РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области "Об утверждении Уилского районного бюджета на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 467 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7902) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 562 970,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 451 548 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 934 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 505 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 091 983,2 тысяч тенге;
2) затраты – 6 736 275,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 73 229 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 100 636 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 27 407 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -246 534,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 246 534,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 100 636 тысяч тенге;
погашение займов – 27 407 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 173 305,6 тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
1) 454 502 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 88 000 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) 13 600 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет детям;
4) 6 401 тысяч тенге – на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
5) 12 151 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
6) 182 тысяч тенге – на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
7) 128 205 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
8) 3 001 тысяч тенге – на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
9) 24 761 тысяч тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых текущих трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан:
1) 219 110 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 283 571 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
3) 11 497 тысяч тенге – на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
4) 16 700 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых трансфертов на развитие из Национального фонда Республики Казахстан:
1) 245 469 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
2) 222 271 тысяч тенге – на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 42 067 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
2) 4 601 тысяч тенге – на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
3) 94 109 тысяч тенге – на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
4) 2 000 тысяч тенге – на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.".
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 240 114 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 17 031 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) 1 962 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет;
4) 13 038 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
5) 14 236 тысяч тенге – на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
6) 31 935 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
7) 12 536 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
8) 5 460,9 тысяч тенге – на организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов;
9) 21 441 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций культуры.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Уилского районного маслихата |
С. Займолдин |
Приложение к решению Уилского районного маслихата от 10 сентября 2021 года № 78 | |
Приложение 1 к решению Уилского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 467 |
Уилский районный бюджет на 2021 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 6 562 970,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 451 548 | ||
01 | Подоходный налог | 227 461 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 300 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 227 161 | ||
03 | Социальный налог | 186 723 | ||
1 | Социальный налог | 186 723 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 141 | ||
1 | Hалоги на имущество | 31 141 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 529 | ||
2 | Акцизы | 265 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2150 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 114 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 694 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 694 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17 934 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 016 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 221 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 786 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 848 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 848 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 070 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 070 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 505 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 505 | ||
1 | Продажа земли | 1 505 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 091 983,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 31,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 31,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 091 951,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 091 951,9 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 6 736 275,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 887 047 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 261 266 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 600 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 28 240 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 360 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 219 666 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 116 895 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 226 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 47 545 | |||
2 | Финансовая деятельность | 27 303 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27 303 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25 938 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 365 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 700 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 23 000 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23 000 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21 200 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 575 478 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 257 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 957 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 541 621 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15 373 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 890 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 520 358 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 600 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3 600 | |||
02 | Оборона | 38 804 | |||
1 | Военные нужды | 5 322 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 322 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5 322 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 33 482 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 482 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 652 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 830 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 625 193 | |||
1 | Социальное обеспечение | 129 111 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 129 111 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 129 111 | |||
2 | Социальная помощь | 460 622 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 460 622 | |||
002 | Программа занятости | 269 955 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 18 961 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 294 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 50 446 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 886 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 53 796 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 47 284 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 35 460 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 35 460 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22 874 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 198 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 4 387 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 401 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 746 924,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 420 135 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 703 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 703 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 11000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 407 432 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 125 200 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 265 532 | |||
098 | За счет целевого трансферта из Национального фонда РеспубликиКазахстан | 16 700 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 326 789,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 326 789,9 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 27 623 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 460,9 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 220 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 293 486 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 342 574 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 143 289 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 143 289 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 143 289 | |||
2 | Спорт | 22 701 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 701 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 985 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 980 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 173 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1 563 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2000 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 2000 | |||
3 | Информационное пространство | 93 125 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 93 125 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 450 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 84 317 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 358 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 83 459 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 83 459 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 28 794 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 593 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 43 772 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 738 | |||
6 | Земельные отношения | 26 593 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 593 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 293 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 19 145 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19 145 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 145 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 307 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 307 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 21 307 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 17 732 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 575 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 959 035,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 959 035,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 959 035,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 22 647 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 14 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 703 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 916 685,2 | |||
13 | Прочие | 26 348 | |||
9 | Прочие | 26 348 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 740 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 7 740 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 18 608 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 18 608 | |||
14 | Обслуживание долга | 28 833 | |||
1 | Обслуживание долга | 28 833 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28 833 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 28 833 | |||
15 | Трансферты | 3 014 471,7 | |||
1 | Трансферты | 3 014 471,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 014 471,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 991,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 805 251 | |||
038 | Субвенции | 208 229 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 73 229 | ||||
Бюджетные кредиты | 100 636 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 100 636 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 100 636 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 100 636 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 100 636 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 27 407 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 27 407 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 27 407 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -246 534,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 246 534,6 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Поступления займов | 100 636 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 100 636 | |||
2 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 100 636 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 27 407 | |||
1 | Погашение займов | 27 407 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27 407 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 27 407 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 173 305,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 173 305,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 173 305,6 |