Сноска. Утратило силу - решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30.12.2020 № 67-9 (вводится в действие с 01.01.2021)
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тарбагатайского районного маслихата от 27 марта 2020 года № 52-6 "О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата от 24 декабря 2019 года № 50-2 "О бюджете Тарбагатайского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6849) Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата "О бюджете Киндиктинского сельского округа Тарбагатайского района на 2020-2022 годы" от 13 января 2020 года № 51-9 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6664, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных прововых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 января 2020 года) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Киндиктинского сельского округа Тарбагатайского района на 2020-2022 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 792,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 485,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 307,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 792,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Учесть, что в бюджете Киндиктинского сельского округа Тарбагатайского района на 2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 10 402,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессий | С. Жакаев |
Секретарь районного маслихата | С. Жакаев |
Приложение к решению Тарбагатайского районного маслихата от 7 апреля 2020 года № 53-9 |
Бюджет Киндиктинского сельского округа на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1) ДОХОДЫ: | 41 792,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 485,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 544,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 544,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 1 941,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 47,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 194,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 1 700,0 |
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 307,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 307,0 | |
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 307,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2) ЗАТРАТЫ; | 41 792,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 140,0 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 140,0 | ||
01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 140,0 | |
01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 790,0 |
01 | 1 | 124 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 650,0 | |||
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 10 500,0 | ||
07 | 2 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 500,0 | |
07 | 2 | 124 | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10 500,0 |
07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 150,0 | ||
07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 150,0 | |
07 | 3 | 124 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 |
07 | 3 | 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100,0 | |||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | ||
08 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |
08 | 1 | 124 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 |
12 | Транспорт и коммуникации | 8 902,0 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 8 902,0 | ||
12 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 902,0 | |
12 | 1 | 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 902,0 |
3) ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: | 0,0 | ||||
бюджетные кредиты; | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4) САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ: | 0,0 | ||||
приобретение финансовых активов; | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5) ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА; | 0,0 | ||||
6) ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА: | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |