В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 25 декабря 2019 года № 288-54/6 "О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7062, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 6 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
" 1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:
1) доходы – 134 631,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 242 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 130 389,8 тысяч тенге;
2) расходы – 135 313,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -681,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 681,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 681,5 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанностей председателя внеочереднеой ХХХХХХV сессии Кызылординского городского маслихата, секретаря Кызылординского городского маслихата | М. Каримбаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского | |
маслихата от 4 сентября | |
2020 года № 368-65/6 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского | |
маслихата от 25 декабря | |
2019 года № 288-54/6 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 134 631,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 242,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 526,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 526,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 716,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 50,0 | |||
3 | Земельный налог | 800,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 866,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 130 389,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 389,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 389,8 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 135 313,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 444,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 444,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 444,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 444,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 370,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 370,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 370,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 370,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 202,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 202,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 202,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 190,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 077,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 935,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 091,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 941,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 941,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 941,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 82 241,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 82 241,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 241,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 451,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 81 790,8 | |||
13 | Прочие | 1 964,0 | |||
9 | Прочие | 1 964,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 964,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 964,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -681,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 681,5 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 681,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 681,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 681,5 |