,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 79 659,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 56 146,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 56 146,0 | ||
02 | Оборона | 1 807 175,0 | ||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 724 967,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 64 421,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 426,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 222 277,0 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 107 564,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 298 379,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 900,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 82 208,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 82 208,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 861 669,7 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 740 777,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 198 147,1 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 065,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 539 565,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 120 892,4 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 120 892,4 | ||
04 | Образование | 53 600 839,1 | ||
120 | Аппарат акима области | 32 395,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 32 395,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 831 360,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 88 640,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 666 277,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 76 443,0 | ||
261 | Управление образования области | 44 485 809,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 187 871,5 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 307 157,4 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 12 593,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 25 347,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 442 077,2 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 489 977,2 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 379 857,2 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 8 610 441,9 | ||
029 | Методическая работа | 168 482,2 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 985 110,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 114 458,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 045 364,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 699 981,4 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 979 991,1 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 526 730,1 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 453 261,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 271 283,9 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 313 435,3 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 190 183,1 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 767 665,5 | ||
05 | Здравоохранение | 10 701 493,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 394 481,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 200 395,1 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 225 280,8 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 199 885,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 158 871,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 57 317,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 26 099,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 26 590,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 118 090,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 46 702,4 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 168 773,9 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 277 931,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 691 927,0 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 995,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 195 624,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 307 012,3 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 307 012,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 24 093 108,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 23 695 288,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 125 023,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 365 218,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 437 352,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 077 590,1 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 466 057,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 483 836,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 134 306,9 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 968,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 1 643,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 118 818,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 710,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 411 766,0 | ||
261 | Управление образования области | 277 973,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 204 837,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 73 136,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 48 535,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 535,0 | ||
295 | Управление по контролю в сфере труда области | 71 311,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 71 311,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 924 432,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 14 868 219,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 182 378,7 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 652 262,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 970 751,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 273 927,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 2 784 149,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 911 010,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 741 975,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 351 765,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 056 213,6 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 6 055 511,6 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 702,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 964 620,1 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 010 941,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 203 559,5 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 729 401,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 66 195,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 786,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 100 999,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 75 012,2 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 133 875,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 734 854,2 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 853 545,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 252 912,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 321 076,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 210 718,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 519 006,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 257 879,5 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 26 229,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 139 810,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 91 840,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 967 530,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 330 303,9 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 81 643,2 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 419 939,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 134 644,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 975 627,6 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 855 875,7 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 1 119 751,9 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 205,4 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 1 205,4 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 650 436,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 205 776,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 444 660,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 934 386,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 934 386,9 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 130 050,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 772 540,9 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 31 796,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 748 779,6 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 49 042,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 49 042,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 094 390,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 101 808,0 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 4 409,8 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 28 376,6 | ||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 15 426,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 215 146,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 1 387,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 568 018,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 24 382,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 237,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 110 199,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 14 090 091,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 150 145,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 397 575,0 | ||
006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 1 074 190,0 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 679 406,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 435 857,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 2 177,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 48 077,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 161 498,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 4 200,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 742 031,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 10 510,1 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 107,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 241 011,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 317 985,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 717 581,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 432 139,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 15 233,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 417 107,0 | ||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 19 325,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 190 506,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 29 431,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 446 277,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 92 180,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 507,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 12 248,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 53 997,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 21 560,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 68 073,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 23 275,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 984 620,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 217,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 178 683,6 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 5 917,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 68 978,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 68 978,7 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 527 257,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 444 710,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 120 445,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 70 942,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 253 322,5 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 82 547,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 82 547,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 591 066,1 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 591 066,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 71 518,8 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 244 359,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 202 737,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 166 147,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 218 601,2 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 050 713,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 191 444,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 445 546,0 | ||
13 | Прочие | 8 985 951,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 919 986,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 919 986,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 242 949,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 242 949,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 137 472,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 137 472,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 087 446,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 087 446,4 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 159 160,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 159 160,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 116 979,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 116 979,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 37 635,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 37 635,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 53 793,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 53 793,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 750 187,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 15 804,0 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 120 775,0 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 805 970,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 807 638,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 85 486,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 85 486,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 181 684,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 181 684,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 182 117,8 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 65 908,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 946 725,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 110 500,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 2 242 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 535 264,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 37 800,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 84 331,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 84 331,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 52 494,1 | ||
257 | Управление финансов области | 52 494,1 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 44 742,1 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 752,0 | ||
15 | Трансферты | 105 530 830,0 | ||
257 | Управление финансов области | 105 530 830,0 | ||
007 | Субвенции | 96 639 278,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 457 661,5 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 999,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 4 693 718,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 2 701 887,0 | ||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 782 285,6 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 30 177 825,7 | |||
Бюджетные кредиты | 34 143 192,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 14 911 529,2 | ||
261 | Управление образования области | 2 344 128,5 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 344 128,5 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 153 080,8 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 153 080,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 227 433,3 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 4 227 433,3 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 015 046,5 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 3 015 046,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 171 840,1 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 171 840,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 599 087,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 475 736,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 396 286,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 2 079 450,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 123 351,5 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 10 123 351,5 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 354 076,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 103 376,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 103 376,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 250 700,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 250 700,0 | ||
13 | Прочие | 278 500,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 278 500,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 278 500,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 965 367,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 965 367,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 965 367,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 355 807,4 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 355 807,4 | |||
13 | Прочие | 1 355 807,4 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 58 437,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 58 437,0 | ||
257 | Управление финансов области | 505 513,4 | ||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 505 513,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 791 857,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 791 857,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -41 678 567,1 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 41 678 567,1 | |||
7 | Поступление займов | 43 554 935,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 43 554 935,5 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 34 879 075,5 | ||
2 | Договоры займа | 8 675 860,0 | ||
16 | Погашение займов | 3 772 178,0 | ||
257 | Управление финансов области | 3 772 178,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 115 848,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 656 330,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 895 809,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 895 809,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 895 809,6 |