В соответствии со статьями 106, 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Костанайского областного маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы" от 18 декабря 2019 года № 454 (опубликовано 20 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8827) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 267 254 654,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 543 358,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 777 223,2 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 132,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 262 908 941,5 тысячи тенге;
2) затраты – 265 804 522,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23 135 882,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 40 977 879,6 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 841 997,6 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 061 753,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 31 747 502,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 31 747 502,5 тысячи тенге.";
приложения 1 и 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии, исполняющий обязанности секретаря Костанайского областного маслихата К. Джаманбалин |
Приложение 1 к решению маслихата от 20 декабря 2020 года № 571 |
|
Приложение 1 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 |
Областной бюджет Костанайской области на 2020 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 267 254 654,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 543 358,2 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 543 358,2 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 535 668,2 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 690,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 777 223,2 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 148 143,9 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 73 418,6 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 141,8 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 223,3 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 34 268,2 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 27,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 588,5 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 588,5 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 164 752,5 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 164 752,5 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 463 730,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 463 730,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 132,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 25 132,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 25 132,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 262 908 941,5 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 26 692 836,5 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 26 692 836,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 236 216 105,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 236 216 105,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 265 804 522,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 817 881,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 793 022,1 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 57 348,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 348,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 430 586,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 616 282,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 96 537,5 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 303 577,8 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 17 821,7 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 47 261,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 349 105,5 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 21 105,4 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 21 105,4 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 283 982,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 281 649,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 332,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 327 833,0 | |||
257 | Управление финансов области | 261 994,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 252 240,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 264,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 490,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 65 839,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 65 839,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 227 174,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 227 174,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 212 463,7 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 11 212,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3 498,3 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 469 852,2 | |||
269 | Управление по делам религий области | 76 618,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 26 982,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 49 636,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 393 234,2 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 393 234,2 | |||
02 | Оборона | 587 829,0 | |||
1 | Военные нужды | 195 249,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 195 249,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83 955,3 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 111 293,7 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 392 580,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 392 580,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 326 393,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 66 187,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 266 667,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 11 266 667,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 11 227 408,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 513 090,6 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 958,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 708 360,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 39 258,4 | |||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 39 258,4 | |||
04 | Образование | 44 924 499,1 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 081 007,1 | |||
261 | Управление образования области | 2 998 210,2 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 078 456,4 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 919 753,8 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 082 796,9 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 082 796,9 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 821 954,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 578 010,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 578 010,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 360 175,1 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 360 175,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 883 769,6 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 883 769,6 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 370 735,1 | |||
120 | Аппарат акима области | 5 664,2 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 5 664,2 | |||
261 | Управление образования области | 2 365 070,9 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 365 070,9 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 160 641,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 123 824,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 123 824,0 | |||
261 | Управление образования области | 36 817,4 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 36 817,4 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 27 490 160,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 69 604,2 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 69 604,2 | |||
261 | Управление образования области | 27 420 556,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 188 095,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 58 946,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 22 874,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 344 395,2 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 389 901,7 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20 000,0 | |||
029 | Методическая работа | 150 486,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 302 884,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 942 974,7 | |||
05 | Здравоохранение | 14 731 504,3 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 6 066 017,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 675 095,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 332 262,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 146 700,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 975 455,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 244,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 220 434,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 390 922,4 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 3 390 922,4 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 068 930,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 068 930,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 068 930,0 | |||
4 | Поликлиники | 11 015,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 015,8 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 11 015,8 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 92 710,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 92 710,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 92 710,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 7 492 831,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 7 492 831,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 204 264,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 220 016,7 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 7 376,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 41 613,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 129 300,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 756,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 888 505,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 674 617,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 4 459 952,9 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 237 856,6 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 067 739,3 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 562 271,4 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 145 612,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 462 233,9 | |||
261 | Управление образования области | 1 074 129,9 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 003 153,5 | |||
037 | Социальная реабилитация | 70 976,4 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 147 966,4 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 147 966,4 | |||
2 | Социальная помощь | 393 549,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 393 549,4 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 393 549,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 5 821 115,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 719 126,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 189 609,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 5 573,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 75,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 270 472,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 41 328,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 104 552,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 107 516,9 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 25 558,7 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 25 558,7 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 76 430,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 76 430,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 837 089,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 009 066,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 009 066,5 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 009 066,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 22 828 022,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 22 828 022,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 223 831,9 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 149 818,1 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 7 490,0 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 812 350,8 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 7 169 847,5 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 143 526,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 172 686,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 148 472,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 251 962,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 426 471,0 | |||
262 | Управление культуры области | 2 426 471,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 80 218,8 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 100 978,5 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 399 191,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 135 341,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 147 658,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 563 083,3 | |||
2 | Спорт | 6 784 149,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 413 838,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 959 545,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 7 343,1 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 235 333,5 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 22 819,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 270,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 172 527,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 370 311,4 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 370 311,4 | |||
3 | Информационное пространство | 1 816 650,4 | |||
262 | Управление культуры области | 437 625,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 437 625,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 587 798,7 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 587 798,7 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 87 765,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 51 600,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 35 094,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 071,0 | |||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 703 461,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 92 823,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 533 660,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 76 977,9 | |||
4 | Туризм | 2 167,7 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 167,7 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 2 167,7 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 222 523,4 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 139 737,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 129 552,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 735,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 450,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 82 786,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 32 805,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 49 981,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 413 512,7 | |||
1 | Топливо и энергетика | 546 636,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 546 636,4 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 101 346,6 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 262 947,4 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 182 342,4 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 866 876,3 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 866 876,3 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 866 876,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 783 644,7 | |||
1 | Сельское хозяйство | 40 359 373,5 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 568 395,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 272 847,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 467,9 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 15 662,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 13 398,3 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 58 489,2 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 171,8 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 135 077,4 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 54 800,6 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 855 586,6 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 809,5 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 54 085,4 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 105 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 38 790 977,8 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 958 235,0 | |||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 7 060 112,2 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 134 582,8 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 788,4 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 587 972,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 13 000 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 087 275,6 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 314 912,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 226 947,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 260 095,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 138 443,1 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 11 538,7 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 4 076,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 20 677,6 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 20 677,6 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 18 900,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 1 777,6 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 367 427,6 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 367 427,6 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 343 644,6 | |||
006 | Охрана животного мира | 23 783,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 351 073,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 351 073,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 180 439,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 15 579,2 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 155 055,6 | |||
6 | Земельные отношения | 59 874,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 59 874,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 59 874,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 625 218,2 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 625 218,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 214 868,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 350,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 400 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 452 531,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 452 531,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 12 381 518,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 197 961,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 990,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 12 155,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 209 221,8 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 10 956 190,5 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 71 012,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 71 012,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 957 437,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 410 851,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 410 851,1 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 615 246,6 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 993 880,4 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 6 151,3 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10 795 572,8 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 14 546 586,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 546 586,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 164 250,2 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 97 804,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 329 225,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 955 305,5 | |||
13 | Прочие | 5 355 388,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 166 941,9 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 013 503,2 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 129 754,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 312 503,8 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 524 479,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 16 766,4 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 30 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 153 438,7 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 153 438,7 | |||
9 | Прочие | 2 188 447,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 786 966,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 759 973,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 26 993,0 | |||
257 | Управление финансов области | 697 329,2 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 697 329,2 | |||
261 | Управление образования области | 327 646,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 327 646,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 144 048,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 118 013,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 085,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 15 950,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 26 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 26 000,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 73 457,8 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 73 457,8 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 133 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 133 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 105 425,6 | |||
1 | Обслуживание долга | 105 425,6 | |||
257 | Управление финансов области | 105 425,6 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 102 643,1 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 782,5 | |||
15 | Трансферты | 52 644 532,8 | |||
1 | Трансферты | 52 644 532,8 | |||
257 | Управление финансов области | 52 644 532,8 | |||
007 | Субвенции | 36 697 545,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 100 624,6 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 199 522,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 823 646,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 6 989 670,0 | |||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 578 525,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 23 135 882,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 40 977 879,6 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 30 595 685,6 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 30 595 685,6 | |||
261 | Управление образования области | 2 958 624,5 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 958 624,5 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 880 065,6 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 14 880 065,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 182 066,9 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 10 182 066,9 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 574 928,6 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 574 928,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 807 859,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6 807 859,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 681 591,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 595 982,0 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 85 609,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 126 268,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 126 268,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 158 223,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 2 013 740,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 013 740,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 013 740,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 144 483,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 144 483,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 144 483,0 | |||
13 | Прочие | 416 112,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 416 112,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 416 112,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 416 112,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 17 841 997,6 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 841 997,6 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17 841 997,6 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17 830 754,8 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 11 242,8 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 10 061 753,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 10 061 753,0 | ||||
13 | Прочие | 10 061 753,0 | |||
9 | Прочие | 10 061 753,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 538 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 538 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 9 200 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 9 200 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 40 208,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 40 208,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 83 545,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 83 545,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 200 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 200 000,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -31 747 502,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 31 747 502,5 |
Приложение 2 к решению маслихата от 20 декабря 2020 года № 571 |
|
Приложение 2 к решению маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 |
Областной бюджет Костанайской области на 2021 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 187 991 896,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 640 211,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 640 211,7 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 624 538,7 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 673,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 781 541,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 225 333,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 97 770,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 145,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 68,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 90 926,0 | |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 24 232,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 6 164,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 28,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 371,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 371,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 554 829,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 554 829,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26 389,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 26 389,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 26 389,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 183 543 755,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 30 253 723,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 30 253 723,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 290 032,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 153 290 032,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 190 569 970,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 878 288,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 959 062,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 58 398,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 58 398,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 646 932,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 502 819,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 35 700,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 108 413,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 253 732,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 252 932,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 299 131,0 | |||
257 | Управление финансов области | 232 538,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 228 550,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 988,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 66 593,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 66 593,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 236 699,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 236 699,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 227 990,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 8 709,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 383 396,8 | |||
269 | Управление по делам религий области | 82 456,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 27 346,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 55 110,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 300 940,8 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 300 940,8 | |||
02 | Оборона | 200 289,0 | |||
1 | Военные нужды | 153 870,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 153 870,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 78 009,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 75 861,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 46 419,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 46 419,0 | |||
003 | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 8 681,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 37 738,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 483 463,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 8 483 463,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 483 463,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 8 477 207,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 256,0 | |||
04 | Образование | 27 631 260,2 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 163 155,0 | |||
261 | Управление образования области | 3 158 326,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 115 337,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 042 989,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 004 829,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 004 829,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 9 095 508,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 561 159,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 561 159,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 183 705,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 183 705,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 350 644,2 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 350 644,2 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 239 304,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 239 304,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 239 304,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 134 965,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 134 965,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 134 965,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 11 998 328,0 | |||
261 | Управление образования области | 11 998 328,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 184 470,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 59 414,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 20 892,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 478 324,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 351 604,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 20 000,0 | |||
029 | Методическая работа | 135 568,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 399 229,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 348 827,0 | |||
05 | Здравоохранение | 5 122 854,4 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 916 976,9 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 823 639,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 406 182,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 417 457,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 093 337,9 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 093 337,9 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 180 257,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 180 257,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 180 257,0 | |||
4 | Поликлиники | 21 334,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 21 334,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 21 334,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 92 658,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 92 658,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 92 658,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 2 911 628,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 911 628,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 190 794,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 158 239,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 17 951,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 43 694,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 75 000,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 844,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 424 106,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 475 533,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 863 086,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 858 938,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 909 558,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 374 835,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 194 166,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 380 379,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 004 148,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 938 692,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 65 456,0 | |||
2 | Социальная помощь | 736 225,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 736 225,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 736 225,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 876 222,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 781 166,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 175 606,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 230,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 840,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 122,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 591 368,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 17 571,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 17 571,0 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 77 485,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 77 485,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 845 882,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 779 035,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 779 035,3 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 779 035,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 066 846,8 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 27 066 846,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 111 761,0 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 1 217 456,9 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 979 553,8 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 11 988 583,9 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 144 534,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 84 524,5 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 540 432,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 499 737,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 719 496,0 | |||
262 | Управление культуры области | 1 719 496,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 78 200,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 144 325,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 357 270,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 063 580,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 76 121,0 | |||
2 | Спорт | 5 982 003,4 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 931 956,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 83 157,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 34 194,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 814 605,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 047,4 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 50 047,4 | |||
3 | Информационное пространство | 1 563 660,0 | |||
262 | Управление культуры области | 377 607,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 377 607,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 564 698,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 564 698,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 98 510,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 52 195,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 46 315,0 | |||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 522 845,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 79 597,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 443 248,0 | |||
4 | Туризм | 11 359,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 11 359,0 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 11 359,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 223 219,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 132 840,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 132 840,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 90 379,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 32 237,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 58 142,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 836 867,4 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 070 370,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 070 370,4 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 021 165,4 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 49 205,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6 766 497,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 766 497,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 6 766 497,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 966 720,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20 092 139,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 1 327 138,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 254 619,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 11 881,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 13 541,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 29 990,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 10 330,0 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 107 641,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 14 697,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 836 306,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 296,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 43 837,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 18 765 001,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 706 882,0 | |||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 5 400 449,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов | 4 901,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 16 560,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 157 500,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 7 140,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 189 904,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 455 000,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 735 000,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 49 665,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 42 000,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 44 084,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 44 084,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 44 084,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 376 015,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 376 015,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 351 981,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 24 034,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 186 662,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 186 662,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 121 156,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 53 591,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 003,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 912,0 | |||
6 | Земельные отношения | 60 639,0 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 60 639,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 60 639,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 207 181,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 207 181,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 203 506,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 675,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 106 516,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 106 516,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 041 731,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 111 723,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 40 000,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 10 890 008,3 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 64 785,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 64 785,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 586 814,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 088 854,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 088 854,1 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 028 708,4 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 784 121,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 339,1 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 274 685,6 | |||
4 | Воздушный транспорт | 5 200 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 200 000,0 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 5 200 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 297 960,4 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 297 960,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 74 871,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 208 774,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 715 440,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 298 875,0 | |||
13 | Прочие | 9 505 969,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6 537 936,5 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 755 695,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 30 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 556 081,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 132 614,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 37 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 782 241,5 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 3 782 241,5 | |||
9 | Прочие | 2 968 033,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 27 223,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 27 223,0 | |||
257 | Управление финансов области | 130 533,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 130 533,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 138 773,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 138 773,0 | |||
261 | Управление образования области | 245 208,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 245 208,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 118 487,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 118 487,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 26 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 26 000,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 148 809,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 148 809,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 133 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 133 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 131 562,4 | |||
1 | Обслуживание долга | 131 562,4 | |||
257 | Управление финансов области | 131 562,4 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 128 983,4 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 579,0 | |||
15 | Трансферты | 34 298 212,0 | |||
1 | Трансферты | 34 298 212,0 | |||
257 | Управление финансов области | 34 298 212,0 | |||
007 | Субвенции | 34 298 212,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 23 298 192,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 25 611 216,2 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 293 049,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 293 049,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 845 403,0 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 845 403,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 328 362,0 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 328 362,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 119 284,0 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 119 284,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 318 167,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 22 318 167,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 22 318 167,2 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 22 318 167,2 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 2 313 024,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 313 024,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 313 024,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 313 024,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25 876 265,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25 876 265,5 |